索引號: | 11341823003291296C/202209-00001 | 組配分類: | 部門決算情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 縣政法委 | 主題分類: | 財政、金融、審計 / 公民 / 報告 |
名稱: | 中共青陽縣委政法委員會2021年部門決算 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-09-19 | |
廢止日期: |
目 錄
第一部分 青陽縣政法委單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 青陽縣政法委單位2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 青陽縣政法委單位2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
青陽縣政法委單位2021年度部門決算情況
第一部分 青陽縣政法委概況
一、部門職責(zé):縣委政法委員會是縣委領(lǐng)導(dǎo)和管理政法工作的職能部門,是實現(xiàn)黨對政法工作領(lǐng)導(dǎo)的重要組織形式。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,青陽縣委政法委2021年度部門決算包括本級決算。
納入2021年度部門決算編制范圍的單位共1個。
第二部分 青陽縣政法委單位2021年度部門決算表
收入支出決算總表
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公開01表 |
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部門: |
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金額單位:萬元 |
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收入 |
支出 |
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項 目 |
決算數(shù) |
項目 |
決算數(shù) |
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欄 次 |
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一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
558.86 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
464.99 |
||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
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四、上級補(bǔ)助收入 |
|
四、公共安全支出 |
45 |
||
五、事業(yè)收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
六、經(jīng)營收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
||
七、附屬單位上繳收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
||
八、其他收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
16.80 |
||
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
7.91 |
||
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|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
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|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
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|
十二、農(nóng)林水支出 |
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十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
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十四、資源勘探信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
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|
十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
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|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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|
|
十九、住房保障支出 |
24.15 |
||
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
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|
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
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|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
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|
二十三、其他支出 |
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|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|
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|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
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|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
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本年收入合計 |
558.86 |
本年支出合計 |
558.86 |
||
使用非財政撥款結(jié)余 |
|
結(jié)余分配 |
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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總計 |
558.86 |
總計 |
558.86 |
收入決算表
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公開02表 |
||||||
部門: |
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|
金額單位:萬元 |
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項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||
小計 |
其中:教育 收費(fèi) |
|||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
558.86 |
558.86 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
464.99 |
464.99 |
|
|
|
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|
|||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
22.59 |
22.59 |
|
|
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|
|
|
|||
2011308 |
招商引資 |
22.59 |
22.59 |
|
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|
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|
|
|||
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
442.40 |
442.40 |
|
|
|
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|
|
|||
2013101 |
行政運(yùn)行 |
425.22 |
425.22 |
|
|
|
|
|
|
|||
2013199 |
其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
17.18 |
17.18 |
|
|
|
|
|
|
|||
204 |
公共安全支出 |
45.00 |
45.00 |
|
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|||
20406 |
司法 |
45.00 |
45.00 |
|
|
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|||
2040607 |
公共法律服務(wù) |
45.00 |
45.00 |
|
|
|
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|
|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
16.80 |
16.80 |
|
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|||
20805 |
行政單位離退休 |
16.80 |
16.80 |
|
|
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|
|||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出 |
16.80 |
16.80 |
|
|
|
|
|
|
|||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出 |
7.91 |
7.91 |
|
|
|
|
|
|
|||
21011 |
行政單位醫(yī)療支出 |
7.64 |
7.64 |
|
|
|
|
|
|
|||
2101101 |
事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.28 |
0.28 |
|
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
24.15 |
24.15 |
|
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
24.15 |
24.15 |
|
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公積金 |
24.15 |
24.15 |
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支出決算表
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公開03表 |
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部門: |
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金額單位:萬元 |
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項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
558.86 |
513.86 |
45.00 |
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
464.99 |
464.99 |
|
|
|
|
||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
22.59 |
22.59 |
|
|
|
|
||
2011308 |
招商引資 |
22.59 |
22.59 |
|
|
|
|
||
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
442.40 |
442.40 |
|
|
|
|
||
2013101 |
行政運(yùn)行 |
425.22 |
425.40 |
|
|
|
|
||
2013199 |
其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
17.18 |
17.18 |
