索引號: | 13341823322767271M/202103-00001 | 組配分類: | 部門預算情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 青陽縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會 | 主題分類: | 財政、金融、審計 / 公民 / 報告 |
名稱: | 青陽縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會2021年預算情況 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-03-11 | |
廢止日期: |
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算單位構(gòu)成
3.2021年度主要工作任務(wù)
第二部分 2021年部門預算表
1.部門收支預算總表
2.部門收入預算總表
3.部門支出預算總表
4.部門一般公共預算支出預算表
5.部門一般公共預算基本支出預算表
6.2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
第三部分 2021年部門預算情況說明
1.關(guān)于2021年財政撥款收支預算總體情況說明
2.關(guān)于2021年一般公共預算財政撥款情況說明
3.關(guān)于2021年一般公共預算基本支出情況說明
4.關(guān)于2021年政府性基金預算撥款情況說明
5.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明
6.關(guān)于2021年收支預算總體情況說明
7.關(guān)于2021年收入預算情況說明
8.關(guān)于2021年支出預算情況說明
9.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
1、組織文藝工作者深入生活,投身藝術(shù)實踐,創(chuàng)造出反映時代精神佳作精品;
2、組織開展靈活多樣的文藝界交流聯(lián)誼活動,努力使文聯(lián)成為文藝工作者的“溫馨之家”;
3、依法維護文藝工作者權(quán)益,促使他們的團結(jié)合作;
4、開展健康有益的文藝批評、文藝研究工作,引導文藝工作者取長補短,提高作品質(zhì)量;
5、以“德藝雙馨”為目標,加強文藝隊伍建設(shè),采取有效措施,在積極培養(yǎng)新生的后繼文藝人才的同時,培養(yǎng)和造就堅持馬克思主義文藝觀、文化素質(zhì)好、富有創(chuàng)造才華的文學藝術(shù)工作者;
6、貫徹實施黨的文藝方針政策,聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)、指導各協(xié)會工作,聽取和反映文藝界的情況和意見。
二、部門預算單位構(gòu)成
青陽縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會單位2021年度單位預算僅包括單位本級決預算,無其他下屬單位決預算。
三、2021年度主要工作任務(wù)
(一)慶祝建黨100周年,開展一系列文藝宣傳慶?;顒?。今年是中國共產(chǎn)黨成立100周年,為謳歌中國共產(chǎn)黨百年來艱苦卓絕的奮斗歷程和偉大成就,貫徹落實習近平總書記關(guān)于文藝工作的重要論述,根據(jù)縣委、縣政府的統(tǒng)一部署,結(jié)合黨史學習教育,縣文聯(lián)將開展:
1、“與時代同行”主題慶祝建黨100周年系列文藝活動,包括“我心向黨 大寫青陽”散文詩歌征文大賽、中國·陵陽“尋蹤屈原”詩歌節(jié)、“唱支山歌給黨聽”——五四青年歌手演唱會。
2、“百年榮光·靈秀青陽”主題書畫展、“唱支山歌給黨聽”大型 廣場文藝演出。
3、“曬照片·說變遷”攝影作品展;
4、“傳承紅色基因 致敬崢嶸歲月”紅色文化收藏品展、5、全民國防教育“紅色守護 緬懷先烈”書畫展;
6、“見證巨變”靈秀青陽主題攝影展;
7、“樂善行”鄉(xiāng)村尊老公益攝影等系列活動。
(二)做好與鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門結(jié)合文章,編輯發(fā)行《九華》雜志。為深入貫徹習近平總書記在文藝工作座談會上的重要講話精神:
1、將與廟前鎮(zhèn)政府聯(lián)合開展“慕善古鎮(zhèn) 康養(yǎng)廟前”文學采風活動,并編輯出版《九華》雜志廟前專輯;
2、為助力鄉(xiāng)村振興、助推文旅融合發(fā)展,與喬木鄉(xiāng)政府聯(lián)合開展“鄉(xiāng)村振興看喬木”文學采風活動,并編輯出版《九華》雜志;
3、籌劃與安徽省書協(xié)、池州市文聯(lián)聯(lián)合主辦安徽省第四屆現(xiàn)代刻字藝術(shù)展(池州站)在青陽展出。
(三)加大文藝交流,促進自身發(fā)展。
1、聘請中國民俗攝影協(xié)會副會長張望來青舉辦攝影講座;
2、邀請蕭縣文聯(lián)來青考察交流文聯(lián)工作經(jīng)驗;赴處市參觀學習鎮(zhèn)級文聯(lián)建設(shè)工作。
3、《大家寫青陽作品集》正式出版發(fā)行。
第二部分 2021年部門預算表
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收 支 預 算 總 表 |
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單位:萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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收 入 項 目 |
本年預算 |
支出項目類別 |
本年預算 |
支出功能分類 |
本年預算 |
支出經(jīng)濟分類 |
本年預算 |
一、公共預算收入 |
54.6 |
一、基本支出 |
18.6 |
一、一般公共服務(wù) |
50.52 |
一、工資福利支出 |
17.2 |
一般預算撥款 |
54.6 |
工資福利支出 |
17.2 |
二、外交 |
|
二、商品和服務(wù)支出 |
37.4 |
繳入國庫的行政事業(yè)性收費收入 |
|
對個人和家庭的補助 |
|
三、國防 |
|
三、對個人和家庭的補助 |
|
罰沒收入 |
|
定額公用支出 |
1.4 |
四、公共安全 |
|
四、對企事業(yè)單位的補貼 |
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專項收入 |
|
二、項目支出 |
36 |
五、教育 |
|
五、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
二、政府性基金收入 |
|
基本建設(shè)類 |
|
六、科學技術(shù) |
|
六、債務(wù)利息支出 |
|
三、財政專戶管理資金收入 |
|
行政事業(yè)類 |
36 |
七、文化體育與傳媒 |
|
七、基本建設(shè)支出 |
|
繳入專戶的行政事業(yè)性收費收入 |
|
其他類 |
|
八、社會保障和就業(yè) |
1.99 |
八、其他資本性支出 |
|
其他預算外收入 |
|
三、上繳上級支出 |
|
九、社會保險基金支出 |
|
九、其他支出 |
|
四、事業(yè)收入(不含預算外收入) |
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
十、醫(yī)療衛(wèi)生 |
0.76 |
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|
五、經(jīng)營收入 |
|
五、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
十一、節(jié)能環(huán)保 |
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六、其他收入 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) |
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七、上級補助收入 |
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十三、農(nóng)林水事務(wù) |
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八、附屬單位上繳收入 |
