<div id="tz4te"></div>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網站首頁 > 政府信息公開 > 縣編辦 > 部門預決算 > 部門決算情況
      索引號: 11341823562154933P/202209-00001 組配分類: 部門決算情況
      發(fā)布機構: 縣編辦 主題分類: 財政、金融、審計 / 公民 / 報告
      名稱: 中共青陽縣委機構編制委員會辦公室2021年部門決算情況 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2022-09-07
      廢止日期:
      中共青陽縣委機構編制委員會辦公室2021年部門決算情況
      發(fā)布時間:2022-09-07 15:40 來源:縣編辦 瀏覽次數(shù):768 字體:[ ]

         

      第一部分 青陽縣委編辦概況

      一、部門職責

      二、機構設置

      三、2021年度主要工作任務

      第二部分 青陽縣委編辦2021年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

      第三部分 青陽縣委編辦2021年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

      八、其他重要事項情況說明

      第四部分  名詞解釋

      青陽縣委編辦2021年部門決算情況

      第一部分 青陽縣委編辦概況

      一、部門職能

      本部門機構為行政機關,共有7名在崗人員。根據(jù)編委文件,我辦主要職責有:

      1、貫徹執(zhí)行國家有關機構編制管理規(guī)定,擬定我縣機構及編制改革方案,管理辦法。

      2、審核縣委、縣政府各部門主要職責、機構設置和人員編制方案,審核各機關單位的職責分工;審核全縣副科級以上行政機構的設置。

      3、擬訂全縣事業(yè)單位管理體制和機構改革總體方案并組織實施。

      4、負責機關、事業(yè)單位編制使用前置審核工作;承擔各機關事業(yè)單位編制使用、調整的具體工作。

      5、負責貫徹落實國務院《事業(yè)單位登記管理暫行條例》,開展全縣事業(yè)單位登記管理,承擔全縣事業(yè)單位登記管理工作。

      6、負責全縣行政管理體制、機構改革方案和部門“三定”規(guī)定、事業(yè)單位管理體制和機構編制方案以及機構編制管理政策法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查;負責機構編制管理規(guī)定執(zhí)行情況的政府目標考核工作;按照有關規(guī)定,對機構編制方面的違規(guī)違紀問題調查核實并提出處理意見。

      7、建立機構編制管理與財政預算、組織人事管理的配合制約機制;負責全縣機關和事業(yè)單位機構編制實名制管理;負責縣級財政統(tǒng)一發(fā)放工資機構編制審核工作;負責參照公務員管理事業(yè)單位職責審核工作;負責全縣機關事業(yè)單位和其他非營利性單位網上名稱工作。

      8、負責機構編制工作的情況綜合、信息交流、干部培訓和統(tǒng)計業(yè)務等工作。

      9、承辦縣委、縣政府和縣機構編制委員會交辦的其他事項。

      二、機構設置

      青陽縣機構編制委員會辦公室2021年度部門預算為本部門行政機構,納入部門決算編制范圍的單位共1個,具體情況見下表。

      序號

      單位名稱

      單位性質

      1

      中共青陽縣委機構編制委員會辦公室

      行政單位

       

      三、2021年度主要工作任務

      認真貫徹落實上級政府的部署要求及工作安排,堅持穩(wěn)中求進工作總基調,維護機關事業(yè)單位實名制管理業(yè)務網上辦理系統(tǒng);繼續(xù)做好機構編制登記,事業(yè)單位法人設立登記、變更登記、注銷登記、年度報告等相關工作;動態(tài)調整權責清單、公共服務清單和中介清單;全面開展經濟發(fā)達鎮(zhèn)管理體制改革和事業(yè)單位分類改革,為全縣發(fā)展提供重要保障。

      第二部分  青陽縣委編辦2021年部門決算表

       

       

       

      公開01表

      部門:縣委編辦

       

       

      金額單位:萬元

      收入

      支出

      金額

      項目

      金額

       

       

       

      一、一般公共預算財政撥款收入

      151.09

      一、一般公共服務支出

      0.00

      二、政府性基金預算財政撥款收入

      0.00

      二、外交支出

      0.00

      三、上級補助收入

      0.00

      三、國防支出

      0.00

      四、事業(yè)收入

      0.00

      四、公共安全支出

      0.00

      五、經營收入

      0.00

      五、教育支出

      0.00

      六、附屬單位上繳收入

      0.00

      六、科學技術支出

      0.00

      七、其他收入

      0.00

      七、文化旅游體育與傳媒支出

      0.00

       

