索引號: | 11341823562154933P/202209-00001 | 組配分類: | 部門決算情況 |
發(fā)布機構: | 縣編辦 | 主題分類: | 財政、金融、審計 / 公民 / 報告 |
名稱: | 中共青陽縣委機構編制委員會辦公室2021年部門決算情況 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-09-07 | |
廢止日期: |
目 錄
第一部分 青陽縣委編辦概況
一、部門職責
二、機構設置
三、2021年度主要工作任務
第二部分 青陽縣委編辦2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 青陽縣委編辦2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
青陽縣委編辦2021年部門決算情況
第一部分 青陽縣委編辦概況
一、部門職能
本部門機構為行政機關,共有7名在崗人員。根據(jù)編委文件,我辦主要職責有:
1、貫徹執(zhí)行國家有關機構編制管理規(guī)定,擬定我縣機構及編制改革方案,管理辦法。
2、審核縣委、縣政府各部門主要職責、機構設置和人員編制方案,審核各機關單位的職責分工;審核全縣副科級以上行政機構的設置。
3、擬訂全縣事業(yè)單位管理體制和機構改革總體方案并組織實施。
4、負責機關、事業(yè)單位編制使用前置審核工作;承擔各機關事業(yè)單位編制使用、調整的具體工作。
5、負責貫徹落實國務院《事業(yè)單位登記管理暫行條例》,開展全縣事業(yè)單位登記管理,承擔全縣事業(yè)單位登記管理工作。
6、負責全縣行政管理體制、機構改革方案和部門“三定”規(guī)定、事業(yè)單位管理體制和機構編制方案以及機構編制管理政策法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查;負責機構編制管理規(guī)定執(zhí)行情況的政府目標考核工作;按照有關規(guī)定,對機構編制方面的違規(guī)違紀問題調查核實并提出處理意見。
7、建立機構編制管理與財政預算、組織人事管理的配合制約機制;負責全縣機關和事業(yè)單位機構編制實名制管理;負責縣級財政統(tǒng)一發(fā)放工資機構編制審核工作;負責參照公務員管理事業(yè)單位職責審核工作;負責全縣機關事業(yè)單位和其他非營利性單位網上名稱工作。
8、負責機構編制工作的情況綜合、信息交流、干部培訓和統(tǒng)計業(yè)務等工作。
9、承辦縣委、縣政府和縣機構編制委員會交辦的其他事項。
二、機構設置
青陽縣機構編制委員會辦公室2021年度部門預算為本部門行政機構,納入部門決算編制范圍的單位共1個,具體情況見下表。
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
1 |
中共青陽縣委機構編制委員會辦公室 |
行政單位 |
三、2021年度主要工作任務
認真貫徹落實上級政府的部署要求及工作安排,堅持穩(wěn)中求進工作總基調,維護機關事業(yè)單位實名制管理業(yè)務網上辦理系統(tǒng);繼續(xù)做好機構編制登記,事業(yè)單位法人設立登記、變更登記、注銷登記、年度報告等相關工作;動態(tài)調整權責清單、公共服務清單和中介清單;全面開展經濟發(fā)達鎮(zhèn)管理體制改革和事業(yè)單位分類改革,為全縣發(fā)展提供重要保障。
第二部分 青陽縣委編辦2021年部門決算表
|
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|
公開01表 |
||
部門:縣委編辦 |
|
|
金額單位:萬元 |
||
收入 |
支出 |
||||
項 目 |
金額 |
項目 |
金額 |
||
欄 次 |
|
|
|
||
一、一般公共預算財政撥款收入 |
151.09 |
一、一般公共服務支出 |
0.00 |
||
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
三、上級補助收入 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
||
四、事業(yè)收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
五、經營收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
六、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
0.00 |
||
七、其他收入 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
||
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
141.83 |
||
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
2.52 |
||
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
||
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
||
|
|
十二、農林水支出 |
0.00 |
||
|
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
||
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0.00 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
||
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
6.74 |
||
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
||
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
0.00 |
||
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
二十三、債務還本支出 |
0.00 |
||
|
|
二十四、債務付息支出 |
0.00 |
||
本年收入合計 |
151.09 |
本年支出合計 |
151.09 |
||
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
0.00 |
結余分配 |
0.00 |
||
年初結轉和結余 |
0.00 |
年末結轉和結余 |
0.00 |
||
|
|
|
|
||
總計 |
151.09 |
總計 |
151.09 |
收入支出決算總表
收入決算表
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|||
部門:縣委編辦 |
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
小計 |
其中:教育收費 |
||||||||
欄次 |
合計 |
151.09 |
151.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
141.83 |
141.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
135.39 |
135.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080101 |
行政運行 |
135.39 |
135.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
6.43 |
6.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
6.43 |
6.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
6.74 |
6.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
6.74 |
6.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
6.74 |
6.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
||
部門:縣委編辦 |
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||||
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
141.82 |
141.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
141.83 |
141.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
135.39 |
135.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080101 |
行政運行 |
135.39 |
135.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
