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      索引號: 13341823003291923D/202309-00001 組配分類: 部門決算情況
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 縣婦聯(lián) 主題分類: 財(cái)政、金融、審計(jì) / 公民 / 報(bào)告
      名稱: 青陽縣婦女聯(lián)合會2022年度部門決算 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2023-09-22
      廢止日期:
      青陽縣婦女聯(lián)合會2022年度部門決算
      發(fā)布時間:2023-09-22 10:23 來源:縣婦聯(lián) 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]


      目    錄

      第一部分 青陽縣婦女聯(lián)合會概況

      一、主要職責(zé)

      二、部門決算構(gòu)成

      第二部分 青陽縣婦女聯(lián)合會2022年度部門決算

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

      七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      第三部分 青陽縣婦女聯(lián)合會2022年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

      七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

      八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

      九、其他重要事項(xiàng)情況說明

      第四部分 名詞解釋

      附件:2022年度項(xiàng)目支出績效自評表


      第一部分 青陽縣婦女聯(lián)合會概況

       

      一、主要職責(zé)

      (一)團(tuán)結(jié)、動員婦女投身改革開放和社會主義經(jīng)濟(jì) 建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè),在中國特色社會主義偉大實(shí)踐中發(fā)揮積極作用。

      (二)代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主決策、民 主管理、民主監(jiān)督,參與有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的 制定,參與社會管理和公共服務(wù),推動保障婦女權(quán)益法律 政策和婦女、兒童發(fā)展綱要的實(shí)施。

      (三)維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益,傾聽婦女意見,反映 婦女訴求,向各級國家機(jī)關(guān)提出有關(guān)建議,要求并協(xié)助有 關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為,為受侵害的 婦女兒童提供幫助。

      (四)教育和引導(dǎo)廣大婦女踐行社會主義核心價值觀 ,發(fā)揚(yáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神,提高綜合素質(zhì)

      ,實(shí)現(xiàn)全面發(fā)展。宣傳馬克思主義婦女觀,推動落實(shí)男女 平等基本國策,營造有利于婦女全面發(fā)展的社會環(huán)境。宣 傳表彰優(yōu)秀婦女典型,培養(yǎng)、推薦女性人才。

      (五)關(guān)心婦女工作生活,拓寬服務(wù)渠道,建設(shè)服務(wù) 陣地,發(fā)展公益事業(yè),壯大巾幗志愿者隊(duì)伍,加強(qiáng)婦女之 家建設(shè)。加強(qiáng)與女性社會組織和社會各界的聯(lián)系,推動全 社會為婦女兒童和家庭服務(wù)。

      (六)承擔(dān)縣委、縣政府、市婦聯(lián)交辦的有關(guān)事項(xiàng)。


      二、部門決算構(gòu)成

      青陽縣婦女聯(lián)合會2022年度部門決算僅包括單位本級決算,無其他下屬部門決算。


      第二部分 青陽縣婦女聯(lián)合會2022年度部門 決算表

      收入支出決算總表

      公開01表

      單位:青陽縣婦女聯(lián)合會                                            金額單位:萬元

       

      收入

      支出

      項(xiàng)目

       

      金額

      項(xiàng)目

       

      金額

      欄次

       

      1

      欄次

       

      2

      一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

      1

      141.21

      一、一般公共服務(wù)支出

      32

      102.21

      二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收 

      2

       

      二、外交支出

      33

       

      三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 收入

      3

       

      三、國防支出

      34

       

      四、上級補(bǔ)助收入

      4

       

      四、公共安全支出

      35

       

      五、事業(yè)收入

      5

       

      五、教育支出

      36

      14.62

      六、經(jīng)營收入

      6

       

      六、科學(xué)技術(shù)支出

      37

       

      七、附屬單位上繳收入

      7

       

      七、文化旅游體育與傳媒支出

      38

      6.00

      八、其他收入

      8

       

      八、社會保障和就業(yè)支出

      39

      7.74

       

      9

       

      九、衛(wèi)生健康支出

      40

      2.11

       

      10

       

      十、節(jié)能環(huán)保支出

      41

       

       

      11

       

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      42

       

       

      12

       

      十二、農(nóng)林水支出

      43

       

       

      13

       

      十三、交通運(yùn)輸支出

      44

       

       

      14

       

      十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

      45

       

       

      15

       

