索引號: | 11341823003291288H/202109-00189 | 組配分類: | 政府辦預(yù)決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽縣人民政府辦公室 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 公民 / 其他 |
名稱: | 青陽縣人民政府辦公室2020年部門決算情況 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-09-23 | |
廢止日期: |
青陽縣人民政府辦公室
2020年度部門決算
2021年9月
目 錄
第一部分 青陽縣人民政府辦公室概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 青陽縣人民政府辦公室2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 青陽縣人民政府辦公室2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
青陽縣人民政府辦公室2020年度部門決算情況
第一部分 青陽縣人民政府辦公室概況
一、部門職責(zé)
(一)根據(jù)青編字〔2010〕9號文件規(guī)定:
縣政府辦公室主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)縣政府會議的準(zhǔn)備工作,參與縣委、縣政府大型會議的會務(wù)工作,協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織會議決定事項(xiàng)的實(shí)施。
2、起草、審核以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。
3、對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣政府各部門、各直屬機(jī)構(gòu)請示縣政府的問題,提出審核、擬辦意見,報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批。
4、督促檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣政府各部門、各直屬機(jī)構(gòu)對縣政府公文、會議決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況并跟蹤調(diào)研,及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告;督辦縣人大代表議案、建議和縣政協(xié)委員提案等,承辦目標(biāo)管理委員會日常工作。
5、做好全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展有關(guān)問題調(diào)查研究工作,搜集整理信息,及時準(zhǔn)確地向縣政府領(lǐng)導(dǎo)反映情況,提出建議。
6、根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的批示和辦文的需要,組織協(xié)調(diào)縣政府有關(guān)部門的工作,對有爭議的問題提出處理意見,報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
7、負(fù)責(zé)縣政府值班工作和重要活動的組織安排,及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況,協(xié)助處理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣政府各部門向縣政府反映的重要問題。
8、協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織處理需由縣政府直接處理的突發(fā)事件和重大事故的應(yīng)急處置工作。
9、辦理縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
(二)根據(jù)青辦秘〔2019〕49號文件規(guī)定,縣政府辦公室職責(zé)與內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)與職責(zé)作如下調(diào)整:
1、職責(zé)調(diào)整
(1)縣政府政務(wù)服務(wù)中心的職責(zé)劃入縣政府辦公室,加掛縣政務(wù)服務(wù)管理局牌子。
(2)縣外事僑務(wù)辦公室的外事工作職責(zé)劃入縣政府辦公室,加掛縣政府外事辦公室牌子。
(3)縣發(fā)展和改革委員會、縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會的數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)職責(zé)劃入縣政府辦公室。
(4)縣政府辦公室(縣民族宗教事務(wù)局)的民族宗教事務(wù)管理職責(zé)劃入縣委統(tǒng)戰(zhàn)部。
(5)縣政府辦公室(縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé),縣政府辦公室的應(yīng)急管理職責(zé)劃入縣應(yīng)急管理局。
(6)縣政府辦公室(縣政府法制辦公室)的政府法制工作相關(guān)職責(zé)劃入縣司法局。
(7)縣政府辦公室的金融工作職責(zé)劃入縣財(cái)政局。
2、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整
(1)隨職責(zé)調(diào)整,縣政府辦公室不再保留縣政府法制辦公室及其內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),不再保留縣金融工作辦公室、縣應(yīng)急管理辦公室。
(2)設(shè)立縣政府總值班室。其主要職責(zé):負(fù)責(zé)縣政府值班工作,指導(dǎo)和監(jiān)督全縣政府系統(tǒng)值班工作;負(fù)責(zé)接收和報(bào)告向縣政府報(bào)送的突發(fā)事件及敏感事件信息,并根據(jù)縣政府的要求及時向省政府、市政府報(bào)送信息;負(fù)責(zé)及時傳達(dá)縣委、縣政府負(fù)責(zé)同志關(guān)于突發(fā)事件和敏感信息及值班工作的批示、指示。
(3)設(shè)立人事科。其主要職責(zé):負(fù)責(zé)縣政府辦公室機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制、人事管理等工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)綜合績效考核等工作;承辦辦公室黨組會議、主任辦公會議的會務(wù)工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)退休人員的服務(wù)管理工作。
(4)設(shè)立政務(wù)公開科(縣政務(wù)公開辦公室)。其主要職責(zé):承辦縣政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常事務(wù)工作;推進(jìn)落實(shí)國家、省、市、縣政務(wù)公開工作決策部署,組織實(shí)施政府信息公開條例,監(jiān)督指導(dǎo)全縣政務(wù)公開工作;組織編制政務(wù)公開目錄、政務(wù)公開指南和政務(wù)公開工作年度報(bào)告;受理政務(wù)公開事項(xiàng)投訴并協(xié)調(diào)處理。
(5)設(shè)立審批服務(wù)科。其主要職責(zé):研究政務(wù)服務(wù)政策和創(chuàng)新做法,開展業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析,研判政務(wù)服務(wù)發(fā)展趨勢,為縣委、縣政府決策提供依據(jù);研究擬訂全縣政務(wù)服務(wù)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃、政策措施和政務(wù)服務(wù)運(yùn)行管理制度;負(fù)責(zé)組織部門和政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)駐市民服務(wù)中心,動態(tài)管理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)實(shí)施清單;組織政務(wù)服務(wù)實(shí)施機(jī)構(gòu)簡化辦事環(huán)節(jié),優(yōu)化辦事流程;協(xié)調(diào)聯(lián)合審批; 統(tǒng)籌縣、鄉(xiāng)、村政務(wù)服務(wù)體系建設(shè),指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村政務(wù)服務(wù)機(jī)構(gòu)、縣直部門大廳業(yè)務(wù)運(yùn)行;負(fù)責(zé)開展行政審批服務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn);負(fù)責(zé)擬訂服務(wù)窗口和工作人員管理制度并組織實(shí)施;對窗口和工作人員執(zhí)行各項(xiàng)管理制度、作風(fēng)效能建設(shè)和遵守工作紀(jì)律情況進(jìn)行督辦考核;受理對服務(wù)窗口及工作人員的服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、辦事效率、工作作風(fēng)等方面的投訴、意見和建議;負(fù)責(zé)部門大廳和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)管理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查和工作考核。
