索引號(hào): | 11341823MB19234214/201910-00032 | 組配分類: | 部門決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽(yáng)縣科技經(jīng)濟(jì)信息化局 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 青陽(yáng)縣商務(wù)局2018年部門決算情況 | 文號(hào): | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2019-10-11 | |
廢止日期: |
目 錄
第一部分 青陽(yáng)縣商務(wù)局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 青陽(yáng)縣商務(wù)局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 青陽(yáng)縣商務(wù)局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
青陽(yáng)縣商務(wù)局2018年度部門決算情況
第一部分 青陽(yáng)縣商務(wù)局概況
一、部門職責(zé)
根據(jù)縣委、縣政府《關(guān)于印發(fā)<青陽(yáng)縣人民政府機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》(青發(fā)[2005]8號(hào)精神),縣商務(wù)局是縣政府主管國(guó)內(nèi)外貿(mào)易與國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作的組成部門。主要職責(zé)是培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場(chǎng),組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理;組織和指導(dǎo)交易會(huì)、洽談會(huì)等大型貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng);指導(dǎo)全縣進(jìn)出口工作;宏觀指導(dǎo)全縣境外客商投資工作;歸口管理全縣經(jīng)貿(mào)外事活動(dòng);指導(dǎo)全縣商貿(mào)領(lǐng)域內(nèi)信息網(wǎng)絡(luò)、電子商務(wù)、電子政務(wù)建設(shè)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,青陽(yáng)縣商務(wù)局2018年度部門決算包括局本級(jí)和局屬事業(yè)單位青陽(yáng)縣商務(wù)執(zhí)法大隊(duì)決算,與預(yù)算相比,單位構(gòu)成無(wú)變化。
第二部分 青陽(yáng)縣商務(wù)局2018年度部門決算表
收入支出決算總表
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公開01表 |
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部門: |
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金額單位:萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
|
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|
一、財(cái)政撥款收入 |
474 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
230 |
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
36 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
5 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
193 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
10 |
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
|
本年支出合計(jì) |
|
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
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|
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|
|
總計(jì) |
474 |
總計(jì) |
474 |
|
收入決算表
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公開02表 |
|||
部門: |
|
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|
金額單位:萬(wàn)元 |
|||
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè) 收入 |
經(jīng)營(yíng) 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
欄次 |
合計(jì) |
474 |
474 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
230 |
230 |
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
36 |
36 |
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生和服務(wù)支出 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)支出 |
193 |
193 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10 |
10 |
|
|
|
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支出決算表
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公開03表 |
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部門: |
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|
金額單位:萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
|
||
208 |
社會(huì)保障就業(yè)支出 |
|
|
|
|
|
|
||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生和服務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
|
||
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)支出 |
|
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
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公開04表 |
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部門: |
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|
金額單位:萬(wàn)元 |
|
收入 |
支出 |
|||
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目(按功能分類) |
決算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
474 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
230 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
36 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
5 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
193 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
10 |
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
|
本年支出合計(jì) |
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
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|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
合計(jì) |
474 |
合計(jì) |
474 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
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公開05表 |
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部門: |
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|
金額單位:萬(wàn)元 |
|||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||||
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
230 |
|
|
230 |
|
|
|
|
|
|
||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
36 |
|
|
36 |
|
|
|
|
|
|
||||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
||||
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
193 |
|
|
193 |
|
|
|
|
|
|
||||
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
10 |
|
|
10 |
|
|
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||||
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
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公開06表 |
|
部門: |
|
|
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
||
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
301 |
工資福利支出 |
122 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
323 |
310 |
資本性支出 |
|
30101 |
基本工資 |
41 |
30201 |
辦公費(fèi) |
73.5 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
25.5 |
30202 |
印刷費(fèi) |
20.5 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
20.3 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.5 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
