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      索引號: 11341823003291755H/202209-00001 組配分類: 部門決算情況
      發(fā)布機構(gòu): 縣委辦公室 主題分類: 財政、金融、審計 / 公民 / 報告
      名稱: 青陽縣委辦公室2021年度部門決算 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2022-09-07
      廢止日期:
      青陽縣委辦公室2021年度部門決算
      發(fā)布時間:2022-09-07 16:36 來源:縣委辦公室 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

      第一部分 青陽縣委辦概況

      1.主要職責

      2.機構(gòu)設(shè)置

      第二部分 青陽縣委辦2021年部門算表

      1.收入支出決算總表

      2.收入決算表

      3.支出決算表

      4.財政撥款收入支出決算表

      5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

      6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      第三部分 青陽縣委辦2021年部門算情況說明

      1.收入支出決算總體情況說明

      2.收入決算情況說明

      3.支出情況說明

      4.財政撥款收入支出決算總體情況說明

      5.一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

      6.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      7.其他重要事項情況說明

      第四部分 名詞解釋

       

       

       

       

      附件:

      青陽縣縣委辦2021年部門決算情況

       

      一、部門主要職能

      部門(單位)基本概況

        根據(jù)青陽縣編制委員會《關(guān)于印發(fā)《中共青陽縣委辦公室(縣委政策研究室)職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知》(青編字)(2002)22號文件規(guī)定,青陽縣委辦為全額撥款的國家機關(guān)單位,內(nèi)設(shè)秘書科、信息調(diào)研科、行政科、縣委機要局、縣委督查室、縣委,縣政府信訪局、縣委保密委員會辦公室,縣國家保密局等科室?,F(xiàn)有行政在職人員34人,其中工勤人員3人,離休1人,退休20人,長期聘用人員12人,享受遺屬補助人員2人,合計69人。

      根據(jù)青編字(2002)22號文件規(guī)定,主要職責是:

        1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策;圍繞縣委中心工作,組織調(diào)查研究,搞好決策服務,提出決策建議,當好縣委的參謀助手;

      2、負責組織起草和審核縣委文件、電報、報告和縣委負責同志的講話稿和縣委辦公室文電及其它上報下達的文字材料;

      3、負責縣委各類重要活動、會議和縣委常委集體活動的組織安排和服務工作;協(xié)助縣委負責同志做好會議決定事項的協(xié)調(diào)和落實工作;

      4、負責向市委、縣委綜合反映各類重要信息和情況,為領(lǐng)導決策和指導工作服務;為部門和基層單位提供信息服務;

      5、負責對中央和省、市、縣委重大決策、部署貫徹執(zhí)行情況進行督查,負責中央、省委、市委領(lǐng)導和縣委負責同志交辦重要事項的查辦工作;

      6、負責中央和省、市、縣委文件、電報的收發(fā)、登記、分辦、催辦、傳閱、清退、立卷、歸檔等文檔處理工作;

      7、負責全縣黨政系統(tǒng)密碼通訊和密碼管理以及全縣商用密碼的管理工作;承擔中央、省、市和縣黨政軍領(lǐng)導機關(guān)及其要害部門核心機密文電、信件的傳遞工作;

      8、負責縣委與縣人大、縣政府、縣政協(xié)、縣紀委、縣人武部及上下左右的聯(lián)絡工作和縣直單位之間的有關(guān)協(xié)調(diào)工作,統(tǒng)喬籌安排全縣重要活動。

      9、負責中央和省、市委領(lǐng)導同志來青視察活動的組織安排和服務工作;承擔中央、省委、市委有關(guān)部門和縣內(nèi)外黨委系統(tǒng)有關(guān)負責同志因公來青的組織安排和服務工作;

      10、承擔全縣黨委系統(tǒng)辦公自動化網(wǎng)絡規(guī)劃、建設(shè)和管理工作;

      11、負責縣委機關(guān)食堂、有關(guān)會議室和縣交流干部公寓公共衛(wèi)生、房產(chǎn)管理等行政后勤工作;

