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      索引號: 11341823003291288H/201910-00054 組配分類: 政府辦預決算
      發(fā)布機構: 青陽縣人民政府辦公室 主題分類: 財政、金融、審計 / 公民 / 其他
      名稱: 青陽縣人民政府辦公室2018年部門決算情況 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2019-10-09
      廢止日期:
      青陽縣人民政府辦公室2018年部門決算情況
      發(fā)布時間:2019-10-09 14:46 來源:青陽縣人民政府辦公室 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

       

       

       

       

       

      青陽縣人民政府辦公室

      2018年部門決算情況

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      201910

       

       

       

       

        

       

      第一部分 青陽縣人民政府辦公室概況

      一、部門職責

      二、機構設置

      第二部分 青陽縣人民政府辦公室2018年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      第三部分 青陽縣人民政府辦公室2018年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

      八、其他重要事項情況說明

      第四部分  名詞解釋

       

       

      青陽縣人民政府辦公室2018年部門決算情況

       

      第一部分 青陽縣人民政府辦公室概況

      一、部門職責

      根據(jù)青政辦〔2010〕122號文件規(guī)定,主要職責:

      (一)負責縣政府會議的準備工作,參與縣委、縣政府大型會議的會務工作,協(xié)助縣政府領導組織會議決定事項的實施。

      (二)起草、審核以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。

      (三)對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣政府各部門、各直屬機構請示縣政府的問題,提出審核、擬辦意見,報縣政府領導審批。

      (四)督促檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣政府各部門、各直屬機構對縣政府公文、會議決定事項及縣政府領導有關指示的執(zhí)行落實情況并跟蹤調研,及時向縣政府領導報告;督辦縣人大代表議案、建議和縣政協(xié)委員提案等,承辦目標管理委員會日常工作。

      (五)做好全縣經(jīng)濟社會發(fā)展有關問題調查研究工作,搜集整理信息,及時準確地向縣政府領導反映情況,提出建議。

      (六)根據(jù)縣政府領導的批示和辦文的需要,組織協(xié)調縣政府有關部門的工作,對有爭議的問題提出處理意見,報縣政府領導決定。

      (七)負責縣政府值班工作和重要活動的組織安排,及時向縣政府領導報告重要情況,協(xié)助處理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣政府各部門向縣政府反映的重要問題。

      (八)協(xié)助縣政府領導同志組織處理需由縣政府直接處理的突發(fā)事件和重大事故的應急處置工作。

      (九)辦理縣政府領導交辦的其他事項。

      二、機構設置

      根據(jù)上述職責,縣政府辦公室設秘書科、文秘科、行政科、信息調研科、縣政府政務督辦室、縣金融工作辦公室、縣應急管理辦公室等7個內設機構

      三、2018年度部門決算單位構成

      從決算單位構成看,青陽縣人民政府辦公室2018年度部門決算包括本級決算和所屬二級機構決算。

      納入2018年度部門決算編制范圍的單位共1個,包括政府辦本級和政府法制辦決算。

      納入青陽縣人民政府辦公室2018年度部門決算編制范圍的二級單位共1個,詳細情況見下表:

      序號

      單位名稱

      1

      青陽縣人民政府辦公室本級

      2

      青陽縣人民政府法制辦公室

        第二部分 青陽縣人民政府辦公室2018年度部門決算表

       

       收入支出決算總表

       

       

       

      公開01表

      部門:

       

       

      金額單位:萬元

      收入

      支出

      項 目

      決算數(shù)

      項目

      決算數(shù)

      欄 次

       

       

       

      一、財政撥款收入

      976.57

      一、一般公共服務支出

      842.73

      二、上級補助收入

       

      二、外交支出

       

      三、事業(yè)收入

       

      三、國防支出

       

      四、經(jīng)營收入

       

      四、公共安全支出

       

      五、附屬單位上繳收入

       

      五、教育支出

       

      六、其他收入

       

      六、科學技術支出

       

       

       

      七、文化體育與傳媒支出

       

       

       

      八、社會保障和就業(yè)支出

      87.47

       

       

      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      12.74

       

       

      十、節(jié)能環(huán)保支出

       

       

       

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

       

       

       

      十二、農(nóng)林水支出

       

       

       

      十三、交通運輸支出

       

       

       

      十四、資源勘探信息等支出

       

       

       

      十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

       

       

       

      十六、金融支出

       

       

       

      十七、援助其他地區(qū)支出

       

       

       

