索引號: | 11341823003291288H/201910-00054 | 組配分類: | 政府辦預決算 |
發(fā)布機構: | 青陽縣人民政府辦公室 | 主題分類: | 財政、金融、審計 / 公民 / 其他 |
名稱: | 青陽縣人民政府辦公室2018年部門決算情況 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2019-10-09 | |
廢止日期: |
青陽縣人民政府辦公室
2018年部門決算情況
2019年10月
目 錄
第一部分 青陽縣人民政府辦公室概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 青陽縣人民政府辦公室2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 青陽縣人民政府辦公室2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
青陽縣人民政府辦公室2018年部門決算情況
第一部分 青陽縣人民政府辦公室概況
一、部門職責
根據(jù)青政辦〔2010〕122號文件規(guī)定,主要職責:
(一)負責縣政府會議的準備工作,參與縣委、縣政府大型會議的會務工作,協(xié)助縣政府領導組織會議決定事項的實施。
(二)起草、審核以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。
(三)對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣政府各部門、各直屬機構請示縣政府的問題,提出審核、擬辦意見,報縣政府領導審批。
(四)督促檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣政府各部門、各直屬機構對縣政府公文、會議決定事項及縣政府領導有關指示的執(zhí)行落實情況并跟蹤調研,及時向縣政府領導報告;督辦縣人大代表議案、建議和縣政協(xié)委員提案等,承辦目標管理委員會日常工作。
(五)做好全縣經(jīng)濟社會發(fā)展有關問題調查研究工作,搜集整理信息,及時準確地向縣政府領導反映情況,提出建議。
(六)根據(jù)縣政府領導的批示和辦文的需要,組織協(xié)調縣政府有關部門的工作,對有爭議的問題提出處理意見,報縣政府領導決定。
(七)負責縣政府值班工作和重要活動的組織安排,及時向縣政府領導報告重要情況,協(xié)助處理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣政府各部門向縣政府反映的重要問題。
(八)協(xié)助縣政府領導同志組織處理需由縣政府直接處理的突發(fā)事件和重大事故的應急處置工作。
(九)辦理縣政府領導交辦的其他事項。
二、機構設置
根據(jù)上述職責,縣政府辦公室設秘書科、文秘科、行政科、信息調研科、縣政府政務督辦室、縣金融工作辦公室、縣應急管理辦公室等7個內設機構
三、2018年度部門決算單位構成
從決算單位構成看,青陽縣人民政府辦公室2018年度部門決算包括本級決算和所屬二級機構決算。
納入2018年度部門決算編制范圍的單位共1個,包括政府辦本級和政府法制辦決算。
納入青陽縣人民政府辦公室2018年度部門決算編制范圍的二級單位共1個,詳細情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
1 |
青陽縣人民政府辦公室本級 |
2 |
青陽縣人民政府法制辦公室 |
第二部分 青陽縣人民政府辦公室2018年度部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
公開01表 |
|
部門: |
|
|
金額單位:萬元 |
|
收入 |
支出 |
|||
項 目 |
決算數(shù) |
項目 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
|
|
|
|
一、財政撥款收入 |
976.57 |
一、一般公共服務支出 |
842.73 |
|
二、上級補助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
四、經(jīng)營收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
87.47 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
12.74 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
33.63 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、債務還本支出 |
|
|
|
|
二十三、債務付息支出 |
|
|
本年收入合計 |
976.57 |
本年支出合計 |
976.57 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
結余分配 |
|
|
年初結轉和結余 |
|
年末結轉和結余 |
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
976.57 |
總計 |
976.57 |
收入決算表
|
|
|
|
|
公開02表 |
|||||||
部門: |
|
|
|
|
金額單位:萬元
|
|||||||
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
||||||||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
|||||||
合計 |
976.57 |
976.57 |
||||||||||
201 |
一般公共服務支出 |
842.73 |
842.73 |
|||||||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
798.25 |
798.25 |
|||||||||
2010301 |
行政運行 |
750.1 |
750.1 |
|||||||||
2010350 |
事業(yè)運行 |
18.86 |
18.86 |
|||||||||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 |
29.22 |
29.22 |
|||||||||
20113 |
商貿(mào)事務 |
44.48 |
44.48 |
|||||||||
2011308 |
招商引資 |
44.48 |
44.48 |
|||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
87.47 |
87.47 |
|||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
69.11 |
69.11 |
|||||||||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
37.64 |
37.64 |
|||||||||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
31.47 |
31.47 |
|||||||||
20808 |
撫恤 |
18.26 |
18.26 |
|||||||||
2080801 |
死亡撫恤 |
18.26 |
18.26 |
|||||||||
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
0.1 |
0.1 |
|||||||||
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補助 |
0.1 |
0.1 |
|||||||||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
12.74 |
12.74 |
|||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.74 |
12.74 |
|||||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.52 |
11.52 |
|||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.21 |
1.21 |
|||||||||
221 |
住房保障支出 |
33.63 |
33.63 |
|||||||||
22102 |
住房改革支出 |
33.63 |
33.63 |
|||||||||
2210201 |
住房公積金 |
33.63 |
33.63 |
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|||||
部門: |
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||||||
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
|||||||||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
||||||||
合計 |
976.57 |
976.57 |
|||||||||||
201 |
一般公共服務支出 |
842.73 |
842.73 |