      12、指導全縣黨委辦公室系統(tǒng)業(yè)務指導和培訓工作;

      13、管理縣委、縣政府信訪局和縣委保密委員會辦公室(國家保密局);

      14、承擔縣委交辦的其他有關(guān)工作。

      二、2021年度部門決算單位構(gòu)成

      從決算單位構(gòu)成看,青陽縣縣委辦2021年度部門決算只包括本級決算,與預算比較,增加(減少)0戶。納入2021年度部門決算編制范圍的單位共1個,包括縣委辦本級。

      青陽縣委辦2021年度部門決算包括本辦算和所屬事業(yè)單位預算,納入部門決算編制范圍的單位共1個,具體情況見下表。

      序號

      單位名稱

      單位性質(zhì)

      1

      中共青陽縣委辦公室

      行政單位

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      收入支出決算總表

       

       

       

       

       

      公開01表

      單位:青陽縣委辦公室

       

       

       

       

      金額單位:萬元

      收入

      支出

      項目

      行次

      金額

      項目

      行次

      金額

      欄次

       

      1

      欄次

       

      2

      一、一般公共預算財政撥款收入

      1

      1,290.18

      一、一般公共服務支出

      35

      1,192.65

      二、政府性基金預算財政撥款收入

      2

       

      二、外交支出

      36

       

      三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入

      3

       

      三、國防支出

      37

       

      四、上級補助收入

      4

       

      四、公共安全支出

      38

       

      五、事業(yè)收入

      5

       

      五、教育支出

      39

       

      六、經(jīng)營收入

      6

       

      六、科學技術(shù)支出

      40

       

      七、附屬單位上繳收入

      7

       

      七、文化旅游體育與傳媒支出

      41

       

      八、其他收入

      8

       

      八、社會保障和就業(yè)支出

      42

      46.52

       

      9

       

      九、衛(wèi)生健康支出

      43

      14.33

       

      10

       

      十、節(jié)能環(huán)保支出

      44

       

       

      11

       

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      45

       

       

      12

       

      十二、農(nóng)林水支出

      46

       

       

      13

       

      十三、交通運輸支出

      47

       

       

      14

       

      十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

      48

       

       

      15

       

      十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

      49

       

       

      16

       

      十六、金融支出

      50

       

       

      17

       

      十七、援助其他地區(qū)支出

      51

       

       

      18

       

      十八、自然資源海洋氣象等支出

      52

       

       

      19

       

      十九、住房保障支出

      53

      36.69

       

      20

       

      二十、糧油物資儲備支出

      54

       

       

      21

       

      二十一、國有資本經(jīng)營預算支出

      55

       

       

      22

       

      二十二、災害防治及應急管理支出

      56

       

       

      23

       

      二十三、其他支出

      57

       

       

      24

       

      二十四、債務還本支出

      58

       

       

      25

       

      二十五、債務付息支出

      59

       

       

      26

       

      二十六、抗疫特別國債安排的支出

      60

       

      本年收入合計

      27

      1,290.18

      本年支出合計

      61

      1,290.18

      使用非財政撥款結(jié)余

      28

       

      結(jié)余分配

      62

       

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      29

       

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      63

       

       

      30

       

       

      64

       

      總計

      31

      1,290.18

      總計

      65

      1,290.18

      注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

       

       

       

       

       

       

       

       

      — 1 —

       

       

       

      收入決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開02表

      單位:青陽縣委辦公室

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      金額單位:萬元

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      本年收入合計

      財政撥款收入

      上級補助收入

      事業(yè)收入

      經(jīng)營收入

      附屬單位上繳收入

      其他收入

      小計

      其中:教育收費

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      合計

      1,290.18

      1,290.18

       

       

       

       

       

       

      201

      一般公共服務支出

      1,192.65

      1,192.65

       

       

       

       

       

       

      20103

      政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務

      1.21

      1.21

       

       

       

       

       

       

      2010301

        行政運行

      0.21

      0.21

       

       

       

       

       

       

      2010308

        信訪事務

      1.00

      1.00

       

       

       

       

       

       