|
|
|
|
||
204 |
公共安全支出 |
|
|
45.00 |
|
|
|
||
20406 |
司法 |
|
|
45.00 |
|
|
|
||
2040607 |
公共法律服務(wù) |
|
|
45.00 |
|
|
|
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
16.80 |
16.80 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政單位離退休 |
16.80 |
16.80 |
|
|
|
|
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出 |
16.80 |
16.80 |
|
|
|
|
||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出 |
7.91 |
7.91 |
|
|
|
|
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
7.91 |
7.91 |
|
|
|
|
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療支出 |
7.64 |
7.64 |
|
|
|
|
||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.28 |
0.28 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
24.15 |
24.15 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
24.15 |
24.15 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公積金 |
24.15 |
24.15 |
|
|
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|
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開04表 |
||||
部門: |
|
|
|
金額單位:萬元 |
||||
收入 |
支出 |
|||||||
項 目 |
金額 |
項目 |
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
558.86 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
464.99 |
464.99 |
|
|
||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
||
|
|
四、公共安全支出 |
45.00 |
45.00 |
|
|
||
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
||
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
||
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
||
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
16.80 |
16.80 |
|
|
||
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
7.91 |
7.91 |
|
|
||
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十九、住房保障支出 |
24.15 |
24.15 |
|
|
||
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
||
|
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
|
|
||
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
||
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
||
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|
|
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||
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
||
|
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|
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本年收入合計 |
558.86 |
本年支出合計 |
558.86 |
558.86 |
|
|
||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
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||
一般公共預(yù)算財政撥款 |
|
|
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|
|
|
||
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
|
|
|
|
|
||
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
|
|
|
|
|
|
||
總計 |
558.86 |
總計 |
558.86 |
558.86 |
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開05表 |
||||||
部門: 金額單位:萬元 |
||||||
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
558.86 |
513.86 |
45.00 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
464.99 |
464.99 |
|
||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
22.59 |
22.59 |
|
||
2011308 |
招商引資 |
22.59 |
22.59 |
|
||
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
442.40 |
442.40 |
|
||
2013101 |
行政運(yùn)行 |
425.22 |
425.22 |
|
||
2013199 |
其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
17.18 |
17.18 |
|
||
204 |
公共安全支出 |
45.00 |
|
45.00 |
||
20406 |
司法 |
45.00 |
|
45.00 |
||
2040607 |
公共法律服務(wù) |
45.00 |
|
45.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
16.80 |
16.80 |
|
||
20805 |
行政單位離退休 |
16.80 |
16.80 |
|
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出 |
16.80 |
16.80 |
|
||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出 |
7.91 |
7.91 |
|
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
7.91 |
7.91 |
|
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療支出 |
7.64 |
7.64 |
|
||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.28 |
0.28 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
24.15 |
24.15 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
24.15 |
24.15 |
|
||
2210201 |
住房公積金 |
24.15 |
24.15 |
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
||
部門: |
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
353.22 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
160.28 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
68.18 |
30201 |
辦公費(fèi) |
71.92 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
65.85 |
30202 |
印刷費(fèi) |
4.30 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
30103 |
獎金 |
145.65 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.50 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30107 |
績效工資 |
7.00 |
30205 |
水費(fèi) |
0.20 |
310 |
資本性支出 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi) |
16.80 |
30206 |
電費(fèi) |
1.80 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
13.06 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
7.91 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
0.02 |
30211 |
差旅費(fèi) |
12.96 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
24.15 |
30212 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
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31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
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30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
1.92 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
17.65 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.75 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
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303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
0.36 |
30215 |
會議費(fèi) |
2.0 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
5.65 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
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30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
10.38 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
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30303 |
退職(役)費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
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30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
|
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
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30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
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31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
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30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