||||||||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
798.25 |
798.25 |
||||||||||
2010301 |
行政運行 |
750.1 |
750.1 |
||||||||||
2010350 |
事業(yè)運行 |
18.86 |
18.86 |
||||||||||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 |
29.22 |
29.22 |
||||||||||
20113 |
商貿(mào)事務 |
44.48 |
44.48 |
||||||||||
2011308 |
招商引資 |
44.48 |
44.48 |
||||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
87.47 |
87.47 |
||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
69.11 |
69.11 |
||||||||||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
37.64 |
37.64 |
||||||||||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
31.47 |
31.47 |
||||||||||
20808 |
撫恤 |
18.26 |
18.26 |
||||||||||
2080801 |
死亡撫恤 |
18.26 |
18.26 |
||||||||||
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
0.1 |
0.1 |
||||||||||
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補助 |
0.1 |
0.1 |
||||||||||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
12.74 |
12.74 |
||||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.74 |
12.74 |
||||||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.52 |
11.52 |
||||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.21 |
1.21 |
||||||||||
221 |
住房保障支出 |
33.63 |
33.63 |
||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
33.63 |
33.63 |
||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
33.63 |
33.63 |
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
公開04表 |
||
部門: |
|
|
金額單位:萬元 |
||
收入 |
支出 |
||||
項 目 |
決算數(shù) |
項目(按功能分類) |
決算數(shù) |
||
一、一般公共預算財政撥款 |
976.57 |
一、一般公共服務支出 |
842.73 |
||
二、政府性基金預算財政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
||
|
|
三、國防支出 |
|
||
|
|
四、公共安全支出 |
|
||
|
|
五、教育支出 |
|
||
|
|
六、科學技術支出 |
|
||
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
||
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
87.47 |
||
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
12.74 |
||
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
||
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
||
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
||
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
||
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
||
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
||
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
||
|
|
十九、住房保障支出 |
33.63 |
||
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
||
|
|
二十一、其他支出 |
|
||
|
|
二十二、債務還本支出 |
|
||
|
|
二十三、債務付息支出 |
|
||
本年收入合計 |
976.57 |
本年支出合計 |
976.57 |
||
年初財政撥款結轉和結余 |
|
年末財政撥款結轉和結余 |
|
||
一般公共預算財政撥款 |
|
|
|
||
政府性基金預算財政撥款 |
|
|
|
||
合計 |
976.57 |
合計 |
976.57 |
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
||||||||||||
部門: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|
||||||||||||||||||||
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
|
||||||||||||||
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服務支出 |
|
|
|
842.73 |
842.73 |
|
842.73 |
842.73 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
|
|
|
798.25 |
798.25 |
|
798.25 |
798.25 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2010301 |
行政運行 |
|
|
|
750.1 |
750.1 |
|
750.1 |
750.1 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2010350 |
事業(yè)運行 |
|
|
|
18.86 |
18.86 |
|
18.86 |
18.86 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 |
|
|
|
29.22 |
29.22 |
|
29.22 |
29.22 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
20113 |
商貿(mào)事務 |
|
|
|
44.48 |
44.48 |
|
44.48 |
44.48 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2011308 |
招商引資 |
|
|
|
44.48 |
44.48 |
|
44.48 |
44.48 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
87.47 |
87.47 |
|
87.47 |
87.47 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
69.11 |
69.11 |
|
69.11 |
69.11 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
|
|
|
37.64 |
37.64 |
|
37.64 |
37.64 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
|
|
|
31.47 |
31.47 |
|
31.47 |
31.47 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
20808 |
撫恤 |
|
|
|
18.26 |
18.26 |
|
18.26 |
18.26 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2080801 |
死亡撫恤 |
|
|
|
18.26 |
18.26 |
|
18.26 |
18.26 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
|
|
|
0.1 |
0.1 |
|
0.1 |
0.1 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補助 |