       

      八、社會保障和就業(yè)支出

      141.83

       

       

      九、衛(wèi)生健康支出

      2.52

       

       

      十、節(jié)能環(huán)保支出

      0.00

       

       

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      0.00

       

       

      十二、農林水支出

      0.00

       

       

      十三、交通運輸支出

      0.00

       

       

      十四、資源勘探信息等支出

      0.00

       

       

      十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

      0.00

       

       

      十六、金融支出

      0.00

       

       

      十七、援助其他地區(qū)支出

      0.00

       

       

      十八、自然資源海洋氣象等支出

      0.00

       

       

      十九、住房保障支出

      6.74

       

       

      二十、糧油物資儲備支出

      0.00

       

       

      二十一、災害防治及應急管理支出

      0.00

       

       

      二十二、其他支出

      0.00

       

       

      二十三、債務還本支出

      0.00

       

       

      二十四、債務付息支出

      0.00

      本年收入合計

      151.09

      本年支出合計

      151.09

       用事業(yè)基金彌補收支差額

      0.00

      結余分配

      0.00

       年初結轉和結余

      0.00

      年末結轉和結余

      0.00

       

       

       

       

      總計

      151.09

      總計

      151.09

        

      收入支出決算總表 

      收入決算表

                                                   

       

       

       

       

       

       

      公開02表

      部門:縣委編辦

       

       

       

       

       

      金額單位:萬元

      項目

      本年收入合計

      財政撥款收入

      上級補助收入

      事業(yè)收入

       

      經營

      收入

      附屬單位上繳收入

      其他

      收入

      支出功能分類科目編碼

      科目名稱

      小計

      其中:教育收費

      欄次

      合計

      151.09

      151.09

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      141.83

      141.83

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20801

      人力資源和社會保障管理事務

      135.39

      135.39

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080101

        行政運行

      135.39

      135.39

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20805

      行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

      6.43

      6.43

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080505

       機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

      6.43

      6.43

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      210

      衛(wèi)生健康支出

      2.52

      2.52

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      21011

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

      2.52

      2.52

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2101101

       行政單位醫(yī)療

      2.52

      2.52

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      221

      住房保障支出

      6.74

      6.74

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      22102

      住房改革支出

      6.74

      6.74

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2210201

         住房公積金

      6.74

      6.74

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

        

      支出決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開03表

      部門:縣委編辦

       

       

       

       

       

      金額單位:萬元

      項目

      本年支出合計

      基本支出

      項目支出

      上繳上級支出

      經營支出

      對附屬單位補助支出

      支出功能分類科目編碼

      科目名稱

      合計

      141.82

      141.82

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      141.83

      141.83

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20801

      人力資源和社會保障管理事務

      135.39

      135.39

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080101

        行政運行

      135.39

      135.39

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20805

      行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

      6.43

      6.43

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080505

       機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

      6.43

      6.43

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      210

      衛(wèi)生健康支出

      2.52

      2.52

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      21011

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

      2.52

      2.52

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2101101

       行政單位醫(yī)療

      2.52

      2.52

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      221

      住房保障支出

      6.74

      6.74

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      22102

      住房改革支出

      6.74

      6.74

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2210201

         住房公積金

      6.74

      6.74

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      注:本表反映部門本年度各項支出情況。

      財政撥款收入支出決算總表

       

       

       

      公開04表

      部門:縣委編辦

       

       

      金額單位:萬元

               收入

             支出

         

      金額

      項目

      一般公共預算財政撥款

      政府性基金預算財政撥款

      一、一般公共預算財政撥款

      151.09

      一、一般公共服務支出

      0.00

      0.00

      二、政府性基金預算財政撥款

      0.00

      二、外交支出

      0.00

      0.00

       

       

      三、國防支出

      0.00

      0.00

       

       

      四、公共安全支出

      0.00

      0.00

       

       

      五、教育支出

      0.00

      0.00

       

       

      六、科學技術支出

      0.00

      0.00

       

       

      七、文化旅游體育與傳媒支出

      0.00

      0.00

       

       

      八、社會保障和就業(yè)支出

      141.83

      0.00

       

       

      九、衛(wèi)生健康支出

      2.52

      0.00

       

       

      十、節(jié)能環(huán)保支出

      0.00

      0.00

       

