索引號(hào): | 11341823003291464E/202109-00001 | 組配分類: | 部門(mén)決算情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 縣委組織部 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 公民 / 報(bào)告 |
名稱: | 青陽(yáng)縣委組織部2020年度部門(mén)決算 | 文號(hào): | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-09-16 | |
廢止日期: |
第一部分 青陽(yáng)縣委組織部概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 青陽(yáng)縣委組織部2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 青陽(yáng)縣委組織部2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
青陽(yáng)縣委組織部2020年度部門(mén)決算情況
第一部分 青陽(yáng)縣委組織部概況
一、部門(mén)職責(zé)
根據(jù)青辦秘〔2019〕64號(hào)文件精神,組織部增加、加強(qiáng)或者調(diào)整以下職責(zé):統(tǒng)一管理公務(wù)員工作,對(duì)外保留縣公務(wù)員局牌子;加強(qiáng)全縣領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部隊(duì)伍特別是優(yōu)秀年輕干部隊(duì)伍建設(shè)職責(zé);統(tǒng)一管理縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室;加掛縣委非公有制經(jīng)濟(jì)和社會(huì)組織工作委員會(huì)牌子,負(fù)責(zé)全縣非公黨建工作的綜合協(xié)調(diào)、政策制定等;縣委組織部掛老干部局牌子。同時(shí)做好宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策,研究和指導(dǎo)全縣黨的建設(shè)特別是基層組織建設(shè),抓好黨員教育管理,負(fù)責(zé)辦理干部考察選拔使用各項(xiàng)程序步驟,抓好干部培訓(xùn),建設(shè)高素質(zhì)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍,加強(qiáng)干部管理監(jiān)督,做好縣人才和老干部工作,并完成縣委和省、市組織部門(mén)交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,青陽(yáng)縣委組織部2020年度部門(mén)決算包括本級(jí)機(jī)關(guān)決算1戶,與之前沒(méi)有變動(dòng)。
第二部分 青陽(yáng)縣委組織部2020年度部門(mén)決算表
收入支出決算總表
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公開(kāi)01表 |
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部門(mén): |
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|
金額單位:萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
|
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|
|
一、財(cái)政撥款收入 |
539.14 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
481.09 |
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2.43 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
9.68 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
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|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
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|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
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|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
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|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
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|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
45.94 |
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
539.14 |
本年支出合計(jì) |
539.14 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
總計(jì) |
539.14 |
總計(jì) |
539.14 |
收入決算表
|
|
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|
|
公開(kāi)02表 |
|||
部門(mén): |
|
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|
金額單位:萬(wàn)元 |
|||
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè) 收入 |
經(jīng)營(yíng) 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
欄次 |
合計(jì) |
539.14 |
539.14 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
481.09 |
481.09 |
|
|
|
|
|
20132 |
組織事務(wù) |
481.09 |
481.09 |
|
|
|
|
|
2013201 |
行政運(yùn)行 |
481.09 |
481.09 |
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2.43 |
2.43 |
|
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
2.43 |
2.43 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
2.43 |
2.43 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
9.68 |
9.68 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.68 |
9.68 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
9.68 |
9.68 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
45.94 |
45.94 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
45.94 |
45.94 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
45.94 |
45.94 |
|
|
|
|
|
支出決算表
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公開(kāi)03表 |
|
部門(mén): |
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|
金額單位:萬(wàn)元 |
||
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本 支出 |
項(xiàng)目 支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng) 支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
539.14 |
539.14 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
481.09 |
481.09 |
|
|
|
|
||
20132 |
組織事務(wù) |
481.09 |
481.09 |
|
|
|
|
||
2013201 |
行政運(yùn)行 |
481.09 |
481.09 |
|
|
|
|
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2.43 |
2.43 |
|
|
|
|
||
20808 |
撫恤 |
2.43 |
2.43 |
|
|
|
|
||
2080801 |
死亡撫恤 |
2.43 |
2.43 |
|
|
|
|
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
9.68 |
9.68 |
|
|
|
|
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.68 |
9.68 |
|
|
|
|
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
9.68 |
9.68 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
45.94 |
45.94 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
45.94 |
45.94 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公積金 |
45.94 |
45.94 |
|
|
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|
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
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公開(kāi)04表 |
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部門(mén): |
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|
金額單位:萬(wàn)元 |
|
收入 |
支出 |
|||
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目(按功能分類) |
決算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
539.14 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
