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      索引號: 11341823003291907X/202209-00008 組配分類: 部門決算
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 青陽縣交通運(yùn)輸局 主題分類: 工業(yè)、交通
      名稱: 青陽縣老山超限超載檢測站2021年度決算公開 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2022-09-15
      廢止日期:
      青陽縣老山超限超載檢測站2021年度決算公開
      發(fā)布時間:2022-09-15 10:14 來源:青陽縣交通運(yùn)輸局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

      目 錄

      第一部分青陽縣老山超限超載檢測站概況

      一、主要職責(zé)

      二、單位決算構(gòu)成

      第二部分青陽縣老山超限超載檢測站2021年度單位決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

      七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

      八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

      第三部分青陽縣老山超限超載檢測站2021年度單位決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

      六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

      七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

      八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

      九、其他重要事項情況說明

      第四部分 名詞解釋




      第一部分 青陽縣老山超限超載檢測站概況

      一、主要職責(zé)

      1、宣傳、貫徹、執(zhí)行國家有關(guān)車輛超限治理的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策;

         2、制定公路超限檢測站的各項管理制度;

        3、依法對在公路上行駛的車輛進(jìn)行超限檢測,認(rèn)定、查處和糾正違法行為;

         4、監(jiān)督當(dāng)事人對超限運(yùn)輸車輛采取卸載、分裝等消除違法狀態(tài)的改正措施;

        5、收集、整理、上報有關(guān)檢測、執(zhí)法等數(shù)據(jù)和動態(tài)信息;

        6、管理、維護(hù)公路超限檢測站的設(shè)施、設(shè)備和信息系統(tǒng);

         7、法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。

      二、單位決算構(gòu)成

      青陽縣老山超限超載檢測站2021年度部門決算為事業(yè)單位決算,單位性質(zhì)為全額撥款事業(yè)單位。僅包括單位本級決算,無其他下屬單位決算,詳細(xì)情況見下表:

      序號

      單位名稱

      1

      青陽縣老山超限超載檢測站



      第二部分青陽縣老山超限超載檢測站2021年度單位決算表



      收入支出決算總表

       

       

       

       

       

      公開01表

      單位:青陽縣老山超限超載檢測站

       

       

       

      金額單位:萬元

      收入

      支出

      項目

      行次

      金額

      項目

      行次

      金額

      欄次

       

      1

      欄次

       

      2

      一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

      1

      323.08

      一、一般公共服務(wù)支出

      35

       

      二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入

      2

       

      二、外交支出

      36

       

      三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入

      3

       

      三、國防支出

      37

       

      四、上級補(bǔ)助收入

      4

       

      四、公共安全支出

      38

       

      五、事業(yè)收入

      5

       

      五、教育支出

      39

       

      六、經(jīng)營收入

      6

       

      六、科學(xué)技術(shù)支出

      40

       

      七、附屬單位上繳收入

      7

       

      七、文化旅游體育與傳媒支出

      41

       

      八、其他收入

      8

       

      八、社會保障和就業(yè)支出

      42

      34.61

       

      9

       

      九、衛(wèi)生健康支出

      43

      9.54

       

      10

       

      十、節(jié)能環(huán)保支出

      44

       

       

      11

       

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      45

       

       

      12

       

      十二、農(nóng)林水支出

      46

       

       

      13

       

      十三、交通運(yùn)輸支出

      47

      242.53

       

      14

       

      十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

      48

       

       

      15

       

      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

      49

       

       

      16

       

      十六、金融支出

      50

       

       

      17

       

      十七、援助其他地區(qū)支出

      51

       

       

      18

       

      十八、自然資源海洋氣象等支出

      52

       

       

      19

       

      十九、住房保障支出

      53

      36.40

       

      20

       

      二十、糧油物資儲備支出

      54

       

       

      21

       

      二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

      55

       

       

      22

       

      二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

      56

       

       

      23

       

      二十三、其他支出

      57

       

       

      24

       

      二十四、債務(wù)還本支出

      58

       

       

      25

       

      二十五、債務(wù)付息支出

      59

       

       

      26

       

      二十六、抗疫特別國債安排的支出

      60

       

      本年收入合計

      27

      323.08

      本年支出合計

      61

      323.08

      使用非財政撥款結(jié)余

      28

       

      結(jié)余分配

      62

       

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      29

       

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      63

       

       

      30

       

       

      64

       

      總計

      31

      323.08

      總計

      65

      323.08

      注:本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。










      收入決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開02表


      單位:

