索引號: | 11341823092877634e/202103-00282 | 組配分類: | 部門預(yù)算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽縣市場監(jiān)督管理局 | 主題分類: | 市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱: | 青陽縣市場監(jiān)督管理局2021年度預(yù)算公開及情況說明 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-03-09 | |
廢止日期: |
青陽縣市場監(jiān)督管理局2021年部門預(yù)算
2021年3月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.下一步工作計劃
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1.青陽縣市場監(jiān)管局2021年部門收支預(yù)算總表
2.青陽縣市場監(jiān)管局2021年部門收入預(yù)算總表
3.青陽縣市場監(jiān)管局2021年部門支出預(yù)算總表
4.青陽縣市場監(jiān)管局2021年部門財政撥款收支預(yù)算總表
5.青陽縣市場監(jiān)管局2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
6.青陽縣市場監(jiān)管局2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
7.青陽縣市場監(jiān)管局2021年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明
3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明
7.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明
8.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明
9.項目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
10.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
主要職責(zé):貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理等方面的法律法規(guī)、規(guī)章政策和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范;依法開展市場監(jiān)督管理和行政執(zhí)法的有關(guān)工作。制定并組織實施市場監(jiān)督管理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)機(jī)構(gòu)建設(shè)規(guī)劃;參與制定商品交易市場發(fā)展規(guī)劃;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市場監(jiān)督管理信息化建設(shè)工作。一、食品安全監(jiān)管;二、藥品安全監(jiān)管;三、特種設(shè)備安全監(jiān)管;四、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管;五、市場秩序管理;六、注冊許可管理;七、商標(biāo)廣告監(jiān)管;八、標(biāo)準(zhǔn)化、計量管理;九、消費維權(quán)保護(hù);十、打擊傳銷;十一、承擔(dān)縣政府和上級部門交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
青陽縣市場監(jiān)督管理局2021年度部門預(yù)算包括局本級預(yù)算和附屬事業(yè)單位預(yù)算,納入部門預(yù)算編制范圍的單位共2個,具體情況見下表。
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
1 |
青陽縣市場監(jiān)督管理局局本級 |
行政單位 |
2 |
青陽縣市場監(jiān)管稽查大隊 |
公益一類事業(yè)單位 |
三、2021 年度主要工作任務(wù)
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年,青陽縣市場監(jiān)督管理局將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想特色社會主義理論為指導(dǎo),堅決貫徹落實黨的十九大,十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,習(xí)近平總書記考察安徽重要講話指示精神,省委、市委、縣委全會精神,中央和省市經(jīng)濟(jì)工作會議精神,中央和省農(nóng)村工作會議精神,以及省市縣人代會精神,做好“六穩(wěn)”工作,落實“六?!比蝿?wù),立足市場監(jiān)管職能,全面完成各項工作任務(wù)。
第二部分 2020年部門預(yù)算表
部門公開表1 |
|||
部門收支預(yù)算總表 |
|||
單位名稱:青陽縣市場監(jiān)督管理局機(jī)關(guān) 和 青陽縣市場稽查大隊 單位:萬元 |
|||
收 入 |
支 出 |
||
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
1,642.91 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1,377.64 |
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、納入專戶管理政府非稅收入 |
|
三、國防支出 |
|
四、其他收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
事業(yè)收入 |
|
五、教育支出 |
|
經(jīng)營收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
上級補(bǔ)助收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
附屬單位上繳收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
125.52 |
其他 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
49.20 |
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
十四、資源勘探電力信息等支出 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
85.56 |
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
二十一、預(yù)備費 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
二十三、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
二十六、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
本年收入合計 |
1,642.91 |
本年支出合計 |
1,637.91 |
上年結(jié)余收入 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
5.00 |
收入總計 |
1,642.91 |
支出總計 |
1,642.91 |
部門公開表2 |
|||||||||
部門收入預(yù)算總表 |
|||||||||
單位名稱:青陽縣市場監(jiān)督管理局機(jī)關(guān) 和 青陽縣市場稽查大隊 單位:萬元 |
|||||||||
功能分類科目 |
合計 |
上年結(jié)余 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
國庫管理的政府非稅收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
||
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
其他 |
||||||
|
合計 |
1,637.91 |
|
1,520.99 |
116.92 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,377.64 |
|
1,260.72 |
116.92 |
|
|
|
|
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