(6)設(shè)立數(shù)據(jù)資源管理科。其主要職責(zé):研究制定全縣數(shù)據(jù)資源采集、存儲、使用、開放、共享等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范; 組織實(shí)施全縣政務(wù)數(shù)據(jù)和公共數(shù)據(jù)資源的目錄制定、歸集管理和整理利用等工作; 協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣政務(wù)數(shù)據(jù)和公共數(shù)據(jù)資源的規(guī)范、開發(fā)開放和共享應(yīng)用;指導(dǎo)全縣政務(wù)數(shù)據(jù)和公共數(shù)據(jù)的安全保障工作;統(tǒng)籌全縣政務(wù)信息化建設(shè)管理工作,推進(jìn)電子政務(wù)集約化建設(shè);負(fù)責(zé)縣級電子政務(wù)建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、實(shí)施、驗(yàn)收、績效評估等全流程監(jiān)督和管理;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)政務(wù)信息化安全體系建設(shè);指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、開發(fā)區(qū)、縣直各部門政務(wù)信息化工作;負(fù)責(zé)互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管、政務(wù)信息綜合應(yīng)用等基礎(chǔ)服務(wù)平臺的運(yùn)行、推廣的應(yīng)用保障工作,促進(jìn)平臺運(yùn)行效率和應(yīng)用水平提升。
(7)設(shè)立涉外管理科(縣委外事委員會辦公室秘書科)。組建縣委外事工作委員會,作為縣委議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)。縣委外事工作委員會辦公室設(shè)在縣政府辦公室(縣政府外事辦公室),接受縣委外事工作委員會的直接領(lǐng)導(dǎo),承擔(dān)縣委外事工作委員會具體工作,組織開展外事重大問題的政策研究,協(xié)調(diào)督促落實(shí)縣委外事工作委員會各項(xiàng)決定和工作部署等。設(shè)置縣委外事委員會辦公室秘書科,在涉外管理科掛牌,負(fù)責(zé)處理縣委外事工作委員會辦公室日常事務(wù)。其主要職責(zé):負(fù)責(zé)重要外賓接待、涉外禮賓協(xié)調(diào)指導(dǎo)、在青舉辦國際會議初審;負(fù)責(zé)涉港澳事務(wù)等工作;負(fù)責(zé)辦理全縣因公出國(境)歸口管理、政策指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)、審核報(bào)批和監(jiān)督工作;統(tǒng)籌、上報(bào)全縣因公出訪計(jì)劃,擬定并實(shí)施縣級團(tuán)組出訪計(jì)劃;負(fù)責(zé)出訪人員外事紀(jì)律教育,掌握出訪團(tuán)組(人員)在外工作情況;歸口管理邀請外國人來訪工作;承辦縣委外事委員會辦公室日常事務(wù)工作。
調(diào)整后,縣政府辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個,即秘書科、文秘科、行政科、信息調(diào)研科、政府督辦室、政府總值班室、人事科、政務(wù)公開科(縣政務(wù)公開辦公室)、審批服務(wù)科、數(shù)據(jù)資源管理科、涉外管理科(縣委外事委員會辦公室秘書科)。
(三) 根據(jù)青政辦秘[2019]19號、[2019]25號文件規(guī)定,青陽縣創(chuàng)優(yōu)“四最”營商環(huán)境領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和青陽縣“四送一服”雙千工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)調(diào)整到縣政府辦公室。
(四)根據(jù)青編[2020]號文件通知,設(shè)立青陽縣人民政府發(fā)展研究中心,歸口縣政府辦公室管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,青陽縣人民政府辦公室2020年度部門決算包括:青陽縣人民政府辦公室本級決算,與預(yù)算機(jī)構(gòu)數(shù)相同。
納入青陽縣人民政府辦公室2020年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細(xì)情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
1 |
青陽縣人民政府辦公室本級 |
2 |
…… |
第二部分 青陽縣人民政府辦公室2020年度部門決算表
收入支出決算總表
|
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公開01表 |
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部門: |
|
|
金額單位:萬元 |
||
收入 |
支出 |
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項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
||
欄 次 |
|
|
|
||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
800.09 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
710.96 |
||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
||
四、上級補(bǔ)助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||
五、事業(yè)收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
六、經(jīng)營收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
||
七、附屬單位上繳收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
||
八、其他收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
44.38 |
||
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
12.02 |
||
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
||
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
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|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
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|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
||
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
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|
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
||
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
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|
|
十九、住房保障支出 |
32.73 |
||
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
||
|
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
||
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
||
|
|
二十三、其他支出 |
|
||
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|
||
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|
||
|
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|
||
本年收入合計(jì) |
800.9 |
本年支出合計(jì) |
800.09 |
||
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
|
結(jié)余分配 |
|
||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
||
|
|
|
|
||
總計(jì) |
800.9 |
總計(jì) |
800.09 |
|
收入決算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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公開02表 |
部門:青陽縣人民政府辦公室 |
|
|
|
|
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|
單位:萬元 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
小計(jì) |
其中:教育收費(fèi) |
||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合計(jì) |
800.09 |
800.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
710.96 |
710.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
680.95 |
680.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
622.08 |
622.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
43.86 |
43.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
10.01 |
10.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011308 |
招商引資 |
10.01 |
