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      索引號: 133418230032919318/202103-00001 組配分類: 部門預算情況
      發(fā)布機構: 團縣委 主題分類: 財政、金融、審計 / 公民 / 報告
      名稱: 2021年共青團青陽縣委員會預算情況說明及公開 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2021-03-10
      廢止日期:
      2021年共青團青陽縣委員會預算情況說明及公開
      發(fā)布時間:2021-03-10 13:04 來源:團縣委 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

      附件1

      青陽縣團縣委2021年部門預算

      2021年2月 

      第一部分 部門(單位)概況

      1.主要職責

      2.部門(單位)預算構成

      3.2021年度主要工作任務

      第二部分 2021年部門(單位)預算表

      1.青陽縣團縣委2021年收支總表

      2.青陽縣團縣委2021年收入總表

      3.青陽縣團縣委2021年支出總表

      4.青陽縣團縣委2021年財政撥款收支總表

      5.青陽縣團縣委2021年一般公共預算支出表

      6.青陽縣團縣委2021年一般公共預算基本支出表

      7.青陽縣團縣委2021年政府性基金預算支出表

      8.青陽縣團縣委2021年國有資本經(jīng)營預算支出表

      9.青陽縣團縣委2021年項目支出表

      10.青陽縣團縣委2021年政府采購支出表

      11.青陽縣團縣委2021年政府購買服務支出表

      第三部分 2021年部門(單位)預算情況說明

      1.關于2021年收支總表的說明

      2.關于2021年收入總表的說明

      3.關于2021年支出總表的說明

      4.關于2021年財政撥款收支總表的說明

      5.關于2021年一般公共預算支出表的說明

      6.關于2021年一般公共預算基本支出表的說明

      7.關于2021年政府性基金預算支出表的說明

      8.關于2021年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

      9.關于2021年項目支出表的說明

      10.關于2021年政府采購支出表的說明

      11.關于2021年政府購買服務支出表的說明

      12.其他重要事項情況說明

      第四部分 名詞解釋

           一、共青團青陽縣委員會主要職責

              根據(jù)《中國共產(chǎn)主義青年團章程》規(guī)定,主要職責是:

      1、領導全縣共青團工作,組織全縣共青團組織圍繞我縣改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局開展工作,在我縣政治、經(jīng)濟、文化等活動中發(fā)揮黨的助手作用。

      2、圍繞縣委、縣政府中心工作,推進全縣青少年精神文明建設;負責指導并組織實施全縣青少年的思想理論教育、宣傳文化活動,培養(yǎng)、選拔、推薦、表彰優(yōu)秀青少年;指導全縣青年志愿者工作的開展。

      3、負責全縣共青團工作和青少年工作的理論研究;向縣委、縣政府反映青少年思想狀況,參與協(xié)調處理各種與青少年利益相關的工作;對青少年工作中的重大問題提出立法建議,參與有關全縣青少年法規(guī)的起草、實施、監(jiān)督等工作;承擔青陽縣未成年人保護委員會辦公室的工作。

      4、負責研究、指導全縣團的組織建設和干部隊伍建設,推進全縣團的基層組織建設;協(xié)助黨組織管理各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))及縣直各單位團委的正、副書記,選拔、培養(yǎng)和推薦優(yōu)秀青年干部;指導全縣共青團組織協(xié)助有關部門開展青年人力資源開發(fā)工作。

      5、負責全縣青年統(tǒng)戰(zhàn)工作。

      6、指導和幫助縣少先隊工作委員會開展工作。

      7、承辦縣委、縣政府和團市委交辦的其他事項。

      二、部門預算單位構成

      共青團青陽縣委員會2021年度部門預算包括委機關本級,納入部門預算編制范圍的單位共1個,具體情況見下表。

      序號

      單位名稱

      單位性質

      1

      共青團青陽縣委員會

      群團組織

       

