索引號: | 11341823003291907X/202209-00008 | 組配分類: | 部門決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽縣交通運(yùn)輸局 | 主題分類: | 工業(yè)、交通 |
名稱: | 青陽縣老山超限超載檢測站2021年度決算公開 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-09-15 | |
廢止日期: |
目 錄
第一部分青陽縣老山超限超載檢測站概況
一、主要職責(zé)
二、單位決算構(gòu)成
第二部分青陽縣老山超限超載檢測站2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分青陽縣老山超限超載檢測站2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 青陽縣老山超限超載檢測站概況
一、主要職責(zé)
1、宣傳、貫徹、執(zhí)行國家有關(guān)車輛超限治理的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策;
2、制定公路超限檢測站的各項管理制度;
3、依法對在公路上行駛的車輛進(jìn)行超限檢測,認(rèn)定、查處和糾正違法行為;
4、監(jiān)督當(dāng)事人對超限運(yùn)輸車輛采取卸載、分裝等消除違法狀態(tài)的改正措施;
5、收集、整理、上報有關(guān)檢測、執(zhí)法等數(shù)據(jù)和動態(tài)信息;
6、管理、維護(hù)公路超限檢測站的設(shè)施、設(shè)備和信息系統(tǒng);
7、法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。
二、單位決算構(gòu)成
青陽縣老山超限超載檢測站2021年度部門決算為事業(yè)單位決算,單位性質(zhì)為全額撥款事業(yè)單位。僅包括單位本級決算,無其他下屬單位決算,詳細(xì)情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
1 |
青陽縣老山超限超載檢測站 |
第二部分青陽縣老山超限超載檢測站2021年度單位決算表
收入支出決算總表 |
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|
|
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|
公開01表 |
單位:青陽縣老山超限超載檢測站 |
|
|
|
金額單位:萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
1 |
323.08 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
37 |
|
四、上級補(bǔ)助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
40 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
41 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42 |
34.61 |
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
43 |
9.54 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
47 |
242.53 |
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
36.40 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
58 |
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
59 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
60 |
|
本年收入合計 |
27 |
323.08 |
本年支出合計 |
61 |
323.08 |
使用非財政撥款結(jié)余 |
28 |
|
結(jié)余分配 |
62 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
總計 |
31 |
323.08 |
總計 |
65 |
323.08 |
注:本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
||||||
單位: |
青陽縣老山超限超載檢測站 |
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|
||||||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||||||
小計 |
其中:教育收費(fèi) |
|||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||
合計 |
323.08 |
323.08 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
34.61 |
34.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
24.69 |
24.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
24.69 |
24.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
20808 |
撫恤 |
9.23 |
9.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2080801 |
死亡撫恤 |
9.23 |
9.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
9.54 |
9.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.54 |
9.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.54 |
9.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
242.53 |
242.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
242.53 |
242.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2140112 |
公路運(yùn)輸管理 |
242.53 |
242.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
221 |
住房保障支出 |
36.40 |
36.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
22102 |
住房改革支出 |
36.40 |
36.40 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2210201 |
住房公積金 |
20.55 |
20.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
15.85 |
15.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
|
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
||
單位: |
青陽縣老山超限超載檢測站 |
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
||||
功能分類科目編碼 |
功能分類科目編碼 |
功能分類科目編碼 |
功能分類科目編碼 |
功能分類科目編碼 |
功能分類科目編碼 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合計 |
323.08 |
323.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
34.61 |
34.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
24.69 |
24.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
24.69 |
24.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20808 |
撫恤 |
9.23 |
9.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080801 |
死亡撫恤 |
9.23 |
9.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
9.54 |
9.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.54 |
9.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.54 |
9.54 |
|
|
|
|
||||
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
242.53 |
242.53 |
|
|
|
|
||||
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
242.53 |
242.53 |
|
|
|
|
||||
2140112 |
公路運(yùn)輸管理 |
242.53 |
242.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
36.40 |
36.40 |
|
|
|
|
||||
22102 |
住房改革支出 |
36.40 |
36.40 |
|
|
|
|
||||
2210201 |
住房公積金 |
20.55 |
20.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
15.85 |
15.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
注:本表反映單位本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
||
單位:青陽縣老山超限超載檢測站 |
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
||
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
323.08 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
|
|
|
|
||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
