索引號: | 12341823486519135E/202109-00012 | 組配分類: | 年度財政決算情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 青陽縣廣播電視臺 | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
名稱: | 青陽縣廣播電視臺本級2020年度單位決算情況 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-09-18 | |
廢止日期: |
青陽縣廣播電視臺本級
2020年度單位決算情況
2021年9月
目 錄
第一部分 青陽縣廣播電視臺單位概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 青陽縣廣播電視臺2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 青陽縣廣播電視臺2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
青陽縣廣播電視臺2020年度部門決算情況
第一部分 青陽縣廣播電視臺概況
一、部門職責
推動縣內(nèi)媒體融合發(fā)展,服務(wù)社會經(jīng)濟文化發(fā)展。利用廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)、報紙和“兩微一端”等開展全媒體轉(zhuǎn)播;廣播電視節(jié)目制作,播出,轉(zhuǎn)播和經(jīng)營;廣播電視技術(shù)服務(wù)和業(yè)務(wù)培訓。
二、機構(gòu)設(shè)置
青陽縣廣播電視臺2020年度單位部門決算僅包括單位本級決算,無其他下屬單位決算。
第二部分 青陽縣廣播電視臺2020年度部門決算表
收入支出決算總表 |
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公開01表 |
部門:青陽縣廣播電視臺 |
|
|
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|
單位:萬元 |
收入 |
支出 |
||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
492.26 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
23.34 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
37 |
0.00 |
四、上級補助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
五、事業(yè)收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
六、經(jīng)營收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術(shù)支出 |
40 |
0.00 |
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
41 |
402.15 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42 |
32.99 |
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
43 |
12.22 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
21.56 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、災害防治及應(yīng)急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
58 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
59 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
60 |
0.00 |
本年收入合計 |
27 |
492.26 |
本年支出合計 |
61 |
492.26 |
使用非財政撥款結(jié)余 |
28 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
62 |
0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
0.00 |
|
30 |
|
|
64 |
|
總計 |
31 |
492.26 |
總計 |
65 |
492.26 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
收入決算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
部門:青陽縣廣播電視臺 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
小計 |
其中:教育收費 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合計 |
492.26 |
492.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
23.34 |
23.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20133 |
宣傳事務(wù) |
23.34 |
23.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
23.34 |
23.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
402.15 |
402.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20708 |
廣播電視 |
402.15 |
402.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070805 |
電視 |
402.15 |
402.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
32.99 |
32.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
30.71 |
30.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
30.71 |
30.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
撫恤 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡撫恤 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
0.89 |
0.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補助 |
0.89 |
0.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
12.22 |
12.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.22 |
12.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.22 |
12.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
21.56 |
21.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
21.56 |
21.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
21.56 |
21.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
部門:青陽縣廣播電視臺 |
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計 |
492.26 |
492.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
23.34 |
23.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20133 |
宣傳事務(wù) |
23.34 |
23.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
23.34 |
23.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
402.15 |
402.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20708 |
廣播電視 |
402.15 |
402.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070805 |
電視 |
402.15 |
402.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
32.99 |
32.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
30.71 |
30.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
30.71 |
30.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
撫恤 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡撫恤 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
0.89 |
0.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補助 |
0.89 |
0.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
12.22 |
12.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.22 |
12.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.22 |
12.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
21.56 |
21.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
21.56 |
21.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
21.56 |
21.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部門本年度各項支出情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
部門:青陽縣廣播電視臺 |
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
收 入 |
支 出 |
|||||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
492.26 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
23.34 |
23.34 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科學技術(shù)支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
402.15 |
402.15 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
32.99 |
32.99 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
12.22 |
12.22 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
21.56 |
21.56 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、災害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合計 |
24 |
492.26 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.00 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共預算財政撥款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
政府性基金預算財政撥款 |
27 |
0.00 |
本年支出合計 |
56 |
492.26 |
492.26 |
0.00 |
0.00 |
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
28 |
0.00 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
總計 |
29 |
492.26 |
總計 |
58 |
492.26 |
492.26 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
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一般公共預算財政撥款支出決算表 |
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公開05表 |
部門:青陽縣廣播電視臺 |
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單位:萬元 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
合計 |
492.26 |
492.26 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
23.34 |
23.34 |
0.00 |
||
20133 |
宣傳事務(wù) |
23.34 |
23.34 |
0.00 |
||
2013399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
23.34 |
23.34 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
402.15 |
402.15 |
0.00 |
||
20708 |
廣播電視 |
402.15 |
402.15 |
0.00 |
||
2070805 |
電視 |
402.15 |
402.15 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
32.99 |
32.99 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
30.71 |
30.71 |
0.00 |
||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
30.71 |
30.71 |
0.00 |
||
20808 |
撫恤 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡撫恤 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
||
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
0.89 |
0.89 |
0.00 |
||
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補助 |