6.43 |
6.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
6.43 |
6.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
6.74 |
6.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
6.74 |
6.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公積金 |
6.74 |
6.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
公開04表 |
|||
部門:縣委編辦 |
|
|
金額單位:萬元 |
|||
收入 |
支出 |
|||||
項 目 |
金額 |
項目 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
||
一、一般公共預算財政撥款 |
151.09 |
一、一般公共服務支出 |
0.00 |
0.00 |
||
二、政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
三、國防支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
六、科學技術支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
141.83 |
0.00 |
||
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
2.52 |
0.00 |
||
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十二、農林水支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
6.74 |
0.00 |
||
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十三、債務還本支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十四、債務付息支出 |
0.00 |
0.00 |
||
本年收入合計 |
151.09 |
本年支出合計 |
151.09 |
0.00 |
||
年初財政撥款結轉和結余 |
0.00 |
年末財政撥款結轉和結余 |
0.00 |
0.00 |
||
一般公共預算財政撥款 |
0.00 |
|
|
|
||
政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
|
|
|
||
總計 |
151.09 |
總計 |
151.09 |
|
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
||||
部門:縣委編辦 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||||||||||
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
|||||||
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
|||||||||||||||||
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
151.09 |
151.09 |
0.00 |
151.09 |
151.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
141.83 |
141.83 |
0.00 |
141.83 |
141.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
135.39 |
135.39 |
0.00 |
135.39 |
135.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080101 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
135.39 |
135.39 |
0.00 |
135.39 |
135.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.43 |
6.43 |
0.00 |
6.43 |
6.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.43 |
6.43 |
0.00 |
6.43 |
6.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.74 |
6.74 |
0.00 |
6.74 |
6.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.74 |
6.74 |
0.00 |
6.74 |
6.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2210201 |
住房公積金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.74 |
6.74 |
0.00 |
6.74 |
6.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
部門:縣委編辦 |
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
301 |
工資福利支出 |
121.47 |
302 |
商品和服務支出 |
29.58 |
307 |
債務利息及費用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工資 |
26.29 |
30201 |
辦公費 |
5.9 |
30701 |
國內債務付息 |
0.00 |
30102 |
津貼補貼 |
66.81 |
30202 |
印刷費 |
0.00 |
30702 |
國外債務付息 |
0.00 |
30103 |
獎金 |
4.7 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
30703 |
國內債務發(fā)行費用 |
0.00 |
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
30704 |
國外債務發(fā)行費用 |
0.00 |
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費 |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 |
6.43 |
30206 |
電費 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
8.00 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.00 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
2.52 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.00 |
30211 |
差旅費 |
0.64 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
30113 |
住房公積金 |
6.74 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
0.00 |
30114 |
醫(yī)療費 |
0.00 |
30213 |
維修(護)費 |
0.38 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
30199 |
其他工資福利支出 |
7.98 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
0.04 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
0.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務招待費 |
1.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
30305 |
生活補助 |
0.04 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
0.50 |
31022 |
無形資產購置 |
0.00 |
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
30308 |
助學金 |
0.00 |
30228 |
工會經費 |
4.00 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
3.40 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
30310 |
個人農業(yè)生產補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
