索引號: | 11341823092877634e/202208-00144 | 組配分類: | 部門決算 |
發(fā)布機構: | 青陽縣市場監(jiān)督管理局 | 主題分類: | 市場監(jiān)管、安全生產監(jiān)管 |
名稱: | 青陽縣市場監(jiān)督管理局本級2021年度單位決算公開情況 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-08-30 | |
廢止日期: |
青陽縣市場監(jiān)督管理局本級2021年度單位決算
2022年8月
目 錄
第一部分 青陽縣市場監(jiān)督管理局本級概況
一、主要職責
二、單位決算構成
第二部分 青陽縣市場監(jiān)督管理局本級2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 青陽縣市場監(jiān)督管理局本級2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 青陽縣市場監(jiān)督管理局本級概況
一、主要職責
青陽縣市場監(jiān)督管理局本級貫徹執(zhí)行國家、省、市有關工商行政管理、質量技術監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理等方面的法律法規(guī)、規(guī)章政策和標準規(guī)范;依法開展市場監(jiān)督管理和行政執(zhí)法的有關工作。制定并組織實施市場監(jiān)督管理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和技術機構建設規(guī)劃;參與制定商品交易市場發(fā)展規(guī)劃;負責轄區(qū)內市場監(jiān)督管理信息化建設工作。一、食品安全監(jiān)管;二、藥品安全監(jiān)管;三、特種設備安全監(jiān)管;四、產品質量安全監(jiān)管;五、市場秩序管理;六、注冊許可管理;七、商標廣告監(jiān)管;八、標準化、計量管理;九、消費維權保護;十、打擊傳銷;十一、承擔縣政府和上級部門交辦的其他事項。
二、單位決算構成
青陽縣市場監(jiān)督管理局本級2021年度單位決算僅包括單位本級決算,無其他下屬單位決算,詳細情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
1 |
青陽縣市場監(jiān)督管理局本級 |
第二部分 青陽縣市場監(jiān)督管理局本級2021年度單位決算表
收入支出決算總表 |
|||||
|
|
|
|
|
公開01表 |
單位:青陽縣市場監(jiān)督管理局本級 |
|
|
|
金額單位:萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
2870.08 |
一、一般公共服務支出 |
35 |
2,550.66 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
37 |
|
四、上級補助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
六、經營收入 |
6 |
|
六、科學技術支出 |
40 |
28.68 |
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
41 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42 |
147.18 |
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
43 |
39.92 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
46 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
103.65 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
24 |
|
二十四、債務還本支出 |
58 |
|
|
25 |
|
二十五、債務付息支出 |
59 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
60 |
|
本年收入合計 |
27 |
2870.08 |
本年支出合計 |
61 |
2,870.08 |
使用非財政撥款結余 |
28 |
|
結余分配 |
62 |
|
年初結轉和結余 |
29 |
|
年末結轉和結余 |
63 |
|
總計 |
31 |
2870.08 |
總計 |
65 |
2,870.08 |
注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況;本套報表金額單位轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數誤差。 |
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|||||
單位:青陽縣市場監(jiān)督管理局本級 |
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||||||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||||||
小計 |
其中:教育收費 |
||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
合計 |
2,870.08 |
2,870.08 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
201 |
一般公共服務支出 |
2,550.66 |
2,550.66 |
|
|
|
|
|
|
||||||
20113 |
商貿事務 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2011308 |
招商引資 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
20138 |
市場監(jiān)督管理事務 |
2,534.66 |
2,534.66 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2013801 |
行政運行 |
2,286.33 |
2,286.33 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2013815 |
質量安全監(jiān)管 |
85.47 |
85.47 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2013850 |
事業(yè)運行 |
86.48 |
86.48 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務 |
76.38 |
76.38 |
|
|
|
|
|
|
||||||
206 |
科學技術支出 |
28.68 |
28.68 |
|
|
|
|
|
|
||||||
20604 |
技術研究與開發(fā) |
28.68 |
28.68 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2060499 |
其他技術研究與開發(fā)支出 |
28.68 |
28.68 |
|
|
|
|
|
|
||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
147.18 |
147.18 |
|
|
|
|
|
|
||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
107.89 |
107.89 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2080501 |
行政單位離退休 |
7.92 |
7.92 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
99.97 |
99.97 |
|
|
|
|
|
|
||||||
20808 |
撫恤 |
38.90 |
