根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》第二十九條和《青陽縣審計(jì)局2023年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃》安排,按照省、市審計(jì)機(jī)關(guān)統(tǒng)一部署,青陽縣審計(jì)局自2023年5月19日至6月13日,對(duì)青陽縣本級(jí)2020年至2023年3月31日新型冠狀病毒感染疫情防控資金進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。此次審計(jì)范圍主要覆蓋青陽縣衛(wèi)健委,延伸審計(jì)醫(yī)保局、財(cái)政局、縣建投等部門和單位,上述單位對(duì)其提供資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。青陽縣審計(jì)局的職責(zé)是依法獨(dú)立實(shí)施審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告。
審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題及審計(jì)意見
1.票據(jù)不符合規(guī)定。2022年4月和5月,分別支付池州市*咨詢有限公司隔離點(diǎn)改造(地板革鋪設(shè))費(fèi)用*元和*元,發(fā)票內(nèi)容均為日雜品銷售。不符合《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》第十四條“會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員必須按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定對(duì)原始憑證進(jìn)行審核,對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證有權(quán)不予接受,并向單位負(fù)責(zé)人報(bào)告;對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回,并要求按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定更正、補(bǔ)充”的相關(guān)規(guī)定。
審計(jì)意見:縣衛(wèi)健委應(yīng)加強(qiáng)票據(jù)審核力度,對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回,杜絕不合規(guī)發(fā)票入賬再次發(fā)生。
2.防疫物資采購(gòu)手續(xù)不夠規(guī)范。2022年8月17日,縣衛(wèi)健委委托縣疾控中心通過邀請(qǐng)招標(biāo)的形式采購(gòu)1:20混采管1萬支,安徽*醫(yī)療器械有限公司以報(bào)價(jià)*元/支中標(biāo)。8月19日,縣疾控中心與安徽*醫(yī)療器械有限公司簽訂購(gòu)銷合同,采購(gòu)*萬支,合同金額*萬。不符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第五章第四十六條“采購(gòu)人與中標(biāo)、成交供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)、成交通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi),按照采購(gòu)文件確定的事項(xiàng)簽訂政府采購(gòu)合同……”的規(guī)定。
審計(jì)意見:縣衛(wèi)健委應(yīng)查明原因,進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)政府采購(gòu)管理。
審計(jì)建議
一要加強(qiáng)制度建設(shè)??h衛(wèi)健委應(yīng)制定出臺(tái)詳細(xì)的物資采購(gòu)、入庫、出庫管理等制度,對(duì)物資出入庫應(yīng)按照會(huì)計(jì)不相容崗位分離原則確定專人登記,完善臺(tái)賬管理,及時(shí)組織盤點(diǎn),確保物資完好無損,確保賬實(shí)相符。
二要加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。尤其對(duì)資金大、數(shù)量大、種類多的支出,應(yīng)加大審核力度,保證原始憑證真實(shí)、完整。
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主辦單位:青陽縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
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