      十八、國土海洋氣象等支出

       

       

       

      十九、住房保障支出

      33.63

       

       

      二十、糧油物資儲備支出

       

       

       

      二十一、其他支出

       

       

       

      二十二、債務還本支出

       

       

       

      二十三、債務付息支出

       

      本年收入合計

      976.57

      本年支出合計

      976.57

       用事業(yè)基金彌補收支差額

       

      結余分配

       

       年初結轉和結余

       

           年末結轉和結余

       

       

       

       

       

      總計

      976.57

      總計

      976.57

       

      收入決算表

       

       

       

       

       

       公開02表

      部門:

       

       

       

       

      金額單位:萬元

       

       項目

      本年收入合計

      財政撥款收入

      支出功能分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      合計

      976.57

      976.57

      201

      一般公共服務支出

      842.73

      842.73

      20103

      政府辦公廳(室)及相關機構事務

      798.25

      798.25

      2010301

        行政運行

      750.1

      750.1

      2010350

        事業(yè)運行

      18.86

      18.86

      2010399

        其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

      29.22

      29.22

      20113

      商貿(mào)事務

      44.48

      44.48

      2011308

        招商引資

      44.48

      44.48

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      87.47

      87.47

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      69.11

      69.11

      2080501

        歸口管理的行政單位離退休

      37.64

      37.64

      2080505

        機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

      31.47

      31.47

      20808

      撫恤

      18.26

      18.26

      2080801

        死亡撫恤

      18.26

      18.26

      20827

      財政對其他社會保險基金的補助

      0.1

      0.1

      2082701

        財政對失業(yè)保險基金的補助

      0.1

      0.1

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      12.74

      12.74

      21011

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

      12.74

      12.74

      2101101

        行政單位醫(yī)療

      11.52

      11.52

      2101102

        事業(yè)單位醫(yī)療

      1.21

      1.21

      221

      住房保障支出

      33.63

      33.63

      22102

      住房改革支出

      33.63

      33.63

      2210201

        住房公積金

      33.63

      33.63

       

      支出決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開03表

      部門:

       

       

       

       

       

       

      金額單位:萬元

      項目

      本年支出合計

      基本支出

      支出功能分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      合計

      976.57

      976.57

      201

      一般公共服務支出

      842.73

      842.73

      20103

      政府辦公廳(室)及相關機構事務

      798.25

      798.25

      2010301

        行政運行

      750.1

      750.1

      2010350

        事業(yè)運行

      18.86

      18.86

      2010399

        其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

      29.22

      29.22

      20113

      商貿(mào)事務

      44.48

      44.48

      2011308

        招商引資

      44.48

      44.48

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      87.47

      87.47

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      69.11

      69.11

      2080501

        歸口管理的行政單位離退休

      37.64

      37.64

      2080505

        機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

      31.47

      31.47

      20808

      撫恤

      18.26

      18.26

      2080801

        死亡撫恤

      18.26

      18.26

      20827

      財政對其他社會保險基金的補助

      0.1

      0.1

      2082701

        財政對失業(yè)保險基金的補助

      0.1

      0.1

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      12.74

      12.74

      21011

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

      12.74

      12.74

      2101101

        行政單位醫(yī)療

      11.52

      11.52

      2101102

        事業(yè)單位醫(yī)療

      1.21

      1.21

      221

      住房保障支出

      33.63

      33.63

      22102

      住房改革支出

      33.63

      33.63

      2210201

        住房公積金

      33.63

      33.63

       

       

      財政撥款收入支出決算總表

       

       

       

      公開04表

      部門:

       

       

      金額單位:萬元

      收入

      支出

      項    目

      決算數(shù)

      項目(按功能分類)

      決算數(shù)

      一、一般公共預算財政撥款

      976.57

      一、一般公共服務支出

      842.73

      二、政府性基金預算財政撥款

       

      二、外交支出

       

       

       

      三、國防支出

       

       

       

      四、公共安全支出

       

       

       

      五、教育支出

       

       

       

      六、科學技術支出

       

       

       

      七、文化體育與傳媒支出

       

       

       

      八、社會保障和就業(yè)支出

      87.47

       

       

      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      12.74

       

       

      十、節(jié)能環(huán)保支出

       

       

       

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

       

       

       

      十二、農(nóng)林水支出

       

       

       

      十三、交通運輸支出

       

       

       

      十四、資源勘探信息等支出

       

       

       

      十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

       

       

       

      十六、金融支出

       

       

       