      20113

      商貿(mào)事務

      36.00

      36.00

       

       

       

       

       

       

      2011308

        招商引資

      36.00

      36.00

       

       

       

       

       

       

      20131

      黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務

      1,155.44

      1,155.44

       

       

       

       

       

       

      2013101

        行政運行

      1,079.55

      1,079.55

       

       

       

       

       

       

      2013150

        事業(yè)運行

      41.89

      41.89

       

       

       

       

       

       

      2013199

        其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務支出

      34.00

      34.00

       

       

       

       

       

       

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      46.52

      46.52

       

       

       

       

       

       

      20805

      行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

      45.30

      45.30

       

       

       

       

       

       

      2080501

        行政單位離退休

      10.62

      10.62

       

       

       

       

       

       

      2080505

        機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

      34.67

      34.67

       

       

       

       

       

       

      20808

      撫恤

      1.22

      1.22

       

       

       

       

       

       

      2080801

        死亡撫恤

      1.22

      1.22

       

       

       

       

       

       

      210

      衛(wèi)生健康支出

      14.33

      14.33

       

       

       

       

       

       

      21011

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

      14.33

      14.33

       

       

       

       

       

       

      2101101

        行政單位醫(yī)療

      11.49

      11.49

       

       

       

       

       

       

      2101102

        事業(yè)單位醫(yī)療

      2.84

      2.84

       

       

       

       

       

       

      221

      住房保障支出

      36.69

      36.69

       

       

       

       

       

       

      22102

      住房改革支出

      36.69

      36.69

       

       

       

       

       

       

      2210201

        住房公積金

      36.69

      36.69

       

       

       

       

       

       

      注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      — 2.%d —

       

       

       

       

       

      支出決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開03表

      單位:青陽縣委辦公室

       

       

       

       

       

       

       

       

      金額單位:萬元

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      本年支出合計

      基本支出

      項目支出

      上繳上級支出

      經(jīng)營支出

      對附屬單位補助支出

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      合計

      1,290.18

      1,290.18

       

       

       

       

      201

      一般公共服務支出

      1,192.65

      1,192.65

       

       

       

       

      20103

      政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務

      1.21

      1.21

       

       

       

       

      2010301

        行政運行

      0.21

      0.21

       

       

       

       

      2010308

        信訪事務

      1.00

      1.00

       

       

       

       

      20113

      商貿(mào)事務

      36.00

      36.00

       

       

       

       

      2011308

        招商引資

      36.00

      36.00

       

       

       

       

      20131

      黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務

      1,155.44

      1,155.44

       

       

       

       

      2013101

        行政運行

      1,079.55

      1,079.55

       

       

       

       

      2013150

        事業(yè)運行

      41.89

      41.89

       

       

       

       

      2013199

        其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務支出

      34.00

      34.00

       

       

       

       

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      46.52

      46.52

       

       

       

       

      20805

      行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

      45.30

      45.30

       

       

       

       

      2080501

        行政單位離退休

      10.62

      10.62

       

       

       

       

      2080505

        機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

      34.67

      34.67

       

       

       

       

      20808

      撫恤

      1.22

      1.22

       

       

       

       

      2080801

        死亡撫恤

      1.22

      1.22

       

       

       

       

      210

      衛(wèi)生健康支出

      14.33

      14.33

       

       

       

       

      21011

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

      14.33

      14.33

       

       

       

       

      2101101

        行政單位醫(yī)療

      11.49

      11.49

       

       

       

       

      2101102

        事業(yè)單位醫(yī)療

      2.84

      2.84

       

       

       

       

      221

      住房保障支出

      36.69

      36.69

       

       

       

       

      22102

      住房改革支出

      36.69

      36.69

       

       

       

       

      2210201

        住房公積金

      36.69

      36.69

       

       

       

       

      注:本表反映部門本年度各項支出情況。

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      — 3.%d —

       

       

       

       

      財政撥款收入支出決算總表

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開04表

      單位:青陽縣委辦公室

       

       

       

       

       

       

       

      金額單位:萬元

          

          