10.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013199 |
其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
44.38 |
44.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
40.90 |
40.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
行政單位離退休 |
10.60 |
10.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
30.30 |
30.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
撫恤 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡撫恤 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20827 |
財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082701 |
財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
12.02 |
12.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.02 |
12.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.01 |
1.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
32.73 |
32.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
32.73 |
32.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
32.73 |
32.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
|
支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
部門:青陽縣人民政府辦公室 |
|
|
|
|
單位:萬元 |
||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計(jì) |
800.09 |
800.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
710.96 |
710.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
680.95 |
680.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
622.08 |
622.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
43.86 |
43.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
10.01 |
10.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011308 |
招商引資 |
10.01 |
10.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013199 |
其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
44.38 |
44.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
40.90 |
40.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
行政單位離退休 |
10.60 |
10.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
30.30 |
30.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
撫恤 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡撫恤 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20827 |
財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082701 |
財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
12.02 |
12.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.02 |
12.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.01 |
1.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
32.73 |
32.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
32.73 |
32.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
32.73 |
32.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
部門:青陽縣人民政府辦公室 |
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
800.09 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
710.96 |
710.96 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
44.38 |
44.38 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
12.02 |
12.02 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
32.73 |
32.73 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合計(jì) |
24 |
800.09 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.00 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
0.00 |
本年支出合計(jì) |
56 |
800.09 |
800.09 |
0.00 |
0.00 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
28 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
總計(jì) |
29 |
800.09 |
總計(jì) |
58 |
800.09 |
800.09 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
部門:青陽縣人民政府辦公室 |
|
單位:萬元 |
||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
合計(jì) |
800.09 |
800.09 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
710.96 |
710.96 |
0.00 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
680.95 |
680.95 |
0.00 |
||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
622.08 |
622.08 |
0.00 |
||
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
43.86 |
43.86 |
0.00 |
||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
10.01 |
10.01 |
0.00 |
||
2011308 |
招商引資 |
10.01 |
10.01 |
0.00 |
||
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
||
2013199 |
其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
44.38 |
44.38 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
40.90 |
40.90 |
0.00 |
||
2080501 |
行政單位離退休 |
10.60 |
10.60 |
0.00 |
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
30.30 |
30.30 |
0.00 |
||
20808 |
撫恤 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡撫恤 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
||
20827 |
財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
||
2082701 |
財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
12.02 |
12.02 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.02 |
12.02 |
0.00 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.01 |
1.01 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
32.73 |
32.73 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