38.90 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2080801 |
死亡撫恤 |
38.90 |
38.90 |
|
|
|
|
|
|
||||||
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.39 |
0.39 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.39 |
0.39 |
|
|
|
|
|
|
||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
39.92 |
39.92 |
|
|
|
|
|
|
||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
39.92 |
39.92 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
34.49 |
34.49 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.42 |
5.42 |
|
|
|
|
|
|
||||||
221 |
住房保障支出 |
103.65 |
103.65 |
|
|
|
|
|
|
||||||
22102 |
住房改革支出 |
103.65 |
103.65 |
|
|
|
|
|
|
||||||
注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
單位:青陽縣市場監(jiān)督管理局本級 |
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計 |
2,870.08 |
2,630.08 |
240.00 |
|
|
|
|||
201 |
一般公共服務支出 |
2,550.66 |
2,310.66 |
240.00 |
|
|
|
||
20113 |
商貿事務 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
||
2011308 |
招商引資 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
||
20138 |
市場監(jiān)督管理事務 |
2,534.66 |
2,294.66 |
240.00 |
|
|
|
||
2013801 |
行政運行 |
2,286.33 |
2,046.33 |
240.00 |
|
|
|
||
2013815 |
質量安全監(jiān)管 |
85.47 |
85.47 |
|
|
|
|
||
2013850 |
事業(yè)運行 |
86.48 |
86.48 |
|
|
|
|
||
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務 |
76.38 |
76.38 |
|
|
|
|
||
206 |
科學技術支出 |
28.68 |
28.68 |
|
|
|
|
||
20604 |
技術研究與開發(fā) |
28.68 |
28.68 |
|
|
|
|
||
2060499 |
其他技術研究與開發(fā)支出 |
28.68 |
28.68 |
|
|
|
|
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
147.18 |
147.18 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
107.89 |
107.89 |
|
|
|
|
||
2080501 |
行政單位離退休 |
7.92 |
7.92 |
|
|
|
|
||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
99.97 |
99.97 |
|
|
|
|
||
20808 |
撫恤 |
38.90 |
38.90 |
|
|
|
|
||
2080801 |
死亡撫恤 |
38.90 |
38.90 |
|
|
|
|
||
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.39 |
0.39 |
|
|
|
|
||
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.39 |
0.39 |
|
|
|
|
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
39.92 |
39.92 |
|
|
|
|
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
39.92 |
39.92 |
|
|
|
|
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
34.49 |
34.49 |
|
|
|
|
||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.42 |
5.42 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
103.65 |
103.65 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
103.65 |
103.65 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公積金 |
103.65 |
103.65 |
|
|
|
|
||
注:本表反映單位本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
||
單位:青陽縣市場監(jiān)督管理局本級 |
|
|
|
金額單位:萬元 |
||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
2,870.08 |
一、一般公共服務支出 |
30 |
2,550.66 |
2,550.66 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
三、國有資本經營預算財政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
35 |
28.68 |
28.68 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
147.18 |
147.18 |
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
39.92 |
39.92 |
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
103.65 |
103.65 |
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
24 |
2,870.08 |
二十四、債務還本支出 |
53 |
|
|
|
|
年初財政撥款結轉和結余 |
25 |
|
二十五、債務付息支出 |
54 |
|
|
|
|
一般公共預算財政撥款 |
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
27 |
|
本年支出合計 |
56 |
2,870.08 |
2,870.08 |
|
|
國有資本經營預算財政撥款 |
28 |
|
年末財政撥款結轉和結余 |
57 |
|
|
|
|
總計 |
29 |
2,870.08 |
總計 |
58 |
2,870.08 |
2,870.08 |
|
|
注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|||
單位:青陽縣市場監(jiān)督管理局本級 |
|
|
金額單位:萬元 |
||||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
|||||||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合計 |
2,870.08 |
2,630.08 |
240.00 |
||||||
201 |
一般公共服務支出 |
2,550.66 |