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十四、交通運輸 |
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九、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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十五、資源勘探電力信息等事務(wù) |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) |
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十七、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 |
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十八、地震災后恢復重建支出 |
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十九、國土資源氣象等事務(wù) |
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二十、住房保障支出 |
1.32 |
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二十一、糧油物資管理事務(wù) |
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二十二、儲備事務(wù)支出 |
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二十三、預備費 |
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二十四、債務(wù)還本付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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本 年 收 入 合 計 |
54.60 |
本 年 支 出 合 計 |
54.60 |
本 年 支 出 合 計 |
54.60 |
本 年 支 出 合 計 |
54.60 |
|
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|
|
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上年結(jié)余 |
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本年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
|
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|
收 入 總 計 |
54.60 |
支 出 總 計 |
54.60 |
支 出 總 計 |
54.60 |
支 出 總 計 |
54.60 |
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部門收入預算總表 |
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單位:萬元 |
單位編碼 |
單位名稱 |
合計 |
公共預算收入 |
|
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|
政府性基金收入 |
財政專戶資金收入 |
|
|
其他收入 |
|
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上年 |
小計 |
一般預算撥款 |
繳入國庫的行政事業(yè)性收費收入 |
罰沒 |
專項 |
小計 |
繳入專戶的行政事業(yè)性收費收入 |
其他預算外收入 |
小計 |
事業(yè)收入(不含預算外收入) |
經(jīng)營 |
其他 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|||||
|
合計 |
54.60 |
54.60 |
54.60 |
|
|
|
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|
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811 |
縣委宣傳部 |
54.60 |
54.60 |
54.60 |
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|
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81104 |
文聯(lián) |
54.60 |
54.60 |
54.60 |
|
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部門支出預算總表 |
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單位:萬元 |
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單位代碼 |
部門單位 |
合 計 |
基本支出 |
|
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|
項目支出 |
|
|
|
上繳上級支出 |
對附屬單位補助支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
||||||||||
小計 |
工資福利支出 |
對個人和家庭的補助 |
定額公用支出 |
小計 |
基本建設(shè)類 |
行政事業(yè)類 |
其他類 |
|
||||||||||||||||
|
合計 |
54.60 |
18.6 |
17.2 |
|
1.4 |
36 |
|
36 |
|
|
|
|
|
||||||||||
811 |
縣委宣傳部 |
54.60 |
18.6 |
17.2 |
|
1.4 |
36 |
|
36 |
|
|
|
|
|
||||||||||
81104 |
文聯(lián) |
54.60 |
18.6 |
17.2 |
|
1.4 |
36 |
|
36 |
|
|
|
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|
||||||||||
部門預算支出表 |
||||||||||||||||||||||||
單位名稱:文聯(lián) |
|
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單位:萬元 單位:元 |
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單位名稱 |
總計 |
公共財政預算支出 |
|
|
|
|
基金預算安排 |
財政專戶管理資金安排 |
其他資金安排 |
上年結(jié)余 |
||||||||||||||
小計 |
一般預算撥款 |
繳入國庫的行政事業(yè)性收費 |
罰沒收入 |
專項收入 |
||||||||||||||||||||
合計 |
54.6 |
54.6 |
54.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
縣委宣傳部 |
54.6 |
54.6 |
54.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
文聯(lián) |
54.6 |
54.6 |
54.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
基本支出 |
18.6 |
18.6 |
18.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
工資福利支出 |
17.2 |
17.2 |
17.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
城鎮(zhèn)職工醫(yī)保繳費 |
0.72 |
0.72 |
0.72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