|
|
|
|
||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
||
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|
|
|
|
||
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
|
|
||
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
34.61 |
34.61 |
|
|
||
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
9.54 |
9.54 |
|
|
||
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
|
|
|
||
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
|
|
|
|
||
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
|
|
|
|
||
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
242.53 |
242.53 |
|
|
||
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
||
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
||
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
||
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
36.40 |
36.40 |
|
|
||
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
|
|
|
|
||
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
50 |
|
|
|
|
||
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
||
本年收入合計 |
24 |
323.08 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
53 |
|
|
|
|
||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
54 |
|
|
|
|
||
一般公共預(yù)算財政撥款 |
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
||
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
27 |
|
本年支出合計 |
56 |
323.08 |
323.08 |
|
|
||
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
28 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
|
|
|
|
||
總計 |
29 |
323.08 |
總計 |
58 |
323.08 |
323.08 |
|
|
||
注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|||
單位:青陽縣老山超限超載檢測站 |
|
|
金額單位:萬元 |
||||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
|||||||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合計 |
323.08 |
323.08 |
|
||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
34.61 |
34.61 |
|
|||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
24.69 |
24.69 |
|
|||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
24.69 |
24.69 |
|
|||||
20808 |
撫恤 |
9.23 |
9.23 |
|
|||||
2080801 |
死亡撫恤 |
9.23 |
9.23 |
|
|||||
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.69 |
0.69 |
|
|||||
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.69 |
0.69 |
|
|||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
9.54 |
9.54 |
|
|||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.54 |
9.54 |
|
|||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.54 |
9.54 |
|
|||||
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
242.53 |
242.53 |
|
|||||
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
242.53 |
242.53 |
|
|||||
2140112 |
公路運(yùn)輸管理 |
242.53 |
242.53 |
|
|||||
221 |
住房保障支出 |
36.40 |
36.40 |
|
|||||
22102 |
住房改革支出 |
36.40 |
36.40 |
|
|||||
2210201 |
住房公積金 |
20.55 |
20.55 |
|
|||||
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
15.85 |
15.85 |
|
|||||
注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
|
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|
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|
公開06表 |
|
單位:青陽縣老山超限超載檢測站 |
|
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|
金額單位:萬元 |
|||
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
295.05 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
18.80 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
77.48 |
30201 |
辦公費(fèi) |
1.00 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
63.66 |
30202 |
印刷費(fèi) |
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
30103 |
獎金 |
77.32 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
4.82 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30107 |
績效工資 |
0.45 |
30205 |
水費(fèi) |
0.20 |
310 |
資本性支出 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
24.69 |
30206 |
電費(fèi) |
1.84 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
0.60 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
9.54 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
0.69 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.21 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
20.55 |
30212 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
|
31008 |
物資儲備 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
15.85 |
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
9.23 |
30215 |
會議費(fèi) |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.24 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.86 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
30303 |
退職(役)費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
8.43 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.80 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
4.56 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
1.72 |
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
7.58 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
30311 |
代繳社會保險費(fèi) |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
|
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計 |
304.28 |
公用經(jīng)費(fèi)合計 |
18.8 |
||||||
注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開07表
單位: |