      十七、援助其他地區(qū)支出

       

       

       

      十八、國土海洋氣象等支出

       

       

       

      十九、住房保障支出

      33.63

       

       

      二十、糧油物資儲備支出

       

       

       

      二十一、其他支出

       

       

       

      二十二、債務還本支出

       

       

       

      二十三、債務付息支出

       

      本年收入合計

      976.57

      本年支出合計

      976.57

      年初財政撥款結轉和結余

       

      年末財政撥款結轉和結余

       

      一般公共預算財政撥款

       

       

       

      政府性基金預算財政撥款

       

       

       

      合計

      976.57

      合計

      976.57

       

       

      一般公共預算財政撥款收入支出決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開05表

      部門:

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      金額單位:萬元

      科目編碼

      科目名稱

      年初結轉和結余

      本年收入

      本年支出

      年末結轉和結余

       

      合計

      基本支出結轉

      項目支出結轉和結余

      合計

      基本支出

      項目支出

      合計

      基本支出

      項目支出

      合計

      基本支出結轉

      項目支出結轉和結余

       

      項目支出結轉

      項目支出結余

       

       

      201

      一般公共服務支出

       

       

       

      842.73

      842.73

       

      842.73

      842.73

       

       

       

       

       

       

      20103

      政府辦公廳(室)及相關機構事務

       

       

       

      798.25

      798.25

       

      798.25

      798.25

       

       

       

       

       

       

      2010301

      行政運行

       

       

       

      750.1

      750.1

       

      750.1

      750.1

       

       

       

       

       

       

      2010350

      事業(yè)運行

       

       

       

      18.86

      18.86

       

      18.86

      18.86

       

       

       

       

       

       

      2010399

        其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

       

       

       

      29.22

      29.22

       

      29.22

      29.22

       

       

       

       

       

       

      20113

      商貿(mào)事務

       

       

       

      44.48

      44.48

       

      44.48

      44.48

       

       

       

       

       

       

      2011308

      招商引資

       

       

       

      44.48

      44.48

       

      44.48

      44.48

       

       

       

       

       

       

      208

      社會保障和就業(yè)支出

       

       

       

      87.47

      87.47

       

      87.47

      87.47

       

       

       

       

       

       

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

       

       

       

      69.11

      69.11

       

      69.11

      69.11

       

       

       

       

       

       

      2080501

      歸口管理的行政單位離退休

       

       

       

      37.64

      37.64

       

      37.64

      37.64

       

       

       

       

       

       

      2080505

      機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

       

       

       

      31.47

      31.47

       

      31.47

      31.47

       

       

       

       

       

       

      20808

      撫恤

       

       

       

      18.26

      18.26

       

      18.26

      18.26

       

       

       

       

       

       

      2080801

      死亡撫恤

       

       

       

      18.26

      18.26

       

      18.26

      18.26

       

       

       

       

       

       

      20827

      財政對其他社會保險基金的補助

       

       

       

      0.1

      0.1

       

      0.1

      0.1

       

       

       

       

       

       

      2082701

        財政對失業(yè)保險基金的補助

       

       

       

      0.1

      0.1

       

      0.1

      0.1

       

       

       

       

       

       

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

       

       

       

      12.74

      12.74

       

      12.74

      12.74

       

       

       

       

       

       

      21011

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

       

       

       

      12.74

      12.74

       

      12.74

      12.74

       

       

       

       

       

       

      2101101

        行政單位醫(yī)療

       

       

       

      11.52

      11.52

       

      11.52

      11.52

       

       

       

       

       

       

      2101102

      事業(yè)單位醫(yī)療

       

       

       

      1.21

      1.21

       

      1.21

      1.21

       

       

       

       

       

       

      221

      住房保障支出

       

       

       

      33.63

      33.63

       

      33.63

      33.63

       

       

       

       

       

       

      22102

      住房改革支出

       

       

       

      33.63

      33.63

       

      33.63

      33.63

       

       

       

       

       

       

      2210201

      住房公積金

       

       

       

      33.63

      33.63

       

      33.63

      33.63

       

       

       

       

       

       

       

       

      一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      公開06表

      部門:

       

       

       

       

       

      金額單位:萬元

      科目編碼

      科目名稱

      決算數(shù)

      科目編碼

      科目名稱

      決算數(shù)

      科目編碼

      科目名稱

      決算數(shù)