2,310.66 |
240.00 |
|||||
20113 |
商貿事務 |
16.00 |
16.00 |
|
|||||
2011308 |
招商引資 |
16.00 |
16.00 |
|
|||||
20138 |
市場監(jiān)督管理事務 |
2,534.66 |
2,294.66 |
240.00 |
|||||
2013801 |
行政運行 |
2,286.33 |
2,046.33 |
240.00 |
|||||
2013815 |
質量安全監(jiān)管 |
85.47 |
85.47 |
|
|||||
2013850 |
事業(yè)運行 |
86.48 |
86.48 |
|
|||||
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務 |
76.38 |
76.38 |
|
|||||
206 |
科學技術支出 |
28.68 |
28.68 |
|
|||||
20604 |
技術研究與開發(fā) |
28.68 |
28.68 |
|
|||||
2060499 |
其他技術研究與開發(fā)支出 |
28.68 |
28.68 |
|
|||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
147.18 |
147.18 |
|
|||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
107.89 |
107.89 |
|
|||||
2080501 |
行政單位離退休 |
7.92 |
7.92 |
|
|||||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
99.97 |
99.97 |
|
|||||
20808 |
撫恤 |
38.90 |
38.90 |
|
|||||
2080801 |
死亡撫恤 |
38.90 |
38.90 |
|
|||||
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.39 |
0.39 |
|
|||||
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.39 |
0.39 |
|
|||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
39.92 |
39.92 |
|
|||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
39.92 |
39.92 |
|
|||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
34.49 |
34.49 |
|
|||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.42 |
5.42 |
|
|||||
221 |
住房保障支出 |
103.65 |
103.65 |
|
|||||
22102 |
住房改革支出 |
103.65 |
103.65 |
|
|||||
2210201 |
住房公積金 |
103.65 |
103.65 |
|
|||||
注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
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公開06表 |
單位:青陽縣市場監(jiān)督管理局本級 |
|
|
|
金額單位:萬元 |
||||
人員經費 |
公用經費 |
|||||||
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
2,207.10 |
302 |
商品和服務支出 |
356.40 |
307 |
債務利息及費用支出 |
|
30101 |
基本工資 |
154.57 |
30201 |
辦公費 |
7.76 |
30701 |
國內債務付息 |
|
30102 |
津貼補貼 |
528.58 |
30202 |
印刷費 |
6.80 |
30702 |
國外債務付息 |
|
30103 |
獎金 |
1,083.05 |
30203 |
咨詢費 |
|
30703 |
國內債務發(fā)行費用 |
|
30106 |
伙食補助費 |
46.03 |
30204 |
手續(xù)費 |
|
30704 |
國外債務發(fā)行費用 |
|
30107 |
績效工資 |
35.72 |
30205 |
水費 |
0.69 |
310 |
資本性支出 |
17.83 |
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
99.97 |
30206 |
電費 |
5.37 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
|
30207 |
郵電費 |
33.59 |
31002 |
辦公設備購置 |
14.03 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
39.92 |
30208 |
取暖費 |
|
31003 |
專用設備購置 |
3.80 |
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
1.60 |
31005 |
基礎設施建設 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.39 |
30211 |
差旅費 |
10.90 |
31006 |
大型修繕 |
|
30113 |
住房公積金 |
103.65 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
|
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
|
30213 |
維修(護)費 |
5.43 |
31008 |
物資儲備 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
115.22 |
30214 |
租賃費 |
28.00 |
31009 |
土地補償 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
48.75 |
30215 |
會議費 |
1.85 |
31010 |
安置補助 |
|
30301 |
離休費 |
7.92 |
30216 |
培訓費 |
1.53 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
30302 |
退休費 |
|
30217 |
公務接待費 |
14.50 |
31012 |
拆遷補償 |
|
30303 |
退職(役)費 |
|
30218 |
專用材料費 |
6.45 |
31013 |
公務用車購置 |
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
30305 |
生活補助 |
38.90 |
30225 |
專用燃料費 |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
30306 |
救濟費 |
|
30226 |
勞務費 |
15.43 |
31022 |
無形資產購置 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
|
30227 |
委托業(yè)務費 |
10.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
30308 |
助學金 |
|
30228 |
工會經費 |
53.35 |
312 |
對企業(yè)補助 |
|
30309 |
獎勵金 |
|
30229 |
福利費 |
|
31201 |
資本金注入 |
|
30310 |
個人農業(yè)生產補貼 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
14.50 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
|
30311 |
代繳社會保險費 |
|
30239 |
其他交通費用 |
