索引號: | 11341823562154933P/201910-00001 | 組配分類: | 部門決算情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 縣編辦 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 公民 / 報告 |
名稱: | 青陽縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2018年部門決算 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2019-10-14 | |
廢止日期: |
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門決算單位構(gòu)成
3.2018年度主要工作任務(wù)
第二部分 2018年部門決算表
1.青陽縣編辦2018年收入支出決算總表
2.青陽縣編辦2018年收入決算表
3.青陽縣編辦2018年支出決算表
4.青陽縣編辦2018年財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.青陽縣編辦2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6.青陽縣編辦2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.青陽縣編辦2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年部門決算情況說明
1.關(guān)于2018年度收入支出決算情況說明
2.關(guān)于2018年度收入決算情況說明
3.關(guān)于2018年度支出決算情況說明
4.關(guān)于2018年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
5.關(guān)于2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
6.關(guān)于2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
7.關(guān)于2018年度政府采購支出情況說明
8.關(guān)于2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明
9.其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
本部門機(jī)構(gòu)為行政機(jī)關(guān),共有8名在崗人員。根據(jù)編委文件,我辦主要職責(zé)有:
1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)定,擬定我縣機(jī)構(gòu)及編制改革方案,管理辦法。
2、審核縣委、縣政府各部門主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制方案,審核各機(jī)關(guān)單位的職責(zé)分工;審核全縣副科級以上行政機(jī)構(gòu)的設(shè)置。
3、擬訂全縣事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施。
4、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位編制使用前置審核工作;承擔(dān)各機(jī)關(guān)事業(yè)單位編制使用、調(diào)整的具體工作。
5、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國務(wù)院《事業(yè)單位登記管理暫行條例》,開展全縣事業(yè)單位登記管理,承擔(dān)全縣事業(yè)單位登記管理工作。
6、負(fù)責(zé)全縣行政管理體制、機(jī)構(gòu)改革方案和部門“三定”規(guī)定、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)編制方案以及機(jī)構(gòu)編制管理政策法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)定執(zhí)行情況的政府目標(biāo)考核工作;按照有關(guān)規(guī)定,對機(jī)構(gòu)編制方面的違規(guī)違紀(jì)問題調(diào)查核實(shí)并提出處理意見。
7、建立機(jī)構(gòu)編制管理與財(cái)政預(yù)算、組織人事管理的配合制約機(jī)制;負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理;負(fù)責(zé)縣級財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資機(jī)構(gòu)編制審核工作;負(fù)責(zé)參照公務(wù)員管理事業(yè)單位職責(zé)審核工作;負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位和其他非營利性單位網(wǎng)上名稱工作。
8、負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制工作的情況綜合、信息交流、干部培訓(xùn)和統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)等工作。
9、承辦縣委、縣政府和縣機(jī)構(gòu)編制委員會交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
青陽縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2018年度部門預(yù)算為本部門行政機(jī)構(gòu),納入部門決算編制范圍的單位共1個,具體情況見下表。
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
1 |
青陽縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 |
行政單位 |
三、2018年度主要工作任務(wù)
認(rèn)真貫徹落實(shí)上級政府的部署要求及工作安排,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),搭建完善機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)名制管理業(yè)務(wù)網(wǎng)上辦理系統(tǒng);繼續(xù)做好機(jī)構(gòu)編制登記,事業(yè)單位法人設(shè)立登記、變更登記、注銷登記、年度報告等相關(guān)工作;動態(tài)調(diào)整權(quán)責(zé)清單、公共服務(wù)清單和中介清單;穩(wěn)步推進(jìn)青陽縣縣級機(jī)構(gòu)改革和事業(yè)單位分類改革,為全縣發(fā)展提供重要保障。
附件1 |
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|
青陽縣編辦2018年收入支出決算總表 |
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部門:青陽縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 |
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|
單位:萬元 |
收入 |
支出 |
||||
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
128.84 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
112.60 |
其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
二、上級補(bǔ)助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
37 |
0.00 |
三、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
四、經(jīng)營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
40 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
41 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42 |
6.70 |
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
43 |
2.68 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
6.86 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合計(jì) |
24 |
128.84 |
本年支出合計(jì) |
58 |
128.84 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
25 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
59 |
0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
0.00 |
其中:提取職工福利基金 |
60 |
0.00 |
其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
27 |
0.00 |
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
61 |
0.00 |
|
28 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
62 |
0.00 |
|
29 |
|
其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
0.00 |
|
30 |
|
|
64 |
|
總計(jì) |
31 |
128.84 |
總計(jì) |
65 |
128.84 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
第二部分 2018年部門決算表
附件2 |
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青陽縣編辦2018年收入決算表 |
|||||||||||
|
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|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計(jì) |
128.84 |
128.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
112.60 |
112.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20110 |
人力資源事務(wù) |
112.60 |
112.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011001 |
行政運(yùn)行 |
112.60 |
112.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
6.70 |
6.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
6.70 |
6.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出★ |
6.70 |
6.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
6.86 |
6.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
6.86 |
6.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公積金 |
6.86 |
6.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
附件3 |
||||||||||||||
青陽縣編辦2018年支出決算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
|
|
|||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
合計(jì) |
128.84 |
128.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
112.60 |
112.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
20110 |
人力資源事務(wù) |
112.60 |
112.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2011001 |
行政運(yùn)行 |
112.60 |
112.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
6.70 |
6.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
6.70 |
6.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出★ |
6.70 |
6.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
221 |
住房保障支出 |
6.86 |
6.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
22102 |
住房改革支出 |
6.86 |
6.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2210201 |
住房公積金 |
6.86 |
6.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
附件4 |
|||||||
青陽縣編辦2018年財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
收 入 |
支 出 |
||||||
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
128.84 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
112.60 |
112.60 |