      三、2021年度主要工作任務

      以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導,深刻領會習近平總書記關于青年工作的重要思想和團的十八大精神,堅持高舉偉大旗幟、聚焦主責主業(yè)、深化改革攻堅、全面從嚴治團,認真履行引領凝聚青年、組織動員青年、聯(lián)系服務青年的職責使命,團結帶領全縣廣大團員青年不忘跟黨初心,牢記青春使命,為青陽高質量跨越式發(fā)展匯聚青春力量。

      第二部分 2021年部門預算表

       

               

      單位:元

                 

       

                                            

       

       

       

       

       

                

      本年預算

      支出項目類別

      本年預算

      支出功能分類

      本年預算

      支出經(jīng)濟分類

      本年預算

      一、公共預算收入

      607363.01

      一、基本支出

      338863.01

      一、一般公共服務

      541,152

      一、工資福利支出

      287346.49

          一般預算撥款

      607363.01

          工資福利支出

      287346.49

      二、外交

       

      二、商品和服務支出

      320016.52

          繳入國庫的行政事業(yè)性收費收入

       

          對個人和家庭的補助

       

      三、國防

       

      三、對個人和家庭的補助

       

          罰沒收入

       

          定額公用支出

      51516.52

      四、公共安全

       

      四、對企事業(yè)單位的補貼

       

          專項收入

       

      二、項目支出

      268500

      五、教育

       

      五、轉移性支出

       

      二、政府性基金收入

       

          基本建設類

       

      六、科學技術

       

      六、債務利息支出

       

      三、財政專戶管理資金收入

       

          行政事業(yè)類

      268500

      七、文化體育與傳媒

       

      七、基本建設支出

       

          繳入專戶的行政事業(yè)性收費收入

       

          其他類

       

      八、社會保障和就業(yè)

      33674.88

      八、其他資本性支出

       

          其他預算外收入

       

      三、上繳上級支出

       

      九、社會保險基金支出

       

      九、其他支出

       

      四、事業(yè)收入(不含預算外收入)

       

      四、對附屬單位補助支出

       

      十、醫(yī)療衛(wèi)生

      13586.65

       

       

      五、經(jīng)營收入

       

      五、事業(yè)單位經(jīng)營支出

       

      十一、節(jié)能環(huán)保

       

       

       

      六、其他收入

       

       

       

      十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務

       

       

       

      七、上級補助收入

       

       

       

      十三、農(nóng)林水事務

       

       

       

      八、附屬單位上繳收入

       

       

       

      十四、交通運輸

       

       

       

      九、用事業(yè)基金彌補收支差額

       

       

       

      十五、資源勘探電力信息等事務

       

       

       

       

       

       

       

      十六、商業(yè)服務業(yè)等事務

       

       

       

       

       

       

       

      十七、金融監(jiān)管等事務支出

       

       

       

       

       

       

       

      十八、地震災后恢復重建支出

       

       

       

       

       

       

       

      十九、國土資源氣象等事務

       

       

       

       

       

       

       

      二十、住房保障支出

      23628.96

       

       

       

       

       

       

      二十一、糧油物資管理事務

       

       

       

       

       

       

       

      二十二、儲備事務支出

       

       

       

       

       

       

       

      二十三、預備費

       

       

       

       

       

       

       

      二十四、債務還本付息支出

       

       

       

       

       

       

       

      二十五、其他支出

       

       

       

       

       

       

       

      二十六、轉移性支出

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

               

      607363.01

               

      607363.01

               

      607363.01

               

      607363.01

       

       

       

       

       

       

       

       

      上年結余

       

      本年結余

       

      本年結余

       

      本年結余

       

       

       

       

       

       

       

       

       

                       

      607363.01

      支 出 總 計

      607363.01

      支 出 總 計

      607363.01

      支 出 總 計

      607363.01

       

      部門可支配收入預算總表

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      單位:元

      單位編碼

      單位名稱

      合計

      公共預算收入

       