       

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      0.00

      0.00

       

       

      十二、農林水支出

      0.00

      0.00

       

       

      十三、交通運輸支出

      0.00

      0.00

       

       

      十四、資源勘探信息等支出

      0.00

      0.00

       

       

      十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

      0.00

      0.00

       

       

      十六、金融支出

      0.00

      0.00

       

       

      十七、援助其他地區(qū)支出

      0.00

      0.00

       

       

      十八、自然資源海洋氣象等支出

      0.00

      0.00

       

       

      十九、住房保障支出

      6.74

      0.00

       

       

      二十、糧油物資儲備支出

      0.00

      0.00

       

       

      二十一、災害防治及應急管理支出

      0.00

      0.00

       

       

      二十二、其他支出

      0.00

      0.00

       

       

      二十三、債務還本支出

      0.00

      0.00

       

       

      二十四、債務付息支出

      0.00

      0.00

      本年收入合計

      151.09

      本年支出合計

      151.09

      0.00

      年初財政撥款結轉和結余

      0.00

      年末財政撥款結轉和結余

      0.00

      0.00

      一般公共預算財政撥款

      0.00

       

       

       

      政府性基金預算財政撥款

      0.00

       

       

       

      總計

      151.09

      總計

      151.09

       

       

      一般公共預算財政撥款收入支出決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開05表

      部門:縣委編辦

       

       

       

       

       

       

       

       

      金額單位:萬元

      科目編碼

      科目名稱

      年初結轉和結余

      本年收入

      本年支出

      年末結轉和結余

      合計

      基本支出結轉

      項目支出結轉和結余

      合計

      基本支出

      項目支出

      合計

      基本支出

      項目支出

      合計

      基本支出結轉

      項目支出結轉和結余

      項目支出結轉

      項目支出結余

       

      合計

      0.00

      0.00

      0.00

      151.09

      151.09

      0.00

      151.09

      151.09

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      0.00

      0.00

      0.00

      141.83

      141.83

      0.00

      141.83

      141.83

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20801

      人力資源和社會保障管理事務

      0.00

      0.00

      0.00

      135.39

      135.39

      0.00

      135.39

      135.39

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080101

        行政運行

      0.00

      0.00

      0.00

      135.39

      135.39

      0.00

      135.39

      135.39

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20805

      行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

      0.00

      0.00

      0.00

      6.43

      6.43

      0.00

      6.43

      6.43

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080505

        機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

      0.00

      0.00

      0.00

      6.43

      6.43

      0.00

      6.43

      6.43

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      210

      衛(wèi)生健康支出

      0.00

      0.00

      0.00

      2.52

      2.52

      0.00

      2.52

      2.52

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      21011

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

      0.00

      0.00

      0.00

      2.52

      2.52

      0.00

      2.52

      2.52

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2101101

        行政單位醫(yī)療

      0.00

      0.00

      0.00

      2.52

      2.52

      0.00

      2.52

      2.52

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      221

      住房保障支出

      0.00

      0.00

      0.00

      6.74

      6.74

      0.00

      6.74

      6.74

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      22102

      住房改革支出

      0.00

      0.00

      0.00

      6.74

      6.74

      0.00

      6.74

      6.74

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2210201

        住房公積金

      0.00

      0.00

      0.00

      6.74

      6.74

      0.00

      6.74

      6.74

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      公開06表

      部門:縣委編辦

       

       

       

       

       

      金額單位:萬元

      科目編碼

      科目名稱

      決算數(shù)

      科目編碼

      科目名稱

      決算數(shù)

      科目編碼

      科目名稱

      決算數(shù)

