青陽縣發(fā)改委2018年度一般公共預(yù)算財政
撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
一、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
單位:萬元
項 目
預(yù) 算 數(shù)
決 算 數(shù)
合 計
17
25.79
因公出國(境)費
公務(wù)接待費
公務(wù)用車購置及運行費
其中:公務(wù)用車運行維護(hù)費
公務(wù)用車購置
二、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
青陽縣發(fā)改委2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為17萬元,支出決算為25.79萬元,完成預(yù)算的151.7%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是人員增加;二是會議增加。為全面反映“三公”經(jīng)費支出,本次公布的“三公”經(jīng)費決算為部門匯總數(shù),包含青陽縣發(fā)改委本級和發(fā)改委屬單位。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
青陽縣發(fā)改委2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算25.79萬元,占100%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元。2018年沒有安排,故無因公出國(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)。
2.公務(wù)接待費支出25.79萬元, 與2017年度決算相比,增加8.79萬元,增長51.7%,增長的原因是一是人員增加;二是會議增加。2018年青陽縣發(fā)改委國內(nèi)公務(wù)接待共265批次(其中外事接待0批次),2690人次(其中外事接待0人次),主要是用于接待省、市上級部門及外縣單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作調(diào)研等公務(wù)往來支出。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定和省委省政府30條要求,嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安徽省省直機關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》(財行〔2014〕2066號)相關(guān)規(guī)定。
3.公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元,2018年沒有安排。
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