481.09 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2.43 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
9.68 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
45.94 |
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
539.14 |
本年支出合計(jì) |
539.14 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
合計(jì) |
539.14 |
合計(jì) |
539.14 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
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公開(kāi)05表 |
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部門(mén): |
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|
金額單位:萬(wàn)元 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
合計(jì) |
|
|
|
539.14 |
539.14 |
|
539.14 |
539.14 |
|
|
|
|
|
||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
481.09 |
481.09 |
|
481.09 |
481.09 |
|
|
|
|
|
||
20132 |
組織事務(wù) |
|
|
|
481.09 |
481.09 |
|
481.09 |
481.09 |
|
|
|
|
|
||
2013201 |
行政運(yùn)行 |
|
|
|
481.09 |
481.09 |
|
481.09 |
481.09 |
|
|
|
|
|
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
2.43 |
2.43 |
|
2.43 |
2.43 |
|
|
|
|
|
||
20808 |
撫恤 |
|
|
|
2.43 |
2.43 |
|
2.43 |
2.43 |
|
|
|
|
|
||
2080801 |
死亡撫恤 |
|
|
|
2.43 |
2.43 |
|
2.43 |
2.43 |
|
|
|
|
|
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
|
|
|
9.68 |
9.68 |
|
9.68 |
9.68 |
|
|
|
|
|
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
|
9.68 |
9.68 |
|
9.68 |
9.68 |
|
|
|
|
|
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
|
|
|
9.68 |
9.68 |
|
9.68 |
9.68 |
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
45.94 |
45.94 |
|
45.94 |
45.94 |
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
45.94 |
45.94 |
|
45.94 |
45.94 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公積金 |
|
|
|
45.94 |
45.94 |
|
45.94 |
45.94 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)06表 |
|
部門(mén): |
|
|
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
||
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
301 |
工資福利支出 |
327.37 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
158.54 |
310 |
資本性支出 |
|
30101 |
基本工資 |
82.97 |
30201 |
辦公費(fèi) |
78.41 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
38.40 |
30202 |
印刷費(fèi) |
6.45 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
97.69 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
5.30 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
6.33 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
|
30205 |
水費(fèi) |
0.35 |
31006 |
大型修繕 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) |
26.34 |
30206 |
電費(fèi) |
1.15 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
9.51 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
7.25 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
30113 |
住房公積金 |
45.94 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
4.61 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
29.70 |
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
53.23 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
4.52 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
12.51 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)招待費(fèi) |
7.21 |
31099 |
其他資本性支出 |
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30303 |
退職(役)費(fèi) |
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30218 |
專用材料費(fèi) |
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312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
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30304 |
撫恤金 |
2.43 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
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31201 |
資本金注入 |
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30305 |
生活補(bǔ)助 |
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30225 |
專用燃料費(fèi) |
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31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
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30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
9.68 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
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31205 |
利息補(bǔ)貼 |
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30308 |
助學(xué)金 |
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30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
5.06 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
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30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.32 |
30229 |
福利費(fèi) |
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313 |
對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 |
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30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
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30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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31302 |
對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 |
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30399 |
對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
40.80 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
16.20 |
31303 |
補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金 |
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30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
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399 |
其他支出 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
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39906 |
贈(zèng)與 |
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307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
