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      索引號: 11341823003291392M/202103-00005 組配分類: 部門預(yù)算
      發(fā)布機構(gòu): 青陽縣發(fā)展和改革委員會 主題分類: 財政、金融、審計
      名稱: 青陽縣發(fā)改委2021年部門預(yù)算情況說明及公開 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2021-03-10
      廢止日期:
      青陽縣發(fā)改委2021年部門預(yù)算情況說明及公開
      發(fā)布時間:2021-03-10 16:53 來源:青陽縣發(fā)展和改革委員會 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

      目錄

      第一部分部門概況..............................................................................3

      一、主要職責(zé)............................................................................................................8 

      二、部門預(yù)算單位構(gòu)成............................................................................................8 

      三、2021年度主要工作任務(wù).................................................................................14 

      第二部分2021 年部門預(yù)算情況明.....................................................15 

      一、關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明............................................15 

      二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明............................................16 

      三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明............................................17 

      四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明................................................17 

      五、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明............................................................17 

      六、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明....................................................................18 

      七、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明....................................................................18 

      八、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明............................................18 

      九、批復(fù)績效目標(biāo)的項目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明............................................18 

      十、其他重要事項情況說明....................................................................................19 

      第三部分名詞解釋...............................................................................19 

      第四部分2021 年部門預(yù)算表(見附件表格).................................20 

      一、2021 年部門財政撥款收支預(yù)算總表

      二、2021 年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

      三、2021 年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

      四、2021 年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

      五、2021 年部門收支預(yù)算總表

      六、2021 年部門收入預(yù)算總表



      第一部分部門概況

      一、主要職責(zé)

      縣發(fā)展和改革委員會貫徹執(zhí)行黨中央、省委關(guān)于發(fā)展改革工作、糧食和物資儲備工作的方針政策和決策部署,落實縣委的工作要求,在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對發(fā)展改革工作、糧食和物資儲備工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

      (一)擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。負(fù)責(zé)專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃和空間規(guī)劃與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。

      (二)提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展和深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程的評估督導(dǎo),提出相關(guān)調(diào)整建議。

      (三)統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標(biāo),監(jiān)測預(yù)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢,研究經(jīng)濟運行中的重要問題并提出政策建議。

      (四)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會體制綜合改革有關(guān)工作,提出相關(guān)改革建議。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。會同相關(guān)部門組織實施市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。牽頭推進(jìn)優(yōu)化營商環(huán)境工作。

      (五)負(fù)責(zé)投資綜合管理,擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策,會同相關(guān)部門擬訂政府投資項目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項目目錄。安排財政性建設(shè)資金,按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項目、重大外資項目、境外投資項目,在煤炭、電力(含核電)、石油、天然氣、新能源和可再生能源等項目審批、核準(zhǔn)、審核前提出部門意見,加強投資項目事中、事后監(jiān)管。規(guī)劃全縣重大項目和生產(chǎn)力布局。綜合管理全縣重點項目建設(shè),安排全縣重點建設(shè)項目計劃,組織指導(dǎo)縣重大項目謀劃、儲備和前期工作。鼓勵和引導(dǎo)民間投資。指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。

      (六)擬訂區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施,負(fù)責(zé)落實國家、省、市推進(jìn)中部地區(qū)崛起、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設(shè)、長江經(jīng)濟帶和皖南國際文化旅游示范區(qū)等有關(guān)工作。負(fù)責(zé)長三角區(qū)域合作相關(guān)工作。組織協(xié)調(diào)和推進(jìn)跨縣區(qū)經(jīng)濟技術(shù)合作交流研究提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和有關(guān)政策建議,指導(dǎo)鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展有關(guān)工作。按規(guī)定負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)有關(guān)工作。制定并組織實施扶助貧困地區(qū)(村)經(jīng)濟開發(fā)計劃和以工代賑計劃,組織協(xié)調(diào)庫區(qū)移民安置和經(jīng)濟開發(fā)工作。

      (七)組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展。協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題。組織擬訂并推動服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施,指導(dǎo)市場體系建設(shè)。承擔(dān)企業(yè)債券發(fā)行的申報和監(jiān)管工作。綜合研判消費變動趨勢,擬訂實施促進(jìn)消費的綜合性政策措施。

      (八)推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同相關(guān)部門擬訂推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策,提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的政策。會同相關(guān)部門規(guī)劃布局縣級重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策,協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

      (九)跟蹤研判涉及經(jīng)濟安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風(fēng)險隱患,提出相關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟、生態(tài)、資源等重點領(lǐng)域國家安全工作協(xié)調(diào)機制相關(guān)工作承擔(dān)商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任,編制重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口調(diào)控意見并協(xié)調(diào)落實。

      (十)負(fù)責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃,統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革,提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。擬訂人口發(fā)展規(guī)劃及人口政策。牽頭開展社會信用體系建設(shè)。

      (十一)推進(jìn)實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,推動生態(tài)文明建設(shè)和改革,協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出健全生態(tài)保護補償機制的政策措施,綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。落實能源消費控制目標(biāo)和任務(wù)。

      (十二)會同有關(guān)部門擬訂推進(jìn)經(jīng)濟建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。推動實施戰(zhàn)略,組織編制國民經(jīng)濟動員規(guī)劃,協(xié)調(diào)和組織實施國民經(jīng)濟動員有關(guān)工作。

