索引號(hào): | 11341823003291173B/202109-00003 | 組配分類: | 財(cái)政決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 縣法院 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 公民 / 報(bào)告 |
名稱: | 青陽縣人民法院2020年度部門決算 | 文號(hào): | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-09-18 | |
廢止日期: |
目 錄
第一部分 青陽縣人民法院概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 青陽縣人民法院 2020 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 青陽縣人民法院 2020 年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
附件:
青陽縣人民法院2020年部門決算情況
第一部分 青陽縣人民法院概況
一、部門主要職能
青陽縣人民法院是國家審判機(jī)關(guān),依法獨(dú)立行使審判權(quán),接受安徽省高級(jí)人民法院的監(jiān)督和指導(dǎo),對(duì)青陽縣人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。
主要職責(zé)有:
1、依法審判第一審刑事、民事、行政案件和上級(jí)人民法院交由審判的案件;
2、依法對(duì)下級(jí)派出人民法庭行使指定管轄權(quán);
3、執(zhí)行本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的法律文書和法律規(guī)定由本院執(zhí)行的其他生效法律文書及委托執(zhí)行案件;
4、依法受理賠償案件和報(bào)請(qǐng)上級(jí)法院國家賠償;監(jiān)督、指導(dǎo)下級(jí)派出人民法庭的審判工作;
6、調(diào)查研究審判工作中的法律、政策問題及疑難問題,提出解決的辦法、意見和司法建議,參與社會(huì)治安綜合治理工作;
7、按照權(quán)限管理法官和其他工作人員;協(xié)同縣編制主管部門管理人民法院的機(jī)構(gòu)編制工作;開展司法技術(shù)鑒定等工作;領(lǐng)導(dǎo)全縣人民法院的監(jiān)察工作;
8、承辦其他應(yīng)由縣人民法院負(fù)責(zé)的工作。
二、2020年度部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,青陽縣人民法院2020年度部門決算包括本級(jí)決算,與預(yù)算比較,增加(減少)0戶。
納入2020年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè),包括院本級(jí)。
第二部分 青陽縣人民法院2020年度部門決算表
收入支出決算總表 |
|||||
|
|
|
|
|
公開01表 |
部門:青陽縣人民法院 |
|
|
|
|
單位:萬元 |
收入 |
支出 |
||||
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
1,774.05 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
37 |
0.00 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
1,630.24 |
五、事業(yè)收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
六、經(jīng)營收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
40 |
0.00 |
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
41 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
30.78 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
42 |
59.66 |
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
43 |
25.84 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
68.71 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
58 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
59 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
60 |
0.00 |
本年收入合計(jì) |
27 |
1,804.83 |
本年支出合計(jì) |
61 |
1,784.45 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
28 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
62 |
0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
73.71 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
94.09 |
|
30 |
|
|
64 |
|
總計(jì) |
31 |
1,878.55 |
總計(jì) |
65 |
1,878.55 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
收入決算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
部門:青陽縣人民法院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
小計(jì) |
其中:教育收費(fèi) |
||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合計(jì) |
1,804.83 |
1,774.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.78 |
|||
204 |
公共安全支出 |
1,650.62 |
1,619.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.78 |
||
20405 |
法院 |
1,650.62 |
1,619.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.78 |
||
2040501 |
行政運(yùn)行 |
1,608.14 |
1,577.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.78 |
||
2040506 |
“兩庭”建設(shè) |
10.99 |
10.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040599 |
其他法院支出 |
31.49 |
31.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
59.66 |
59.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
58.87 |
58.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
58.87 |
58.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
撫恤 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡撫恤 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
25.84 |
25.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
25.84 |
25.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
25.84 |
25.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
68.71 |
68.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
68.71 |
68.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
68.71 |
68.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
部門:青陽縣人民法院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計(jì) |
1,784.45 |
1,434.89 |
349.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
204 |
公共安全支出 |
1,630.24 |
1,280.67 |
349.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20405 |
法院 |
1,630.24 |
1,280.67 |
349.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040501 |
行政運(yùn)行 |
1,587.76 |
1,249.19 |
338.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040506 |
“兩庭”建設(shè) |
10.99 |
0.00 |
10.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040599 |
其他法院支出 |
31.49 |
31.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
59.66 |
59.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