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39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
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30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
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39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
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30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
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39999 |
其他支出 |
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30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
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30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
380.60 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
158.54 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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公開(kāi)07表 |
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部門(mén): |
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金額單位:萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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支出功能分類 科目編碼 |
科目名稱(項(xiàng)目) |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
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注:青陽(yáng)縣委組織部沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)08表 |
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部門(mén): 金額單位:萬(wàn)元 |
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功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
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合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
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注:青陽(yáng)縣委組織部沒(méi)有國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入,也沒(méi)有使用國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 青陽(yáng)縣委組織部2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計(jì)539.14萬(wàn)元,支出總計(jì)539.14萬(wàn)元。與2019年相比,收、支總計(jì)各減少49.65萬(wàn)元,下降8.43%,主要原因:較上年機(jī)關(guān)牽頭組織開(kāi)展的主題活動(dòng)減少,人員變動(dòng)調(diào)整等,開(kāi)支減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度收入合計(jì)539.14萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入539.14萬(wàn)元,占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度支出合計(jì)539.14萬(wàn)元,其中:基本支出539.14萬(wàn)元,占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)539.14萬(wàn)元,支出總計(jì)539.14萬(wàn)元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少49.65萬(wàn)元,下降8.43%,主要原因:較上年機(jī)關(guān)牽頭組織開(kāi)展的主題活動(dòng)減少,人員變動(dòng)調(diào)整等,開(kāi)支減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入539.14萬(wàn)元,占本年收入的100%。與2019年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少49.65萬(wàn)元,下降8.43%。主要原因:較上年機(jī)關(guān)牽頭組織開(kāi)展的主題活動(dòng)減少,人員變動(dòng)調(diào)整等,開(kāi)支減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出539.14萬(wàn)元,占本年支出的100%。與2019年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少49.65萬(wàn)元,下降8.43%。主要原因:較上年機(jī)關(guān)牽頭組織開(kāi)展的主題活動(dòng)減少,人員變動(dòng)調(diào)整等,開(kāi)支減少。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出539.14萬(wàn)元,主要用于以下方面:“一般公共服務(wù)”2020年度決算481.09萬(wàn)元,其中:“行政運(yùn)行”決算481.09萬(wàn)元,主要用于基本行政運(yùn)行和人員工資。“社會(huì)保障和就業(yè)”2020年度決算2.43萬(wàn)元,其中“死亡撫恤”決算2.43萬(wàn)元,主要用于職工遺屬補(bǔ)助支出。“衛(wèi)生健康支出”2020年度決算9.68萬(wàn)元,其中“行政單位醫(yī)療”決算9.68萬(wàn)元,主要用于醫(yī)療保障方面的支出。“住房保障支出”2020年度決算45.94萬(wàn)元,其中“住房公積金”決算45.94萬(wàn)元,主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金支出。
(四) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為382.29萬(wàn)元,支出決算為539.14萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的141.02%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:人員變動(dòng)調(diào)整及原老干部局聘用人員的工資、獎(jiǎng)金等發(fā)放均歸單位集中統(tǒng)一支付,支出增多。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出539.14萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)380.60萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、資金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)158.54萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用支出等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
縣委組織部沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
青陽(yáng)縣委組織部沒(méi)有國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入,也沒(méi)有使用國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2020年度,青陽(yáng)縣委組織部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)158.54萬(wàn)元,與2019年相比,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少108.58萬(wàn)元。主要原因:較上年機(jī)關(guān)牽頭組織開(kāi)展的主題活動(dòng)減少,人員變動(dòng)調(diào)整等,日常辦公開(kāi)支減少。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2020年度,青陽(yáng)縣委組織部政府采購(gòu)支出總額1.5698萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1.5698萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
縣委組織部自公車改革之后,縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心(定點(diǎn)停放)一輛公車僅保障縣領(lǐng)導(dǎo)公差使用。截止到2020年12月31日,單位無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備,無(wú)價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。
(四)關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,縣委組織部2020年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo),實(shí)行部門(mén)自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出,是政府行政開(kāi)支的一部分。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置科)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支原各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
主辦單位:青陽(yáng)縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽(yáng)縣數(shù)據(jù)資源管理局
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