工傷保險繳費支出 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
基本工資支出 |
7.32 |
7.32 |
7.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
1.88 |
1.88 |
1.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
津補貼支出 |
4.77 |
4.77 |
4.77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
年終一次性獎金支出 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
生育保險繳費支出 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
失業(yè)保險繳費支出 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
住房公積金支出 |
1.32 |
1.32 |
1.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
定額公用支出 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
工會經(jīng)費支出 |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
公務(wù)費支出 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
職工教育經(jīng)費支出 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
項目支出 |
36 |
36 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
行政事業(yè)類支出 |
36 |
36 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
《九華》雜志編輯發(fā)行 |
6 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
文藝活動補助經(jīng)費 |
10 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
文藝獎勵經(jīng)費 |
20 |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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基本支出預算明細表 |
||||||||||||||
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單位:萬元 |
科目編碼 |
|
|
單位代碼 |
部門(單位、功能科目類款、項目類別、經(jīng)濟科目) |
總計 |
公共財政預算支出 |
|
|
|
|
基金預算安排 |
財政專戶管理資金安排 |
其他資金安排 |
上年結(jié)余 |
類 |
款 |
項 |
小計 |
一般預算撥款 |
繳入國庫的行政事業(yè)性收費 |
罰沒收入 |
專項收入 |
|||||||
|
|
|
|
合計 |
18.6 |
18.6 |
18.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
811 |
縣委宣傳部 |
18.6 |
18.6 |
18.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81104 |
文聯(lián) |
18.6 |
18.6 |
18.6 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
14.52 |
14.52 |
14.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
|
|
群眾團體事務(wù) |
14.52 |
14.52 |
14.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工資福利支出 |
13.12 |
13.12 |
13.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本工資支出 |
7.32 |
7.32 |
7.32 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
29 |
50 |
81104 |
崗位工資 |
3.91 |
3.91 |
3.91 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
29 |
50 |
81104 |
薪級工資 |
3.41 |
3.41 |
3.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
津貼補貼支出 |
4.77 |
4.77 |
4.77 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
29 |
50 |
81104 |
統(tǒng)一津貼補貼生活性補貼 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
29 |
50 |
81104 |
統(tǒng)一補貼津貼工作性補貼 |
2.59 |
2.59 |
2.59 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
29 |
50 |
81104 |
獨生子女費 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
29 |
50 |
81104 |
年終一次性獎金 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
獎金支出 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
29 |
50 |
81104 |
年終一次性獎金 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定額公用支出 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
綜合定額支出 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
29 |
50 |
81104 |
辦公費 |
0.62 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
29 |
50 |
81104 |
印刷費 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
29 |
50 |
81104 |
水費 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
29 |
50 |
81104 |
電費 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
29 |
50 |
81104 |
公務(wù)接待費 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工會經(jīng)費支出 |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
29 |
50 |
81104 |
工會經(jīng)費 |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
職工教育經(jīng)費支出 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
29 |
50 |
81104 |
培訓費 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
1.99 |
1.99 |
1.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
1.99 |
1.99 |
1.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工資福利支出 |
