索引號: | 11341823003291755H/202109-00001 | 組配分類: | 部門決算情況 |
發(fā)布機構: | 縣委辦公室 | 主題分類: | 財政、金融、審計 / 公民 / 報告 |
名稱: | 青陽縣委辦公室2020年度部門決算 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-09-22 | |
廢止日期: |
附件:
青陽縣委辦公室2020年度部門決算
2021年9月
目 錄
第一部分 青陽縣委辦概況
1.主要職責
2.機構設置
第二部分 青陽縣委辦2020年部門決算表
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算表
5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 青陽縣委辦2020年部門決算情況說明
1.收入支出決算總體情況說明
2.收入決算情況說明
3.支出情況說明
4.財政撥款收入支出決算總體情況說明
5.一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
附件:
青陽縣縣委辦2020年部門決算情況
一、部門主要職能
部門(單位)基本概況
根據(jù)青陽縣編制委員會《關于印發(fā)《中共青陽縣委辦公室(縣委政策研究室)職能配置、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定》的通知》(青編字)(2002)22號文件規(guī)定,青陽縣委辦為全額撥款的國家機關單位,內(nèi)設秘書科、信息調(diào)研科、行政科、縣委機要局、縣委督查室、縣委,縣政府信訪局、縣委保密委員會辦公室,縣國家保密局等科室?,F(xiàn)有行政在職人員32人,工勤人員4人,離休1人,退休20人,長期聘用人員12人,享受遺屬補助人員2人,合計69人。
根據(jù)青編字(2002)22號文件規(guī)定,主要職責是:
1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策;圍繞縣委中心工作,組織調(diào)查研究,搞好決策服務,提出決策建議,當好縣委的參謀助手;
2、負責組織起草和審核縣委文件、電報、報告和縣委負責同志的講話稿和縣委辦公室文電及其它上報下達的文字材料;
3、負責縣委各類重要活動、會議和縣委常委集體活動的組織安排和服務工作;協(xié)助縣委負責同志做好會議決定事項的協(xié)調(diào)和落實工作;
4、負責向市委、縣委綜合反映各類重要信息和情況,為領導決策和指導工作服務;為部門和基層單位提供信息服務;
5、負責對中央和省、市、縣委重大決策、部署貫徹執(zhí)行情況進行督查,負責中央、省委、市委領導和縣委負責同志交辦重要事項的查辦工作;
6、負責中央和省、市、縣委文件、電報的收發(fā)、登記、分辦、催辦、傳閱、清退、立卷、歸檔等文檔處理工作;
7、負責全縣黨政系統(tǒng)密碼通訊和密碼管理以及全縣商用密碼的管理工作;承擔中央、省、市和縣黨政軍領導機關及其要害部門核心機密文電、信件的傳遞工作;
8、負責縣委與縣人大、縣政府、縣政協(xié)、縣紀委、縣人武部及上下左右的聯(lián)絡工作和縣直單位之間的有關協(xié)調(diào)工作,統(tǒng)喬籌安排全縣重要活動。
9、負責中央和省、市委領導同志來青視察活動的組織安排和服務工作;承擔中央、省委、市委有關部門和縣內(nèi)外黨委系統(tǒng)有關負責同志因公來青的組織安排和服務工作;
10、承擔全縣黨委系統(tǒng)辦公自動化網(wǎng)絡規(guī)劃、建設和管理工作;
11、負責縣委機關食堂、有關會議室和縣交流干部公寓公共衛(wèi)生、房產(chǎn)管理等行政后勤工作;
12、指導全縣黨委辦公室系統(tǒng)業(yè)務指導和培訓工作;
13、管理縣委、縣政府信訪局和縣委保密委員會辦公室(國家保密局);
14、承擔縣委交辦的其他有關工作。
二、2020年度部門決算單位構成
從決算單位構成看,青陽縣縣委辦2019年度部門決算只包括本級決算,與預算比較,增加(減少)0戶。納入2020年度部門決算編制范圍的單位共1個,包括縣委辦本級。
青陽縣委辦2020年度部門決算包括本辦決算和所屬事業(yè)單位預算,納入部門決算編制范圍的單位共1個,具體情況見下表。
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
中共青陽縣委辦公室 |
行政單位 |
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收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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部門:青陽縣委辦公室 |
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|
單位:萬元 |
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收入 |
支出 |
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項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
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欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
770.95 |
一、一般公共服務支出 |
35 |
675.02 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
37 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、上級補助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、事業(yè)收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、經(jīng)營收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
40 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
41 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42 |
44.58 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
43 |
13.31 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
47 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
49 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
52 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
38.04 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
54 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 |
55 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24 |
|
二十四、債務還本支出 |
58 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25 |
|
二十五、債務付息支出 |
59 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合計 |
27 |
770.95 |
本年支出合計 |
61 |
770.95 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用非財政撥款結余 |
28 |
0.00 |
結余分配 |
62 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初結轉和結余 |
29 |
0.00 |
年末結轉和結余 |
63 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30 |
|
|
64 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 |
31 |
770.95 |
總計 |
65 |
770.95 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況;本表金額單位轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
— 1 — |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
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收入決算表 |
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公開02表 |
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部門:青陽縣委辦公室 |
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|
|
單位:萬元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 |
其中:教育收費 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 |
770.95 |
770.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服務支出 |
675.02 |
675.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20113 |
商貿(mào)事務 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011308 |
招商引資 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關機構事務 |
665.02 |
665.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013101 |
行政運行 |
451.08 |
451.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013150 |
事業(yè)運行 |
30.55 |
30.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013199 |
其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出 |
183.39 |
183.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
44.58 |
44.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
42.98 |
42.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 |
行政單位離退休 |
10.62 |
10.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
32.36 |