       

       

       

      政府性基金收入

      財政專戶資金收入

       

       

      其他收入

       

       

       

       

       

       

      上年

      結余

      小計

      一般預算撥款

      繳入國庫的行政事業(yè)性收費收入

      罰沒

      收入

      專項

      收入

      小計

      繳入專戶的行政事業(yè)性收費收入

      其他預算外收入

      小計

      事業(yè)收入(不含預算外收入)

      經(jīng)營

      收入

      其他

      收入

      上級補助收入

      附屬單位上繳收入

      用事業(yè)基金彌補收支差額

       

      合計

      607363.01

      607363.01

      607363.01

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      404

      青陽縣團縣委

      607363.01

      607363.01

      607363.01

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        40401

        青陽縣團縣委機關

      607363.01

      607363.01

      607363.01

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      支出預算總表

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      單位:元

      單位代碼

      部門單位

        

      基本支出

       

       

       

      項目支出

       

       

       

      上繳上級支出

      對附屬單位補助支出

      事業(yè)單位經(jīng)營支出

      小計

      工資福利支出

      對個人和家庭的補助

      定額公用支出

      小計

      基本建設類

      行政事業(yè)類

      其他類

       

      合計

      607363.01

      338863.01

      287346.49

       

      51516.52

      268500

       

      268500

       

       

       

       

      404

      青陽縣團縣委

      607363.01

      338863.01

      287346.49

       

      51516.52

      268500

       

      268500

       

       

       

       

        40401

        青陽縣團縣委機關

      607363.01

      338863.01

      287346.49

       

      51516.52

      268500

       

      268500

       

       

       

       

       

       

      項目支出預算分來源明細表

      單位:元

      科目編碼

       

       

      單位代碼

      部門(單位、功能科目、項目類別、項目名稱)

      總計

      公共財政預算支出

       

       

       

       

      基金預算安排

      財政專戶管理資金

      其他資金安排

      上年結余

      小計

      一般預算撥款

      繳入國庫的行政事業(yè)性收費

      罰沒收入

      專項收入

       

       

       

       

      合計

      268500

      268500

      268500

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      404

      青陽縣團縣委

      268500

      268500

      268500

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        40401

        青陽縣團縣委機關

      268500

      268500

      268500

       

       

       

       

       

       

       

      201

       

       

       

          一般公共服務支出

      268500

      268500

      268500

       

       

       

       

       

       

       

       

      29

       

       

            群眾團體事務

      268500

      268500

      268500

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

              行政事業(yè)類支出

      268500

      268500

      268500

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

                專項業(yè)務費支出

      268500

      268500

      268500

       

       

       

       

       

       

       

        201

        29

      01

          40401

                  團員教育管理

      56000

      56000

      56000

       

       

       

       

       

       

       

        201

        29

      01

          40401

                  少先隊工作經(jīng)費

      38000

      38000

      38000

       

       

       

       

       

       

       

        201

        29

      01

          40401

                  青少年組織引導

      56300

      56300

      56300

       

       

       

       

       

       

       

        201

        29

      01

          40401

                  青年創(chuàng)業(yè)及青年社會組織培育

      88200

      88200

      88200

       

       

       

       

       

       

       

        201

        29

      01

          40401

                  黨建工作經(jīng)費

      30000

      30000

      30000

       

       

       

       

       

       

       

       

      政府采購預算明細表

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      單位:元

      單位代碼

      部門(單位、采購項目、采購類別、采購品目)

      計量單位

      采購數(shù)量

      擬投入時間或開工時間

      總計

      公共財政預算支出

       

       

       

       

      基金預算安排

      財政專戶管理資金安排

      其他資金安排

      上年結余

      小計

      一般預算撥款

      繳入國庫的行政事業(yè)性收費

      罰沒收入

      專項收入

       

      合計

       

      3.00

       

      7000.00

      7000.00

      7000.00

       