      301

      工資福利支出

      121.47

      302

      商品和服務支出

      29.58

      307

      債務利息及費用支出

      0.00

      30101

        基本工資

      26.29

      30201

        辦公費

      5.9

      30701

        國內債務付息

      0.00

      30102

        津貼補貼

      66.81

      30202

        印刷費

      0.00

      30702

        國外債務付息

      0.00

      30103

        獎金

      4.7

      30203

        咨詢費

      0.00

      30703

        國內債務發(fā)行費用

      0.00

      30106

        伙食補助費

      0.00

      30204

        手續(xù)費

      0.00

      30704

        國外債務發(fā)行費用

      0.00

      30107

        績效工資

      0.00

      30205

        水費

      0.00

      310

      資本性支出

      0.00

      30108

      機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費

      6.43

      30206

        電費

      0.00

      31001

        房屋建筑物購建

      0.00

      30109

        職業(yè)年金繳費

      0.00

      30207

        郵電費

      8.00

      31002

        辦公設備購置

      0.00

      30110

        職工基本醫(yī)療保險繳費

      2.52

      30208

        取暖費

      0.00

      31003

        專用設備購置

      0.00

      30111

        公務員醫(yī)療補助繳費

      0.00

      30209

        物業(yè)管理費

      0.00

      31005

        基礎設施建設

      0.00

      30112

        其他社會保障繳費

      0.00

      30211

        差旅費

      0.64

      31006

        大型修繕

      0.00

      30113

        住房公積金

      6.74

      30212

      因公出國(境)費用

      0.00

      31007

        信息網絡及軟件購置更新

      0.00

      30114

        醫(yī)療費

      0.00

      30213

        維修(護)費

      0.38

      31008

        物資儲備

      0.00

      30199

        其他工資福利支出

      7.98

      30214

        租賃費

      0.00

      31009

        土地補償

      0.00

      303

      對個人和家庭的補助

      0.04

      30215

        會議費

      0.00

      31010

        安置補助

      0.00

      30301

        離休費

      0.00

      30216

        培訓費

      0.00

      31011

        地上附著物和青苗補償

      0.00

      30302

        退休費

      0.00

      30217

        公務招待費

      1.00

      31012

        拆遷補償

      0.00

      30303

        退職(役)費

      0.00

      30218

        專用材料費

      0.00

      31013

        公務用車購置

      0.00

      30304

        撫恤金

      0.00

      30224

        被裝購置費

      0.00

      31019

        其他交通工具購置

      0.00

      30305

        生活補助

      0.04

      30225

        專用燃料費

      0.00

      31021

        文物和陳列品購置

      0.00

      30306

        救濟費

      0.00

      30226

        勞務費

      0.50

      31022

        無形資產購置

      0.00

      30307

        醫(yī)療費補助

      0.00

      30227

        委托業(yè)務費

      0.00

      31099

        其他資本性支出

      0.00

      30308

        助學金

      0.00

      30228

        工會經費

      4.00

      312

      對企業(yè)補助

      0.00

      30309

        獎勵金

      0.00

      30229

        福利費

      3.40

      31201

        資本金注入

      0.00

      30310

        個人農業(yè)生產補貼

      0.00

      30231

      公務用車運行維護費

      0.00

      31203

        政府投資基金股權投資

      0.00

      30399

      對其他個人和家庭的補助支出

      0.00

      30239

        其他交通費用

      5.10

      31204

        費用補貼

      0.00

      30240

        稅金及附加費用

      0.00

      31205

        利息補貼

      0.00

      30299

      其他商品和服務支出

      0.66

      31299

        其他對企業(yè)補助

      0.00

       

       

      399

      其他支出

      0.00

       

       

      39906

        贈與

      0.00

       

       

      39907

        國家賠償費用支出

      0.00

       

       

      39908

        對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

      0.00

       

       

      39999

        其他支出

      0.00

      人員經費合計

      121.51

      公用經費合計

      29.58

       

      政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                                                                                

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開07表

      部門:縣委編辦

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      單位:萬元

      科目編碼

      科目名稱

      年初結轉和結余

      本年收入

      本年支出

      年末結轉和結余

      合計

      基本支出結轉

      項目支出結轉和結余

      合計

      基本支出

      項目支出

      合計

      基本支出

      項目支出

      合計

      基本支出結轉

      項目支出結轉和結余

      項目支出結轉

      項目支出結余

      合計

       

      注:縣委編辦沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故此表無數(shù)據(jù)。

       

      國有資本經營預算財政撥款支出決算表

      公開08表

      部門:                                                             金額單位:萬元

      功能分類

      科目編碼

      科目名稱

      本年支出

      合計

      基本支出

      項目支出

      欄次

      1

      2

      3

      合計

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      注:本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。

      沒有國有資本經營預算收支的部門也要公開空白表,并備注“說明:XX單位沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)?!?/span>

      第三部分 青陽縣委編辦2021年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      2021年度收入總計151.09萬元、支出總計151.09萬元。與2020年相比,收、支總計各增加9.27萬元,增長6.5%,主要原因是人力資源和社會保障管理事務支出增加。