0.00 |
30399 |
對其他個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
5.10 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
|
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
0.66 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人員經費合計 |
121.51 |
公用經費合計 |
29.58 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
|
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公開07表 |
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部門:縣委編辦 |
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|
單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||||||||
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
|||||
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
|||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
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注:縣委編辦沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故此表無數(shù)據(jù)。
國有資本經營預算財政撥款支出決算表
公開08表 |
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部門: 金額單位:萬元 |
||||||
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
合計 |
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注:本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。 沒有國有資本經營預算收支的部門也要公開空白表,并備注“說明:XX單位沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)?!?/span> |
第三部分 青陽縣委編辦2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計151.09萬元、支出總計151.09萬元。與2020年相比,收、支總計各增加9.27萬元,增長6.5%,主要原因是人力資源和社會保障管理事務支出增加。
二、收入決算情況說明。
2021年度收入合計151.09萬元,其中:財政撥款收入151.09萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元;經營收入0萬元;其他收入0萬元。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計151.09萬元,其中:基本支出151.09萬元,占100%;項目支出0萬元;經營支出0萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計151.09萬元,支出總計151.09萬元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各增加9.27萬元,增長6.5%,主要原因是人力資源和社會保障管理事務支出增加。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款收入151.09萬元,占本年收入的100%。與2020年相比,一般公共預算財政撥款收入增加9.27萬元,增長6.5%。主要原因是增加了人力資源和社會保障管理事務支出增加。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出151.09萬元,占本年支出的100%。與2020年相比,一般公共預算財政撥款支出增加9.27萬元,增長6.5%。主要原因增加了人力資源和社會保障管理事務支出增加。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2021年一般公共預算財政撥款支出151.09萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)(類)支出141.83萬元,占93.8%;衛(wèi)生健康(類)支出2.52萬元,占1.7%;住房保障(類)支出6.74萬元,占4.5%。
(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為110.58萬元,支出決算為151.09萬元,完成年初預算的136%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人力資源和社會保障管理事務支出增加。其中:基本支出151.09萬元,占100%;項目支出0萬元。具體情況如下:
1.社會保障和就業(yè)(類)支出(項)。年初預算為103.13萬元,支出決算為141.83萬元,完成年初預算的138%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人力資源和社會保障管理事務支出增加。
2.衛(wèi)生健康(類)支出(項)。年初預算為2.72萬元,支出決算為2.52萬元,完成年初預算的93%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2021年上半年在職人員減少1人。
4.住房保障(類)支出(項)。年初預算為4.73萬元,支出決算為6.74萬元,完成年初預算的142%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是公積金繳納基數(shù)提高。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出151.09萬元,其中:人員經費121.47萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、;公用經費29.58萬元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2021年縣委編辦沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
2021年縣委編辦沒有國有資本經營性收入,也沒有使用國有資本經營性的支出。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2021年度,青陽縣委編辦機關運行經費支出29.58萬元,比2020年增加7.52萬元,增加34%,主要原因是文明創(chuàng)建等公用辦公經費增加。
(二)政府采購支出情況
2021年度,青陽縣委編辦政府采購支出總額0.72萬元。其中:政府采購貨物支出0.72 萬元。
(三)國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日,青陽縣委編辦共有車輛0輛。單價50 萬元以上的通用設備0 臺(套),單價100 萬元以上專用設備0 臺(套)。
(四)關于2021年度預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求,縣委編辦對2021年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評。評價結果顯示,本單位較好完成了各項年度目標任務,預算資金在產出、效益和滿意度等方面取得了良好的執(zhí)行效果。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
五、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。
七、年初結轉和結余:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
九、年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已經完成等產生的結余資金。
十、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十三、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十四、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
主辦單位:青陽縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運維電話:0566-5038187 不良信息舉報
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