目錄
第一部分 部門主要職能
第二部分 2021年度部門決算單位構(gòu)成
第三部分 2021年度公共預(yù)算收入支出決算總體情況說明
第四部分 2021年度公共預(yù)算收入決算情況說明
第五部分 2021年度公共預(yù)算支出決算情況說明
第六部分 其他重要事項情況說明
第七部分 名詞解釋
一、部門主要職能
根據(jù)青編字【2002】56號文件規(guī)定,縣委宣傳部主要工作職能有:1.承擔(dān)縣委思想工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作,指導(dǎo)縣直各單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)思想政治工作,負(fù)責(zé)對外宣傳和縣政府新聞辦公室工作;2.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣理論研究、學(xué)習(xí)等工作;3.負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會輿論,指導(dǎo)全縣精神產(chǎn)品的生產(chǎn),承擔(dān)縣“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作:4.協(xié)調(diào)、協(xié)同;有關(guān)部門做好社會宣傳工作;5.負(fù)責(zé)提出全縣宣傳思想文化事業(yè)改革和發(fā)展的指導(dǎo)意見,負(fù)責(zé)制定對鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳和縣直宣傳文化系統(tǒng)有關(guān)干部的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施;6.負(fù)責(zé)做好網(wǎng)絡(luò)宣傳管理工作,正確引導(dǎo)網(wǎng)上輿論,擴(kuò)大我縣知名度;7.完成縣委和省、市委宣傳部交辦的其他工作任務(wù)。
二、2021年度部門決算單位構(gòu)成
納入2021年度部門決算編制范圍的單位共1個,部機(jī)關(guān)經(jīng)費實行縣財政全額預(yù)算管理,財務(wù)核算執(zhí)行行政單位會計制度。
三、2021年度公共預(yù)算收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計952.27萬元,支出總計952.27萬元。
四、2021年度公共預(yù)算收入決算情況說明
本年收入合計952.27萬元,其中:財政撥款收入952.27萬元,占100%。
五、2021年度公共預(yù)算支出決算情況說明
本年支出合計952.27萬元,其中:基本支出636.01萬元,占66.26%;項目支出316.26萬元,占33.74%。具體情況如下:
1.“一般公共服務(wù)”2021年度決算902.25萬元,其中:“行政運行”決算585.99萬元,主要用于縣委中心組學(xué)習(xí)費、宣傳資料印刷費、網(wǎng)絡(luò)宣傳管理費、《青陽新聞》經(jīng)費、文廣大樓管理費等。
2.“社會保障和就業(yè)”2021年度決算20.45萬元,其中: “基本養(yǎng)老保險繳費支出”決算20.45萬元。主要用于部機(jī)關(guān)和所屬參公管理事業(yè)單位離退休人員支出、養(yǎng)老保險支出。
3.“衛(wèi)生健康支出”2021年度決算8.18萬元,其中:“行政單位醫(yī)療”決算8.18萬元。
4.“住房保障支出”2021年度決算21.39萬元,其中:“住房公積金”決算21.39萬元,主要用于部機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。
六、其他重要事項情況說明
關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門組織對2021年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評,共1個項目,“媒體合作專項資金”,全部用于上級媒體合作宣傳,涉及資金128.65萬元,占項目預(yù)算總額的100%。在省級各類媒體發(fā)稿320余篇,市級媒體刊稿360余篇。積極邀請中央、省市級主流媒體宣傳展示青陽經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成果。中央電視臺《生財有道》欄目對我縣九華黃精發(fā)展、黑山羊養(yǎng)殖進(jìn)行了兩次宣傳報道。組織拍攝青陽農(nóng)民畫電視紀(jì)錄片《畫里青陽》。策劃制作公益廣告《鄉(xiāng)村振興等你回家》、微紀(jì)錄片《妙筆生蓮 畫見初心》。成功舉辦青陽縣2021年“慶豐收·感黨恩”農(nóng)民豐收節(jié)暨國慶系列慶?;顒?,達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。
“媒體合作專項資金專項資金”項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。
七、名詞解釋
1.財政撥款收入:指縣財政當(dāng)年撥付的資金
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費及其他費用。