索引號: | 133418230032912373/202109-00002 | 組配分類: | 部門決算情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 縣工商聯(lián) | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 公民 / 報(bào)告 |
名稱: | 青陽縣工商聯(lián)2020年度部門決算 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-09-22 | |
廢止日期: |
目 錄
第一部分 青陽縣工商聯(lián)位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 青陽縣工商聯(lián)2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 青陽縣工商聯(lián)2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
青陽縣工商聯(lián)2020年度部門決算情況
第一部分 青陽縣工商聯(lián)概況
一、部門職責(zé)
根據(jù)《中國工商業(yè)聯(lián)合會章程》文件規(guī)定,主要職責(zé)是:發(fā)揮民主監(jiān)督作用,積極參政議政,推薦、宣傳會員中先進(jìn)典型,代表和維護(hù)會員的合法權(quán)益,為會員提供培訓(xùn)、融資、法律、信息咨詢等服務(wù),當(dāng)好縣委和縣政府的參謀和助手。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,青陽縣工商聯(lián)2020年度部門決算只包括本級決算,與預(yù)算比較無增減。
第二部分 青陽縣工商聯(lián)2020年度部門決算表
收入支出決算總表
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公開01表 |
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部門:青陽縣工商聯(lián)辦公室 |
|
|
金額單位:萬元 |
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收入 |
支出 |
|||||||||||||||||||||
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
|||||||||||||||||||
欄 次 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
103.10 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
89.02 |
|||||||||||||||||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
四、上級補(bǔ)助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
五、事業(yè)收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
六、經(jīng)營收入 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
七、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
八、其他收入 |
0.00 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
6.93 |
|||||||||||||||||||
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
2.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
十九、住房保障支出 |
5.15 |
|||||||||||||||||||
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
本年收入合計(jì) |
103.10 |
本年支出合計(jì) |
103.10 |
|||||||||||||||||||
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
總計(jì) |
103.10 |
總計(jì) |
103.10 |
|||||||||||||||||||
|
|
收入決算表 |
|
|
||||||||||||||||||
公開02表 單位:萬元 部門:青陽縣工商聯(lián)辦公室 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||||||||||||
小計(jì) |
其中:教育收費(fèi) |
|||||||||||||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
合計(jì) |
103.10 |
103.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
89.02 |
89.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
89.02 |
89.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2012901 |
行政運(yùn)行 |
75.99 |
75.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2012999 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
13.03 |
13.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
6.93 |
6.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出決算表 公開03表 單位:萬元 部門:青陽縣工商聯(lián)公室 |
|||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合計(jì) |
103.10 |
103.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
89.02 |
89.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
89.02 |
89.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2012901 |
行政運(yùn)行 |
75.99 |
75.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2012999 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
13.03 |
13.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
6.93 |
6.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2210201 |
住房公積金 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 公開04表 部門:青陽縣工商聯(lián)辦公室 單位:萬元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||||||||||||||||||||||||||
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
103.10 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
89.02 |
89.02 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
6.93 |
6.93 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
24 |
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合計(jì) |
25 |
|
本年支出合計(jì) |
54 |
103.10 |
103.10 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
103.10 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
28 |
0.00 |
|
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
總計(jì) |
29 |
103.10 |
總計(jì) |
58 |
103.10 |
103.10 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 公開05表 部門:青陽縣工商聯(lián)辦公室 單位:萬元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本 支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本 支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||||||||||||
合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
103.10 |
103.10 |
0.00 |
103.10 |
103.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
89.02 |
89.02 |
0.00 |
89.02 |
89.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
89.02 |
89.02 |
0.00 |
89.02 |
89.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
2012901 |
行政運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75.99 |
75.99 |
0.00 |
75.99 |
75.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
2012999 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.03 |
13.03 |
0.00 |
13.03 |
13.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.93 |
6.93 |
0.00 |
6.93 |
6.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 公開06表 部門:青陽縣工商聯(lián)辦公室 單位:萬元
|
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人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|||||||||||||||||||||||||||||
301 |
工資福利支出 |
78.67 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
24.43 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工資 |
32.40 |
30201 |
辦公費(fèi) |
4.52 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
1.44 |
30202 |
印刷費(fèi) |
1.25 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30103 |
獎金 |
25.18 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
1.77 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費(fèi) |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
5.01 |
30206 |
電費(fèi) |
0.29 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
1.89 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
0.00 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
1.92 |
30211 |
差旅費(fèi) |
1.58 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30113 |
住房公積金 |
5.15 |
30212 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
2.00 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.00 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工資福利支出 |
3.81 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
0.00 |
30215 |
會議費(fèi) |
0.98 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.90 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
6.70 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30303 |
退職(役)費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
0.00 |
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
1.50 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開07表
部門: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
||
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開08表 |
||||||
部門: 金額單位:萬元 |
||||||
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
第三部分 青陽縣工商聯(lián)2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計(jì)103.1萬元(含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計(jì)103.1萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2019年相比,收、支總計(jì)各減少5.56萬元,下降5.39%,主要原因:一般公共服務(wù)支出減少。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計(jì)103.1萬元,其中:財(cái)政撥款收入103.1萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計(jì)103.1萬元,其中:基本支出103.1萬元,占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)103.1萬元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)103.1萬元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少5.56萬元,下降5.39%,主要原因:一般公共服務(wù)支出減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出103.1萬元,占本年支出的100%。與2019年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少5.56萬元,下降5.39%,主要原因:一般公共服務(wù)支出減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出103.1萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出89.02萬元,占86.34%;社會保障和就業(yè)支出6.93萬元,占6.72%;醫(yī)療衛(wèi)生支出2.0萬元,占1.94%;住房保障支出5.15萬元,占5.0%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為78.93萬元,支出決算為103.1萬元,完成年初預(yù)算的130.62%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是年度績效考核獎金沒有納入預(yù)算等。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)。年初預(yù)算為66.58萬元,支出決算為89.02萬元,完成年初預(yù)算的133.70%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一般公共服務(wù)支出增加。
2、“社會保障和就業(yè)”2020年預(yù)算7.02萬元,2020年度決算6.93萬元,完成年初預(yù)算的98.72%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是社?;鶖?shù)調(diào)整。
3、“衛(wèi)生健康支出”2020年預(yù)算1.87萬元,2020年度決算2.0萬元,完成年初預(yù)算的106.95%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是社?;鶖?shù)調(diào)整。
4、“住房保障支出”2020年預(yù)算3.45萬元,2020年度決算5.15萬元,完成年初預(yù)算的149.28%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公積金基數(shù)調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出103.1萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)78.67萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)24.43萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2020年縣工商聯(lián)辦公室沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
2020年縣工商聯(lián)辦公室沒有國有資本經(jīng)營收入,也沒有國有資本經(jīng)營支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2020年度,青陽縣工商聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出89.02萬元,比2019年減少3.8元,減少4.27%,主要原因是減少了相關(guān)活動經(jīng)費(fèi)。
(二)政府采購支出情況。
2020年度,青陽縣工商聯(lián)政府采購支出總額2.65萬元,其中:政府采購貨物支出2.65萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截止到2020年12月31日,青陽縣工商聯(lián)共有車輛0輛;單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬以上的大型設(shè)備0臺(套)。
(四)關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,青陽縣工商聯(lián)2020年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo),實(shí)行部門自評。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
四、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
主辦單位:青陽縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
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