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30308 |
助學(xué)金 |
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30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
5.98 |
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.36 |
30229 |
福利費(fèi) |
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31201 |
資本金注入 |
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30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
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30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
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30311 |
代繳社會保險費(fèi) |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
11.68 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
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30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
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30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
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31205 |
利息補(bǔ)貼 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
17.18 |
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
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399 |
其他支出 |
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39906 |
贈與 |
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39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
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39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
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39999 |
其他支出 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計 |
353.58 |
公用經(jīng)費(fèi)合計 |
160.28 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開07表
部門: |
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單位:萬元 |
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功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
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類 |
款 |
項 |
合計 |
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本單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
公開08表 |
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部門: 金額單位:萬元 |
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功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
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合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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類 |
款 |
項 |
合計 |
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本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 青陽縣政法委2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計558.86萬元(含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計558.86萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2020年相比,收、支總計各增加206.76萬元,上漲59%,主要原因:人員工資增加,2019年和2020年績效獎金集中在2021年度發(fā)放。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計558.86萬元,其中:財政撥款收入558.86萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計558.86萬元,其中:基本支出513.86萬元,占92%;項目支出45萬元,占8%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計558.86萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計558.86萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2020年相比,財政撥款收、支總計各增加206.72萬元,增長59%,主要原因:人員工資增加,2019年和2020年績效獎金集中在2021年度發(fā)放。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出558.86萬元,占本年支出的100%。與2020年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增長206.72萬元,增長59%。主要原因是人員工資增加,2019年和2020年績效獎金集中在2021年度發(fā)放。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出558.86萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出464.99萬元,占83.20%;社會保障和就業(yè)(類)支出16.80萬元,占3.01%;衛(wèi)生健康(類)支出7.91萬元,占1.42%;住房保障(類)支出24.15萬元,占4.32%;公共安全支出45萬元,占8.05%;……。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為342.32萬元,支出決算為558.86萬元,完成年初預(yù)算的161.25%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:是人員工資增加,2019年和2020年績效獎金集中在2021年度發(fā)放。其中:基本支出513.86萬元,占91.95%;項目支出45萬元,占8.05%。具體情況如下:
一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)。年初預(yù)算為300.82萬元,支出決算為464.99萬元,完成年初預(yù)算的164.69%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資增加,2019年和2020年績效獎金集中在2021年度發(fā)放。
2.一般公共服務(wù)社會保障和就業(yè)(類)財政事務(wù)(款)行政單位養(yǎng)老保險(項)。年初預(yù)算為19.50萬元,支出決算為16.80萬元,完成年初預(yù)算的86.15%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費(fèi)比例下調(diào)。
3.醫(yī)療衛(wèi)生(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(項)。年初預(yù)算為7.73萬元,支出決算為7.91萬元,完成年初預(yù)算的102.33%,基本持平。
4.住房保障(類)住房公積金(項)。年初預(yù)算為14.27萬元,支出決算為24.15萬元,完成年初預(yù)算的159.09%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公積金繳費(fèi)基數(shù)變動(2020年績效獎金納入2021年繳費(fèi)基數(shù))。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出513.86萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)353.58萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、政法津貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會保險費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)160.28萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用(公務(wù)交通補(bǔ)貼)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、 國內(nèi)債務(wù)付息、國外債務(wù)付息、國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費(fèi)用補(bǔ)貼、利息補(bǔ)貼、其他對企業(yè)補(bǔ)助、對社會保險基金補(bǔ)助、補(bǔ)充全國社會保障基金、贈與、國家賠償費(fèi)用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼、 其他支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2021年度本單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
2021年度本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年度,青陽縣政法委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出160.28萬元,比2020年增加43萬元,增長36.66%,主要原因是增加掃黑除惡等機(jī)構(gòu)、人員。
(二)政府采購支出情況。
2021年度,青陽縣政法委政府采購支出總額5.66萬元,其中:政府采購貨物支出0.96萬元、政府采購服務(wù)支出4.70萬元。其中:授予小微企業(yè)合同金額5.66萬元,占政府采購支出總額的100%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日,青陽縣政法委沒有公務(wù)用車。單位無價值50萬元以上的通用設(shè)備,單位無價值100萬元上的專用設(shè)備。
(四)關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門組織對2021年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評,共1個項目,“國家司法救助和涉訪特困人員救助專項資金”,全部用于國家司法救助對象和特殊困難涉法涉訴信訪人員的救助。涉及資金45萬元,占項目預(yù)算總額的100%。司法救助和涉訪特困人員救助,依法完成各項工作,達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。
“國家司法救助和涉訪特困人員救助專項資金”項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。全年預(yù)算2次,上半年1次,下半年1次均已完成。涉及資金45萬元,已全部由申報單位發(fā)放給救助對象,收到良好的社會效益。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
主辦單位:青陽縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
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