      (十三)根據(jù)國家、省、市有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定,參與有關(guān)地方性規(guī)范文件草案的起草和實施工作。分析有關(guān)法律法規(guī)和重大方針政策執(zhí)行情況并提出政策建議;擬訂并組織實施糧食和物資儲備相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范;擬定全縣公共資源交易具體制度和規(guī)則,編制公共資源交易項目目錄,制定公共資源交易平臺服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。

      (十四)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)價格法律法規(guī)和方針政策,負(fù)責(zé)國家、省、市制定的商品、服務(wù)價格規(guī)定的貫徹實施。制定全縣價格調(diào)控目標(biāo)及調(diào)控措施。擬訂價格改革中長期和年度計劃并組織實施。組織實施和管理國家、省級、市級、縣級管理的實行政府定價、政府指導(dǎo)價的商品和服務(wù)價格。對實行市場調(diào)節(jié)價的商品和服務(wù)價格進(jìn)行指導(dǎo)。承擔(dān)行政事業(yè)性收費管理工作。負(fù)責(zé)相關(guān)價格公共服務(wù)工作。負(fù)責(zé)市場價格監(jiān)測、價格預(yù)警、價格信息發(fā)布工作。負(fù)責(zé)重要商品和服務(wù)價格的成本調(diào)查和監(jiān)審。負(fù)責(zé)價格認(rèn)定、價格認(rèn)定復(fù)核以及價格爭議調(diào)處工作。

      (十五)組織實施國家能源發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策。提出全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略的建議,擬訂能源發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策,研究和協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。負(fù)責(zé)煤炭電力(含核電)、石油、天然氣、新能源和可再生能源等能源行業(yè)節(jié)能和綜合利用,指導(dǎo)能源科技進(jìn)步。監(jiān)測、分析能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、運行情況和市場需求,負(fù)責(zé)能源預(yù)測預(yù)警,發(fā)布能源信息,參與能源運行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。負(fù)責(zé)電力工業(yè)管理工作。依法主管全縣石油、天然氣長途輸送管道保護工作。管理全縣石油、天然氣儲備。

      (十六)研究提出全縣重要物資儲備規(guī)劃和儲備品種目錄的建議,組織實施全縣重要物資和應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和日常管理,落實有關(guān)動用計劃和指令。負(fù)責(zé)全縣儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

      (十七)監(jiān)測全縣糧食和重要物資供求變化并預(yù)測預(yù)警,承擔(dān)全縣糧食流通總量平衡的具體工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)國家政策性糧食購銷工作,保障軍糧供給。建立縣際間糧食購銷關(guān)系,協(xié)調(diào)產(chǎn)銷區(qū)糧食余缺調(diào)劑。負(fù)責(zé)全縣糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督管理,承擔(dān)縣級物資儲備承儲單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查,負(fù)責(zé)糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理,組織實施全縣糧食庫存檢查工作。負(fù)責(zé)縣級儲備糧的財務(wù)審計和監(jiān)督。負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理,制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)工作。負(fù)責(zé)糧食和物資儲備的對外合作和交流承擔(dān)糧食安全責(zé)任制考核的具體工作。

      (十八)指導(dǎo)和監(jiān)管全縣公共資源交易工作。協(xié)調(diào)行業(yè)監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)公共資源交易評標(biāo)專家?guī)斓墓芾怼J芾斫灰谆顒又挟a(chǎn)生的爭議和糾紛,組織查處交易活動中違反公共資源交易有關(guān)法律、法規(guī)的行為。

      (十九)承擔(dān)縣國防動員委員會、縣推動長江經(jīng)濟帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、縣實施五大發(fā)展行動計劃領(lǐng)導(dǎo)小組、縣公共資源交易委員會等有關(guān)具體工作。

      (二十)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。 


      二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

      青陽縣發(fā)改委2021年度部門預(yù)算為委本級預(yù)算,納入部門預(yù)算編制范圍的單位共3個,具體情況見下表。

      序號

      單位名稱

      單位性質(zhì)

      1

      青陽縣發(fā)改委本級

      行政單位

      2

      青陽縣生態(tài)辦

      事業(yè)單位

      3

      青陽縣價格認(rèn)證中心

      事業(yè)單位


      三、2021 年度主要工作任務(wù)

      預(yù)計2021年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值157億元,增長8%左右?!笆奈濉逼陂g,主要經(jīng)濟指標(biāo)增速高于全國全省平均水平,到2025年,地區(qū)生產(chǎn)總值突破200億元,年均增長7%左右。