      青陽縣老山超限超載檢測站

       

       

       

       

       

      金額單位:萬元


      功能分類科目編碼

      科目名稱

      本年收入合計

      財政撥款收入

      上級補(bǔ)助收入

      事業(yè)收入

      經(jīng)營收入

      附屬單位上繳收入

      其他收入

      小計

      其中:教育收費(fèi)

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      合計

      323.08

      323.08

       

       

       

       

       

       

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      34.61

      34.61

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20805

      行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

      24.69

      24.69

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080505

        機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

      24.69

      24.69

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20808

      撫恤

      9.23

      9.23

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080801

        死亡撫恤

      9.23

      9.23

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20899

      其他社會保障和就業(yè)支出

      0.69

      0.69

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2089999

        其他社會保障和就業(yè)支出

      0.69

      0.69

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      210

      衛(wèi)生健康支出

      9.54

      9.54

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      21011

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

      9.54

      9.54

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2101102

        事業(yè)單位醫(yī)療

      9.54

      9.54

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      214

      交通運(yùn)輸支出

      242.53

      242.53

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      21401

      公路水路運(yùn)輸

      242.53

      242.53

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2140112

        公路運(yùn)輸管理

      242.53

      242.53

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      221

      住房保障支出

      36.40

      36.40

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      22102

      住房改革支出

      36.40

      36.40

       

       

       

       

       

       

      2210201

        住房公積金

      20.55

      20.55

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2210202

        提租補(bǔ)貼

      15.85

      15.85

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

       










      支出決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開03表

      單位:

      青陽縣老山超限超載檢測站

       

       

       

       

       

      金額單位:萬元

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      本年支出合計

      基本支出

      項目支出

      上繳上級支出

      經(jīng)營支出

      對附屬單位補(bǔ)助支出

      功能分類科目編碼

      功能分類科目編碼

      功能分類科目編碼

      功能分類科目編碼

      功能分類科目編碼

      功能分類科目編碼

      3

      4

      5

      6

      合計

      323.08

      323.08

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      34.61

      34.61

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20805

      行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

      24.69

      24.69

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080505

        機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

      24.69

      24.69

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20808

      撫恤

      9.23

      9.23

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080801

        死亡撫恤

      9.23

      9.23

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20899

      其他社會保障和就業(yè)支出

      0.69

      0.69

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2089999

        其他社會保障和就業(yè)支出

      0.69

      0.69

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      210

      衛(wèi)生健康支出

      9.54

      9.54

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      21011

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

      9.54

      9.54

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2101102

        事業(yè)單位醫(yī)療

      9.54

      9.54

       

       

       

       

      214

      交通運(yùn)輸支出

      242.53

      242.53

       

       

       

       

      21401

      公路水路運(yùn)輸

      242.53

      242.53

       

       

       

       

      2140112

        公路運(yùn)輸管理

      242.53

      242.53

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      221

      住房保障支出

      36.40

      36.40

       

       

       

       

      22102

      住房改革支出

      36.40

      36.40

       

       

       

       

      2210201

        住房公積金

      20.55

      20.55

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2210202

        提租補(bǔ)貼

      15.85

      15.85

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      注:本表反映單位本年度各項支出情況。









      財政撥款收入支出決算總表

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開04表

      單位:青陽縣老山超限超載檢測站

       

       

       

       

       

      金額單位:萬元

      收     入

      支     出

      項目

      行次

      金額

      項目

      行次

      小計

      一般公共預(yù)算財政撥款

      政府性基金預(yù)算財政撥款

      國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

      欄次

       

      1

      欄次

       

      2

      3

      4

      5

      一、一般公共預(yù)算財政撥款

      1

      323.08

      一、一般公共服務(wù)支出

      30

       

       

       

       

      二、政府性基金預(yù)算財政撥款

      2

       

      二、外交支出

      31

       

       

       

       

      三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

      3

       

      三、國防支出

      32

       

       

       

       

       

      4

       

      四、公共安全支出

      33

       

       

       

       

       

      5

       

      五、教育支出

      34

       

       

       

       

       

      6

       

      六、科學(xué)技術(shù)支出

      35

       

       

       

       

       

      7

       

      七、文化旅游體育與傳媒支出

      36

       

       

       

       

       

      8

       

      八、社會保障和就業(yè)支出

      37

      34.61

      34.61

       

       

       

      9

       

