索引號: | 133418230032919318/202209-00002 | 組配分類: | 部門決算情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 團(tuán)縣委 | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
名稱: | 共青團(tuán)青陽縣委員會2021年決算情況 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-09-05 | |
廢止日期: |
目 錄
第一部分 團(tuán)青陽縣委概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 團(tuán)青陽縣委2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
第三部分 團(tuán)青陽縣委2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
第四部分 名詞解釋
團(tuán)青陽縣委2021年部門決算情況
第一部分 團(tuán)青陽縣委概況
一、部門職能
根據(jù)《中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)章程》規(guī)定,團(tuán)縣委的主要職責(zé)是:
1、領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)工作,組織全縣共青團(tuán)組織圍繞我縣改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局開展工作,發(fā)揮黨的助手作用。
2、圍繞縣委、縣政府中心工作,推進(jìn)全縣青少年思想引領(lǐng);負(fù)責(zé)指導(dǎo)并組織實施全縣青少年的思想理論教育、宣傳文化活動,培養(yǎng)、選拔、推薦、表彰優(yōu)秀青少年;指導(dǎo)全縣青年志愿者工作的開展。
3、負(fù)責(zé)全縣共青團(tuán)工作和青少年工作的理論研究;向縣委、縣政府反映青少年思想狀況,參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關(guān)的工作;對青少年工作中的重大問題提出立法建議,參與有關(guān)全縣青少年法規(guī)的起草、實施、監(jiān)督等工作;承擔(dān)青陽縣未成年人保護(hù)委員會辦公室的工作。
4、負(fù)責(zé)研究、指導(dǎo)全縣團(tuán)的組織建設(shè)和干部隊伍建設(shè),推進(jìn)全縣團(tuán)的基層組織建設(shè);協(xié)助黨組織管理各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))及縣直各單位團(tuán)委的正、副書記,選拔、培養(yǎng)和推薦優(yōu)秀青年干部;指導(dǎo)全縣共青團(tuán)組織協(xié)助有關(guān)部門開展青年人力資源開發(fā)工作。
5、負(fù)責(zé)全縣青年統(tǒng)戰(zhàn)工作。
6、指導(dǎo)和幫助縣少先隊工作委員會開展工作。
7、承辦縣委、縣政府和團(tuán)市委交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,青陽縣團(tuán)縣委2021年度部門決算只有委本級決算。
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
1 |
青陽縣團(tuán)縣委 |
群團(tuán)組織 |
第二部分 團(tuán)青陽縣委2021年部門決算表
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公開01表 |
單位:青陽縣團(tuán)縣委 |
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
收入 |
支出 |
||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
1 |
87.56 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
61.58 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
37 |
|
四、上級補助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
40 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
41 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42 |
21.85 |
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
43 |
1.19 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
2.94 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
58 |
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
59 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
60 |
|
本年收入合計 |
27 |
87.56 |
本年支出合計 |
61 |
87.56 |
使用非財政撥款結(jié)余 |
28 |
|
結(jié)余分配 |
62 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
總計 |
31 |
87.56 |
總計 |
65 |
87.56 |
收入決算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
單位:青陽縣團(tuán)縣委 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
小計 |
其中:教育收費 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合計 |
87.56 |
87.56 |
|
|
|
|
|
|
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
61.58 |
61.58 |
|
|
|
|
|
|
||
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
61.58 |
61.58 |
|
|
|
|
|
|
||
2012901 |
行政運行 |
61.58 |
61.58 |
|
|
|
|
|
|
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
21.85 |
21.85 |
|
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
21.85 |
21.85 |
|
|
|
|
|
|
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
21.85 |
21.85 |
|
|
|
|
|
|
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
1.19 |
1.19 |
|
|
|
|
|
|
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.19 |
1.19 |
|
|
|
|
|
|
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
1.19 |
1.19 |
|
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
2.94 |
2.94 |
|
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
2.94 |
2.94 |
|
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公積金 |
2.94 |
2.94 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
單位:青陽縣團(tuán)縣委 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計 |
87.56 |
87.56 |
|
|
|
|
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
61.58 |
61.58 |
|
|
|
|
||
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
61.58 |
61.58 |
|
|
|
|
||
2012901 |
行政運行 |
61.58 |
61.58 |
|
|
|
|
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
21.85 |
21.85 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
21.85 |
21.85 |
|
|
|
|
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
21.85 |
21.85 |
|
|
|
|
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
1.19 |
1.19 |
|
|
|
|
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.19 |
1.19 |
|
|
|
|
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
1.19 |
1.19 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
2.94 |
2.94 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
2.94 |
2.94 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公積金 |
2.94 |
2.94 |
|
|
|
|
支出決算表 公開03表 |
||||||||||
部門:青陽縣團(tuán)縣委 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
|
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計 |
|
63.42 |
63.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
56.86 |
56.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
|
56.86 |
56.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012901 |
行政運行 |
|
56.86 |
56.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012902 |
一般行政管理事務(wù) |
|
2.58 |
2.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
|
2.58 |
2.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
|
2.58 |
2.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
|
1.02 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
|
1.02 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
1.02 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
|
2.96 |
2.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
|
2.96 |
2.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
|
2.96 |
2.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
|
63.42 |
63.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
單位:青陽縣團(tuán)縣委 |
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
收 入 |
支 出 |
|||||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
87.56 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
61.58 |
61.58 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
21.85 |
21.85 |
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
1.19 |
1.19 |
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
2.94 |
2.94 |