      1、加快承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。抓取區(qū)域戰(zhàn)略疊加優(yōu)勢,緊扣非金屬新材料、機電裝備制造、文化旅游、大健康產(chǎn)業(yè)等重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求和產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié),主動承接滬蘇浙等相鄰區(qū)域輻射,參與跨產(chǎn)業(yè)分工和合作,著力引進(jìn)高技術(shù)性和高成長性企業(yè)為重點的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),發(fā)展更高水平的開放型經(jīng)濟。支持開發(fā)區(qū)與滬蘇浙園區(qū)以及與合蕪蚌自貿(mào)試驗區(qū)進(jìn)行多種形式合作共建,建立設(shè)施共建、利益共享機制,加快打造智能機床產(chǎn)業(yè)園、中小電機產(chǎn)業(yè)園、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園等特色“園中園”,將開發(fā)區(qū)打造成為“國家級長江經(jīng)濟帶轉(zhuǎn)型升級示范開發(fā)區(qū)”。機電裝備制造領(lǐng)域,立足零配件加工、傳感器、蓄電池、銅基線纜等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),重點承接高端裝備產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)和配套環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移。非金屬新材料領(lǐng)域,面向長三角引進(jìn)國內(nèi)外大型礦業(yè)集團、非金屬新材料終端應(yīng)用知名企業(yè),大力發(fā)展超細(xì)活性碳酸鈣、氫氧化鈣、新型建材等深加工和類終端產(chǎn)品。文旅健康領(lǐng)域,大力承接長三角地區(qū)知名旅游和健康企業(yè),發(fā)展旅游接待、田園觀光、特色民宿、康養(yǎng)、體育等產(chǎn)業(yè)。

      2、提升園區(qū)綜合承載能力。加快園區(qū)轉(zhuǎn)型升級,優(yōu)化調(diào)整“一區(qū)四園”空間布局,嚴(yán)格產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向目錄,構(gòu)建“一主兩輔兩特”園區(qū)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展布局,統(tǒng)籌推進(jìn)鎂基新材料、鈣基新材料、鋁基新材料、智能泵閥、電子信息、北斗導(dǎo)航、醫(yī)療器械、電動車、綜合物流“十大產(chǎn)業(yè)園”建設(shè),形成錯位發(fā)展、梯次承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移格局。穩(wěn)步推進(jìn)主園區(qū)“擴空間、優(yōu)存量、提品質(zhì)”三大工程,做大做強主陣地。支持主園區(qū)采取“飛地”模式,托管產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合適、資源要素互補的園區(qū)和企業(yè),加速主園區(qū)“東進(jìn)南擴”,推動主園區(qū)跨越火焰山,形成與新木園連片發(fā)展、互聯(lián)互通。實施“畝均效益”改革,推進(jìn)“騰籠換鳳”,倒逼落后過剩產(chǎn)能退出,推進(jìn)閑置用地、低效用地清理,為高端工業(yè)、新興服務(wù)業(yè)騰出空間。統(tǒng)籌推進(jìn)綠色園區(qū)創(chuàng)建和“智慧園區(qū)”建設(shè),做好硬件建設(shè)、軟件提升,建設(shè)“生態(tài)化、景區(qū)式、高品位”現(xiàn)代工業(yè)園區(qū)。探索政府推動、企業(yè)運營、市場運作、多元投入的運作模式,支持開發(fā)區(qū)爭創(chuàng)國家產(chǎn)城融合示范區(qū)、循環(huán)化改造示范園區(qū)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范區(qū)等試點。強化人事薪酬制度改革,提升開發(fā)區(qū)對各類人才的吸引力。提前謀劃高鐵新區(qū),重點布局總部、分總部經(jīng)濟園、科創(chuàng)服務(wù)、文化創(chuàng)意等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)集聚區(qū),建成青陽新一輪對外開放的重要窗口。

      3、強化項目謀劃儲備。繼續(xù)做好項目謀劃、申報工作,深入謀劃一批打基礎(chǔ)、利長遠(yuǎn)、補短板、增后勁的重點項目,著力提升我縣項目謀劃和項目儲備總體質(zhì)量。對謀劃儲備的項目實行臺賬管理,抓好項目庫建設(shè),確保2021年重點項目順利推進(jìn)。緊緊圍繞項目建設(shè),持續(xù)發(fā)力“雙招雙引”,加快項目引進(jìn),提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展層次,做好屬地投資項目排查工作,立足工作實際,及時準(zhǔn)確做好項目入庫入統(tǒng)工作,以優(yōu)質(zhì)項目帶動有效投資,以有效投資支撐經(jīng)濟發(fā)展。

      4、推進(jìn)公共服務(wù)一體化。落實長三角中心區(qū)基本公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),提升優(yōu)質(zhì)資源共建共享水平,加快推進(jìn)長三角社??ā耙豢ㄍā薄7e極參與區(qū)域教育標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè),推動區(qū)域基礎(chǔ)教育質(zhì)量評價指標(biāo)體系落實,錯位培養(yǎng)技術(shù)技能人才。強化公共文化機構(gòu)聯(lián)通合作,加快實現(xiàn)城市閱讀一卡通、公共服務(wù)聯(lián)展一站通、公共文化培訓(xùn)一體化。落實長三角區(qū)域衛(wèi)生資源發(fā)展規(guī)劃,推動長三角地區(qū)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源共建共享。健全一體化信用信息平臺,強化區(qū)域信用聯(lián)合獎懲,在環(huán)境保護、食品藥品、產(chǎn)品質(zhì)量、旅游、城市管理、安全生產(chǎn)、工程建設(shè)等領(lǐng)域?qū)嵭惺判袨闃?biāo)準(zhǔn)互認(rèn)、信息共享互動、懲戒措施路徑互通的跨區(qū)域信用聯(lián)合獎懲制度,共同打造誠信長三角。