32.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 |
撫恤 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 |
死亡撫恤 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補助 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
13.31 |
13.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.31 |
13.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.25 |
11.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
38.04 |
38.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
38.04 |
38.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
38.04 |
38.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況;本表金額單位轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
—2.%d — |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
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|
|
支出決算表 |
|
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
公開03表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門:青陽縣委辦公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 |
770.95 |
770.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服務支出 |
675.02 |
675.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20113 |
商貿(mào)事務 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011308 |
招商引資 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關機構事務 |
665.02 |
665.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013101 |
行政運行 |
451.08 |
451.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013150 |
事業(yè)運行 |
30.55 |
30.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013199 |
其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出 |
183.39 |
183.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
44.58 |
44.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
42.98 |
42.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 |
行政單位離退休 |
10.62 |
10.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
32.36 |
32.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 |
撫恤 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 |
死亡撫恤 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補助 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
13.31 |
13.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.31 |
13.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.25 |
11.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
38.04 |
38.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
38.04 |
38.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
38.04 |
38.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部門本年度各項支出情況;本表金額單位轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
— 3.%d — |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
|
|
|
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|
|
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
財政撥款收入支出決算總表 |
|
|
|
|
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|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
公開04表 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門:青陽縣委辦公室 |
|
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|
|
|
單位:萬元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
770.95 |
一、一般公共服務支出 |
30 |
675.02 |
675.02 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
44.58 |
44.58 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
13.31 |
13.31 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
38.04 |
38.04 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合計 |
24 |
770.95 |
二十四、債務還本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初財政撥款結轉和結余 |
25 |
0.00 |
二十五、債務付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共預算財政撥款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金預算財政撥款 |
27 |
0.00 |
本年支出合計 |
56 |
770.95 |
770.95 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
28 |
0.00 |
年末財政撥款結轉和結余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 |
29 |
770.95 |
總計 |
58 |
770.95 |
770.95 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況;本表金額單位轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
— 4 — |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門:青陽縣委辦公室 |
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 |
770.95 |
770.95 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服務支出 |
675.02 |
675.02 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20113 |
商貿(mào)事務 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011308 |
招商引資 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關機構事務 |
665.02 |
665.02 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013101 |
行政運行 |
451.08 |
451.08 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013150 |
事業(yè)運行 |
30.55 |
30.55 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013199 |
其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出 |
183.39 |
183.39 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
44.58 |
44.58 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
42.98 |
42.98 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 |
行政單位離退休 |
10.62 |
10.62 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
32.36 |
32.36 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 |
撫恤 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 |
死亡撫恤 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補助 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
13.31 |
13.31 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.31 |
13.31 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.25 |
11.25 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