       

       

       

       

       

       

      404

      青陽縣團縣委

       

      3.00

       

      7000.00

      7000.00

      7000.00

       

       

       

       

       

       

       

        40401

        青陽縣團縣委機關

       

      3.00

       

      7000.00

      7000.00

      7000.00

       

       

       

       

       

       

       

       

          綜合定額支出

       

      3.00

       

      7000.00

      7000.00

      7000.00

       

       

       

       

       

       

       

       

            貨物類

       

      3.00

       

      7000.00

      7000.00

      7000.00

       

       

       

       

       

       

       

       

              一般設備

       

      3.00

       

      7000.00

      7000.00

      7000.00

       

       

       

       

       

       

       

          40401

                攝影、攝像器材

      1.00

      2020年5月

      2,000.00

      2,000.00

      2,000.00

       

       

       

       

       

       

       

          40401

                計算機

      1.00

      2020年6月

      3,000.00

      3,000.00

      3,000.00

       

       

       

       

       

       

       

          40401

                打印機

      1.00

      2020年8月

      2000.00

      2000.00

      2000.00

       

       

       

       

       

       

       

       

      基本支出預算分來源明細表

      科目編碼

       

       

      單位代碼

      部門(單位、功能科目類款、項目類別、經(jīng)濟科目)

      總計

      公共財政預算支出

       

      小計

      一般預算撥款

       

       

       

       

      合計

      338863.01

      338863.01

      338863.01

       

       

       

      404

      青陽縣團縣委

      338863.01

      338863.01

      338863.01

       

       

       

      40401

      青陽縣團縣委機關

      338863.01

      338863.01

      338863.01

      201

       

       

       

      一般公共服務支出

      267972.52

      267972.52

      267972.52

       

      29

       

       

      群眾團體事務

      267972.52

      267972.52

      267972.52

       

       

       

       

      工資福利支出

      216456

      216456

      216456

       

       

       

       

      基本工資支出

      120024

      120024

      120024

      201

      29

      01

      40401

      職務工資

      62640

      62640

      62640

      201

      29

      01

      40401

      級別工資

      57384

      57384

      57384

       

       

       

       

      津貼補貼支出

      77160

      77160

      77160

      201

      29

      01

      40401

      統(tǒng)一津貼補貼生活性補貼

      54000

      54000

      54000

      201

      29

      01

      40401

      統(tǒng)一補貼津貼工作性補貼

      23160

      23160

      23160

       

       

       

       

      獎金支出

      19272

      19272

      19272

      201

      29

      01

      40401

      年終一次性獎金

      19272

      19272

      19272

       

       

       

       

      定額公用支出

      51516.52

      51516.52

      51516.52

       

       

       

       

      綜合定額支出

      24000

      24000

      24000

      201

      29

      01

      40401

      辦公費

      6500

      6500

      6500

      201

      29

      01

      40401

      郵電費

      6500

      6500

      6500

      201

      29

      01

      40401

      公務接待費

      11000

      11000

      11000

       

       

       

       

      工會經(jīng)費支出

      2362.9

      2362.9

      2362.9

      201

      29

      01

      40401

      工會經(jīng)費

      2362.9

      2362.9

      2362.9

       

       

       

       

      職工教育經(jīng)費支出

      2953.62

      2953.62

      2953.62

      201

      29

      01

      40401

      培訓費

      2953.62

      2953.62

      2953.62

       

       

       

       

      公務交通補貼

      22200

      22200

      22200

      201

      29

      01

      40401

      其他交通費用

      22200

      22200

      22200

      208

       

       

       

      社會保障和就業(yè)支出

      33674.88

      33674.88

      33674.88

       

      05

       

       

      行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

      33674.88

      33674.88

      33674.88

       

       

       

       

      工資福利支出

      33674.88

      33674.88

      33674.88

       

       

       

       