      5、培優(yōu)培強機電裝備制造特色產(chǎn)業(yè)集群(基地)。充分發(fā)揮青陽機電裝備制造產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,按照“橫向集聚、縱向延鏈”發(fā)展思路,加快推動機電裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈向中高端延伸集聚,構(gòu)建長三角機電裝備制造產(chǎn)業(yè)基地。爭取到2025年,實現(xiàn)“百億級”特色產(chǎn)業(yè)集群(基地)創(chuàng)建目標(biāo)。重點實施鑄造鍛造產(chǎn)業(yè)強基工程,統(tǒng)籌推進(jìn)高技術(shù)企業(yè)引進(jìn)、企業(yè)裝備提升、落后產(chǎn)能淘汰退出、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能重組置換。大力實施特色細(xì)分產(chǎn)業(yè)集群培育工程,依托產(chǎn)業(yè)專業(yè)集群鎮(zhèn)平臺優(yōu)勢,圍繞成套裝備、汽車零部件、流體設(shè)備制造等機電裝備產(chǎn)業(yè)重點領(lǐng)域,著力引進(jìn)輕量化汽車零部件加工、汽車總裝、新能源汽車等領(lǐng)域內(nèi)自動化程度高的企業(yè),推動建成產(chǎn)業(yè)鏈基本完整、產(chǎn)業(yè)配套協(xié)作能力強的園中園或產(chǎn)業(yè)基地,穩(wěn)步培育一批具有較強競爭能力的整機集成骨干企業(yè)。推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),引導(dǎo)骨干企業(yè)和中小企業(yè)開展多種形式的經(jīng)濟技術(shù)合作,建立穩(wěn)定的供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等協(xié)作、配套關(guān)系,提高專業(yè)化協(xié)作水平。

      6、全速推進(jìn)項目建設(shè)。貫徹“抓項目穩(wěn)投資增動能”部署,按照“四督四?!敝贫群汀拔屙棛C制”要求,發(fā)揮縣領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系項目引領(lǐng)帶動作用,加快項目建設(shè)步伐,積極解決項目在規(guī)劃、用地、資金、能耗等方面存在的問題,全力推動年產(chǎn)30萬噸高性能鎂基輕合金材料及深加工項目等重點項目早開工、快建設(shè)、早竣工,全面推進(jìn)項目建設(shè)提速提效。

      7、推進(jìn)深度發(fā)展。以“民參軍”為主攻方向,充分發(fā)揮重點企業(yè)在特種線纜、航空零部件、鎂合金新材料、石墨烯、新能源電池、高端閥門等領(lǐng)域技術(shù)產(chǎn)品優(yōu)勢,鼓勵和引導(dǎo)有基礎(chǔ)的企業(yè)與優(yōu)質(zhì)企業(yè)與軍工集團、科研院所建立長期合作機制,參與各類軍品采購競標(biāo),爭取到2025年,建成4-6家產(chǎn)業(yè)示范企業(yè)。

      8、培育壯大特色小鎮(zhèn),積極推動開發(fā)區(qū)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)依托特色產(chǎn)業(yè)、生態(tài)環(huán)境、人文歷史等資源稟賦,打造一批產(chǎn)業(yè)特色小鎮(zhèn),推動形成“一城多鎮(zhèn)”總體格局。建成朱備禪修、九華運動休閑和九華黃精三個省級特色小鎮(zhèn)。積極培育文創(chuàng)、民宿、泵閥、鎂(鈣)基特色小鎮(zhèn)。到 2025年,建成3個省級特色小鎮(zhèn)示范,再創(chuàng)建1-3個省級特色小鎮(zhèn)。

      9、加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。扎實推進(jìn)5G、千兆光纖、IPv6等新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加快部署基于IPv6的下一代互聯(lián)網(wǎng),建好工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧文旅網(wǎng)、農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字青陽網(wǎng),建成各級信息資源共享交換平臺,推動經(jīng)濟社會各領(lǐng)域“用數(shù)賦能”,加快實現(xiàn)信息系統(tǒng)資源共建共享。推進(jìn)“智慧青陽”建設(shè),建設(shè)大數(shù)據(jù)中心“一大腦”和政務(wù)服務(wù)、融媒體、應(yīng)急指揮“三個中心”。加快數(shù)字社區(qū)、數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè),提升城鄉(xiāng)治理現(xiàn)代化水平。加快推進(jìn)智慧場景應(yīng)用。

      10、著力抓好糧食安全管理。十四五期間,縣發(fā)改委將繼續(xù)扛穩(wěn)“端牢飯碗,共筑糧安”的重任,加大糧食倉儲基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度,計劃投資1億元,建設(shè)糧食倉儲物流園項目(新征土地40畝,建標(biāo)準(zhǔn)化高大平房倉5棟,倉容5萬噸,配套糧食產(chǎn)后服務(wù)中心一個,質(zhì)量檢測中心一個);進(jìn)一步擴充糧食儲備規(guī)模,提升應(yīng)急保障能力,爭取縣級儲備糧達(dá)到1萬噸,成品糧應(yīng)急儲備達(dá)到1000噸;大力發(fā)展糧食產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟,培育2-3家糧食產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè),延伸糧食加工產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈、服務(wù)鏈,爭取全縣糧食經(jīng)濟產(chǎn)值達(dá)到5億元。