38.04 |
38.04 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
38.04 |
38.04 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
38.04 |
38.04 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況;本表金額單位轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
— 5.%d — |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門:青陽縣委辦公室 |
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 |
工資福利支出 |
284.86 |
302 |
商品和服務支出 |
474.02 |
307 |
債務利息及費用支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工資 |
126.00 |
30201 |
辦公費 |
342.52 |
30701 |
國內(nèi)債務付息 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 |
津貼補貼 |
75.00 |
30202 |
印刷費 |
0.00 |
30702 |
國外債務付息 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 |
獎金 |
0.00 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
30703 |
國內(nèi)債務發(fā)行費用 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
30704 |
國外債務發(fā)行費用 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費 |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
0.00 |
30206 |
電費 |
5.00 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
12.00 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
0.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 |
其他社會保障繳費 |
32.51 |
30211 |
差旅費 |
12.50 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 |
住房公積金 |
38.04 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 |
醫(yī)療費 |
13.31 |
30213 |
維修(護)費 |
0.00 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 |
對個人和家庭的補助 |
12.08 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 |
離休費 |
10.62 |
30216 |
培訓費 |
0.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務接待費 |
9.50 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 |
撫恤金 |
1.45 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 |
生活補助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
0.00 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 |
助學金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.00 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
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30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
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30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
0.00 |
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30311 |
代繳社會保險費 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
0.00 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
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30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服務支出 |
92.50 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
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399 |
其他支出 |
0.00 |
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39906 |
贈與 |
0.00 |
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39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
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39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
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39999 |
其他支出 |
0.00 |
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人員經(jīng)費合計 |
296.93 |
公用經(jīng)費合計 |
474.02 |
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注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況;本表金額單位轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
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— 6 — |
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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
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公開07表 |
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部門:青陽縣委辦公室 |
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單位:萬元 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
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合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
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項目支出結轉 |
項目支出結余 |
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類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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合計 |
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注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況;本表金額單位轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:XX單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
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— 7.%d — |
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國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 |
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公開08表 |
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部門:青陽縣委辦公室 |
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單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
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合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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1 |
2 |
3 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
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注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況;本表金額單位轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
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說明:XX單位沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
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— 8.%d — |
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一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