      機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

      33674.88

      33674.88

      33674.88

      208

      05

      05

      40401

      機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

      33674.88

      33674.88

      33674.88

       

      27

       

       

      財政對其他社會保險基金的補助

      13586.65

      13586.65

      13586.65

       

       

       

       

      工資福利支出

      13586.65

      13586.65

      13586.65

       

       

       

       

      其他社會保障繳費

      13586.65

      13586.65

      13586.65

      208

      27

      03

      40401

      生育保險

      12799.02

      12799.02

      12799.02

      210

       

       

       

      衛(wèi)生健康支出

      12799.02

      12799.02

      12799.02

       

      11

       

       

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

      787.63

      787.63

      787.63

       

       

       

       

      工資福利支出

      787.63

      787.63

      787.63

       

       

       

       

      城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費支出

      23628.96

      23628.96

      23628.96

      210

      11

      01

      40401

      城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費

      23628.96

      23628.96

      23628.96

      221

       

       

       

      住房保障支出

      23628.96

      23628.96

      23628.96

       

      02

       

       

      住房改革支出

      23628.96

      23628.96

      23628.96

       

       

       

       

      工資福利支出

      23628.96

      23628.96

      23628.96

       

       

       

       

      住房公積金支出

      338863.01

      338863.01

      338863.01

      221

      02

      01

      40401

      住房公積金

      338863.01

      338863.01

      338863.01

       

      縣直單位部門預算支出表                                                                                   

      單位名稱

      總計

      公共財政預算支出

       

      小計

      一般預算撥款

      合計

      607363.01

      607363.01

      607363.01

      青陽縣團縣委

      607363.01

      607363.01

      607363.01

      青陽縣團縣委機關

      607363.01

      607363.01

      607363.01

      基本支出

      338863.01

      338863.01

      338863.01

      工資福利支出

      216456

      216456

      216456

      基本工資支出

      120024

      120024

      120024

      機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

      33674.88

      33674.88

      33674.88

      津貼補貼支出

      77160

      77160

      77160

      年終一次性獎金支出

      19272

      19272

      19272

      生育保險繳費支出

      787.63

      787.60

      787.63

      醫(yī)療保險支出

      12799.02

      12799.02

      12799.02

      住房公積金支出

      23628.96

      23628.96

      23628.96

      定額公用支出

      51516.52

      51516.52

      51516.52

      工會經(jīng)費支出

      2362.9

      2362.9

      2362.9

      公務交通補貼

      22,200

      22,200

      22,200

      職工教育經(jīng)費支出

      2953.62

      2953.62

      2953.62

      綜合定額支出

      24,000

      24,000

      24,000

      項目支出

      268500

      268500

      268500

      行政事業(yè)類支出

      268500

      268500

      268500

      黨建工作經(jīng)費

      30,000

      30,000

      30,000

      青年創(chuàng)業(yè)及青年社會組織培育

      88,200

      88,200

      88,200

      青少年組織引導

      56,300

      56,300

      56,300

      少先隊工作經(jīng)費

      38,000

      38,000

      38,000

      團員教育管理

      56,000

      56,000

      56,000

       

       

      人員基本情況表

      單位編碼

      部門單位

      一、人員編制情況

       

       

       

       

      二、人員情況

       

       

       

      合計

      行政編制

      事業(yè)編制

      行政工勤

      事業(yè)工勤

      合計

      行政在職人數(shù)(不含工勤人員)

      小計

      在崗

      非在崗

       

      合計

      4

      4

       

       

       

      4

      4

      4

       

      404

      青陽縣團縣委

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        青陽縣團縣委機關

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      第三部分 2021年部門預算情況說明

       

      一、關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

      共青團青陽縣委員會2021年財政撥款收支預算60.73萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款60.73萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入60.73萬元,支出預算60.73萬元,收支平衡。支出按功能分類分為:一般公共服務支出53.64萬元,占88.32%;社會保障和就業(yè)支出3.36萬元,占5.5%;醫(yī)療衛(wèi)生支出1.35萬元,占2.2%;住房保障支出2.36萬元,占3.8%。