      11、繼續(xù)加強公共資源交易監(jiān)管。加強建設(shè)項目招標(biāo)事前審查,加快交易全程電子化、服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn)化、監(jiān)管智能化體系建設(shè),加強招投標(biāo)領(lǐng)域圍標(biāo)、串標(biāo)、惡性競標(biāo)和以虛假證照謀取中標(biāo)行為查處。加強標(biāo)后監(jiān)督管理,健全招標(biāo)投標(biāo)市場與履約現(xiàn)場的“兩場聯(lián)動”,依法查處掛靠和資質(zhì)借用行,做到多家實時監(jiān)管,信息互通。強化誠信管理,針對圍標(biāo)串標(biāo)、資質(zhì)掛靠、賄賂業(yè)主、買通評委等手段謀取中標(biāo),違法轉(zhuǎn)包、違法分包等不良行為加強監(jiān)管,堅決做到發(fā)現(xiàn)一起,查處一起,曝光一起。

      12、 繼續(xù)做好市場價格監(jiān)測工作。著力推進(jìn)價格制度改革,進(jìn)一步完善涉企收費清單制度、居民用水超定額累進(jìn)加價制度,落實各項降本減負(fù)政策,降低實體經(jīng)濟企業(yè)成本。加大國家涉企收費有關(guān)停征、緩征、減免優(yōu)惠政策執(zhí)行力度,維護良好的經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境。

      13、持續(xù)開展脫貧攻堅工作。切實幫扶貧困群眾解決實際問題,努力改善農(nóng)村人居環(huán)境,協(xié)助支持被幫扶村抓好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),結(jié)合國土部門、水土保持、一事一議、封山育林、危房改造等項目資金,重點抓好通路、通電、通電話、廣播等,解決人畜飲水困難。

      14、繼續(xù)強化效能機關(guān)建設(shè)。一是結(jié)合今年的“三個以案”警示教育,不斷提高全委干部職工廉政意識,筑牢廉潔從政思想防線,加強廉政風(fēng)險防控體系建設(shè),嚴(yán)格遵守廉潔自律有關(guān)規(guī)定,切實抓好領(lǐng)導(dǎo)班子和科室負(fù)責(zé)人執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制情況監(jiān)督考核工作,以黨風(fēng)廉政建設(shè)促進(jìn)干部隊伍素質(zhì)提升;二是進(jìn)一步完善各項工作制度,不斷加強機關(guān)效能建設(shè),優(yōu)化機關(guān)作風(fēng),改善工作效能,增強大局意識、服務(wù)意識、責(zé)任意識,全面提升履職盡責(zé)的能力和水平,切實增強機關(guān)的凝聚力和戰(zhàn)斗力,著力打造風(fēng)清氣正的良好氛圍;三是繼續(xù)做好掃黑除惡專項斗爭、社會治安綜合治理、信訪、維穩(wěn)、雙擁、局包村和平安建設(shè),抓好機關(guān)文明創(chuàng)建、安全和網(wǎng)絡(luò)(信息)安全工作,推進(jìn)政務(wù)公開,規(guī)范權(quán)力運行,提高工作效率,確保各項工作任務(wù)順利完成。



      第二部分2021 年部門預(yù)算情況說明

      一、關(guān)于2021 年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

      青陽縣發(fā)改委2021 年財政撥款收支預(yù)算545.03萬元。收入按資金來源分為:一般公共預(yù)算撥款545.03萬元;按資

      金年度分為:當(dāng)年財政撥款收入545.03萬元。支出按功能分

      類分為:一般公共服務(wù)支出479.63萬元,占 88 %;社會保障和就業(yè)支出31.85萬元,占 5.84 %;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.19萬元,占 2.24 %;住房保障支出21.36萬元,占 3.92 %。

      二、關(guān)于2021 年一般公共預(yù)算撥款情況說明

      (一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

      青陽縣發(fā)改委2021年一般公共預(yù)算撥款545.03萬元, 比2020年預(yù)算撥款減少15.19萬元,下降 2.71 %,降低原因主要是人員減少,國庫管理的政府非稅收入減少。

      (二)一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

      一般公共服務(wù)支出479.63萬元,占 88 %;社會保障和就業(yè)支出31.85萬元,占 5.84 %;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.19萬元,占 2.24 %;住房保障支出21.36萬元,占 3.92 %。

      (三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

      1.“一般公共服務(wù)支出”2021年預(yù)算479.63萬元,比2020年預(yù)算撥款減少11.07萬元,下降 2.26 %,下降原因主要是人員減少,國庫管理的政府非稅收入減少。其中:“行政運行”預(yù)算404.35萬元,主要用于保障局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出;“事業(yè)運行”預(yù)算65.27萬元,主要用于保障全額撥款事業(yè)單位及差額撥款事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出;“其他發(fā)展與改革事務(wù)支出”預(yù)算10.00萬元,主要用于上述項目以外其他財政事務(wù)方面的項目

      支出。

      2.“社會保障和就業(yè)支出”2021年預(yù)算31.85萬元,比2020 年預(yù)算減少2.71萬元,下降 7.84 %,下降原因主要是在職職工人數(shù)減少。其中:“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”30.76萬元,主要用于單位根據(jù)養(yǎng)老保險制度繳納的在職職工的基本養(yǎng)老保險支出?!柏斦ζ渌鐣kU基金的補助”1.09 萬元,主要用于對失業(yè)保險、工傷保險、生育保險基金的補助。