45.94 |
31204 |
費用補貼 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
1.94 |
30240 |
稅金及附加費用 |
|
31205 |
利息補貼 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
92.71 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
人員經費合計 |
2,255.85 |
公用經費合計 |
374.23 |
|||||
注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開07表
單位:青陽縣市場監(jiān)督管理局本級 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
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功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||||||||||||||
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
|||||||||||
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
|||||||||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
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注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 說明:青陽縣市場監(jiān)督管理局本級沒有政府性基金預算收入,也沒有使用政府性基金預算安排的支出,故本表無數據。 |
國有資本經營預算財政撥款支出決算表
公開08表 |
||||||
單位: 青陽縣市場監(jiān)督管理局本級 金額單位:萬元 |
||||||
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
合計 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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注:本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。 說明:青陽縣市場監(jiān)督管理局本級沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出,故本表無數據。 |
第三部分 青陽縣市場監(jiān)督管理局本級2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計2870.08萬元(含使用非財政撥款結轉結余、年初結轉和結余)、支出總計2870.08萬元(含結余分配、年末結轉和結余)。與2020年相比,收、支總計各增加615.35萬元,增長27.29%,主要原因一是工資調資及績效工資增加;二是增加青陽縣進口冷鏈食品集中監(jiān)管倉建設及運行費用。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計2870.08萬元,其中:財政撥款收入2870.08萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計2870.08萬元,其中:基本支出2630.08萬元,占91.64%;項目支出240.00萬元,占8.36%;經營支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計2870.08萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計2870.08萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2020年相比,財政撥款收、支總計各增加615.35萬元,增長27.29%,主要原因一是工資調資及績效工資增加;二是增加青陽縣進口冷鏈食品集中監(jiān)管倉建設及運行費用。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出2870.08萬元,占本年支出的100%。與2020年相比,一般公共預算財政撥款支出增加615.35萬元,增長27.29%,主要原因一是工資調資及績效工資增加;二是增加青陽縣進口冷鏈食品集中監(jiān)管倉建設及運行費用。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出2870.08萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出2550.66萬元,占88.87%;科學技術(類)支出28.68萬元,占1.00%;社會保障和就業(yè)(類)支出147.18萬元,占5.13%;衛(wèi)生健康(類)支出39.92萬元,占1.39%;住房保障(類)支出103.65萬元,占3.61%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1381.89萬元,支出決算為2870.08萬元,完成年初預算的207.69%。決算數大于預算數的主要原因:一是工資調資及績效工資增加;二是增加青陽縣進口冷鏈食品集中監(jiān)管倉建設及運行費用。其中:基本支出2630.08萬元,占91.64%;項目支出240萬元,占8.36%。具體情況如下:
1. 一般公共服務(類)。年初預算為1166.33萬元,支出決算為2550.66萬元,完成年初預算的218.69%,決算數大于預算數的主要原因一是工資調資及績效工資增加;二是增加青陽縣進口冷鏈食品集中監(jiān)管倉建設及運行費用。
2.科學技術(類)。年初預算為0萬元,支出決算為28.68萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加青陽縣進口冷鏈食品集中監(jiān)管倉建設及運行費用。
3.社會保障和就業(yè)(類)。年初預算為103.51萬元,支出決算為147.18萬元,完成年初預算的142.19%,決算數大于預算數的主要原因是養(yǎng)老基數調整,繳費額增加。
4.衛(wèi)生健康(類)。年初預算為40.91萬元,支出決算為39.92萬元,完成年初預算的97.58%,決算數小于預算數的主要原因是人員減少,繳費額減少。
5.住房保障(類)。年初預算為71.15萬元,支出決算為103.65萬元,完成年初預算的145.68%,決算數大于預算數的主要原因是住房公積金繳費基數調整,個人住房公積金繳費額增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出2630.08萬元,其中:人員經費2255.85萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農業(yè)生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費374.23萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、 國內債務付息、國外債務付息、國內債務發(fā)行費用、國外債務發(fā)行費用、房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權投資、費用補貼、利息補貼、其他對企業(yè)補助、對社會保險基金補助、補充全國社會保障基金、贈與、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、 其他支出等。
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入0萬元,本年支出0萬元,年末結轉和結余0萬元,青陽縣市場監(jiān)督管理局本級無政府性基金預算財政撥款。
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