      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

      46

       

       

      16

       

      十六、金融支出

      47

       

       

      17

       

      十七、援助其他地區(qū)支出

      48

       

       

      18

       

      十八、自然資源海洋氣象等支出

      49

       

       

      19

       

      十九、住房保障支出

      50

      8.52

       

      20

       

      二十、糧油物資儲備支出

      51

       

       

      21

       

      二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

      52

       

       

      22

       

      二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支 

      53

       

       

      23

       

      二十三、其他支出

      54

       

       

      24

       

      二十四、債務(wù)還本支出

      55

       

       

      25

       

      二十五、債務(wù)付息支出

      56

       

       

      26

       

      二十六、抗疫特別國債安排的支 

      57

       

      本年收入合計(jì)

      27

      141.21

      本年支出合計(jì)

       

      141.21

      使用非財(cái)政撥款結(jié)余

      28

       

      結(jié)余分配

       

       

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      29

       

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

       

       

       

      30

       

       

       

       

      總計(jì)

      31

      141.21

      總計(jì)

       

      141.21

      注:本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換 成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。


       

      收入決算表

      公開02表

      單位:青陽縣婦女聯(lián)合會                                                                                              金額單位:萬元

       

      科目代碼

      科目名稱

      本年收入 合計(jì)

      財(cái)政撥款 收入

      上級補(bǔ)助 收入

      事業(yè)收入

      經(jīng)營收入

      附屬單位 上繳收入

      其他收入

      小計(jì)

      其中:教 育收費(fèi)

      項(xiàng)

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      合計(jì)

      141.21

      141.21

       

       

       

       

       

       

      201

       

       

      一般公共服務(wù)支出

      102.21

      102.21

       

       

       

       

       

       

      201

      03

       

      政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

      28.95

      28.95

       

       

       

       

       

       

      201

      03

      01

      行政運(yùn)行

      28.95

      28.95

       

       

       

       

       

       

      201

      29

       

      群眾團(tuán)體事務(wù)

      70.11

      70.11

       

       

       

       

       

       

      201

      29

      01

      行政運(yùn)行

      70.11

      70.11

       

       

       

       

       

       

      201

      99

       

      其他一般公共服務(wù)支出

      3.15

      3.15

       

       

       

       

       

       

      201

      99

      99

      其他一般公共服務(wù)支出

      3.15

      3.15

       

       

       

       

       

       

      205

       

       

      教育支出

      14.62

      14.62

       

       

       

       

       

       

      205

      99

       

      其他教育支出

      14.62

      14.62

       

       

       

       

       

       

      205

      99

      99

      其他教育支出

      14.62

      14.62

       

       

       

       

       

       

      207

       

       

      文化旅游體育與傳媒支出

      6.00

      6.00

       

       

       

       

       

       

      207

      01

       

      文化和旅游

      6.00

      6.00

       

       

       

       

       

       

      207

      01

      99

      其他文化和旅游支出

      6.00

      6.00

       

       

       

       

       

       

      208

       

       

      社會保障和就業(yè)支出

      7.74

      7.74

       

       

       

       

       

       

      208

      05

       

      行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

      7.74

      7.74

       

       

       

       

       

       

      208

      05

      05

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支 

      5.16

      5.16

       

       

       

       

       

       

      208

      05

      06

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

      2.58

      2.58

       

       

       

       

       

       

      210

       

       

      衛(wèi)生健康支出

      2.11

      2.11

       

       

       

       

       

       

      210

      11

       

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

      2.11

      2.11

       

       

       

       

       

       

      210

      11

      01

      行政單位醫(yī)療

      2.11

      2.11

       

       

       

       

       

       

      221

       

       

      住房保障支出

      8.52

      8.52

       

       

       

       

       

       

      221

      02

       

      住房改革支出

      8.52

      8.52

       

       

       

       

       

       

      221

      02

      01

      住房公積金

      7.60

      7.60

       

       

       

       

       

       

      221

      02

      02

      提租補(bǔ)貼

      0.92

      0.92

       

       

       

       

       

       

      注:本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。


       

      支出決算表

      公開03表

      單位:青陽縣婦女聯(lián)合會                                                                                              金額單位:萬元

       

      科目代碼

      科目名稱

      本年支出合 計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

      上繳上級支 

      經(jīng)營支出

      對附屬單位 補(bǔ)助支出

      項(xiàng)