      3.“衛(wèi)生健康支出” 2021年預(yù)算12.19萬元,比 2020年預(yù)算減少0.09萬元,下降 0.73 %,下降原因主要是人員流動。其中:“行政單位醫(yī)療”預(yù)算10.14萬元,主要用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費支出;“事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算 1.43萬元,主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出;“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”預(yù)算0.62萬元,主要用于其他人員基本醫(yī)療保險繳費支出。

      4.“住房保障支出”2021年預(yù)算21.36萬元,比2020年預(yù)算減少1.31萬元,下降 5.78 %,下降原因主要是在職職工人數(shù)減少。其中:“住房公積金”預(yù)算21.36萬元,主要為單位按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為在職職工繳納的住房公積金。

      三、關(guān)于2021 年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

      青陽縣發(fā)改委2021年一般公共預(yù)算基本支出366.03萬

      元,其中:工資福利支出292.71萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、績效工資。商品和服務(wù)支出59.12萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、水費、電費、差旅費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、會議費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)接待費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

      對個人和家庭的補助14.20萬元,主要包括:住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

      四、關(guān)于2021 年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

      青陽縣發(fā)改委2021 年政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元;政府性基金預(yù)算撥款安排支出 0 萬元。

      五、關(guān)于2021 年收支預(yù)算總體情況說明

      按照綜合預(yù)算管理原則,青陽縣發(fā)改委所有收入和支出均

      納入部門預(yù)算管理。陽縣發(fā)改委2021年收支總預(yù)算545.03萬元,收入為一般公共預(yù)算撥款收入,支出包括:一般公共服

      務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

      六、關(guān)于2021 年收入預(yù)算情況說明

      青陽縣發(fā)改委2021年收入預(yù)算545.03萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入545.03萬元,占 100% ,比2020年預(yù)算減少15.19萬元,下降 2.71 %,降低原因主要是人員減少,國庫管理的政府非稅收入減少。

      七、關(guān)于2021 年支出預(yù)算情況說明

      青陽縣發(fā)改委2021年支出預(yù)算545.03萬元,比2020年預(yù)算減少15.19萬元,下降 2.71 %,降低原因主要是人員減少,國庫管理的政府非稅收入減少。其中,基本支出366.03萬元,占67.16 %,主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項目支出179萬元,占 32.84 %,主要用于財政發(fā)展改革事務(wù)支出。

      八、關(guān)于2021 年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

      青陽縣發(fā)改委2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

      九、項目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

      青陽縣發(fā)改委2021年沒有項目及績效安排。

      十、其他重要事項情況說明

      (一)機關(guān)運行經(jīng)費。

      青陽縣發(fā)改委2021年局機關(guān)本級及下屬事業(yè)單位生態(tài)辦、價格認(rèn)證中心的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算59.12萬元,主要用于保障單位運行、購買貨物和服務(wù)。

      (二)政府采購情況。

      青陽縣發(fā)改委2021年政府采購預(yù)算總額18.50萬元。其

      中:政府采購貨物預(yù)算18.50萬元。

      (三)國有資產(chǎn)占用使用情況。

      青陽縣發(fā)改委有公務(wù)用車0輛,單位價值50萬元以上的 通用設(shè)備1個,單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。 2021 年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元,購置公務(wù)用車0輛,安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個,安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。


      第三部分名詞解釋

      一、財政撥款收入:指縣財政當(dāng)年撥付的資金,主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

      二、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      四、機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。


      第四部分

      2021 年部門預(yù)算表

      一、2021 年部門財政撥款收支預(yù)算總表

      部門財政撥款收支預(yù)算總表

      單位名稱:發(fā)改委機關(guān) 和 發(fā)改委事業(yè) 和 價格認(rèn)證中心

       

       

      單位:萬元

      收   入             

      支  出

      項目

      預(yù)算數(shù)

      項目

      合計

      一般公共預(yù)算財政撥款

      政府性基金預(yù)算財政撥款

      一、上年結(jié)轉(zhuǎn)

       

      一、本年支出

      545.03

      545.03

       

        政府性基金預(yù)算撥款

       

      (一)一般公共服務(wù)支出

      479.63

      479.63

       

       

       

      (二)國防支出

       

       

       

      二、本年收入

      545.03

      (三)公共安全支出

       

       

       

      (一)一般公共預(yù)算撥款

      545.03

      (四)教育支出

       

       

       

          經(jīng)常收入預(yù)算撥款

      515.03

      (五)科學(xué)技術(shù)支出

       

       

       

          國庫管理非稅收入

      30.00

      (六)文化體育與傳媒支出

       

       

       

      (二)政府性基金預(yù)算撥款

       

      (七)社會保障和就業(yè)支出

      31.85

      31.85

       

       

       

      (八)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      12.19

      12.19

       

       

       

      (九)節(jié)能環(huán)保支出

       

       

       

       

       

      (十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出

       

       

       

       

       

      (十一)農(nóng)林水支出

       

       

       

       

       

      (十二)交通運輸支出

       

       

       

       

       

      (十三)資源勘探電力信息等支出

       

       

       

       

       

      (十四)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

       

       

       

       

       

      (十五)金融支出

       

       