|
|
|
0.1 |
0.1 |
|
0.1 |
0.1 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
|
|
12.74 |
12.74 |
|
12.74 |
12.74 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
|
12.74 |
12.74 |
|
12.74 |
12.74 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
|
|
|
11.52 |
11.52 |
|
11.52 |
11.52 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
|
1.21 |
1.21 |
|
1.21 |
1.21 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
33.63 |
33.63 |
|
33.63 |
33.63 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
33.63 |
33.63 |
|
33.63 |
33.63 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
|
|
|
33.63 |
33.63 |
|
33.63 |
33.63 |
|
|
|
|
|
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
部門: |
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
301 |
工資福利支出 |
472.95 |
302 |
商品和服務支出 |
417.73 |
310 |
資本性支出 |
|
30101 |
基本工資 |
155 |
30201 |
辦公費 |
158.43 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
30102 |
津貼補貼 |
83 |
30202 |
印刷費 |
8 |
31002 |
辦公設備購置 |
|
30103 |
獎金 |
22 |
30203 |
咨詢費 |
|
31003 |
專用設備購置 |
|
30106 |
伙食補助費 |
|
30204 |
手續(xù)費 |
|
31005 |
基礎設施建設 |
|
30107 |
績效工資 |
|
30205 |
水費 |
8 |
31006 |
大型修繕 |
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 |
61.47 |
30206 |
電費 |
15 |
31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
|
30207 |
郵電費 |
15 |
31008 |
物資儲備 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
|
30208 |
取暖費 |
|
31009 |
土地補償 |
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
25 |
31010 |
安置補助 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
30.1 |
30211 |
差旅費 |
48 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
30113 |
住房公積金 |
58.64 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
|
31012 |
拆遷補償 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
12.74 |
30213 |
維修(護)費 |
30 |
31013 |
公務用車購置 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
50 |
30214 |
租賃費 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
85.89 |
30215 |
會議費 |
9.5 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓費 |
3 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
30302 |
退休費 |
37.63 |
30217 |
公務招待費 |
22.8 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
30303 |
退職(役)費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
312 |
對企業(yè)補助 |
|
30304 |
撫恤金 |
18.26 |
30224 |
被裝購置費 |
|
31201 |
資本金注入 |
|
30305 |
生活補助 |
|
30225 |
專用燃料費 |
|
31203 |
政府投資基金股權投資 |
|
30306 |
救濟費 |
|
30226 |
勞務費 |
|
31204 |
費用補貼 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
|
30227 |
委托業(yè)務費 |
|
31205 |
利息補貼 |
|
30308 |
助學金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
15 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|
30309 |
獎勵金 |
5 |
30229 |
福利費 |
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313 |
對社會保障基金補助 |
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30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
5 |
31302 |
對社會保險基金補助 |
|
30399 |
對其他個人和家庭的補助支出 |
25 |
30239 |
其他交通費用 |
|
31303 |
補充全國社會保障基金 |
|
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30240 |
稅金及附加費用 |
|
399 |
其他支出 |
|
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30299 |
其他商品和服務支出 |
55 |
39906 |
贈與 |
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307 |
債務利息及費用支出 |
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
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30701 |
國內債務付息 |
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39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
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30702 |
國外債務付息 |
|
39999 |
其他支出 |
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30703 |
國內債務發(fā)行費用 |
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30704 |
國外債務發(fā)行費用 |
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人員經(jīng)費合計 |
558.84 |
公用經(jīng)費合計 |
417.73 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
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公開07表 |
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部門: |
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金額單位:萬元 |
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項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
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支出功能分類 科目編碼 |