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公開09表 |
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部門:青陽縣委辦公室 |
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單位:萬元 |
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項目 |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
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因公出國(境)費 |
0.00 |
0.00 |
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公務接待費 |
10.00 |
9.50 |
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公務用車購置及運行維護費 |
0.00 |
0.00 |
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其中:公務用車運行維護費 |
0.00 |
0.00 |
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公務用車購置費 |
0.00 |
0.00 |
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合計 |
10.00 |
9.50 |
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注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù),決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出;本表金額單位轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
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— 9 — |
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三、支出情況說明
2020年度收入總計770.95萬元,支出總計770.95萬元。其中,“一般公共服務”2020年度決算675.02萬元,占本年收入的87.56%。“社會保障和就業(yè)”2020年度決算44.58萬元,占本年收入5.78%。3“醫(yī)療衛(wèi)生”2020年度決算13.31萬元,占本年收入的1.73%。“住房保障支出”2020年度決算38.04萬元,占本年收入的4.93%
四、財政撥款收入支出決算情況說明
本年收入合計770.95萬元,本年支入合計770.95萬元,與2019年相比,收、支總計減少151.91萬元。原因是2020年一般公共服務等支出減少。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款收入決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款收入770.95萬元,占本年收入的100%,與2019年相比,收、支總計減少151.91萬元。原因是2020年一般公共服務等支出減少。
(二)一般公共預算財政撥款收入決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款支入770.95萬元,占本年收入的100%,與2019年相比,支出總計減少151.91萬元。原因是2020年一般公共服務等支出減少。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2020年一般公共預算財政撥款支出合計770.95萬元,主要用于以下方面:“一般公共服務”2020年度決算675.02萬元,占本年收入的87.56%。“社會保障和就業(yè)”2020年度決算44.58萬元,占本年收入5.78%。3“醫(yī)療衛(wèi)生”2020年度決算13.31萬元,占本年收入的1.73%。“住房保障支出”2020年度決算38.04萬元,占本年收入的4.93%
(四)一般公共預算財政撥款支出決算結構具體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為686.11萬元,決算為770.95萬元,完成年初預算的112%,決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是機關運行等增加
1.“一般公共服務”2020年度預算數(shù)為590.24,支出決算675.02萬元,完成年初預算的114%。決算數(shù)大于預算數(shù)主要用于機關的正常運行。
2.“社會保障和就業(yè)”2020年初預算數(shù)46.30,決算44.58萬元,完成年初預算的96%。決算數(shù)小于預算數(shù),主要是人員變動。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生”2020年度預算數(shù)25.66,決算13.31萬元,完成年初預算的52%。決算數(shù)小于預算數(shù),主要工資變動支出。
4.“住房保障支出”2020年初預算23.91,決算38.04萬元,完成年初預算的159%。其主要用于局機關及所屬預算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。
(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為686.11萬元,支出決算為770.95萬元,完成年初預算的112%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是體制改革,本部機關干部職工變動,人員基本工資支出增多;二是對個人和家庭的補助支出(含退休費、撫恤金、醫(yī)療費、住房公積金等)增多。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出770.95萬元,其中人員經(jīng)費296.93萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、資金、社會保障繳費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、退休費、撫恤金、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出;公用經(jīng)費474.02萬元,主要包括:辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
縣委辦沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況。
2020年度,青陽縣委辦機關運行經(jīng)費53.53萬元,與2019年相比,機關運行經(jīng)費減少10萬元。主要原因:完善修訂了機關管理制度,日常辦公經(jīng)費開支壓縮;機關辦公設備及空調(diào)維修、維護費減少。
(二)政府采購支出情況。
2020年度,青陽縣委辦政府采購支出總額0.7786萬元,其中:政府采購貨物支出0.7786萬元,占政府采購支出總額的100%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
縣委辦自公車改革之后,僅一輛執(zhí)法用車(定點停放)保障機要局公差使用。截止到2020年12月31日,單位無價值50萬元以上的通用設備,無價值100萬元以上的專用設備。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
三、年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置科)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支原各類公務接待(含外賓接待)支出。
七、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
1.青陽縣縣委收入支出決算公開表
2. 青陽縣縣委辦收入決算公開表
3. 青陽縣縣委辦公共財政預算支出決算表
4. 青陽縣縣委辦公共財政支出決算公開表
5. 青陽縣縣委辦一般公共財政收入支出決算公開表
6.青陽縣委辦一般公共財政撥款基本支出決算公開表
7.青陽縣委辦政府性基金財政性撥款收入支出決算表
8.青陽縣委辦一般公共財政預算撥款開支的“三公”經(jīng)費決算情況表
附件:
青陽縣縣委辦2020年“三公”經(jīng)費
財政撥款支出決算情況
一、2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表
單位:萬元
項 目 |
決 算 數(shù) |
合 計 |
9.5 |
因公出國(境)費 |
|
公務接待費 |
9.5 |
公務用車購置及運行費 |
|
其中:公務用車運行維護費 |
|
公務用車購置 |
|
二、2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明
青陽縣縣委辦2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為10萬元,支出決算為9.5萬元,完成預算的95%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因,因公出國(境)費用下降,為全面反映“三公”經(jīng)費支出,本次公布的“三公”經(jīng)費決算為部門匯總數(shù)。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明
青陽縣縣委辦2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費用支出決算0萬元,占0%,公務接待費支出決算9.5萬元,占95%,公務用車購置及運行維護費支出決算0元,占0%。具體情況如下:
1. 因公出國(境)費支出0萬元,與2020年度預算相比減少0萬元,下降0%。2020年青陽縣縣委辦因公出國(境)團組0次,出國(境)0人次。
2. 公務接待費支出決算9.5萬元,與2020年度預算相比減少0.5萬元,下降5%,2020年公務接待270批次,1750人,2020年公務接待費用主要用于接待上級、外縣單位業(yè)務指導和工作調(diào)研等財政公務往來支出等。在公務接待中,貫徹黨中央八項規(guī)定、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、省委。省政府30條具體要求,嚴格執(zhí)行《安徽省直單位接待經(jīng)費管理暫行辦法》(財行〔2013〕207號)規(guī)定。
3. 公務用車購置及運行費支出0萬元,與2020年預算相比,減少0元,下降0%,2020年沒有安排公務用車購置費,沒有安排公務用車運行維護, 2020年,青陽縣縣委辦機關公務用車由縣行管局統(tǒng)一安排。
二、2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出增減情況說明
2020年“三公”經(jīng)費9.5萬元比2019年“三公”經(jīng)費13.8萬元減少4.3萬元,原因是比上年度因公出國費用減少3.8萬元,公務接待費減少0.5萬元。
聯(lián)系方式:青陽縣人民政府網(wǎng)站政務公開電子郵箱:
主辦單位:青陽縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
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