       

       

       

      (十六)援助其他地區(qū)支出

       

       

       

       

       

      (十七)國土海洋氣象等支出

       

       

       

       

       

      (十八)住房保障支出

      21.36

      21.36

       

       

       

      (十九)糧油物資儲備支出

       

       

       

       

       

      (二十)預(yù)備費

       

       

       

       

       

      (二十一)其他支出

       

       

       

       

       

      (二十二)轉(zhuǎn)移性支出

       

       

       

       

       

      (二十三)債務(wù)還本支出

       

       

       

       

       

      (二十四)債務(wù)付息支出

       

       

       

       

       

      (二十五)債務(wù)發(fā)行費用支出

       

       

       

       

       

      二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      收入總計

      545.0

      支出總計

      545.03

      545.03

       


      二、2021 年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

      部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

      單位名稱:發(fā)改委機關(guān) 和 發(fā)改委事業(yè) 和 價格認(rèn)證中心

       

       

      單位:萬元

      功能分類科目

      預(yù)算數(shù)

      科目編碼

      科目名稱

      合計

      基本支出

      項目支出

       

      合計

      545.03

      366.03

      179.00

      201

      一般公共服務(wù)支出

      479.63

      300.63

      179.00

        20104

        發(fā)展與改革事務(wù)

      479.63

      300.63

      179.00

          2010401

          行政運行

      404.35

      273.35

      131.00

          2010450

          事業(yè)運行

      65.27

      27.27

      38.00

          2010499

          其他發(fā)展與改革事務(wù)支出

      10.00

       

      10.00

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      31.85

      31.85

       

        20805

        行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

      30.76

      30.76

       

          2080505

          機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

      30.76

      30.76

       

        20827

        財政對其他社會保險基金的補助

      1.09

      1.09

       

          2082701

          財政對失業(yè)保險基金的補助

      0.11

      0.11

       

          2082702

          財政對工傷保險基金的補助

      0.89

      0.89

       

          2082799

          其他財政對社會保險基金的補助

      0.09

      0.09

       

      210

      衛(wèi)生健康支出

      12.19

      12.19

       

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

      12.19

      12.19

       

          2101101

          行政單位醫(yī)療

      10.14

      10.14

       

          2101102

          事業(yè)單位醫(yī)療

      1.43

      1.43

       

          2101199

          其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

      0.62

      0.62

       

      221

      住房保障支出

      21.36

      21.36

       

        22102

        住房改革支出

      21.36

      21.36

       

          2210201

          住房公積金

      21.36

      21.36

       


      三、2021 年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

      部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

       

       

      單位:萬元

      經(jīng)濟分類科目

      預(yù)算數(shù)

      科目編碼

      科目名稱

       

      合計

       

       

       

       

        

        

      366.03

      301

      工資福利支出

       

        30101

        基本工資

      122.61

        30102

        津貼補貼

      64.94

        30103

        獎金

      16.80

        30108

        機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

      30.76

        30110

        城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費

      11.57

        30112

        其他社會保障繳費

      1.71

        30113

        住房公積金

      21.36

        30199

        其他工資福利支出

      22.96

      302

      商品和服務(wù)支出

       

        30201

        辦公費

      6.60

        30202

        印刷費

      3.40

        30203

        咨詢費

      2.80

        30204

        手續(xù)費

      1.00

        30206

        電費

      1.40

        30207

        郵電費

      0.65

        30211

        差旅費

      6.40

        30213

        維修(護)費

      1.30

        30214

        租賃費

      0.70

        30215

        會議費

      1.80

        30216

        培訓(xùn)費

      4.64

        30217

        公務(wù)接待費

      5.10

        30227

        委托業(yè)務(wù)費

      1.00

        30228

        工會經(jīng)費

      2.14

        30239

        其他交通費用

      19.09

        30299

        其他商品和服務(wù)支出

      1.10

      303

      對個人和家庭的補助

       

        30301

        離休費

      5.48

        30305

        生活補助

      8.59

        30309

        獎勵金

      0.12


      四、2021 年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

      2021年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

       

       

       

       

       

      單位:萬元

      科目編碼

      科目名稱

      政府性基金財政撥款收入

      政府性基金財政撥款支出

      合計

      基本支出

      項目支出

       

       

       

       

       

       


      五、2021 年部門收支預(yù)算總表

      部門收支預(yù)算總表

      單位名稱:發(fā)改委機關(guān) 和 發(fā)改委事業(yè) 和 價格認(rèn)證中心

      單位:萬元

      收  入             

      支  出

      項目

      預(yù)算數(shù)

      項目

      預(yù)算數(shù)

      一、一般公共預(yù)算撥款收入

      545.03

      一、一般公共服務(wù)支出

      479.63

      二、政府性基金預(yù)算撥款收入

       

      二、外交支出

       

      三、納入專戶管理政府非稅收入

       

      三、國防支出

       

      四、其他收入

       

      四、公共安全支出

       

           事業(yè)收入

       

      五、教育支出

       

           經(jīng)營收入

       

      六、科學(xué)技術(shù)支出

       

           上級補助收入

       

      七、文化體育與傳媒支出

       

           附屬單位上繳收入

       

      八、社會保障和就業(yè)支出

      31.85

           其他

       

      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      12.19

       

       