2021年度國有資本經營預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入0萬元,本年支出0萬元,年末結轉和結余0萬元,青陽縣市場監(jiān)督管理局本級無國有資本經營預算財政撥款。
九、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費支出情況。
2021年度,青陽縣市場監(jiān)督管理局本級機關運行經費支出374.23萬元,比2020年增加41.81萬元,上升12.58%,主要原因是增加青陽縣進口冷鏈食品集中監(jiān)管倉建設及運行費用。
(二)政府采購支出情況。
2021年度,青陽縣市場監(jiān)督管理局本級政府采購支出總額17.83萬元,其中:政府采購貨物支出17.83萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額17.83萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額17.83萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
(三)國有資產占有使用情況。
截至2021年12月31日,青陽縣市場監(jiān)督管理局本級共有車輛9輛,其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛、特種專業(yè)技術用車1輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)關于2021年度預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求,我單位對2021年度納入單位預算的項目支出全面開展了績效自評,共18個項目,涉及資金240萬元,占項目預算總額的100%。從評價情況看,項目績效達到了預期績效目標,加強食品藥品安全監(jiān)管,提升食品藥品檢測能力;嚴厲打擊食品違法犯罪,降低食品安全風險,促使公眾滿意度顯著提升,食品安全治理水平穩(wěn)步提高。
部門整體支出績效表 |
|||||||
(2021年度) |
|||||||
預算部門:青陽縣市場監(jiān)督管理局本級 |
|
|
|||||
序號 |
績效指標 |
分值 |
績效目標值(%)(A) |
全年實際值(%)(B) |
計算方法 |
得分 |
未完成原因分析 及改進措施 |
1 |
年度支出進度 |
30 |
100% |
100% |
∣B-A∣≤10,得30分; 10<∣B-A∣≤20,得20分; 20<∣B-A∣≤30,得10分; ∣B-A∣>30,得0分 |
30 |
|
2 |
結余結轉率 |
20 |
0% |
0 |
∣B-A∣≤5,得20分; 5<∣B-A∣≤10,得15分; 10<∣B-A∣≤20,得10分; ∣B-A∣>20,得0分 |
20 |
|
3 |
“三公經費”控制率 |
20 |
100% |
50% |
∣B-A∣≤5,得20分; 5<∣B-A∣≤10,得16分; 10<∣B-A∣≤20,得10分; ∣B-A∣>20,得0分 |
0 |
厲行節(jié)約,嚴格控制接待標準和接待范圍 |
4 |
項目績效監(jiān)控率 |
15 |
100% |
100% |
∣B-A∣≤5,得15分; 5<∣B-A∣≤10,得10分; 10<∣B-A∣≤20,得5分; ∣B-A∣>20,得0分 |
15 |
|
5 |
政府采購預算執(zhí)行率 |
15 |
100% |
100% |
∣B-A∣≤5,得15分; 5<∣B-A∣≤10,得10分; 10<∣B-A∣≤20,得5分; ∣B-A∣>20,得0分 |
15 |
|
總分 |
80 |
|
組織對2021年度單位整體支出開展了績效自評。評價結果顯示,年度總體目標基本全部完成。
2.單位決算中項目績效自評結果。青陽縣市場監(jiān)督管理局本級在2021年度單位決算中反映“食品抽檢”項目績效自評結果。
食品抽檢項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。全年預算數為16萬元,執(zhí)行數為16萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是加強食品安全監(jiān)督抽檢監(jiān)測工作,完成各項抽檢監(jiān)測任務;二是加強食品抽檢監(jiān)測數據分析利用和食品風險監(jiān)控,保障人民群眾食品安全;三是加強食品安全生產經營企業(yè)監(jiān)管,進一步強化食品安全企業(yè)主體責任;四是加強食品安全培訓,提升食品安全監(jiān)管隊伍專業(yè)水平和綜合素質;五是加強食品安全監(jiān)管裝備能力建設,提升基層所裝備水平和食品檢測機構技術支撐能力;六是加強食品安全社會宣傳評議調查,推進構建政府、企業(yè)、社會共同參與的食品安全社會共治體系。發(fā)現的主要問題及原因:一是食品抽檢預算無法細化,預算約束力不強;二是預算績效職責安排不清,缺少業(yè)務科室的協(xié)調配合。下一步改進措施:一是加強預算管理,細化部門預算編制;二是明確主體責任,按照誰支出、誰負責,明確本單位績效管理第一責任人。
部門項目支出績效自評表 |
|||||||||
( 2021 年度) |
|||||||||
項目名稱 |
食品抽檢經費 |
||||||||
主管部門 |
青陽縣市場監(jiān)督管理局 |
實施單位 |
青陽縣市場監(jiān)督管理局 |
||||||
項目資金 |
|
年初預算數 |
調整預算數(A) |
全年執(zhí)行數(B) |
執(zhí)行率(B/A) |
||||
年度資金總額: |
16 |
|
16 |
100% |
|||||
年度總體 |
年初設定目標 |
目標1:加強食品安全監(jiān)督抽檢監(jiān)測工作,完成各項抽檢監(jiān)測任務。 |
年度總體目標完成情況綜述 |
目標1完成情況:加強食品藥品安全監(jiān)管,提升食品藥品檢測能力 |
|||||
一級 |
二級指標 |
三級指標 |
參考 分值 |
指標值(A) |
全年實際值(B) |
得分計算方法 |
得分 |
未完成原因分析及改進措施 |
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項目決策(10 分) |
項目目標 |
目標內容 |
4 |
- |
4 |
目標明確(1分);目標細化(1分);目標量化(2分)。 |
4 |
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項目立項 |
立項依據 |
2 |
- |
2 |
項目符合經濟社會發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計劃(1分);根據需要制定中長期實施規(guī)劃(1分)。 |
2 |
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立項程序 |
2 |
- |
2 |
項目申報、批復程序符合相關管理辦法(1分);履行相應的手續(xù)(1分)。 |
2 |
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資金測算 |
2 |
- |
2 |
制定資金測算方案(1分);制定資金測算標準(1分)。 |
2 |
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項目管理(25分) |
投入管理 |
預算執(zhí)行率 |
10 |
- |
10 |
預算執(zhí)行率≥90%得10分;90%>預算執(zhí)行率≥80%得5分;預算執(zhí)行率<80%,得0分。 |
10 |
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財務管理 |
財務管理制度有效性 |
7 |
- |
7 |
財務制度健全(3分);嚴格執(zhí)行制度(2分);會計核算規(guī)范(2分)。 |
7 |
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項目實施 |
績效監(jiān)控有效性 |
2 |
- |
2 |
項目開展預算績效監(jiān)控,出現績效目標偏離情況時及時采取糾偏措施(2分)。 |
2 |
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||
管理制度有效性 |
6 |
- |
6 |
