根據(jù)《中華人民共和國審計法》第十六條的規(guī)定和青審委辦發(fā)〔2021〕1號文件要求,我局派出審計組于2021年5月27日至6月15日,對縣直部門、單位2020年度預算執(zhí)行及其他財政收支情況進行專項審計調(diào)查。本次審計調(diào)查采取大數(shù)據(jù)分析與現(xiàn)場抽查相結(jié)合的方式,重點關注縣直一級預算部門、單位的預算執(zhí)行及公用經(jīng)費支出情況?,F(xiàn)將專項審計調(diào)查報告如下:
一、基本情況
略
二、審計調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題
(一)縣信訪局部分固定資產(chǎn)未登記入賬
(二)縣自然資源和規(guī)劃局及其下屬單位預算編制不規(guī)范且執(zhí)行不嚴
(三)縣鄉(xiāng)村振興局(原縣扶貧開發(fā)局)部分公務接待無公函
(四)縣鄉(xiāng)村振興局(原縣扶貧開發(fā)局)未按規(guī)定設置會計科目
三、審計建議
(一)高度重視部門預算編制工作。
(二)加強內(nèi)控管理,規(guī)范經(jīng)費支出。
青陽縣審計局
2021年8月10日
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