      九、衛(wèi)生健康支出

      38

      9.54

      9.54

       

       

       

      10

       

      十、節(jié)能環(huán)保支出

      39

       

       

       

       

       

      11

       

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      40

       

       

       

       

       

      12

       

      十二、農(nóng)林水支出

      41

       

       

       

       

       

      13

       

      十三、交通運(yùn)輸支出

      42

      242.53

      242.53

       

       

       

      14

       

      十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

      43

       

       

       

       

       

      15

       

      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

      44

       

       

       

       

       

      16

       

      十六、金融支出

      45

       

       

       

       

       

      17

       

      十七、援助其他地區(qū)支出

      46

       

       

       

       

       

      18

       

      十八、自然資源海洋氣象等支出

      47

       

       

       

       

       

      19

       

      十九、住房保障支出

      48

      36.40

      36.40

       

       

       

      20

       

      二十、糧油物資儲備支出

      49

       

       

       

       

       

      21

       

      二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

      50

       

       

       

       

       

      22

       

      二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

      51

       

       

       

       

       

      23

       

      二十三、其他支出

      52

       

       

       

       

      本年收入合計

      24

      323.08

      二十四、債務(wù)還本支出

      53

       

       

       

       

      年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      25

       

      二十五、債務(wù)付息支出

      54

       

       

       

       

        一般公共預(yù)算財政撥款

      26

       

      二十六、抗疫特別國債安排的支出

      55

       

       

       

       

        政府性基金預(yù)算財政撥款

      27

       

      本年支出合計

      56

      323.08

      323.08

       

       

        國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

      28

       

      年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      57

       

       

       

       

      總計

      29

      323.08

      總計

      58

      323.08

      323.08

       

       

      注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。





      一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

       

       

       

       

       

       

      公開05表

      單位:青陽縣老山超限超載檢測站

       

       

      金額單位:萬元

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      本年支出

      合計

      基本支出

      項目支出

      欄次

      1

      2

      3

      合計

      323.08

      323.08

       

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      34.61

      34.61

       

      20805

      行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

      24.69

      24.69

       

      2080505

        機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

      24.69

      24.69

       

      20808

      撫恤

      9.23

      9.23

       

      2080801

        死亡撫恤

      9.23

      9.23

       

      20899

      其他社會保障和就業(yè)支出

      0.69

      0.69

       

      2089999

        其他社會保障和就業(yè)支出

      0.69

      0.69

       

      210

      衛(wèi)生健康支出

      9.54

      9.54

       

      21011

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

      9.54

      9.54

       

      2101102

        事業(yè)單位醫(yī)療

      9.54

      9.54

       

      214

      交通運(yùn)輸支出

      242.53

      242.53

       

      21401

      公路水路運(yùn)輸

      242.53

      242.53

       

      2140112

        公路運(yùn)輸管理

      242.53

      242.53

       

      221

      住房保障支出

      36.40

      36.40

       

      22102

      住房改革支出

      36.40

      36.40

       

      2210201

        住房公積金

      20.55

      20.55

       

      2210202

        提租補(bǔ)貼

      15.85

      15.85

       

      注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。






      一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開06表

      單位:青陽縣老山超限超載檢測站

       

       

       

       

       

      金額單位:萬元

      人員經(jīng)費(fèi)

      公用經(jīng)費(fèi)

      經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

      科目名稱

      金額

      經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

      科目名稱

      金額

      經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

      科目名稱

      金額

      301

      工資福利支出

      295.05

      302

      商品和服務(wù)支出

      18.80

      307

      債務(wù)利息及費(fèi)用支出

       

      30101

        基本工資

      77.48

      30201

        辦公費(fèi)

      1.00

      30701

        國內(nèi)債務(wù)付息

       

      30102

        津貼補(bǔ)貼

      63.66

      30202

        印刷費(fèi)

       

      30702

        國外債務(wù)付息

       

      30103

        獎金

      77.32

      30203

        咨詢費(fèi)

       

      30703

        國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

       

      30106

        伙食補(bǔ)助費(fèi)

      4.82

      30204

        手續(xù)費(fèi)

       

      30704

        國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

       

      30107

        績效工資

      0.45

      30205

        水費(fèi)

      0.20

      310

      資本性支出

       

      30108

        機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)

      24.69

      30206

        電費(fèi)

      1.84

      31001

        房屋建筑物購建

       

      30109

        職業(yè)年金繳費(fèi)

       

      30207

        郵電費(fèi)