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      合計(jì)

      141.21

      98.75

      42.46

       

       

       

      201

       

       

      一般公共服務(wù)支出

      102.21

      80.37

      21.83

       

       

       

      201

      03

       

      政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

      28.95

      28.95

       

       

       

       

      201

      03

      01

      行政運(yùn)行

      28.95

      28.95

       

       

       

       

      201

      29

       

      群眾團(tuán)體事務(wù)

      70.11

      51.42

      18.68

       

       

       

      201

      29

      01

      行政運(yùn)行

      70.11

      51.42

      18.68

       

       

       

      201

      99

       

      其他一般公共服務(wù)支出

      3.15

       

      3.15

       

       

       

      201

      99

      99

      其他一般公共服務(wù)支出

      3.15

       

      3.15

       

       

       

      205

       

       

      教育支出

      14.62

       

      14.62

       

       

       

      205

      99

       

      其他教育支出

      14.62

       

      14.62

       

       

       

      205

      99

      99

      其他教育支出

      14.62

       

      14.62

       

       

       

      207

       

       

      文化旅游體育與傳媒支出

      6.00

       

      6.00

       

       

       

      207

      01

       

      文化和旅游

      6.00

       

      6.00

       

       

       

      207

      01

      99

      其他文化和旅游支出

      6.00

       

      6.00

       

       

       

      208

       

       

      社會保障和就業(yè)支出

      7.74

      7.74

       

       

       

       

      208

      05

       

      行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

      7.74

      7.74

       

       

       

       

      208

      05

      05

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

      5.16

      5.16

       

       

       

       

      208

      05

      06

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

      2.58

      2.58

       

       

       

       

      210

       

       

      衛(wèi)生健康支出

      2.11

      2.11

       

       

       

       

      210

      11

       

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

      2.11

      2.11

       

       

       

       

      210

      11

      01

      行政單位醫(yī)療

      2.11

      2.11

       

       

       

       

      221

       

       

      住房保障支出

      8.52

      8.52

       

       

       

       

      221

      02

       

      住房改革支出

      8.52

      8.52

       

       

       

       

      221

      02

      01

      住房公積金

      7.60

      7.60

       

       

       

       

      221

      02

      02

      提租補(bǔ)貼

      0.92

      0.92

       

       

       

       

      注:本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。


      財(cái)政撥款收入支出決算總表

      公開04表

      單位:青陽縣婦女聯(lián)合會                                            金額單位:萬元

       

      收入

      支出

       

      項(xiàng)目

       

       

       

      金額

       

      項(xiàng)目

       

       

       

      小計(jì)

      一般公

      共預(yù)算

      財(cái)政撥

      政府

      性基

      金預(yù)

      算財(cái)

      政撥

      國有 資本 經(jīng)營 預(yù)算 財(cái)政 撥款

      欄次

       

      1

      欄次

       

      2

      3

      4

      5

      一、一般公共預(yù)算財(cái)政 撥款

      1

      141.21

      一、一般公共服務(wù)支出

      33

      102.21

      102.21

       

       

      二、政府性基金預(yù)算財(cái) 政撥款

      2

       

      二、外交支出

      34

       

       

       

       

      三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 財(cái)政撥款

      3

       

      三、國防支出

      35

       

       

       

       

       

      4

       

      四、公共安全支出

      36

       

       

       

       

       

      5

       

      五、教育支出

      37

      14.62

      14.62

       

       

       

      6

       

      六、科學(xué)技術(shù)支出

      38

       

       

       

       

       

      7

       

      七、文化旅游體育與傳 媒支出

      39

      6.00

      6.00

       

       

       

      8

       

      八、社會保障和就業(yè)支 

      40

      7.74

      7.74

       

       

       

      9

       

      九、衛(wèi)生健康支出

      41

      2.11

      2.11

       

       

       

      10

       

      十、節(jié)能環(huán)保支出

      42

       

       

       

       

       

      11

       

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      43

       

       

       

       

       

      12

       

      十二、農(nóng)林水支出

      44

       

       

       

       

       

      13

       

      十三、交通運(yùn)輸支出

      45

       

       

       

       

       

      14

       

      十四、資源勘探工業(yè)信 息等支出

      46

       

       

       

       

       

      15

       

      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 

      47

       

       

       

       

       

      16

       