58.87 |
58.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
58.87 |
58.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
撫恤 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡撫恤 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
25.84 |
25.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
25.84 |
25.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
25.84 |
25.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
68.71 |
68.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
68.71 |
68.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
68.71 |
68.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
|
||||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
部門:青陽縣人民法院 |
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
收 入 |
支 出 |
|||||||
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
1,774.05 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
1,630.24 |
1,630.24 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
37 |
59.66 |
59.66 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
25.84 |
25.84 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
68.71 |
68.71 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合計(jì) |
24 |
1,774.05 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
35.91 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
35.91 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
0.00 |
本年支出合計(jì) |
56 |
1,784.45 |
1,784.45 |
0.00 |
0.00 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
28 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
25.51 |
25.51 |
0.00 |
0.00 |
總計(jì) |
29 |
1,809.96 |
總計(jì) |
58 |
1,809.96 |
1,809.96 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
部門:青陽縣人民法院 |
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
合計(jì) |
1,784.45 |
1,434.89 |
349.57 |
|||
204 |
公共安全支出 |
1,630.24 |
1,280.67 |
349.57 |
||
20405 |
法院 |
1,630.24 |
1,280.67 |
349.57 |
||
2040501 |
行政運(yùn)行 |
1,587.76 |
1,249.19 |
338.57 |
||
2040506 |
“兩庭”建設(shè) |
10.99 |
0.00 |
10.99 |
||
2040599 |
其他法院支出 |
31.49 |
31.49 |
0.00 |
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
59.66 |
59.66 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
58.87 |
58.87 |
0.00 |
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
58.87 |
58.87 |
0.00 |
||
20808 |
撫恤 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡撫恤 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
25.84 |
25.84 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
25.84 |
25.84 |
0.00 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
25.84 |
25.84 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
68.71 |
68.71 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
68.71 |
68.71 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
68.71 |
68.71 |
0.00 |
||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
部門:青陽縣人民法院 |
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
1,134.65 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
276.27 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工資 |
337.28 |
30201 |
辦公費(fèi) |
9.74 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
168.06 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.06 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
30103 |
獎(jiǎng)金 |
288.39 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
48.29 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費(fèi) |
0.40 |
310 |
資本性支出 |
8.93 |
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
58.87 |
30206 |
電費(fèi) |
2.47 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
28.94 |
30207 |
郵電費(fèi) |
0.01 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
8.93 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
0.00 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
71.23 |
30211 |
差旅費(fèi) |
6.20 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
30113 |
住房公積金 |
68.71 |
30212 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
25.84 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
12.72 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
30199 |
其他工資福利支出 |
39.04 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.35 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
15.04 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.30 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
2.58 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
6.28 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
30303 |
退職(役)費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.60 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
30305 |
生活補(bǔ)助 |
14.90 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
144.33 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.40 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
28.84 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.09 |