      0.60

      31002

        辦公設(shè)備購置

       

      30110

        職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)

      9.54

      30208

        取暖費(fèi)

       

      31003

        專用設(shè)備購置

       

      30111

        公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

       

      30209

        物業(yè)管理費(fèi)

       

      31005

        基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

       

      30112

        其他社會保障繳費(fèi)

      0.69

      30211

        差旅費(fèi)

      0.21

      31006

        大型修繕

       

      30113

        住房公積金

      20.55

      30212

        因公出國(境)費(fèi)用

       

      31007

        信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

       

      30114

        醫(yī)療費(fèi)

       

      30213

        維修(護(hù))費(fèi)

       

      31008

        物資儲備

       

      30199

        其他工資福利支出

      15.85

      30214

        租賃費(fèi)

       

      31009

        土地補(bǔ)償

       

      303

      對個人和家庭的補(bǔ)助

      9.23

      30215

        會議費(fèi)

       

      31010

        安置補(bǔ)助

       

      30301

        離休費(fèi)

       

      30216

        培訓(xùn)費(fèi)

      0.24

      31011

        地上附著物和青苗補(bǔ)償

       

      30302

        退休費(fèi)

       

      30217

        公務(wù)接待費(fèi)

      0.86

      31012

        拆遷補(bǔ)償

       

      30303

        退職(役)費(fèi)

       

      30218

        專用材料費(fèi)

       

      31013

        公務(wù)用車購置

       

      30304

        撫恤金

      8.43

      30224

        被裝購置費(fèi)

       

      31019

        其他交通工具購置

       

      30305

        生活補(bǔ)助

      0.80

      30225

        專用燃料費(fèi)

       

      31021

        文物和陳列品購置

       

      30306

        救濟(jì)費(fèi)

       

      30226

        勞務(wù)費(fèi)

      4.56

      31022

        無形資產(chǎn)購置

       

      30307

        醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

       

      30227

        委托業(yè)務(wù)費(fèi)

       

      31099

        其他資本性支出

       

      30308

        助學(xué)金

       

      30228

        工會經(jīng)費(fèi)

      1.72

      312

      對企業(yè)補(bǔ)助

       

      30309

        獎勵金

       

      30229

        福利費(fèi)

       

      31201

        資本金注入

       

      30310

        個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

       

      30231

        公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

      7.58

      31203

        政府投資基金股權(quán)投資

       

      30311

        代繳社會保險費(fèi)

       

      30239

        其他交通費(fèi)用

       

      31204

        費(fèi)用補(bǔ)貼

       

      30399

        其他對個人和家庭的補(bǔ)助

       

      30240

        稅金及附加費(fèi)用

       

      31205

        利息補(bǔ)貼

       

       

       

       

      30299

        其他商品和服務(wù)支出

       

      31299

        其他對企業(yè)補(bǔ)助

       

       

       

       

       

       

       

      399

      其他支出

       

       

       

       

       

       

       

      39906

        贈與

       

       

       

       

       

       

       

      39907

        國家賠償費(fèi)用支出

       

       

       

       

       

       

       

      39908

         對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

       

       

       

       

       

       

       

      39999

        其他支出

       

      人員經(jīng)費(fèi)合計

      304.28

      公用經(jīng)費(fèi)合計

      18.8

      注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。



      政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

      公開07表

      單位:

      青陽縣老山超限超載檢測站

       

       

       

       

       

       

       

       

       金額單位:萬元

      功能分類

      科目編碼

      科目名稱

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      本年收入

      本年支出

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


      合計

      基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

      項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      合計

      基本支出

      項目支出

      合計

      基本支出

      項目支出

      合計

      基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

      項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


      項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

      項目支出結(jié)余



      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12

      13


      合計

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


      說明:青陽縣老山超限超載檢測站沒有政府性基金預(yù)算收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。



      國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

      公開08表

      單位:青陽縣老山超限超載檢測站                                                             金額單位:萬元

      功能分類

      科目編碼

      科目名稱

      本年支出

      合計

      基本支出

      項目支出

      欄次

      1

      2

      3

      合計

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      說明:青陽縣老山超限超載檢測站沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。


      第三部分青陽縣老山超限超載檢測站2021年度單位決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      2021年度收入總計323.08萬元(含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計323.08萬元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。

      二、收入決算情況說明

      2021年度收入合計323.08萬元,其中:財政撥款收入323.08萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