青陽縣老山超限超載檢測站 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
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功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|||||||||||||||
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|||||||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||||
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
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|
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|
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||||||
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
說明:青陽縣老山超限超載檢測站沒有政府性基金預(yù)算收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
公開08表 |
||||||
單位:青陽縣老山超限超載檢測站 金額單位:萬元 |
||||||
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
合計 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
說明:青陽縣老山超限超載檢測站沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
第三部分青陽縣老山超限超載檢測站2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計323.08萬元(含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計323.08萬元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計323.08萬元,其中:財政撥款收入323.08萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計323.08萬元,其中:基本支出323.08萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計323.08萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計323.08萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出323.08萬元,占本年支出的100%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出323.08萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出242.53萬元,占75%;衛(wèi)生健康(類)支出9.53萬元,占3%;社會保障和就業(yè)(類)支出34.61萬元,占11%;住房保障(類)支出36.4萬元,占11%。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為255.4萬元,支出決算為323.08萬元,完成年初預(yù)算的126%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資調(diào)資及一次性工作獎勵、提租補(bǔ)貼年初未列入年初預(yù)算。具體情況如下:
1. 交通運(yùn)輸(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路運(yùn)輸管理(項)。年初預(yù)算為192.27萬元,支出決算為242.53萬元,完成年初預(yù)算的126%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資調(diào)資及一次性工作獎勵發(fā)放。
2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)(項)。年初預(yù)算為22.90萬元,支出決算為24.69萬元,完成年初預(yù)算的108%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基數(shù)調(diào)整。
3.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)年初預(yù)算為0萬元,支出決算為9.23萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一名在職職工病逝。
4.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)(項)。年初預(yù)算為9.61萬元,支出決算為9.54萬元,完成年初預(yù)算的99%。
5.住房保障(類)住房改革(款) 住房公積金(項)。年初預(yù)算為17.17萬元,支出決算為20.55萬元,完成年初預(yù)算的120%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
6.住房保障(類)住房改革(款)提租補(bǔ)貼(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為15.85萬元,增加了提租補(bǔ)貼。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支323.08萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)304.28萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、代繳社會保險費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)18.8萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他支出等。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入0萬元,本年支出0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下:
說明:青陽縣老山超限超載檢測站沒有政府性基金預(yù)算收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
青陽縣老山超限超載檢測站沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年度,青陽縣老山超限超載檢測站機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.8萬元。
(二)政府采購支出情況。
2021年度,青陽縣老山超限超載檢測站政府采購支出總額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日,青陽縣老山超限超載檢測站共有車輛2輛。其中:執(zhí)法執(zhí)勤車1輛,其他用車1輛。
(四)關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明
青陽縣老山超限超載檢測站2021年度沒有納入部門預(yù)算的項目支出,因此無相關(guān)內(nèi)容。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政單位取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
青陽縣老山超限超載檢測站2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
一、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位:萬元
項 目 |
預(yù) 算 數(shù) |
決 算 數(shù) |
合 計 |
14 |
8.44 |
因公出國(境)費(fèi) |
0 |
0 |
公務(wù)接待費(fèi) |
6 |
0.86 |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
8 |
7.58 |
其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
8 |
7.58 |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
0 |
0 |
二、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。
青陽縣老山超限超載檢測站2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為14萬元,支出決算為8.44萬元,完成預(yù)算的60%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法機(jī)構(gòu)改革,我單位由市公路局整體下劃至青陽縣交通運(yùn)輸局,交接工作流程尚未完善,部分公務(wù)接待由市局或縣交通運(yùn)輸局安排。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。
青陽縣老山超限超載檢測站2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.86萬元,占10%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7.58萬元,占90%。2020年未入縣財政預(yù)算系統(tǒng),故無比較數(shù)據(jù)。
1、公務(wù)接待費(fèi)支出0.86萬元, 與2021年度預(yù)算相比,減少5.14萬元,下降86%,下降的原因是交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法機(jī)構(gòu)改革,我單位由市公路局整體下劃至青陽縣交通運(yùn)輸局,交接工作流程尚未完善,部分公務(wù)接待由市局或縣交通運(yùn)輸局安排。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.58萬元,與2021年度預(yù)算相比,減少0.42萬元,下降5%,下降的原因是嚴(yán)格實行公車管理制度,費(fèi)用降低。截至2021年12月31日,青陽縣老山超限超載檢測站開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
主辦單位:青陽縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
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