0.89 |
0.89 |
0.00 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
12.22 |
12.22 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.22 |
12.22 |
0.00 |
||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.22 |
12.22 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
21.56 |
21.56 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
21.56 |
21.56 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
21.56 |
21.56 |
0.00 |
||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
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公開06表 |
|
部門:青陽縣廣播電視臺 |
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單位:萬元 |
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人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
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經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
374.78 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
78.81 |
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工資 |
116.39 |
30201 |
辦公費 |
5.31 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
30102 |
津貼補貼 |
65.61 |
30202 |
印刷費 |
1.00 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
30103 |
獎金 |
0.00 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
30106 |
伙食補助費 |
11.03 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
30107 |
績效工資 |
75.00 |
30205 |
水費 |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
36.70 |
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
30.71 |
30206 |
電費 |
10.33 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
13.68 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
35.73 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
12.22 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.98 |
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.89 |
30211 |
差旅費 |
3.66 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
30113 |
住房公積金 |
21.56 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
30114 |
醫(yī)療費 |
0.00 |
30213 |
維修(護)費 |
2.40 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
30199 |
其他工資福利支出 |
41.37 |
30214 |
租賃費 |
0.76 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
1.97 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
1.05 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
5.65 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.33 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
1.40 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
30305 |
生活補助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
1.15 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
1.90 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
30308 |
助學金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
10.90 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
30309 |
獎勵金 |
0.07 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
4.60 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
30311 |
代繳社會保險費 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
4.57 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
0.50 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.02 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
11.49 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人員經(jīng)費合計 |
376.74 |
公用經(jīng)費合計 |
115.52 |
|||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
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公開07表 |
部門:青陽縣廣播電視臺 |
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單位:萬元 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
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注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
||||||||||||||||
說明:青陽廣播電視臺沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
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公開08表 |
部門:青陽縣廣播電視臺 |
|
|
|
單位:萬元 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
1 |
2 |
3 |
||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
|
|
|
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|
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||
注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
||||||
說明:青陽縣廣播電視臺沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
第三部分 青陽縣廣播電視臺2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計492.26萬元(含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計492.26萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2019年相比,收、支總計各減少104.33萬元,下降17.48%,主要原因:未采購新設(shè)備。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計492.26萬元,其中:財政撥款收入492.26萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計492.26萬元,其中:基本支出492.26萬元,占100%;項目支出0萬元,占100%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計492.26萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計492.26萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2019年相比,財政撥款收、支總計各減少104.33萬元,下降17.48%,主要原因:未采購新設(shè)備。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出492.26萬元,占本年支出的100%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款支出減少104.33萬元,下降17.48。主要原因未采購新設(shè)備。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出492.26萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出23.34萬元,占4.74%;文化體育與傳媒(類)支出402.15萬元,占81.7%;社會保障和就業(yè)(類)支出32.99萬元,占6.7%;住房保障(類)支出21.56萬元,占4.38%;衛(wèi)生健康類支出12.22萬元,占2.48%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為404.7萬元,支出決算為492.26萬元,完成年初預算的121.64%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:職工績效工資發(fā)放。其中:基本支出492.26萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)其他宣傳事務(wù)支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為23.34萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是臨時活動費用。
2.文化體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)電視(項)。年初預算為336.87萬元,支出決算為402.15萬元,完成年初預算的119.38%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是發(fā)放職工績效工資。
3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預算為31.22萬元,支出決算為30.71萬元,完成年初預算的98.36%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是有老職工退休,人員減少。
4.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。年初預算無,支出決算1.4萬元。主要原因是退休職工死亡。
5.社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業(yè)保險基金的補助(項)。年初預算0.9萬元,支出決算0.89萬元。
6.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 事業(yè)單位醫(yī)療(項)。年初預算為11.97萬元,支出決算為12.22萬元,完成年初預算的102.08%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是基數(shù)調(diào)整。
7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為22.1萬元,支出決算為21.56萬元,完成年初預算的97.56%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是老職工退休,人員減少,公積金基數(shù)調(diào)整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出492.26萬元,其中:人員經(jīng)費376.74萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費115.52萬元,主要包括:辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
青陽縣廣播電視臺2020年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
青陽縣廣播電視臺沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出
九、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2020年度,青陽縣廣播電視臺機關(guān)運行經(jīng)費支出78.81萬元,比2019年減少1萬元。
(二)政府采購支出情況。
2020年度,青陽縣廣播電視臺政府采購支出總額36.7萬元,其中:政府采購貨物支出36.7萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2020年12月31日,青陽縣廣播電視臺共有車輛1輛,為一般業(yè)務(wù)用車。
(四)關(guān)于2020年度預算績效情況說明
組織對 2020 年度部門整體支出開展績效自評。評價結(jié)果顯示,青陽縣廣播電視臺本級全面完成部門整體目標中的數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本指標,項目經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益顯著,對社會經(jīng)濟 發(fā)展的可持續(xù)影響正在顯現(xiàn),服務(wù)對象滿意度高,年度績效目標 總體完成情況較好。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十五、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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