1,377.64 |
|
1,260.72 |
116.92 |
|
|
|
|
2013801 |
行政運(yùn)行 |
839.73 |
|
839.73 |
|
|
|
|
|
2013802 |
一般行政管理事務(wù) |
326.59 |
|
247.68 |
78.92 |
|
|
|
|
2013850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
211.31 |
|
173.31 |
38.00 |
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
125.52 |
|
125.52 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
123.58 |
|
123.58 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
123.58 |
|
123.58 |
|
|
|
|
|
20827 |
財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助 |
1.94 |
|
1.94 |
|
|
|
|
|
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助 |
0.97 |
|
0.97 |
|
|
|
|
|
2082702 |
財政對工傷保險基金的補(bǔ)助 |
0.97 |
|
0.97 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
49.20 |
|
49.20 |
|
|
|
|
|
21012 |
財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助 |
49.20 |
|
49.20 |
|
|
|
|
|
2101201 |
財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助 |
49.20 |
|
49.20 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
85.56 |
|
85.56 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
85.56 |
|
85.56 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
85.56 |
|
85.56 |
|
|
|
|
|
部門公開表3 |
||||
部門支出預(yù)算總表 |
||||
單位名稱:青陽縣市場監(jiān)督管理局機(jī)關(guān) 和 青陽縣市場稽查大隊 單位:萬元 |
||||
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
合計 |
1,637.91 |
1,337.99 |
299.92 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,377.64 |
1,077.72 |
299.92 |
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
1,377.64 |
1,077.72 |
299.92 |
2013801 |
行政運(yùn)行 |
839.73 |
839.73 |
|
2013802 |
一般行政管理事務(wù) |
326.59 |
76.68 |
249.92 |
2013850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
211.31 |
161.31 |
50.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
125.52 |
125.52 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
123.58 |
123.58 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
123.58 |
123.58 |
|
20827 |
財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助 |
1.94 |
1.94 |
|
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助 |
0.97 |
0.97 |
|
2082702 |
財政對工傷保險基金的補(bǔ)助 |
0.97 |
0.97 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
49.20 |
49.20 |
|
21012 |
財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助 |
49.20 |
49.20 |
|
2101201 |
財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助 |
49.20 |
49.20 |
|
221 |
住房保障支出 |
85.56 |
85.56 |
|
22102 |
住房改革支出 |
85.56 |
85.56 |
|
2210201 |
住房公積金 |
85.56 |
85.56 |
|
部門公開表4 |
|||||
部門財政撥款收支預(yù)算總表 |
|||||
單位名稱:青陽縣市場監(jiān)督管理局機(jī)關(guān) 和 青陽縣市場稽查大隊 單位:萬元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
||||
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
一、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
一、本年支出 |
1,637.91 |
1,637.91 |
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
|
(一)一般公共服務(wù)支出 |
1,377.64 |
1,377.64 |
|
|
|
(二)國防支出 |
|
|
|
二、本年收入 |
1,642.91 |
(三)公共安全支出 |
|
|
|
(一)一般公共預(yù)算撥款 |
1,642.91 |
(四)教育支出 |
|
|
|
經(jīng)常收入預(yù)算撥款 |
1,532.91 |
(五)科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
國庫管理非稅收入 |
110.00 |
(六)文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
(二)政府性基金預(yù)算撥款 |
|
(七)社會保障和就業(yè)支出 |
125.52 |
125.52 |
|
|
|
(八)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
49.20 |
49.20 |
|
|
|
(九)節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
(十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
(十一)農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
(十二)交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
(十三)資源勘探電力信息等支出 |
|
|
|
|
|
(十四)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
(十五)金融支出 |
|
|
|
|
|
(十六)援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
(十七)國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
85.56 |
85.56 |
|
|
|
(十九)糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
(二十)預(yù)備費 |
|
|
|
|
|
(二十一)其他支出 |
|
|
|
|
|
(二十二)轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
|
(二十三)債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
(二十四)債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