      十六、金融支出

      48

       

       

       

       

       

      17

       

      十七、援助其他地區(qū)支 

      49

       

       

       

       

       

      18

       

      十八、自然資源海洋氣 象等支出

      50

       

       

       

       

       

      19

       

      十九、住房保障支出

      51

      8.52

      8.52

       

       

       

      20

       

      二十、糧油物資儲備支 

      52

       

       

       

       

       

      21

       

      二十一、國有資本經(jīng)營 預(yù)算支出

      53

       

       

       

       

       

      22

       

      二十二、災(zāi)害防治及應(yīng) 急管理支出

      54

       

       

       

       

       

      23

       

      二十三、其他支出

      55

       

       

       

       

       

      24

       

      二十四、債務(wù)還本支出

      56

       

       

       

       

       

      25

       

      二十五、債務(wù)付息支出

      57

       

       

       

       

       

      26

       

      二十六、抗疫特別國債 安排的支出

      58

       

       

       

       

      本年收入合計(jì)

      27

      141.21

      本年支出合計(jì)

      85

      141.21

      141.21

       

       

      年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié) 

      28

       

      年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié) 

      86

       

       

       

       

      一、一般公共預(yù)算財(cái)政 撥款

      29

       

       

      87

       

       

       

       

      二、政府性基金預(yù)算財(cái) 政撥款

      30

       

       

      88

       

       

       

       

       


      三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 財(cái)政撥款

      31

       

       

      89

       

       

       

       

      總計(jì)

      32

      141.21

      總計(jì)

      90

      141.21

      141.21

       

       

      注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國 有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      公開05表

      單位:青陽縣婦女聯(lián)合會                                            金額單位:萬元

       

      科目代碼

      科目名稱

      本年支出

      合計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

      項(xiàng)

      欄次

      1

      2

      3

      合計(jì)

      141.21

      98.75

      42.46

      201

       

       

      一般公共服務(wù)支出

      102.21

      80.37

      21.83

      201

      03

       

      政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

      28.95

      28.95

       

      201

      03

      01

      行政運(yùn)行

      28.95

      28.95

       

      201

      29

       

      群眾團(tuán)體事務(wù)

      70.11

      51.42

      18.68

      201

      29

      01

      行政運(yùn)行

      70.11

      51.42

      18.68

      201

      99

       

      其他一般公共服務(wù)支出

      3.15

       

      3.15

      201

      99

      99

      其他一般公共服務(wù)支出

      3.15

       

      3.15

      205

       

       

      教育支出

      14.62

       

      14.62

      205

      99

       

      其他教育支出

      14.62

       

      14.62

      205

      99

      99

      其他教育支出

      14.62

       

      14.62

      207

       

       

      文化旅游體育與傳媒支出

      6.00

       

      6.00

      207

      01

       

      文化和旅游

      6.00

       

      6.00

      207

      01

      99

      其他文化和旅游支出

      6.00

       

      6.00

      208

       

       

      社會保障和就業(yè)支出

      7.74

      7.74

       

      208

      05

       

      行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

      7.74

      7.74

       

      208

      05

      05

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

      5.16

      5.16

       

      208

      05

      06

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

      2.58

      2.58

       

      210

       

       

      衛(wèi)生健康支出

      2.11

      2.11

       

      210

      11

       

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

      2.11

      2.11

       

      210

      11

      01

      行政單位醫(yī)療

      2.11

      2.11

       

      221

       

       

      住房保障支出

      8.52

      8.52

       

      221

      02

       

      住房改革支出

      8.52

      8.52

       

      221

      02

      01

      住房公積金

      7.60

      7.60

       

      221

      02

      02

      提租補(bǔ)貼

      0.92

      0.92

       

      注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。


      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

      公開06表

      單位:青陽縣婦女聯(lián)合會                                            金額單位:萬元

       

      人員經(jīng)費(fèi)

      公用經(jīng)費(fèi)

      科目代 

      科目名稱

      金額

      科目代 

      科目名稱

      金額

      科目代 

      科目名稱

      金額

      301

      工資福利支出

      67.80

      302

      商品和服務(wù)支 

      6.79

      307

      債務(wù)利息及費(fèi) 用支出

       

      30101

      基本工資

      31.89

      30201

      辦公費(fèi)

      0.66

      30701

      國內(nèi)債務(wù)付 

       