32.73 |
32.73 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
32.73 |
32.73 |
0.00 |
||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
||||||
部門:青陽縣人民政府辦公室 |
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|||||||
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||||||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|||||
301 |
工資福利支出 |
475.12 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
295.96 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
|||||
30101 |
基本工資 |
158.00 |
30201 |
辦公費(fèi) |
133.16 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|||||
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
81.00 |
30202 |
印刷費(fèi) |
10.00 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|||||
30103 |
獎金 |
31.00 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|||||
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|||||
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費(fèi) |
8.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|||||
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
50.30 |
30206 |
電費(fèi) |
8.00 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|||||
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
14.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
|||||
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
15.00 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|||||
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|||||
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
45.07 |
30211 |
差旅費(fèi) |
41.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|||||
30113 |
住房公積金 |
32.73 |
30212 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|||||
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
12.02 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
10.00 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|||||
30199 |
其他工資福利支出 |
50.00 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|||||
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
29.01 |
30215 |
會議費(fèi) |
10.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|||||
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
4.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|||||
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
22.80 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|||||
30303 |
退職(役)費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|||||
30304 |
撫恤金 |
3.41 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|||||
30305 |
生活補(bǔ)助 |
10.60 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|||||
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|||||
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|||||
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
15.00 |
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|||||
30309 |
獎勵金 |
10.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|||||
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
5.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
|||||
30311 |
代繳社會保險(xiǎn)費(fèi) |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
0.00 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
|||||
30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
5.00 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
|||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
15.00 |
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|||||
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|
|
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|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
|
|
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39906 |
贈與 |
0.00 |
|||||
|
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39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
|||||
|
|
|
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|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
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|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
504.13 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
295.96 |
||||||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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公開07表 |
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部門:青陽縣人民政府辦公室 |
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單位:萬元 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合計(jì) |
|
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|
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注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
|||||||||||||||||
說明:青陽縣人民政府辦公室沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
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公開08表 |
|
部門:青陽縣人民政府辦公室 |
|
單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
|||||
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
1 |
2 |