      項目

      行次

      金額

      項目

      行次

      小計

      一般公共預算財政撥款

      政府性基金預算財政撥款

      國有資本經(jīng)營預算財政撥款

      欄次

       

      1

      欄次

       

      2

      3

      4

      5

      一、一般公共預算財政撥款

      1

      1,290.18

      一、一般公共服務支出

      30

      1,192.65

      1,192.65

       

       

      二、政府性基金預算財政撥款

      2

       

      二、外交支出

      31

       

       

       

       

      三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款

      3

       

      三、國防支出

      32

       

       

       

       

       

      4

       

      四、公共安全支出

      33

       

       

       

       

       

      5

       

      五、教育支出

      34

       

       

       

       

       

      6

       

      六、科學技術(shù)支出

      35

       

       

       

       

       

      7

       

      七、文化旅游體育與傳媒支出

      36

       

       

       

       

       

      8

       

      八、社會保障和就業(yè)支出

      37

      46.52

      46.52

       

       

       

      9

       

      九、衛(wèi)生健康支出

      38

      14.33

      14.33

       

       

       

      10

       

      十、節(jié)能環(huán)保支出

      39

       

       

       

       

       

      11

       

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      40

       

       

       

       

       

      12

       

      十二、農(nóng)林水支出

      41

       

       

       

       

       

      13

       

      十三、交通運輸支出

      42

       

       

       

       

       

      14

       

      十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

      43

       

       

       

       

       

      15

       

      十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

      44

       

       

       

       

       

      16

       

      十六、金融支出

      45

       

       

       

       

       

      17

       

      十七、援助其他地區(qū)支出

      46

       

       

       

       

       

      18

       

      十八、自然資源海洋氣象等支出

      47

       

       

       

       

       

      19

       

      十九、住房保障支出

      48

      36.69

      36.69

       

       

       

      20

       

      二十、糧油物資儲備支出

      49

       

       

       

       

       

      21

       

      二十一、國有資本經(jīng)營預算支出

      50

       

       

       

       

       

      22

       

      二十二、災害防治及應急管理支出

      51

       

       

       

       

       

      23

       

      二十三、其他支出

      52

       

       

       

       

      本年收入合計

      24

      1,290.18

      二十四、債務還本支出

      53

       

       

       

       

      年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      25

       

      二十五、債務付息支出

      54

       

       

       

       

        一般公共預算財政撥款

      26

       

      二十六、抗疫特別國債安排的支出

      55

       

       

       

       

        政府性基金預算財政撥款

      27

       

      本年支出合計

      56

      1,290.18

      1,290.18

       

       

        國有資本經(jīng)營預算財政撥款

      28

       

      年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      57

       

       

       

       

      總計

      29

      1,290.18

      總計

      58

      1,290.18

      1,290.18

       

       

      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      — 4 —

       

       

       

       

       

      一般公共預算財政撥款支出決算表

       

       

       

       

       

       

      公開05表

      單位:青陽縣委辦公室

       

       

       

       

       

      金額單位:萬元

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      本年支出

      合計

      基本支出

      項目支出

      欄次

      1

      2

      3

      合計

      1,290.18

      1,290.18

       

      201

      一般公共服務支出

      1,192.65

      1,192.65

       

      20103

      政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務

      1.21

      1.21

       

      2010301

        行政運行

      0.21

      0.21

       

      2010308

        信訪事務

      1.00

      1.00

       

      20113

      商貿(mào)事務

      36.00

      36.00

       

      2011308

        招商引資

      36.00

      36.00

       

      20131

      黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務

      1,155.44

      1,155.44

       

      2013101

        行政運行

      1,079.55

      1,079.55

       

      2013150

        事業(yè)運行

      41.89

      41.89

       

      2013199

        其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務支出

      34.00

      34.00

       

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      46.52

      46.52

       

      20805

      行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

      45.30

      45.30

       

      2080501

        行政單位離退休

      10.62

      10.62

       

      2080505

        機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

      34.67

      34.67

       

      20808

      撫恤

      1.22

      1.22

       

      2080801

        死亡撫恤

      1.22

      1.22

       