(二十五)債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
5.00 |
5.00 |
|
收入總計 |
1,642.9 |
支出總計 |
1,642.91 |
1,642.91 |
|
部門公開表5 |
||||
部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 |
||||
單位名稱:青陽縣市場監(jiān)督管理局機(jī)關(guān) 和 青陽縣市場稽查大隊 單位:萬元 |
||||
功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
1,637.91 |
1,337.99 |
299.92 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,377.64 |
1,077.72 |
299.92 |
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
1,377.64 |
1,077.72 |
299.92 |
2013801 |
行政運(yùn)行 |
839.73 |
839.73 |
|
2013802 |
一般行政管理事務(wù) |
326.59 |
76.68 |
249.92 |
2013850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
211.31 |
161.31 |
50.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
125.52 |
125.52 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
123.58 |
123.58 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
123.58 |
123.58 |
|
20827 |
財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助 |
1.94 |
1.94 |
|
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助 |
0.97 |
0.97 |
|
2082702 |
財政對工傷保險基金的補(bǔ)助 |
0.97 |
0.97 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
49.20 |
49.20 |
|
21012 |
財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助 |
49.20 |
49.20 |
|
2101201 |
財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助 |
49.20 |
49.20 |
|
221 |
住房保障支出 |
85.56 |
85.56 |
|
22102 |
住房改革支出 |
85.56 |
85.56 |
|
2210201 |
住房公積金 |
85.56 |
85.56 |
|
部門公開表6 |
|||||||||
部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
|||||||||
單位名稱:青陽縣市場監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)和青陽縣市場稽查大隊 單位:萬元 |
|||||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
合計 |
1,337.99 |
|||||||
301 |
工資福利支出 |
1,114.56 |
|||||||
30101 |
基本工資 |
467.70 |
|||||||
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
292.05 |
|||||||
30103 |
獎金 |
64.25 |
|||||||
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
123.58 |
|||||||
30110 |
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費 |
46.34 |
|||||||
30112 |
其他社會保障繳費 |
4.80 |
|||||||
30113 |
住房公積金 |
85.56 |
|||||||
30199 |
其他工資福利支出 |
30.28 |
|||||||
302 |
商品和服務(wù)支出 |
203.79 |
|||||||
30201 |
辦公費 |
10.00 |
|||||||
30202 |
印刷費 |
4.00 |
|||||||
30205 |
水費 |
0.30 |
|||||||
30206 |
電費 |
2.40 |
|||||||
30207 |
郵電費 |
6.00 |
|||||||
30209 |
物業(yè)管理費 |
1.00 |
|||||||
30211 |
差旅費 |
6.00 |
|||||||
30213 |
維修(護(hù))費 |
2.20 |
|||||||
30214 |
租賃費 |
1.50 |
|||||||
30215 |
會議費 |
2.40 |
|||||||
30216 |
培訓(xùn)費 |
12.89 |
|||||||
30217 |
公務(wù)接待費 |
25.00 |
|||||||
30218 |
專用材料費 |
0.40 |
|||||||
30226 |
勞務(wù)費 |
1.50 |
|||||||
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
3.60 |
|||||||
30228 |
工會經(jīng)費 |
10.06 |
|||||||
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費 |
42.00 |
|||||||
30239 |
其他交通費用 |
70.54 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
2.00 |
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303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
19.64 |
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30301 |
離休費 |
5.53 |
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30305 |
生活補(bǔ)助 |
13.94 |
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30309 |
獎勵金 |
0.17 |
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部門公開表7 |
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2021年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表 |
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單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
政府性基金財政撥款收入 |
政府性基金財政撥款支出 |
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合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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注:青陽縣市場監(jiān)督管理局無政府性基金收入和支出
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
青陽縣市場監(jiān)督管理局2021年財政撥款收支預(yù)算1642.91萬元。收入按資金來源分為:一般公共預(yù)算撥款1642.91萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元;按資金年度分為:當(dāng)年財政撥款收入1642.91萬元,上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務(wù)1377.63萬元,占83.85%;社會保障和就業(yè)支出125.52萬元,占7.64%;衛(wèi)生健康支出49.2萬元,占2.99%;住房保障支出85.56萬元,占5.21%;結(jié)轉(zhuǎn)下年為5萬元,占0.31%。