科目名稱(項目) |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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類 |
款 |
項 |
合計 |
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青陽縣人民政府辦公室沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)
第三部分 青陽縣人民政府辦公室2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計976.57萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余),支出總計976.57萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2017年相比,收、支總計各增加185.63萬元,增長23%,主要原因:一是電子政務、法律顧問、黨政大樓管理、黨建等工作追加經(jīng)費75萬元;二是代發(fā)金融機構考核獎41萬元;三是人員增加、工資調整、撫恤等48.5萬元;四是上年指標結轉結余21萬元。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計976.57萬元,其中:財政撥款收入976.57萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計976.57萬元,其中:基本支出976.57萬元,占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計976.57萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計976.57萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加185.63萬元,增長23%,主要原因:一是電子政務、法律顧問、黨政大樓管理、黨建等工作追加經(jīng)費75萬元;二是代發(fā)金融機構考核獎41萬元;三是人員增加、工資調整、撫恤等48.5萬元;四是上年指標結轉結余21萬元。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款收入976.57萬元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款收入增加185.63萬元,增長23%,主要原因:一是電子政務、法律顧問、黨政大樓管理、黨建等工作追加經(jīng)費75萬元;二是代發(fā)金融機構考核獎41萬元;三是人員增加、工資調整、撫恤等48.5萬元;四是上年指標結轉結余21萬元。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出976.57萬元,占本年支出100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加185.63萬元,增長23%,主要原因:一是電子政務、法律顧問、黨政大樓管理、黨建等工作追加經(jīng)費75萬元;二是代發(fā)金融機構考核獎41萬元;三是人員增加、工資調整、撫恤等48.5萬元;四是上年指標結轉結余21萬元。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2018年一般公共預算財政撥款支出976.57萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出842.73萬元,占86%;社會保障和就業(yè)(類)支出87.47萬元,占9%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出12.74萬元,占1.5%;住房保障(類)支出33.63萬元,占3.5%。
(四)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為726.04萬元,支出決算為976.57萬元,完成年初預算的134%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是追加部分經(jīng)費;二是上年指標結余。具體情況如下:
1、一般公共服務商品和服務支出。年初預算為384.43萬元,支出決算為417.73萬元,完成年初預算的108%,其中辦公費158.43萬元,印刷費8萬元、水費8萬元、電費15萬元物業(yè),管理費25萬元,差旅費48萬元維修(護)費30萬元,會議費9.5萬元,培訓費3萬元,公務接待費22.8萬元工會經(jīng)費15萬元,車輛運行費5萬元,其它商品和服務支出55萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:追加有關工作經(jīng)費和代發(fā)銀行考核獎。
2、一般公共服務工資福利支出。年初預算為434.83萬元,支出決算為472.95萬元,完成年初預算的108%,其中基本工資155萬元,津貼補貼83萬元,資金20萬元,養(yǎng)老保險61.47萬元,社會保障繳費30.1萬元,住房公積金58.64萬元,醫(yī)療費12.74萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員增加、工資調整等追加經(jīng)費。
3、對個人和家庭的補助。年初預算為66.41萬元,支出決算為85.89萬元,完成年初預算的129%,其中退休費37.63,撫恤金18.26萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是獎勵金和死亡撫恤追加經(jīng)費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出976.57萬元,其中人員經(jīng)費558.84萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、資金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費417.73萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、其他支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
青陽縣人民政府辦公室沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費情況說明:青陽縣人民政府辦公室為行政單位,按照財政部部門決算機關運行經(jīng)費的口徑,本年度機關運行經(jīng)費為417.73萬元,年初預算為384.43萬元,支出決算為417.73萬元,完成年初預算的108%,主要運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用機關運行經(jīng)費支出情況。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:追加有關工作經(jīng)費和代發(fā)銀行考核獎。
(二)機關運行經(jīng)費支出情況說明。本年度年初預算為384.43萬元,支出決算為417.73萬元,完成年初預算的108%,主要運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用機關運行經(jīng)費支出情況。
(三)政府采購支出情況。本年度沒有進行大型政府采購。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止到2018年12月31日,青陽縣人民政府辦公室國有資產(chǎn)356萬元,其中房屋及構筑物115萬元,為日常辦公場所;通用設備225萬元,主要是為保障正常辦公所需要設備;家具、用具17萬元。單位車輛保有量1輛,為應急保障用車1輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。
(五)關于2018年度預算績效情況。
1.預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,本部門組織對2018年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評。從評價情況看,按照辦公室內部控制規(guī)定,認真開展各環(huán)節(jié)考核,總體優(yōu)秀,達到考核標準。
2.部門決算中項目績效自評結果(指省財政批復績效目標的上級專項資金)
本單位無省財政批復績效目標考核項目。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入:批事業(yè)單位人主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入:指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十、年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支原各類公務接待(含外賓接待)支出。
十五、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
主辦單位:青陽縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
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