1.99 |
1.99 |
1.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
1.88 |
1.88 |
1.88 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
81104 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
1.88 |
1.88 |
1.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
財政對其他社會保險基金的補助 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工資福利支出 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他社會保障繳費 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
27 |
01 |
81104 |
失業(yè)保險 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
27 |
02 |
81104 |
工傷保險 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
0.76 |
0.76 |
0.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 |
0.76 |
0.76 |
0.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工資福利支出 |
0.76 |
0.76 |
0.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費支出 |
0.72 |
0.72 |
0.72 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
12 |
01 |
81104 |
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費 |
0.72 |
0.72 |
0.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他社會保障繳費 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
12 |
01 |
81104 |
生育保險 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
1.32 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
1.32 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工資福利支出 |
1.32 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房公積金支出 |
1.32 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
81104 |
住房公積金 |
1.32 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
|
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|
2021年部門“三公”經(jīng)費預算表 |
|
單位名稱:青陽縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會 |
單位:萬元 |
項目 |
預算數(shù) |
合計 |
8 |
因公出國(境)費 |
|
公務(wù)接待費 |
8 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
|
其中:公務(wù)用車運行費 |
|
公務(wù)用車購置費 |
|
第三部分 2021年部門預算情況說明
一、關(guān)于2021年財政撥款收支預算總體情況說明
青陽縣文聯(lián)2021年財政撥款收支預算54.6萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款54.6萬元、政府性基金預算撥款0萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入54.6萬元,上年結(jié)余0萬元。
二、關(guān)于2021年一般公共預算撥款情況說明
一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。
青陽縣文聯(lián)2021年一般公共預算撥款54.6萬元,比2020年預算撥款增加11.51萬元,增加26.7%,增加原因一是人員工資福利支出正常增長,二是項目經(jīng)費預算增加。
三、關(guān)于2021年一般公共預算基本支出情況說明
青陽縣文聯(lián)2021年一般公共預算基本支出18.6萬元,其中:工資福利支出17.2萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金等。商品和服務(wù)支出1.4萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費等。
四、關(guān)于2021年政府性基金預算撥款情況說明
2021年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明
2021年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2021年收支預算總體情況說明
按照綜合預算管理原則,青陽縣文聯(lián)所有收入和支出均納入部門預算管理。青陽縣文聯(lián)2021年收支總預算54.6萬元,收入為一般公共預算撥款收入,支出包括:一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。
七、關(guān)于2021年收入預算情況說明
青陽縣文聯(lián)2021年收入預算54.6萬元,其中:一般公共預算撥款收入54.6萬元,占100%,比2020年預算增加11.51萬元,增加26.7%。
八、關(guān)于2021年支出預算情況說明
青陽縣文聯(lián)2021年支出預算54.6萬元,比2020年預算增加11.51萬元,增加26.7%,其中,基本支出18.6萬元,占34%,主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項目支出36萬元,占66%,主要用于文藝獎勵經(jīng)費、文藝活動補助、《九華》雜志發(fā)行等支出。
九、其他重要事項情況說明
(一)項目及績效目標情況。
青陽縣文聯(lián)2021年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標,實行部門自評。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費。
青陽縣文聯(lián)為事業(yè)單位,按照財政部部門決算機關(guān)運行經(jīng)費的口徑,本年度機關(guān)運行經(jīng)費為0。
(三)政府采購情況。
青陽縣文聯(lián)2021年政府采購預算總額2.13萬元。其中:政府采購貨物預算2.13萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務(wù)預算0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。
青陽縣文聯(lián)共有車輛0輛,單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指省財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、機關(guān)運行經(jīng)費:機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
主辦單位:青陽縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運維電話:0566-5038187 不良信息舉報
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