      210

      衛(wèi)生健康支出

      14.33

      14.33

       

      21011

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

      14.33

      14.33

       

      2101101

        行政單位醫(yī)療

      11.49

      11.49

       

      2101102

        事業(yè)單位醫(yī)療

      2.84

      2.84

       

      221

      住房保障支出

      36.69

      36.69

       

      22102

      住房改革支出

      36.69

      36.69

       

      2210201

        住房公積金

      36.69

      36.69

       

      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      — 5.%d —

       

       

      一般公共預算財政撥款基本支出決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開06表

      單位:青陽縣委辦公室

       

       

       

       

       

       

       

      金額單位:萬元

      人員經(jīng)費

      公用經(jīng)費

      經(jīng)濟分類科目編碼

      科目名稱

      金額

      經(jīng)濟分類科目編碼

      科目名稱

      金額

      經(jīng)濟分類科目編碼

      科目名稱

      金額

      301

      工資福利支出

      695.89

      302

      商品和服務支出

      582.44

      307

      債務利息及費用支出

       

      30101

        基本工資

      250.00

      30201

        辦公費

      266.94

      30701

        國內(nèi)債務付息

       

      30102

        津貼補貼

      180.00

      30202

        印刷費

      10.00

      30702

        國外債務付息

       

      30103

        獎金

       

      30203

        咨詢費

       

      30703

        國內(nèi)債務發(fā)行費用

       

      30106

        伙食補助費

       

      30204

        手續(xù)費

       

      30704

        國外債務發(fā)行費用

       

      30107

        績效工資

       

      30205

        水費

       

      310

      資本性支出

       

      30108

        機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

       

      30206

        電費

      6.00

      31001

        房屋建筑物購建

       

      30109

        職業(yè)年金繳費

       

      30207

        郵電費

      13.00

      31002

        辦公設(shè)備購置

       

      30110

        職工基本醫(yī)療保險繳費

       

      30208

        取暖費

       

      31003

        專用設(shè)備購置

       

      30111

        公務員醫(yī)療補助繳費

       

      30209

        物業(yè)管理費

       

      31005

        基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

       

      30112

        其他社會保障繳費

      34.88

      30211

        差旅費

      15.00

      31006

        大型修繕

       

      30113

        住房公積金

      36.69

      30212

        因公出國(境)費用

       

      31007

        信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

       

      30114

        醫(yī)療費

      14.33

      30213

        維修(護)費

      10.00

      31008

        物資儲備

       

      30199

        其他工資福利支出

      180.00

      30214

        租賃費

       

      31009

        土地補償

       

      303

      對個人和家庭的補助

      11.84

      30215

        會議費

      44.00

      31010

        安置補助

       

      30301

        離休費

      10.62

      30216

        培訓費

      0.30

      31011

        地上附著物和青苗補償

       

      30302

        退休費

       

      30217

        公務接待費

      9.50

      31012

        拆遷補償

       

      30303

        退職(役)費

       

      30218

        專用材料費

      60.00

      31013

        公務用車購置

       

      30304

        撫恤金

      1.22

      30224

        被裝購置費

       

      31019

        其他交通工具購置

       

      30305

        生活補助

       

      30225

        專用燃料費

       

      31021

        文物和陳列品購置

       

      30306

        救濟費

       

      30226

        勞務費

      0.70

      31022

        無形資產(chǎn)購置

       

      30307

        醫(yī)療費補助

       

      30227

        委托業(yè)務費

       

      31099

        其他資本性支出

       

      30308

        助學金

       

      30228

        工會經(jīng)費

      10.00

      312

      對企業(yè)補助

       

      30309

        獎勵金

       

      30229

        福利費

       

      31201

        資本金注入

       

      30310

        個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

       

      30231

        公務用車運行維護費

       

      31203

        政府投資基金股權(quán)投資

       

      30311

        代繳社會保險費

       

      30239

        其他交通費用

       

      31204

        費用補貼

       

      30399

        其他對個人和家庭的補助

       

      30240

        稅金及附加費用

       

      31205

        利息補貼

       