      三、支出決算情況說明

      2021年度支出合計323.08萬元,其中:基本支出323.08萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2021年度財政撥款收入總計323.08萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計323.08萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。

      五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

      (一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

      2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出323.08萬元,占本年支出的100%。

      (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

      2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出323.08萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出242.53萬元,占75%;衛(wèi)生健康(類)支出9.53萬元,占3%;社會保障和就業(yè)(類)支出34.61萬元,占11%;住房保障(類)支出36.4萬元,占11%。

      (三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

      2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為255.4萬元,支出決算為323.08萬元,完成年初預(yù)算的126%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資調(diào)資及一次性工作獎勵、提租補(bǔ)貼年初未列入年初預(yù)算。具體情況如下:

      1. 交通運(yùn)輸(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路運(yùn)輸管理(項)。年初預(yù)算為192.27萬元,支出決算為242.53萬元,完成年初預(yù)算的126%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資調(diào)資及一次性工作獎勵發(fā)放。

      2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)(項)。年初預(yù)算為22.90萬元,支出決算為24.69萬元,完成年初預(yù)算的108%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基數(shù)調(diào)整。

      3.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)年初預(yù)算為0萬元,支出決算為9.23萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一名在職職工病逝。

      4.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)(項)。年初預(yù)算為9.61萬元,支出決算為9.54萬元,完成年初預(yù)算的99%。

      5.住房保障(類)住房改革(款) 住房公積金(項)。年初預(yù)算為17.17萬元,支出決算為20.55萬元,完成年初預(yù)算的120%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

      6.住房保障(類)住房改革(款)提租補(bǔ)貼(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為15.85萬元,增加了提租補(bǔ)貼。


      六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

      2021年度財政撥款基本支323.08萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)304.28萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、代繳社會保險費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)18.8萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他支出等。

      七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

      2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入0萬元,本年支出0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下:

      說明:青陽縣老山超限超載檢測站沒有政府性基金預(yù)算收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

      八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

      青陽縣老山超限超載檢測站沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。

      九、其他重要事項情況說明

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

      2021年度,青陽縣老山超限超載檢測站機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.8萬元。

      (二)政府采購支出情況。

      2021年度,青陽縣老山超限超載檢測站政府采購支出總額0萬元。

      (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

      截至2021年12月31日,青陽縣老山超限超載檢測站共有車輛2輛。其中:執(zhí)法執(zhí)勤車1輛,其他用車1輛。

      (四)關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明

      青陽縣老山超限超載檢測站2021年度沒有納入部門預(yù)算的項目支出,因此無相關(guān)內(nèi)容。

      第四部分名詞解釋

      一、財政撥款收入:指單位從同級財政單位取得的財政預(yù)算資金。

      二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

      三、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

      四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

      五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      六、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

      七、使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

      八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

      十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

      十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

      十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

      十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。



      青陽縣老山超限超載檢測站2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算


      一、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

      單位:萬元

      項  目

      預(yù) 算 數(shù)

      決 算 數(shù)

      合  計

      14

      8.44

      因公出國(境)費(fèi)

      0

      0

      公務(wù)接待費(fèi)

      6

      0.86

      公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

      8

      7.58

        其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

      8

      7.58

              公務(wù)用車購置費(fèi)

              0

       0  








      二、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

      (一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

      青陽縣老山超限超載檢測站2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為14萬元,支出決算為8.44萬元,完成預(yù)算的60%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法機(jī)構(gòu)改革,我單位由市公路局整體下劃至青陽縣交通運(yùn)輸局,交接工作流程尚未完善,部分公務(wù)接待由市局或縣交通運(yùn)輸局安排。

      (二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。

      青陽縣老山超限超載檢測站2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.86萬元,占10%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7.58萬元,占90%。2020年未入縣財政預(yù)算系統(tǒng),故無比較數(shù)據(jù)。

      1、公務(wù)接待費(fèi)支出0.86萬元, 與2021年度預(yù)算相比,減少5.14萬元,下降86%,下降的原因是交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法機(jī)構(gòu)改革,我單位由市公路局整體下劃至青陽縣交通運(yùn)輸局,交接工作流程尚未完善,部分公務(wù)接待由市局或縣交通運(yùn)輸局安排。

      2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.58萬元,與2021年度預(yù)算相比,減少0.42萬元,下降5%,下降的原因是嚴(yán)格實行公車管理制度,費(fèi)用降低。截至2021年12月31日,青陽縣老山超限超載檢測站開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。






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