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
24 |
87.56 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
53 |
|
|
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
54 |
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
27 |
|
本年支出合計 |
56 |
87.56 |
87.56 |
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
28 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
|
|
|
|
總計 |
29 |
87.56 |
總計 |
58 |
87.56 |
87.56 |
|
|
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
部門:青陽縣團(tuán)縣委 |
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
合計 |
63.42 |
63.42 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
56.86 |
56.86 |
0.00 |
||
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
56.86 |
56.86 |
0.00 |
||
2012901 |
行政運行 |
56.86 |
56.86 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
2.96 |
2.96 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
2.96 |
2.96 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
2.96 |
2.96 |
0.00 |
||
|
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注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
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一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
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公開06表 |
單位:青陽縣團(tuán)縣委 |
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金額單位:萬元 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
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經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
57.28 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
24.09 |
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
|
30101 |
基本工資 |
11.88 |
30201 |
辦公費 |
3.28 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
30102 |
津貼補貼 |
6.68 |
30202 |
印刷費 |
2.22 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
30103 |
獎金 |
21.11 |
30203 |
咨詢費 |
0.60 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
|
30106 |
伙食補助費 |
|
30204 |
手續(xù)費 |
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
|
30107 |
績效工資 |
|
30205 |
水費 |
|
310 |
資本性支出 |
0.89 |
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
2.98 |
30206 |
電費 |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
|
30207 |
郵電費 |
2.27 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.89 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
1.19 |
30208 |
取暖費 |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.78 |
30211 |
差旅費 |
1.53 |
31006 |
大型修繕 |
|
30113 |
住房公積金 |
2.94 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
|
30213 |
維修(護(hù))費 |
0.05 |
31008 |
物資儲備 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
9.72 |
30214 |
租賃費 |
0.20 |
31009 |
土地補償 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
|
30215 |
會議費 |
1.78 |
31010 |
安置補助 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.19 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
30302 |
退休費 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
1.08 |
31012 |
拆遷補償 |
|
30303 |
退職(役)費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
30305 |
生活補助 |
|
30225 |
專用燃料費 |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
30306 |
救濟(jì)費 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
1.73 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
3.50 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.61 |
312 |
對企業(yè)補助 |
|
30309 |
獎勵金 |
|
30229 |
福利費 |
|
31201 |
資本金注入 |
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
|
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
30311 |
代繳社會保險費 |
|
30239 |
其他交通費用 |
3.37 |
31204 |
費用補貼 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|
31205 |
利息補貼 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.68 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
人員經(jīng)費合計 |
57.28 |
公用經(jīng)費合計 |
30.28 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 公開07表 |
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部門:青陽縣團(tuán)縣委 |
|
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|
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|
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|
|
單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
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|
公開08表 |
部門:青陽縣團(tuán)縣委 |
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
1 |
2 |
3 |
||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
||||||
說明:XX單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
||
|
|
公開09表 |
單位:青陽縣團(tuán)縣委 |
|
金額單位:萬元 |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
因公出國(境)費 |
|
|
公務(wù)接待費 |
1.10 |
1.08 |
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費 |
|
|
其中:公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
|
|
公務(wù)用車購置費 |
|
|
合計 |
1.10 |
1.08 |
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
||
|
||
|
第三部分 青陽縣團(tuán)縣委2021年度部門決算說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計87.56萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計87.56萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計87.56萬元,其中:財政撥款收入87.56萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計87.56萬元,其中:基本支出87.56萬元,占100%;項目支出0元,占0%;經(jīng)營支出0元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計87.56萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計87.56萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入87.56萬元,占本年收入的100%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出87.56萬元,占本年支出的100%。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出87.56萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出61.58萬元,占70.32%;社會保障和就業(yè)(類)支出21.85萬元,占24.95%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.19萬元,占1.35%;住房保障(類)支出2.94萬元,占3.25%。
(四) 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為87.56萬元,支出決算為63.42萬元,完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出87.56萬元,其中:人員經(jīng)費57.28萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、對其他個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費24.09萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、 國內(nèi)債務(wù)付息、國外債務(wù)付息、國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用、國外債務(wù)發(fā)行費用、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費用補貼、利息補貼、其他對企業(yè)補助、對社會保險基金補助、補充全國社會保障基金、贈與、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、 其他支出等。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
主辦單位:青陽縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
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