       

       

       

      30299

        其他商品和服務支出

      137.00

      31299

        其他對企業(yè)補助

       

       

       

       

       

       

       

      399

      其他支出

       

       

       

       

       

       

       

      39906

        贈與

       

       

       

       

       

       

       

      39907

        國家賠償費用支出

       

       

       

       

       

       

       

      39908

         對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

       

       

       

       

       

       

       

      39999

        其他支出

       

      人員經(jīng)費合計

      707.74

      公用經(jīng)費合計

      582.44

      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      — 6 —

       

       

       

       

      政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開07表

      單位:青陽縣委辦公室

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      金額單位:萬元

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      本年收入

      本年支出

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      合計

      基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

      項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      合計

      基本支出

      項目支出

      合計

      基本支出

      項目支出

      合計

      基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

      項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

      項目支出結(jié)余

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12

      13

      合計

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      — 7.%d —

       

       

       

       

       

       

       

      國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

       

       

       

       

       

       

      公開08表

      單位:青陽縣委辦公室

       

       

       

       

       

      金額單位:萬元

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      本年支出

      合計

      基本支出

      項目支出

      欄次

      1

      2

      3

      合計

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      — 8.%d —

       

       

      一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

       

       

      公開09表

      單位:青陽縣委辦公室

       

      金額單位:萬元

      項目

      預算數(shù)

      決算數(shù)

      因公出國(境)費

       

       

      公務接待費

      9.50

      9.50

      公務用車購置及運行維護費

       

       

          其中:公務用車運行維護費

       

       

                公務用車購置費

       

       

      合計

      9.50

      9.50

      注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù),決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

       

       

       

       

      — 9 —

       

       

       

      三、支出情況說明

      2021年度收入總計1290.18萬元,支出總計1290.18萬元。其中,“一般公共服務”2021年度決算1192.65萬元,占本年收入的92.44%。“社會保障和就業(yè)”2021年度決算46.52萬元,占本年收入3.61%。3“醫(yī)療衛(wèi)生”2021年度決算14.33萬元,占本年收入的1.11%。“住房保障支出”2021年度決算36.69萬元,占本年收入的2.84%

      四、財政撥款收入支出決算情況說明

      本年收入合計1290.18萬元,本年支入合計1290.18萬元,與2020年相比,收、支總計增加519.23萬元。原因是2021年一般公共服務等支出增加。

      五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

      (一)一般公共預算財政撥款收入決算情況說明

        2021年度一般公共預算財政撥款收入1290.18萬元,占本年收入的100%,2020年相比,收入總計增加519.23萬元。原因是2021年一般公共服務等支出增加。

       

      (二)一般公共預算財政撥款收入決算情況說明

        2021年度一般公共預算財政撥款支入1290.18萬元,占本年收入的100%,2020年相比,支出總計增加519.23萬元。原因是2020年一般公共服務等支出增加。

      (三)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

      2021年一般公共預算財政撥款支出合計1290.18萬元,主要用于以下方面:“一般公共服務”2021年度決算1192.65萬元,占本年收入的92.44%?!吧鐣U虾途蜆I(yè)”2021年度決算46.52萬元,占本年收入3.61%。3“醫(yī)療衛(wèi)生”2021年度決算14.33萬元,占本年收入的1.11%?!白》勘U现С觥?021年度決算36.69萬元,占本年收入的2.84%

      (四)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)具體情況

      2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為801.43萬元,決算為1290.18萬元,完成年初預算的161%,決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是機關(guān)運行等增加

      1.“一般公共服務”2021年度預算數(shù)為801.43,支出決算1290.18萬元,完成年初預算的161%。決算數(shù)大于預算數(shù)主要用于機關(guān)的正常運行。

      2.“社會保障和就業(yè)”2021年初預算數(shù)47.97,決算46.52萬元,完成年初預算的97%。決算數(shù)小于預算數(shù),主要是人員變動。

      3.“醫(yī)療衛(wèi)生”2021年度預算數(shù)30.05,決算14.33萬元,完成年初預算的48%。決算數(shù)小于預算數(shù),主要工資變動支出。