      30102

      津貼補(bǔ)貼

      15.54

      30202

      印刷費(fèi)

      0.40

      30702

      國外債務(wù)付 

       

      30103

      獎金

       

      30203

      咨詢費(fèi)

      0.68

      30703

      國內(nèi)債務(wù)發(fā) 行費(fèi)用

       

      30106

      伙食補(bǔ)助費(fèi)

       

      30204

      手續(xù)費(fèi)

      0.03

      30704

      國外債務(wù)發(fā) 行費(fèi)用

       

      30107

      績效工資

       

      30205

      水費(fèi)

      0.05

      310

      資本性支出

       

      30108

      機(jī)關(guān)事業(yè)單 位基本養(yǎng)老保 險繳費(fèi)

      9.85

      30206

      電費(fèi)

      1.25

      31001

      房屋建筑物 購建

       

      30109

      職業(yè)年金繳 費(fèi)

       

      30207

      郵電費(fèi)

       

      31002

      辦公設(shè)備購 

       

      30110

      職工基本醫(yī) 療保險繳費(fèi)

       

      30208

      取暖費(fèi)

       

      31003

      專用設(shè)備購 

       

      30111

      公務(wù)員醫(yī)療 補(bǔ)助繳費(fèi)

       

      30209

      物業(yè)管理費(fèi)

       

      31005

      基礎(chǔ)設(shè)施建 設(shè)

       

      30112

      其他社會保 障繳費(fèi)

       

      30211

      差旅費(fèi)

      0.24

      31006

      大型修繕

       

      30113

      住房公積金

      7.60

      30212

      因公出國 (境)費(fèi)用

       

      31007

      信息網(wǎng)絡(luò)及 軟件購置更新

       

      30114

      醫(yī)療費(fèi)

       

      30213

      維修(護(hù))費(fèi)

       

      31008

      物資儲備

       

      30199

      其他工資福 利支出

      2.92

      30214

      租賃費(fèi)

       

      31009

      土地補(bǔ)償

       

      303

      對個人和家庭 的補(bǔ)助

      24.16

      30215

      會議費(fèi)

       

      31010

      安置補(bǔ)助

       

      30301

      離休費(fèi)

       

      30216

      培訓(xùn)費(fèi)

       

      31011

      地上附著物 和青苗補(bǔ)償

       

      30302

      退休費(fèi)

       

      30217

      公務(wù)接待費(fèi)

      0.08

      31012

      拆遷補(bǔ)償

       

      30303

      退職(役 )費(fèi)

       

      30218

      專用材料費(fèi)

       

      31013

      公務(wù)用車購 

       

      30304

      撫恤金

       

      30224

      被裝購置費(fèi)

       

      31019

      其他交通工 具購置

       

      30305

      生活補(bǔ)助

      18.78

      30225

      專用燃料費(fèi)

       

      31021

      文物和陳列 品購置

       

      30306

      救濟(jì)費(fèi)

       

      30226

      勞務(wù)費(fèi)

       

      31022

      無形資產(chǎn)購 

       

      30307

      醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

       

      30227

      委托業(yè)務(wù)費(fèi)

       

      31099

      其他資本性 支出

       

      30308

      助學(xué)金

       

      30228

      工會經(jīng)費(fèi)

      1.50

      312

      對企業(yè)補(bǔ)助

       

      30309

      獎勵金

       

      30229

      福利費(fèi)

      1.70

      31201

      資本金注入

       

      30310

      個人農(nóng)業(yè)生 產(chǎn)補(bǔ)貼

       

      30231

      公務(wù)用車運(yùn) 行維護(hù)費(fèi)

       

      31203

      政府投資基 金股權(quán)投資

       

      30311

      代繳社會保 險費(fèi)

       

      30239

      其他交通費(fèi) 

      0.15

      31204

      費(fèi)用補(bǔ)貼

       

      30399

      其他對個人 和家庭的補(bǔ)助

      5.38

      30240

      稅金及附加 費(fèi)用

       

      31205

      利息補(bǔ)貼

       

       

       

       

      30299

      其他商品和 服務(wù)支出

      0.06

      31299

      其他對企業(yè) 補(bǔ)助

       

       

       

       

       

       

       

      399

      其他支出

       

       


       

       

       

       

       

       

      39907

      國家賠償費(fèi) 用支出

       