      301

      工資福利支出

       472.95

      302

      商品和服務支出

       417.73

      310

      資本性支出

      30101

        基本工資

       155

      30201

        辦公費

       158.43

      31001

        房屋建筑物購建

      30102

        津貼補貼

       83

      30202

        印刷費

       8

      31002

        辦公設備購置

      30103

        獎金

       22

      30203

        咨詢費

      31003

        專用設備購置

      30106

        伙食補助費

      30204

        手續(xù)費

      31005

        基礎設施建設

      30107

        績效工資

      30205

        水費

       8

      31006

        大型修繕

      30108

      機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費

       61.47

      30206

        電費

       15

      31007

        信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

      30109

        職業(yè)年金繳費

      30207

        郵電費

       15

      31008

        物資儲備

      30110

        職工基本醫(yī)療保險繳費

      30208

        取暖費

      31009

        土地補償

      30111

        公務員醫(yī)療補助繳費

      30209

       物業(yè)管理費

       25

      31010

        安置補助

      30112

        其他社會保障繳費

       30.1

      30211

        差旅費

       48

      31011

        地上附著物和青苗補償

      30113

        住房公積金

       58.64

      30212

      因公出國(境)費用

      31012

        拆遷補償

      30114

        醫(yī)療費

       12.74

      30213

      維修(護)費

       30

      31013

        公務用車購置

      30199

        其他工資福利支出

       50

      30214

        租賃費

      31019

        其他交通工具購置

      303

      對個人和家庭的補助

       85.89

      30215

        會議費

       9.5

      31021

        文物和陳列品購置

      30301

        離休費

      30216

        培訓費

       3

      31022

        無形資產(chǎn)購置

      30302

        退休費

       37.63

      30217

      公務招待費

       22.8

      31099

        其他資本性支出

      30303

        退職(役)費

      30218

      專用材料費

      312

      對企業(yè)補助

      30304

        撫恤金

       18.26

      30224

      被裝購置費

      31201

        資本金注入

      30305

        生活補助

      30225

      專用燃料費

      31203

      政府投資基金股權投資

      30306

        救濟費

      30226

        勞務費

      31204

        費用補貼

      30307

        醫(yī)療費補助

      30227

      委托業(yè)務費

      31205

        利息補貼

      30308

        助學金

      30228

        工會經(jīng)費

       15

      31299

      其他對企業(yè)補助

      30309

        獎勵金

       5

      30229

        福利費

      313

      對社會保障基金補助

      30310

        個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

      30231

      公務用車運行維護費

       5

      31302

        對社會保險基金補助

      30399

      對其他個人和家庭的補助支出

       25

      30239

      其他交通費用

      31303

      補充全國社會保障基金

      30240

        稅金及附加費用

      399

      其他支出

      30299

      其他商品和服務支出

       55

      39906

        贈與

      307

      債務利息及費用支出

      39907

        國家賠償費用支出

      30701

        國內債務付息

      39908

        對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

      30702

      國外債務付息

      39999

        其他支出

      30703

        國內債務發(fā)行費用

      30704

        國外債務發(fā)行費用

      人員經(jīng)費合計

       558.84

      公用經(jīng)費合計

       417.73

       

       

      政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開07表

      部門:

       

       

       

       

       

       

      金額單位:萬元

      項目

      年初結轉和結余

      本年收入

      本年支出

      年末結轉和結余

      支出功能分類

      科目編碼

      科目名稱(項目)

      小計

      基本支出  

      項目支出

      合計

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      青陽縣人民政府辦公室沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)

       

       

       第三部分 青陽縣人民政府辦公室2018年度部門決算情況說明

       一、收入支出決算總體情況說明

      2018年度收入總計976.57萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余),支出總計976.57萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2017年相比,收、支總計各增加185.63萬元,增長23%,主要原因:一是電子政務、法律顧問、黨政大樓管理、黨建等工作追加經(jīng)費75萬元;二是代發(fā)金融機構考核獎41萬元;三是人員增加、工資調整、撫恤等48.5萬元;四是上年指標結轉結余21萬元。

      二、收入決算情況說明

      2018年度收入合計976.57萬元,其中:財政撥款收入976.57萬元,占100%。

      三、支出決算情況說明

      2018年度支出合計976.57萬元,其中:基本支出976.57萬元,占100%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2018年度財政撥款收入總計976.57萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計976.57萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加185.63萬元,增長23%,主要原因:一是電子政務、法律顧問、黨政大樓管理、黨建等工作追加經(jīng)費75萬元;二是代發(fā)金融機構考核獎41萬元;三是人員增加、工資調整、撫恤等48.5萬元;四是上年指標結轉結余21萬元。