      十、節(jié)能環(huán)保支出

       

       

       

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

       

       

       

      十二、農(nóng)林水支出

       

       

       

      十三、交通運輸支出

       

       

       

      十四、資源勘探電力信息等支出

       

       

       

      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

       

       

       

      十六、金融支出

       

       

       

      十七、援助其他地區(qū)支出

       

       

       

      十八、國土海洋氣象等支出

       

       

       

      十九、住房保障支出

      21.36

       

       

      二十、糧油物資儲備支出

       

       

       

      二十一、預(yù)備費

       

       

       

      二十二、其他支出

       

       

       

      二十三、轉(zhuǎn)移性支出

       

       

       

      二十四、債務(wù)還本支出

       

       

       

      二十五、債務(wù)付息支出

       

       

       

      二十六、債務(wù)發(fā)行費用支出

       

      本年收入合計

      545.03

      本年支出合計

      545.03

      上年結(jié)余收入

       

      結(jié)轉(zhuǎn)下年

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      收入總計

      545.03

      支出總計

      545.03


      六、2021 年部門收入預(yù)算總表

      部門收入預(yù)算總表

      單位名稱:發(fā)改委機關(guān) 和 發(fā)改委事業(yè) 和 價格認(rèn)證中心

       

       

       

      單位:萬元

      功能分類科目

      合計

      上年結(jié)余

      一般公共預(yù)算撥款收入

      國庫管理的政府非稅收入

      政府性基金預(yù)算撥款收入

      納入專戶管理的政府非稅收入

      其他收入

      科目編碼

      科目名稱

      小計

      其他

       

      合計

      545.03

       

      515.03

      30.00

       

       

       

       

      201

      一般公共服務(wù)支出

      479.63

       

      449.63

      30.00

       

       

       

       

        20104

        發(fā)展與改革事務(wù)

      479.63

       

      449.63

      30.00

       

       

       

       

          2010401

          行政運行

      404.35

       

      374.35

      30.00

       

       

       

       

          2010450

          事業(yè)運行

      65.27

       

      65.27

       

       

       

       

       

          2010499

          其他發(fā)展與改革事務(wù)支出

      10.00

       

      10.00

       

       

       

       

       

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      31.85

       

      31.85

       

       

       

       

       

        20805

        行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

      30.76

       

      30.76

       

       

       

       

       

          2080505

          機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

      30.76

       

      30.76

       

       

       

       

       

        20827

        財政對其他社會保險基金的補助

      1.09

       

      1.09

       

       

       

       

       

          2082701

          財政對失業(yè)保險基金的補助

      0.11

       

      0.11

       

       

       

       

       

          2082702

          財政對工傷保險基金的補助

      0.89

       

      0.89

       

       

       

       

       

          2082799

          其他財政對社會保險基金的補助

      0.09

       

      0.09

       

       

       

       

       

      210

      衛(wèi)生健康支出

      12.19

       

      12.19

       

       

       

       

       

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

      12.19

       

      12.19

       

       

       

       

       

          2101101

          行政單位醫(yī)療

      10.14

       

      10.14

       

       

       

       

       

          2101102

          事業(yè)單位醫(yī)療

      1.43

       

      1.43

       

       

       

       

       

          2101199

          其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

      0.62

       

      0.62

       

       

       

       

       

      221

      住房保障支出

      21.36

       

      21.36

       

       

       

       

       

        22102

        住房改革支出

      21.36

       

      21.36

       

       

       

       

       

          2210201

          住房公積金

      21.36

       

      21.36

       

       

       

       

       


      七、2021 年部門支出預(yù)算總表

      部門支出預(yù)算總表

      單位名稱:發(fā)改委機關(guān) 和 發(fā)改委事業(yè) 和 價格認(rèn)證中心

       

      單位:萬元

      功能分類科目

      合計

      基本支出

      項目支出

      科目編碼

      科目名稱

       

      合計

      545.03

      366.03

      179.00

      201

      一般公共服務(wù)支出

      479.63

      300.63

      179.00

        20104

        發(fā)展與改革事務(wù)

      479.63

      300.63

      179.00

          2010401

          行政運行

      404.35

      273.35

      131.00

          2010450

          事業(yè)運行

      65.27

      27.27

      38.00

          2010499

          其他發(fā)展與改革事務(wù)支出

      10.00

       

      10.00

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      31.85

      31.85

       

        20805

        行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

      30.76

      30.76

       

          2080505

          機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

      30.76

      30.76

       

        20827

        財政對其他社會保險基金的補助

      1.09

      1.09

       

          2082701

          財政對失業(yè)保險基金的補助

      0.11

      0.11

       

          2082702

          財政對工傷保險基金的補助

      0.89

      0.89

       

          2082799

          其他財政對社會保險基金的補助

      0.09

      0.09

       

      210

      衛(wèi)生健康支出

      12.19

      12.19

       

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

      12.19

      12.19

       

          2101101

          行政單位醫(yī)療

      10.14

      10.14

       

          2101102

          事業(yè)單位醫(yī)療

      1.43

      1.43

       

          2101199

          其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

      0.62

      0.62

       

      221

      住房保障支出

      21.36

      21.36

       

        22102

        住房改革支出

      21.36

      21.36

       

          2210201

          住房公積金

      21.36

      21.36



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