7.7 |
30205 |
水費(fèi) |
0.5 |
31006 |
大型修繕 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) |
9 |
30206 |
電費(fèi) |
3 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
6 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
3.5 |
30211 |
差旅費(fèi) |
5 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
30113 |
住房公積金 |
10 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
2 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
5 |
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
29 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.7 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
27 |
30217 |
公務(wù)招待費(fèi) |
2.28 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
30303 |
退職(役)費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
30304 |
撫恤金 |
2 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
31201 |
資本金注入 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
|
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
137.22 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
1.6 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
2.2 |
313 |
對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 |
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
31302 |
對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 |
|
30399 |
對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
13 |
31303 |
補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金 |
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
55 |
39906 |
贈(zèng)與 |
|
|
|
|
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
|
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
151 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
323 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
|
部門: |
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
||
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
支出功能分類 科目編碼 |
科目名稱(項(xiàng)目) |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
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青陽(yáng)縣商務(wù)局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 青陽(yáng)縣商務(wù)局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計(jì)474萬(wàn)元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計(jì)474萬(wàn)元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2017年相比,收、支總計(jì)各增加49萬(wàn)元,增長(zhǎng)11%,主要原因為2018年度在職職工工資以及配套醫(yī)療和退休職工退休金上漲、招商引資經(jīng)費(fèi)和商貿(mào)流通經(jīng)費(fèi)的增加,資源勘探信息的支出。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計(jì)474萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入474萬(wàn)元,占100%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計(jì)474萬(wàn)元,其中:基本支出474萬(wàn)元,占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)474萬(wàn)元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)474萬(wàn)元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加49萬(wàn)元,增長(zhǎng)11%,主要原因:2018年度在職職工工資以及配套醫(yī)療和退休職工退休金上漲、招商引資經(jīng)費(fèi)和商貿(mào)流通經(jīng)費(fèi)的增加,資源勘探信息的支出。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入474萬(wàn)元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加49萬(wàn)元,增長(zhǎng)11%。主要原因為2018年度在職職工工資以及配套醫(yī)療和退休職工退休金上漲、招商引資經(jīng)費(fèi)和商貿(mào)流通經(jīng)費(fèi)的增加,資源勘探信息的支出。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出474萬(wàn)元,占本年支出的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加49萬(wàn)元,增長(zhǎng)11%。主要原因為2018年度在職職工工資以及配套醫(yī)療和退休職工退休金上漲、招商引資經(jīng)費(fèi)和商貿(mào)流通經(jīng)費(fèi)的增加,資源勘探信息的支出。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出474萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出230萬(wàn)元,占48.5%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出36萬(wàn)元,占7.59%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5萬(wàn)元,占1.05%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出193萬(wàn)元,占40.7%;住房保障(類)支出10萬(wàn)元,占2.1%;。
(四) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為170萬(wàn)元,支出決算為474萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的278%。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為120萬(wàn)元,支出決算為230萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的135%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2018年度在職職工工資以及配套醫(yī)療和退休職工退休金上漲、招商引資經(jīng)費(fèi)和商貿(mào)流通經(jīng)費(fèi)的增加,資源勘探信息的支出。2.一般公共服務(wù)(類)社會(huì)保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為36萬(wàn)元,支出決算為36萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出,年初預(yù)算為5萬(wàn)元,支出決算為5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出,年初預(yù)算為193萬(wàn)元,支出決算為193萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款基本支出474萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)151萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)323萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助、其他支出等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
青陽(yáng)縣商務(wù)局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù) 。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度,青陽(yáng)縣商務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出474萬(wàn)元,比2017年增加49萬(wàn)元,增長(zhǎng)11%,主要原因是2018年度在職職工工資以及配套醫(yī)療和退休職工退休金上漲、招商引資經(jīng)費(fèi)和商貿(mào)流通經(jīng)費(fèi)的增加,資源勘探信息的支出。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2018年度青陽(yáng)縣商務(wù)局政府采購(gòu)支出總額2萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出2萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日,青陽(yáng)縣商務(wù)局共有車輛0輛,
(四)關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明。
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門組織對(duì)2018年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng),評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入:指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
主辦單位:青陽(yáng)縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽(yáng)縣數(shù)據(jù)資源管理局
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