3 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
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注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
|||||||
說明:青陽縣人民辦公室沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
第三部分 青陽縣人民政府辦公室2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計(jì)800.09萬元(含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計(jì)800.09萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2019年相比,收、支總計(jì)各減少162.19萬元,下降16.8%,主要原因:一是政府辦公室及相關(guān)事務(wù)支出減少155.08萬元;二是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)減少6.3萬元;三是商貿(mào)事務(wù)增加5.03萬元;四是社會保障性支出減少6萬元;五是住房保障支出減少0.5萬元;六是死亡撫恤增加0.6萬元。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計(jì)800.09萬元,其中:財(cái)政撥款收入800.09萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計(jì)800.09萬元,其中:基本支出800.09萬元,占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)800.09萬元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)800.09萬元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2019年相比,收、支總計(jì)各減少162.19萬元,下降16.8%,主要原因:一是政府辦公室及相關(guān)事務(wù)支出減少155.08萬元;二是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)減少6.3萬元;三是商貿(mào)事務(wù)增加5.03萬元;四是社會保障性支出減少6萬元;五是住房保障支出減少0.5萬元;六是死亡撫恤增加0.6萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出800.09萬元,占本年支出的100%。與2019年相比,收、支總計(jì)各減少162.19萬元,下降16.8%,主要原因:一是政府辦公室及相關(guān)事務(wù)支出減少155.08萬元;二是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)減少6.3萬元;三是商貿(mào)事務(wù)增加5.03萬元;四是社會保障性支出減少6萬元;五是住房保障支出減少0.5萬元;六是死亡撫恤增加0.6萬元。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出800.09萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出710.96萬元,占88.8%;社會保障和就業(yè)(類)支出44.38萬元,占5.6%;衛(wèi)生健康支出12.02萬元,占1.5%;住房保障(類)支出32.73萬元,占4.1%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為647.52萬元,支出決算為800.09萬元,完成年初預(yù)算的123.5%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是一般公共服務(wù)支出比預(yù)算增加108.22萬元;二是社會保障和就業(yè)支出比預(yù)算增加33.73萬元;三是住房保障支出比預(yù)算增加10.59萬元。具體情況如下:
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為647.52萬元,支出決算為800.09萬元,完成年初預(yù)算的123.5%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是追加專業(yè)招商、工會、職工教育等工作經(jīng)費(fèi);二是職工一次性工作獎勵、五險(xiǎn)一金等人員經(jīng)費(fèi)增加;三是上年指標(biāo)結(jié)余。具體情況如下:
1、一般公共服務(wù)商品和服務(wù)支出。年初預(yù)算為274.55萬元,支出決算為295.96萬元,完成年初預(yù)算的107.8%,其中辦公費(fèi)133.16萬元,印刷費(fèi)10萬元、水費(fèi)8萬元、電費(fèi)8萬元,差旅費(fèi)41萬元,維修(護(hù))費(fèi)10萬元,會議費(fèi)10萬元,培訓(xùn)費(fèi)4萬元,公務(wù)接待費(fèi)22.8萬元,工會經(jīng)費(fèi)15萬元,車輛運(yùn)行費(fèi)5萬元,其它商品和服務(wù)支出15萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加了縣直專業(yè)招商、工會等工作經(jīng)費(fèi)。
2、一般公共服務(wù)工資福利支出。年初預(yù)算為290.07萬元,支出決算為475.12萬元,完成年初預(yù)算的163.8%,其中基本工資158萬元,津貼補(bǔ)貼81萬元,資金31萬元,養(yǎng)老保險(xiǎn)50.3萬元,社會保障繳費(fèi)45.07萬元,住房公積金32.73萬元,醫(yī)療費(fèi)12.02萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:職工一次性獎勵、五險(xiǎn)一金經(jīng)費(fèi)、工資調(diào)整等追加經(jīng)費(fèi)。
3、對個人和家庭的補(bǔ)助。年初預(yù)算為82.9萬元,支出決算為29.81萬元,完成年初預(yù)算的35.0%,其中撫恤金3.41萬元,生活補(bǔ)助10.6萬元,獎勵金10萬元,其他對個人和家庭的補(bǔ)助5萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是其他工資福利支出減少。
4.教育(類)教育進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為5萬元,支出決算為4萬元,完成年初預(yù)算的80.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是參加培訓(xùn)人數(shù)與人次減少。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出800.09萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)475.12萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會保險(xiǎn)費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)324.97萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、費(fèi)用補(bǔ)貼、對社會保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、補(bǔ)充全國社會保障基金、其他支出等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2020年度青陽縣人民政府辦公室沒有政府性基金預(yù)算收入,也沒有使用政府性基金安排的支出
八、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2020年度,青陽縣人民政府辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出800.09萬元,比2019年減少162.19萬元,下降16.8%,主要原因:一是政府辦公室及相關(guān)事務(wù)支出減少155.08萬元;二是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)減少6.3萬元;三是商貿(mào)事務(wù)增加5.03萬元;四是社會保障性支出減少6萬元;五是住房保障支出減少0.5萬元;六是死亡撫恤增加0.6萬元。
(二)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2020年12月31日,青陽縣人民政府辦公室共有車輛1輛,其中:應(yīng)急保障用車1輛;單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(三)關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門組織對2020年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評,按照本單位內(nèi)部控制考核標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真開展預(yù)算績效考核,總體評價(jià)優(yōu)秀,達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。
2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
( 縣財(cái)政局批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目)
本單位無縣財(cái)政批復(fù)績效目標(biāo)考核項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入:指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
主辦單位:青陽縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
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