      4.“住房保障支出”2021年初預算25.37,決算36.69萬元,完成年初預算的145%。其主要用于局機關(guān)及所屬預算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

      (四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

      2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為801.43萬元,支出決算為1290.18萬元,完成年初預算的161%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是體制改革,本部機關(guān)干部職工變動,人員基本工資支出增多;二是對個人和家庭的補助支出(含退休費、撫恤金、醫(yī)療費、住房公積金等)增多。 

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2021年度財政撥款基本支出1290.18萬元,其中人員經(jīng)費707.74萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、資金、社會保障繳費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、退休費、撫恤金、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出;公用經(jīng)費482.44萬元,主要包括:辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用支出等。

      七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

      縣委辦沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

      八、其他重要事項的情況說明

      (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

      2021年度,青陽縣委辦機關(guān)運行經(jīng)費53.53萬元,與2020年相比,機關(guān)運行經(jīng)費減少10萬元。主要原因:完善修訂了機關(guān)管理制度,日常辦公經(jīng)費開支壓縮;機關(guān)辦公設(shè)備及空調(diào)維修、維護費減少。

      (二)政府采購支出情況。

      2021年度,青陽縣委辦政府采購支出總額1.49萬元,其中:政府采購貨物支出1.49萬元,占政府采購支出總額的100%。

      (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

      縣委辦自公車改革之后,僅一輛執(zhí)法用車(定點停放)保障機要局公差使用。截止到2021年12月31日,單位無價值50萬元以上的通用設(shè)備,無價值100萬元以上的專用設(shè)備。


      (四)關(guān)于 2021 年度預算績效情況說明


      1.預算績效管理工作開展情況。


      根據(jù)預算績效管理要求,我單位對 2021 年度納入單位預算的項
      目支出全面開展了績效自評,共 1個項目,涉及資金 314萬元。
      從評價情況看,2021 年,青陽縣縣委辦能夠加強項目預算管
      理,自評項目績效目標總體明確,年度各項目建設(shè)任務完成預期目標,
      項目經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益顯著,對社會經(jīng)濟發(fā)展的可持續(xù)影響 正
      在顯現(xiàn),服務對象滿意度高,年度績效目標總體完成情況較好。

      2.單位決算中項目績效自評結(jié)果。
      青陽縣縣委辦 2021 年度單位決算中項目績效自評結(jié)果。

      附件1:

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      項目支出績效自評表

        2021 年度)

      項目名稱

      黨委辦各項業(yè)務工作經(jīng)費

      主管部門

      青陽縣委辦

      實施單位

      縣委辦

      項目資金
      (萬元)

       

      年初預算數(shù)

      全年預算數(shù)

      全年執(zhí)行數(shù)

      分值

      執(zhí)行率

      得分

      年度資金總額

      314

      314

      314

      10

      100%

      10

      其中:當年財政撥款

      314

      314

      314

      100%

            上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

       

       

       

       

        其他資金

       

       

       

       

      年度總體目標

      預期目標

      實際完成情況

      黨委辦各項業(yè)務工作經(jīng)費總體目標314萬

      已全部完成

      績效目標

      一級指標

      二級指標

      三級指標

      年度指標值

      實際完成值

      分值

      得分

      偏差原因分析及改進措施

      產(chǎn)出指標

      數(shù)量指標

      指標1:黨建工作開展次數(shù)

      5

      5

      50

      5

       

      指標2:黨委辦各項業(yè)務工作開展次數(shù)

      60

      60

      5

       

      ……

       

       

       

       

      質(zhì)量指標

      指標1:業(yè)務工作實績目標完成度

      100%

      100%

      15

       

      指標2:

       

       

       

       

      ……

       

       

       

       

      時效指標

      指標1:資金下達時效

      100%

      100%

      5

       

      指標2:資金使用時效

      100%

      100%

      5

       

      ……

       

       

       

       

      成本指標

      指標1:黨建工作業(yè)務經(jīng)費

      10萬

      10萬

      5

       