      二、關于2021年一般公共預算撥款情況說明

      (一)一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

      共青團青陽縣委員會2021年一般公共預算撥款60.73萬元,比2020年預算撥款減少0.89萬元,下降1.4%。

      (二一般公共預算撥款結構情況。

      一般公共服務支出53.64萬元,占88.32%;社會保障和就業(yè)支出3.36元,占5.5%;醫(yī)療衛(wèi)生支出1.35元,占2.2%;住房保障支出2.36萬元,占3.8%。

      (三)一般公共預算撥款具體使用情況。

      1.“一般公共服務”2021年預算53.64萬元,比2020年預算減少0.56萬元,減少1%,減少原因主要是單位員工工資調整。其中:項目運行支出26.85萬元,占50.05%,主要用于開展團員教育管理、少先隊工作經(jīng)費、青少年思想引導、青年創(chuàng)業(yè)和社會組織培育、黨建工作經(jīng)費;公務交通補貼2.2萬元,占4%,主要用于公務外出報銷費用;職工教育支出0.29萬元,占0.5%;工會經(jīng)費支出0.23萬元,占0.4%;綜合定額支出2.4萬元,占4.4%;基本工資、津補貼、獎金支出22萬元,占41%,主要用于單位職工正常工資發(fā)放。

      2.“社會保障和就業(yè)”2021預算支出3.36元,2020年預算減少0.33萬元,下降8.9%,減少原因主要是單位員工工資調整。

      3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2021年預算1.28元,比2020年預算減少0.03萬元,下降2.3%,減少原因主要是單位員工工資調整。

      4.“住房保障支出”2021年預算2.36萬元,比2020年預算減少0.06萬元,下降2.4%,減少原因主要是單位員工工資調整。

      三、關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

      共青團青陽縣委員會2021年一般公共預算基本支出33.88萬元,其中:工資福利支出28.73萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金。商品和服務支出5.15萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

      四、共青團青陽縣委員會收支預算安排情況

          共青團青陽縣委員會2021年度可支配收入60.73萬元,其中:財政補助收入60.73萬元。支出預算60.73萬元,收支平衡。支出的33.88萬元,用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出26.85萬元,用于完成青年工作、預防青少年犯罪工作、青少年教育、少先隊工作及黨建工作等。

      、關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

      2021年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

      、關于2021年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

      2021年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

      、關于2021年收支預算總體情況說明

      按照綜合預算管理原則,團青陽縣委所有收入和支出均納入部門預算管理。團青陽縣委2021年收支總預算60.73萬元,收入包括一般公共預算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入,支出包括:一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。

      、關于2021年收入預算情況說明

      團青陽縣委2021年收入預算60.73萬元,其中:一般公共預算撥款收入60.73元,占100%。

      九、關于2021年支出預算情況說明

      團青陽縣委2021年支出預算60.73萬元,同上年相比減少0.89萬元。

      十、其他重要事項情況說明

      (一)項目及績效目標情況。

      (二)機關運行經(jīng)費。

      團青陽縣委2021年機關運行經(jīng)費財政撥款預算60.73萬元,主要用于保障辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、日常運轉辦公費等日常運行支出。

      (三)政府采購情況。

      團青陽縣委2021年政府采購預算總額0.7萬元。其中:政府采購貨物預算0.7萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

      (四)國有資產(chǎn)占有使用情況。

      2021年部門預算安排購置公務用車0輛,購置費0萬元;安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),購置費0萬元;安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),購置費0萬元。

      (五)績效目標設置情況。

      團青陽縣委2021年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標,實行部門自評或第三方評價。

       

      第四部分 名詞解釋 

      一、財政撥款收入指省財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

      二、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      三、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

          四、機關運行經(jīng)費:機關運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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