       

       

       

       

       

       

       

      39908

      對民間非 營利組織和群  眾性自治組織  補(bǔ)貼

       

       

       

       

       

       

       

      39909

      經(jīng)常性贈與

       

       

       

       

       

       

       

      39910

      資本性贈與

       

       

       

       

       

       

       

      39999

      其他支出

       

      人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

      91.96

      公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

      6.79

      注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。


       

      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      公開07表

      單位:青陽縣婦女聯(lián)合會                                                                                              金額單位:萬元

       

       

       

      科目代碼

       

       

      科目名稱

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      本年收入

      本年支出

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

       

      合計(jì)

      基本 支出 結(jié)轉(zhuǎn)

      項(xiàng)目

      支出

      結(jié)轉(zhuǎn)

      和結(jié)

       

      合計(jì)

       

      基本 支出

       

      項(xiàng)目 支出

       

      合計(jì)

       

      基本 支出

       

      項(xiàng)目 支出

       

      合計(jì)

      基本 支出 結(jié)轉(zhuǎn)

      項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié)余

      項(xiàng)目 支出 結(jié)轉(zhuǎn)

      項(xiàng)目 支出 結(jié)余

      項(xiàng)

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12

      13

      合計(jì)

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      注:本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

      說明:青陽縣婦女聯(lián)合會沒有政府性基金預(yù)算收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。


      國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      公開08表

      單位:青陽縣婦女聯(lián)合會                                            金額單位:萬元

       

      科目代碼

      科目名稱

      本年支出

      合計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

      項(xiàng)

      欄次

      1

      2

      3

      合計(jì)

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      注:本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

      說明:青陽縣婦女聯(lián)合會沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故本 表無數(shù)據(jù)。


      第三部分 青陽縣婦女聯(lián)合會2022年度部門決算情況說明

       

      一、收入支出決算總體情況說明

      2022年度收入總計(jì)141.21萬元(含使用非財(cái)政撥款結(jié) 余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計(jì)141.21萬元(含結(jié)余分 配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2021年相比,收、支總計(jì)各減 9.77萬元,下降6.47%,主要原因:厲行節(jié)約,減少了經(jīng)費(fèi)開支。

      二、收入決算情況說明

      2022年度收入合計(jì)141.21萬元,其中:財(cái)政撥款收入 141.21萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0 萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

      三、支出決算情況說明

      2022年度支出合計(jì)141.21萬元,其中:基本支出98.7 5萬元,占69.93%;項(xiàng)目支出42.46萬元,占30.07%;經(jīng)營 支出0萬元,占0%。

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

      2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)141.21萬元(含年初財(cái)政 撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)141.21萬元(含年末財(cái)政撥 款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各 減少9.77萬元,下降6.47%,主要原因:厲行節(jié)約,減少了經(jīng)費(fèi)開支。

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

      (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。


      2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出141.21萬元,占 本年支出的100%。與2021年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 支出減少9.77萬元,下降6.47%。主要原因:厲行節(jié)約,減少了經(jīng)費(fèi)開支。

      (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

      2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出141.21萬元,主 要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出102.21萬元, 72.38%;教育(類)支出14.62萬元,10.35%;文化旅  游體育與傳媒(類)支出6.00萬元,占4.25%;社會保障和 就業(yè)(類)支出7.74萬元,占5.48%;衛(wèi)生健康(類)支出 2.11萬元,占1.49%;住房保障(類)支出8.52萬元,占6. 03%。

      (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

      2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為104. 96萬元,支出決算為141.21萬元,完成年初預(yù)算的134.54 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是收到省、市級年度專項(xiàng)撥款均納入決算管理;二是人員經(jīng)費(fèi)有所調(diào)整。其中:基本支出98.75萬元,占69.93%;項(xiàng)目支出42.46萬元,占30.07%。具體情況如下:

      1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu) 事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為28.05萬元,支  出決算為28.95萬元,完成年初預(yù)算的103.21%,決算數(shù)大 于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作需要,辦公室經(jīng)費(fèi)正常變動。


      2.一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行 (項(xiàng))。年初預(yù)算為53.08萬元,支出決算為70.11萬元, 完成年初預(yù)算的132.08%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因 :一是收到省、市級年度專項(xiàng)撥款均納入決算管理;二是人員經(jīng)費(fèi)有所調(diào)整。