30229 |
福利費(fèi) |
6.74 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
39.25 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.05 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
15.01 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
1,149.68 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
285.21 |
|||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
部門:青陽縣人民法院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
||||||||||||||||
說明:青陽縣人民法院沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
第三部分 青陽縣人民法院2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入1805萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余74萬元,總計(jì)1879萬元,支出總計(jì)1784萬元。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1805萬元,其中:財(cái)政撥款收入1774萬元,占98.28%;其他收入31萬元,占1.72%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1784萬元,其中:基本支出1435萬元,占80.41%;項(xiàng)目支出349萬元,占19.59%。具體情況如下:
“公共安全支出”2020年度決算1630萬元,其中:“行政運(yùn)行”決算1588萬元,主要用于法院工作人員辦案經(jīng)費(fèi)與工資。“兩庭建設(shè)”決算11萬元,主要用于囚車車庫項(xiàng)目建設(shè)。“其他法院支出”決算31萬元,主要用于扶貧、慰問等。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)”2020年度決算60萬元,其中:“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”決算59萬元,主要用于院基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。另,“死亡憮恤”1萬元。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2020年度決算26萬元,其中:“行政單位醫(yī)療”決算26萬元,主要用于院機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2020年度決算69萬元,其中:“住房公積金”決算69萬元,主要用于院機(jī)關(guān)按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入1805萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余74萬元,總計(jì)1879萬元,支出總計(jì)1784萬元。與2019年相比,財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各增加128萬元、49萬元,增加7.63%、2.82%,主要原因:公共安全支出有所增加。2020年度增加了調(diào)解員工資等。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1774萬元,占本年收入的98.28%。與2019年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加135萬元,增加8.23%,主要是公共安全支出有所增加。2020年度增加了調(diào)解員工資等。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)1784萬元,占本年支出100.00%。與2019年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加49萬元,增加2.82%。主要原因同上。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)1784萬元,主要用于以下方面:“公共安全支出”2020年度決算1630萬元,占91.36%;“社會(huì)保障和就業(yè)”2020年度決算60萬元,占3.34%;“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2020年度決算26萬元,占1.45%;“住房保障支出”2020年度決算69萬元,占3.85%。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算撥款支出年初預(yù)算為1576萬元,支出決算為1784萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是預(yù)算中未包含工資中的職業(yè)年金;二是按省高院的規(guī)定招錄了一批聘用制書記員及增加了一定數(shù)量的聘用人員,其工資及福利支出的增加。其中:基本支出1435萬元,占80.41%;項(xiàng)目支出349萬元,占19.59%。具體情況如下:
“公共安全支出”2020年度決算1630萬元,年初預(yù)算為1445萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是預(yù)算中未包含工資中的職業(yè)年金;二是按省高院的規(guī)定招錄了一批聘用制書記員及增加了一定數(shù)量的聘用人員,其工資及福利支出的增加。
“社會(huì)保障和就業(yè)”2020年度決算60萬元,年初預(yù)算為62萬元,完成年初預(yù)算的96.77%。基本完成。
“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2020年度決算26萬元,年初預(yù)算為24萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員的增減及工資基數(shù)的調(diào)整。
“住房保障支出”2020年度決算69萬元,年初預(yù)算為45萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:財(cái)政調(diào)整了繳費(fèi)基數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出1435萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)1150萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)285萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我院2020年度沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2020年度,青陽縣人民法院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1588萬元,比2019年增加74萬元,增加4.82%,主要原因:公共安全支出有所增加。2020年度增加了調(diào)解員工資等。
(二)政府采購支出情況。
2020年度,青陽縣人民法院政府采購支出總額594萬元,其中:政府采購貨物支出373萬元,政府采購工程支出11萬元、政府采購服務(wù)支出210萬元。授予中小企業(yè)合同金額594萬元,占政府采購支出總額的100.00%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2020年12月31日,青陽縣人民法院共有車輛12輛,其中:一般執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛(新購4臺(tái)執(zhí)法執(zhí)勤用車,替換已申報(bào)處置的4臺(tái)老舊執(zhí)法執(zhí)勤用車,4臺(tái)老舊執(zhí)法執(zhí)勤用車現(xiàn)已處置完畢)、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛;無單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備,無單價(jià)100萬以上專用設(shè)備。
(四)關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我院對(duì)2020年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評(píng),共兩個(gè)項(xiàng)目,涉及資金336萬元,占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,該兩項(xiàng)績效分別為:1、地方績效人均4.5萬元,合計(jì)243萬元;2、法院系統(tǒng)業(yè)務(wù)考核績效人均1.7萬元,合計(jì)93萬元。已達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。績效管理方法合理有效,符合績效管理相關(guān)要求。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入:指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
主辦單位:青陽縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運(yùn)維電話:0566-5038187 不良信息舉報(bào)
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)
皖I(lǐng)CP備05015023號(hào)-1 皖公網(wǎng)安備 34172302000005號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3417230025 本站支持IPV6訪問