0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
6.70 |
6.70 |
0.00 |
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
40 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
6.86 |
6.86 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合計(jì) |
24 |
128.84 |
本年支出合計(jì) |
55 |
128.84 |
128.84 |
0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
總計(jì) |
29 |
128.84 |
總計(jì) |
60 |
128.84 |
128.84 |
0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
附件5 |
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青陽縣編辦2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
128.84 |
128.84 |
0.00 |
128.84 |
128.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
112.60 |
112.60 |
0.00 |
112.60 |
112.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
20110 |
人力資源事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
112.60 |
112.60 |
0.00 |
112.60 |
112.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2011001 |
行政運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
112.60 |
112.60 |
0.00 |
112.60 |
112.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.70 |
6.70 |
0.00 |
6.70 |
6.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.70 |
6.70 |
0.00 |
6.70 |
6.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.70 |
6.70 |
0.00 |
6.70 |
6.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.86 |
6.86 |
0.00 |
6.86 |
6.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.86 |
6.86 |
0.00 |
6.86 |
6.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.86 |
6.86 |
0.00 |
6.86 |
6.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
104.71 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
22.20 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工資 |
25.42 |
30201 |
辦公費(fèi) |
2.08 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
16.13 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.00 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
30103 |
獎金 |
32.83 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費(fèi) |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
6.70 |
30206 |
電費(fèi) |
0.54 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
2.22 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
0.00 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
2.68 |
30211 |
差旅費(fèi) |
1.90 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
30113 |
住房公積金 |
6.86 |
30212 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.26 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
30199 |
其他工資福利支出 |
14.09 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
1.93 |
30215 |
會議費(fèi) |
0.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.11 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
3.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
30303 |
退職(役)費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.52 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.85 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
1.82 |
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
30309 |
獎勵金 |
0.05 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.52 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
5.64 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
4.62 |
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
106.64 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
22.20 |
|||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
附件7 |
||||||||||||||||
青陽縣編辦2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
||||||||||||||||
部門:青陽縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 |
|
|
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|
|
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|
|
單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
第三部分 機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2018年度部門決算說明
(一)2018年度收入支出決算情況說明
2018年度收入總計(jì)128.84萬元,支出總計(jì)128.84萬元。與2017年相比,收、支總計(jì)各增加37.75萬元,增長41%,主要原因是增加了一般公共服務(wù)支出。
(二)2018年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)128.84萬元,其中財(cái)政撥款收入128.84萬元。
(三)2018年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)128.84萬元,其中基本支出128.84萬元。
(四)2018年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)128.84萬元,支出總計(jì)128.84萬元。與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加37.75萬元,增長41%,主要原因是主要原因是增加了一般公共服務(wù)支出。
(五)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1、財(cái)政撥款收入總體情況。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入128.84萬元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加37.75萬元,增長41%,主要原因是增加了一般公共服務(wù)支出。
2、財(cái)政撥款支出決算總體情況。2018年度財(cái)政撥款支出128.84萬元,占本年支出100%。與2017年相比,財(cái)政撥款支出增加37.75萬元,增長41%,主要原因是增加了一般公共服務(wù)支出。
3、財(cái)政撥款支出決算具體情況。2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為135.42萬元,支出決算為128.84萬元,完成年初預(yù)算的95%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)的減少。其中基本支出128.84萬元,占95%。具體情況如下:
(1)一般公共服務(wù)支出(類)人力資源事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為118.60萬元,支出決算為112.60萬元,完成年初預(yù)算的95%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少了行政運(yùn)行支出。
(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為9.1萬元,支出決算數(shù)為6.70萬元,完成年初預(yù)算的74%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為2.71萬元,支出決算為2.68萬元,完成年初預(yù)算的99%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少了行政單位醫(yī)療支出。
(4)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為5.01萬元,支出決算為6.86萬元,完成年初預(yù)算的137%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了住房公積金支出。
(六)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款基本支出128.84萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)106.64萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)22.20萬元,主要包括:辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
(七)2018年度政府采購支出情況說明
機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2018年度沒有政府采購支出。
(八)2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明
機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2018年度沒有政府性基金收入和支出。
(九)其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2018年度青陽縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)19.20萬元,主要用于保障單位運(yùn)行。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。2018年度青陽縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額3.00萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.00萬元。公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待上級業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作調(diào)研和區(qū)域協(xié)作交流等。經(jīng)費(fèi)使用貫徹黨中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府30條要求,嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》和《安徽省直單位接待經(jīng)費(fèi)管理暫行辦法》(財(cái)行[2013]207號)規(guī)定。
第四部分 名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入:指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金
2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
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主辦單位:青陽縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
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