建立健全項目管理制度(2分);嚴格執(zhí)行相關管理制度(4分)。 |
6 |
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項 目 產 |
數量指標 |
指標1:食品抽檢批次 |
10 |
340 |
366 |
完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B×該指標分值記分。 |
10 |
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指標2:食品生產企業(yè)監(jiān)督檢查 |
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》65家 |
》65家 |
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指標3:食品小作坊監(jiān)督檢查 |
|
》42家 |
》42家 |
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指標4:食品安全監(jiān)管人員培訓 |
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》132人次 |
》132人次 |
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指標5:基層所食品安全監(jiān)管裝備能力提升 |
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4個基層所 |
8個基層所 |
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指標6:食品小作坊能力建設培訓 |
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》42家 |
》15家 |
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質量指標(5分) |
指標1:食品抽檢總體合格率 |
5 |
>95% |
97.54 |
1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%來記分。 |
5 |
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指標2:食品生產企業(yè)日常監(jiān)督檢查覆蓋率 |
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1 |
1 |
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指標3:食品安全監(jiān)管隊伍能力水平 |
|
逐步提升 |
逐步提升 |
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指標4:食品安全科普知識群眾知曉程度 |
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逐步提高 |
逐步提高 |
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時效指標(5分) |
指標1:任務完成時間 |
5 |
2021年底 |
2021年底 |
5 |
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成本指標 |
指標1:食品抽檢樣品購買費用和檢驗費 |
10 |
16萬元 |
16萬元 |
10 |
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項 目 效 |
社會效益 |
指標1:食品安全監(jiān)管水平 |
13 |
逐步提高 |
逐步提高 |
13 |
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指標2:食品安全狀況 |
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基本可控 |
基本可控 |
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指標3:食品產業(yè)發(fā)展 |
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推動健康有序發(fā)展 |
推動健康有序發(fā)展 |
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指標4:公眾食品安全科普知識素養(yǎng) |
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逐步提高 |
逐步提高 |
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指標5:食品安全社會共享共治水平 |
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逐步提高 |
逐步提高 |
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可持續(xù) |
指標1:食品安全監(jiān)管水平 |
12 |
逐步提高 |
逐步提高 |
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指標2:食品安全監(jiān)管隊伍素質 |
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整體提高 |
整體提高 |
12 |
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指標3:基層所食品安全監(jiān)管裝備能力 |
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逐步提升 |
逐步提升 |
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指標4:食品安全環(huán)境 |
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逐步優(yōu)化 |
逐步優(yōu)化 |
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指標5:隊伍素質和裝備配置水平 |
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長期 |
長期 |
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服務對象 |
指標1:公眾對食品安全監(jiān)管滿意度 |
10 |
》80% |
90% |
同效益指標得分計算方式。 |
10 |
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總分 |
100 |
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第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政單位取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
五、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
八、年初結轉和結余:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已經完成等產生的結余資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十五、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
主辦單位:青陽縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽縣數據資源管理局
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