      二、收入決算情況說明

      2021年度收入合計151.09萬元,其中:財政撥款收入151.09萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元;經營收入0萬元;其他收入0萬元

      三、支出決算情況說明

      2021年度支出合計151.09萬元,其中:基本支出151.09萬元,占100%;項目支出0萬元;經營支出0萬元。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2021年度財政撥款收入總計151.09萬元,支出總計151.09萬元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各增加9.27萬元,增長6.5%,主要原因是人力資源和社會保障管理事務支出增加。

      五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

      (一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

      2021年度一般公共預算財政撥款收入151.09萬元,占本年收入的100%。與2020年相比,一般公共預算財政撥款收入增加9.27萬元,增長6.5%。主要原因是增加了人力資源和社會保障管理事務支出增加。

      (二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

      2021年度一般公共預算財政撥款支出151.09萬元,占本年支出的100%。與2020年相比,一般公共預算財政撥款支出增加9.27萬元,增長6.5%。主要原因增加了人力資源和社會保障管理事務支出增加。

      (三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

      2021年一般公共預算財政撥款支出151.09萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)(類)支出141.83萬元,占93.8%衛(wèi)生健康(類)支出2.52萬元,占1.7%住房保障(類)支出6.74萬元,占4.5%。

      (四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

      2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為110.58萬元,支出決算為151.09萬元,完成年初預算的136%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人力資源和社會保障管理事務支出增加。其中:基本支出151.09萬元,占100%;項目支出0萬元。具體情況如下:

      1.社會保障和就業(yè)(類)支出(項。年初預算為103.13萬元,支出決算為141.83萬元,完成年初預算的138%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人力資源和社會保障管理事務支出增加。

      2.衛(wèi)生健康(類)支出(項)。年初預算為2.72萬元,支出決算為2.52萬元,完成年初預算的93%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2021年上半年在職人員減少1。

      4.住房保障(類)支出(項)。年初預算為4.73萬元,支出決算為6.74萬元,完成年初預算的142%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是公積金繳納基數(shù)提高。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2021年度財政撥款基本支出151.09萬元,其中:人員經費121.47萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、;公用經費29.58萬元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

      七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

      2021縣委編辦沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

      八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

      2021縣委編辦沒有國有資本經營性收入,也沒有使用國有資本經營性的支出。

      、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費支出情況

      2021年度,青陽縣委編辦機關運行經費支出29.58萬元,比2020增加7.52萬元,增加34%,主要原因是文明創(chuàng)建等公用辦公經費增加。

      (二)政府采購支出情況

      2021年度,青陽縣委編辦政府采購支出總額0.72萬元。其中:政府采購貨物支出0.72 萬元。

      (三)國有資產占有使用情況

      截至20211231日,青陽縣委編辦共有車輛0。單價50 萬元以上的通用設備0 臺(套),單價100 萬元以上專用設備0 臺(套)。

      (四)關于2021年度預算績效情況說明

      根據(jù)預算績效管理要求,縣委編辦對2021年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評。評價結果顯示,本單位較好完成了各項年度目標任務,預算資金在產出、效益和滿意度等方面取得了良好的執(zhí)行效果。

      第四部分  名詞解釋

      一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

      二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

      三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

      四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

      五、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      六、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入

      、年初結轉和結余:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      、結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

      、年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已經完成等產生的結余資金。

      十、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

      、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

      、三公經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      人妻中文字幕无码2020,亚洲人成网77777大伊香蕉,国产特黄A级三级三级视频,日本摸下面高潮视频

      <div id="tz4te"></div>
        午夜天堂无码专区| 国产精品一区二区不卡蜜臀在线| 国产偷伦精品视频| 国产精品无码AV不卡在线| 亚洲少妇人妻无码视频| 岛国中文成人av无码免费播放| 丰满人妻被猛烈进入中文字幕| 久久婷婷国产麻豆91天堂ml| 欧美性爱中文字幕在线播放| 国产成人无码AV免费系列| 精品国产一区二区三区性色AV| 国产亚洲一区二区在线观看| 收集最新中文国产中文字幕| 免费无码无遮无挡视频| 无码专业区一va亚洲v专区| a级国产乱理片在线观看| 精品推荐制服丝袜第一页| 日本中文字幕亚洲东京热| 国产精品 免费入口| 日本精品www视频| 婷婷五月精品中文字幕| 少妇无码av无码专业区线| 久久天天躁狠狠躁夜夜2020一| 91久久国产|