      指標2:黨委辦各項業(yè)務工作

      304萬

      304萬

      10

       

      ……

       

       

       

       

      效益指標

      經(jīng)濟效益指標

      指標1:黨建工作實績

      100%

      100%

      30

      15

       

      指標2:黨委辦各項業(yè)務工作實績

      100%

      100%

      15

       

      ……

       

       

       

       

      社會效益指標

      指標1:

       

       

       

       

      指標2:

       

       

       

       

      ……

       

       

       

       

      生態(tài)效益指標

      指標1:

       

       

       

       

      指標2:

       

       

       

       

      ……

       

       

       

       

      可持續(xù)影響指標

      指標1:

       

       

       

       

      指標2:

       

       

       

       

      ……

       

       

       

       

      服務對象滿意度指標

      服務對象滿意度指標

      指標1服務對象滿意目標

      100%

      100%

      10

      10

       

      指標2:

       

       

       

       

      ……

       

       

       

       

      總分

      100

      100

       

       

       

      第四部分  名詞解釋

      一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。 
      二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 
      三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。 
      四、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 
      五、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。 
      六、三公經(jīng)費:納入財政預決算管理的三公經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置科)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支原各類公務接待(含外賓接待)支出。 
      七、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      1.青陽縣縣委收入支出決算公開表

      2. 青陽縣縣委辦收入決算公開表

      3. 青陽縣縣委辦公共財政預算支出決算表

      4. 青陽縣縣委辦公共財政支出決算公開表

      5. 青陽縣縣委辦一般公共財政收入支出決算公開表

      6.青陽縣委辦一般公共財政撥款基本支出決算公開表

      7.青陽縣委辦政府性基金財政性撥款收入支出決算表

      8.青陽縣委辦一般公共財政預算撥款開支的“三公”經(jīng)費決算情況表

       附件:

      青陽縣縣委辦2021“三公”經(jīng)費

      財政撥款支出決算情況

       

      一、2021“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表

      單位:萬元

       

      數(shù)

       

      9.5

      因公出國(境)費

                         

      公務接待費

                         9.5

      公務用車購置及運行費

                         

        其中:公務用車運行維護費

                         

             公務用車購置

       

      二、2021“三公”經(jīng)費財政撥款支出情況說明

      (一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

      青陽縣縣委辦2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為9.5萬元,支出決算為9.5萬元,完成預算的100%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因本單位嚴格執(zhí)行預算標準,嚴控預算費用,為全面反映“三公”經(jīng)費支出,本次公布的“三公”經(jīng)費決算為部門匯總數(shù)。

      (二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

       青陽縣縣委辦2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費用支出決算0萬元,占0%,公務接待費支出決算9.5萬元,占100%,公務用車購置及運行維護費支出決算0元,占0%。具體情況如下:

      1. 因公出國(境)費支出0萬元,與2021年度預算相比減少0萬元,下降0%。2021年青陽縣縣委辦因公出國(境)團組0次,出國(境)0人次。

      2. 公務接待費支出決算9.5萬元,與2021年度預算相比減少0萬元,下降0%,2021年公務接待270批次,1750人,2021年公務接待費用主要用于接待上級、外縣單位業(yè)務指導和工作調(diào)研等財政公務往來支出等。在公務接待中,貫徹黨中央八項規(guī)定、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、省委。省政府30條具體要求,嚴格執(zhí)行《安徽省直單位接待經(jīng)費管理暫行辦法》(財行〔2013〕207號)規(guī)定。

      3. 公務用車購置及運行費支出0萬元,與2021年預算相比,減少0元,下降0%,2021年沒有安排公務用車購置費,沒有安排公務用車運行維護, 2021年,青陽縣縣委辦機關(guān)公務用車由縣行管局統(tǒng)一安排。

      二、2021“三公”經(jīng)費財政撥款支出增減情況說明

      2021年“三公”經(jīng)費9.5萬元比2020年“三公”經(jīng)費9.5萬元減少0萬元,原因是比上年度因公出國費用減少0萬元,公務接待費減少0萬元,公車運行及購置費減少0萬元。

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