二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
青陽縣市場監(jiān)督管理局2021年一般公共預(yù)算撥款1642.91萬元,比2020年預(yù)算撥款增加49.12萬元,上升3.08%,增加原因是因為人員工資增加及保險基數(shù)增長帶來繳費額增加。
(二)一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)1377.63萬元,占83.85%;社會保障和就業(yè)支出125.52萬元,占7.64%;衛(wèi)生健康支出49.2萬元,占2.99%;住房保障支出85.56萬元,占5.21%;結(jié)轉(zhuǎn)下年為5萬元,占0.31%。
(三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務(wù)”2021年預(yù)算1377.64萬元,比2020年預(yù)算增加37.17萬元,增長2.77%,增長原因主要是主要是調(diào)資工資增長及社會保險基數(shù)增長;辦公用品采購增加。
2.“社會保障和就業(yè)”2021年預(yù)算125.52萬元,比2020年增加0.17萬元,上升0.14%,上升原因是養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整,養(yǎng)老保險配套額增加。
3.“衛(wèi)生健康支出”2020年預(yù)算為49.2萬元,比2020年增加10.22萬元,增長26.22%,增長原因主要是醫(yī)療保險基數(shù)調(diào)整,醫(yī)療保險配套額增加;以及社會保險基金支出轉(zhuǎn)入衛(wèi)生健康支出。
4、“社會保險基金支出”2021預(yù)算為0萬元,比2020年減少5.99萬元,減少100%,減少原因是將社會保險基金支出放入衛(wèi)生健康指出。
5.“住房保障支出”2021年預(yù)算85.56萬元,比2020年增加2.55萬元,增長3.07%,增加原因主要是人員增加以及公積金基數(shù)上調(diào)。
6“結(jié)轉(zhuǎn)下年”2021年預(yù)算為5萬元,比2020年增加5萬元,增加100%,增加原因主要是實行過“緊日子”政策。
三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
青陽縣市場監(jiān)督管理局2021年一般公共預(yù)算基本支出1337.99萬元,其中:工資福利支出1114.56萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金支出、其他工資福利支出等。
定額公用支出203.79萬元,主要包括:綜合定額里面的辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)給、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等支出、工會經(jīng)費支出、職工教育經(jīng)費支出、定額公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)交通補(bǔ)貼支出。
對個人和家庭的補(bǔ)助19.64萬元,主要包括:離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。
四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
青陽縣市場監(jiān)督管理局2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
青陽縣市場監(jiān)督管理局2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算管理原則,青陽縣市場監(jiān)督管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。青陽縣市場監(jiān)督管理局2021年收支總預(yù)算1642.91萬元,收入包括一般公共預(yù)算撥款收入和納入專戶管理政府非稅收入,支出包括:一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等。
七、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明
青陽縣市場監(jiān)督管理局2021年收入預(yù)算1642.91萬元,其中:2021年一般公共預(yù)算撥款1642.91萬元,比2020年預(yù)算撥款增加49.12萬元,上升3.08%,增加原因是因為人員工資增加及保險基數(shù)增長帶來繳費額增加。無政府性基金預(yù)算撥款收入;無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入;納入專戶管理政府非稅收入110萬元,占6.69%,與2020年預(yù)算相比下降5.98%。
八、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明
青陽縣市場監(jiān)督管理局2021年支出預(yù)算1642.91萬元,比2020年預(yù)算增加49.12萬元,增長3.08%,增加原因是人員工資增加及保險基數(shù)增長帶來繳費額增加。其中,基本支出1337.99萬元,占81.44%,主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項目支出299.92萬元,占18.26%,主要用于食品藥品監(jiān)管、計量器具檢定及12315維權(quán)等支出;結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5萬元,占0.30%,主要用于下年開支。
九、項目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
青陽縣市場監(jiān)督管理局 2021 年按照規(guī)定設(shè)置績效目標(biāo)的項目為市場監(jiān)管業(yè)務(wù)專項, 項目期自2021年1月1日至2021年12月31日,總投入金額299.92萬元??偰繕?biāo)是推進(jìn)市場管理改革平穩(wěn)進(jìn)行,通過會議、培訓(xùn)、執(zhí)法等方式,購置相應(yīng)辦公設(shè)備,開展輔助性服務(wù)外包等,繼續(xù)深化商事制度改革、加強(qiáng)事中事后監(jiān)管、實施質(zhì)量提升工程、實施質(zhì)量安全工程、實施質(zhì)量信用工程、實施放心消費工程。項目實行單位自評。
十、其他重要事項情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。
青陽縣市場監(jiān)督管理局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費財政撥款預(yù)算203.79萬元,主要用于保障市場監(jiān)管局辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費、辦公用房、辦公用房物業(yè)管理費、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費等日常運(yùn)行支出。
(二)政府采購情況。
青陽縣市場監(jiān)督管理局2021年單位政府采購預(yù)算總額9.92萬元。其中:政府采購貨物預(yù)算9.92萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
青陽縣市場監(jiān)督管理局共有車輛9輛,其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、特種設(shè)備用車1輛。
2021年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛,購置費0萬元;安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺,購置費0萬元;安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),購置費0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指省財政當(dāng)年撥付的資金,主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
主辦單位:青陽縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
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