       五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

      (一)一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

      2018年度一般公共預算財政撥款收入976.57萬元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款收入增加185.63萬元,增長23%,主要原因:一是電子政務、法律顧問、黨政大樓管理、黨建等工作追加經(jīng)費75萬元;二是代發(fā)金融機構考核獎41萬元;三是人員增加、工資調整、撫恤等48.5萬元;四是上年指標結轉結余21萬元。

       (二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

      2018年度一般公共預算財政撥款支出976.57萬元,占本年支出100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加185.63萬元,增長23%,主要原因:一是電子政務、法律顧問、黨政大樓管理、黨建等工作追加經(jīng)費75萬元;二是代發(fā)金融機構考核獎41萬元;三是人員增加、工資調整、撫恤等48.5萬元;四是上年指標結轉結余21萬元。

       

      (三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

      2018年一般公共預算財政撥款支出976.57萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出842.73萬元,占86%;社會保障和就業(yè)(類)支出87.47萬元,占9%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出12.74萬元,占1.5%;住房保障(類)支出33.63萬元,占3.5%。

      (四)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

      2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為726.04萬元,支出決算為976.57萬元,完成年初預算的134%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是追加部分經(jīng)費;二是上年指標結余。具體情況如下:

      1、一般公共服務商品和服務支出。年初預算為384.43萬元,支出決算為417.73萬元,完成年初預算的108%,其中辦公費158.43萬元,印刷費8萬元、水費8萬元、電費15萬元物業(yè),管理費25萬元,差旅費48萬元維修(護)費30萬元,會議費9.5萬元,培訓費3萬元,公務接待費22.8萬元工會經(jīng)費15萬元,車輛運行費5萬元,其它商品和服務支出55萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:追加有關工作經(jīng)費和代發(fā)銀行考核獎。

      2、一般公共服務工資福利支出。年初預算為434.83萬元,支出決算為472.95萬元,完成年初預算的108%,其中基本工資155萬元,津貼補貼83萬元,資金20萬元,養(yǎng)老保險61.47萬元,社會保障繳費30.1萬元,住房公積金58.64萬元,醫(yī)療費12.74萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員增加、工資調整等追加經(jīng)費。

      3、對個人和家庭的補助。年初預算為66.41萬元,支出決算為85.89萬元,完成年初預算的129%,其中退休費37.63,撫恤金18.26萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是獎勵金和死亡撫恤追加經(jīng)費。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2018年度財政撥款基本支出976.57萬元,其中人員經(jīng)費558.84萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、資金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費417.73萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、其他支出等。

      七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

      青陽縣人民政府辦公室沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

      八、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經(jīng)費情況說明:青陽縣人民政府辦公室為行政單位,按照財政部部門決算機關運行經(jīng)費的口徑,本年度機關運行經(jīng)費為417.73萬元,年初預算為384.43萬元,支出決算為417.73萬元,完成年初預算的108%,主要運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用機關運行經(jīng)費支出情況。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:追加有關工作經(jīng)費和代發(fā)銀行考核獎。

      (二)機關運行經(jīng)費支出情況說明。本年度年初預算為384.43萬元,支出決算為417.73萬元,完成年初預算的108%,主要運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用機關運行經(jīng)費支出情況。

      (三)政府采購支出情況。本年度沒有進行大型政府采購。

      (四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止到2018年12月31日,青陽縣人民政府辦公室國有資產(chǎn)356萬元,其中房屋及構筑物115萬元,為日常辦公場所;通用設備225萬元,主要是為保障正常辦公所需要設備;家具、用具17萬元。單位車輛保有量1輛,為應急保障用車1輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。

      (五)關于2018年度預算績效情況

      1預算績效管理工作開展情況

      根據(jù)預算績效管理要求,本部門組織對2018年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評。從評價情況看,按照辦公室內部控制規(guī)定,認真開展各環(huán)節(jié)考核,總體優(yōu)秀,達到考核標準。

      2.部門決算中項目績效自評結果(指省財政批復績效目標的上級專項資金)

      本單位無省財政批復績效目標考核項目。

       

      第四部分 名詞解釋

      一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

      二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

      三、上級補助收入:批事業(yè)單位人主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

      四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

      五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      六、其他收入:指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

      七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

      八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      九、結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

      十、年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

      十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

      十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

      十四、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支原各類公務接待(含外賓接待)支出。

      十五、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

       

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