      3.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)

      其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為3.15萬元,支 出決算為3.15萬元,完成年初預(yù)算100%。

      4.教育(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項(xiàng)

      )。 年初預(yù)算為14.62萬元,支出決算為14.62萬元,完成 年初預(yù)算100%。

      5.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)其他

      文化和旅游支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為6萬元,支出決算為6 .00萬元,完成年初預(yù)算100%。

      6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款

      )機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算 5.16萬元,支出決算為5.16萬元,完成年初預(yù)算100%。

      7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款 )機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為2. 4萬元,支出決算為2.58萬元,完成年初預(yù)算107.5%,

      決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照當(dāng)年繳費(fèi)基數(shù)進(jìn)行職 業(yè)年金繳費(fèi)。

      8.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位 醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為2.07萬元,支出決算為2.11萬元 ,完成年初預(yù)算的101.93%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原  因是按照當(dāng)年繳費(fèi)基數(shù)進(jìn)行醫(yī)保費(fèi)繳費(fèi)。


      9.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(  項(xiàng))。年初預(yù)算為7.37萬元,支出決算為7.60萬元,完成 年初預(yù)算的103.12%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按  照當(dāng)年繳費(fèi)基數(shù)進(jìn)行公積金繳費(fèi)。

      10.住房保障(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(   項(xiàng))。年初預(yù)算為3.69萬元,支出決算為0.92萬元,完成 年初預(yù)算的24.93%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù) 縣財(cái)政要求提租補(bǔ)貼暫停發(fā)放。

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

      2022年度財(cái)政撥款基本支出98.75萬元,其中:人員  經(jīng)費(fèi)91.96萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)  事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利 支出、生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助; 公用經(jīng)費(fèi)6. 79萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

      七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

      青陽縣婦女聯(lián)合會沒有政府性基金預(yù)算收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

      八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

      青陽縣婦女聯(lián)合會沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái) 政撥款安排的支出。

      九、其他重要事項(xiàng)情況說明

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。


      2022年度,青陽縣婦女聯(lián)合會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 28.95萬元,比2021年增加4.07萬元,增長16.36%,主要原因是根據(jù)相關(guān)工作較上年度工作量有所增加,導(dǎo)致支出相應(yīng)增加。

      (二)政府采購支出情況。

      2022年度,青陽縣婦女聯(lián)合會政府采購支出總額 1.626萬元,其中:政府采購貨物支出1.626萬元、政府采 購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企 業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授  予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的0 %;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額100 %,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%  ,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

      (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

      截至2022年12月31日,青陽縣婦女聯(lián)合會共有車 0輛;單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100 萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

      (四)關(guān)于2022年度績效評價情況的說明

      1)績效評價工作開展情況。


      根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對2022年度納入單位 預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評,共12個項(xiàng)目,涉及 資金42.46萬元。從評價情況看,(一)總體運(yùn)行總結(jié) 20 22年青陽縣婦聯(lián)在縣委縣政府和市婦聯(lián)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,堅(jiān) 持圍繞中心,強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng),實(shí)施兩個規(guī)劃,開展五項(xiàng)行 動,團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全縣廣大婦女為建設(shè)“九華圣境、靈秀青陽 ”開好局、起好步,富有創(chuàng)造性地開展了一系列工作,婦 女兒童工作取得新成效。 1.加強(qiáng)思想政治引領(lǐng) 舉辦全縣 婦聯(lián)系統(tǒng)黨的十九屆六中全會精神專題輔導(dǎo)講座,組織開 “巾幗心向黨 喜迎二十大”系列主題活動30余場次,

      表彰青陽縣“三八紅旗手”等先進(jìn)典型12名,微信公眾號 推出“巾幗心向黨 喜迎二十大”等微作品展播20余期。

      2.帶動?jì)D女建功發(fā)展 實(shí)施“巾幗創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新行動”。爭取  省市項(xiàng)目資金24萬元,扶持、培育“徽姑娘”家庭農(nóng)場、 專業(yè)合作社3個,帶動31名城鄉(xiāng)婦女就近就業(yè)。舉辦婦女創(chuàng) 業(yè)就業(yè)技能培訓(xùn)班7期,培訓(xùn)婦女300余名。舉辦“巾幗風(fēng) ”女性專場招聘會2場,達(dá)成就業(yè)意向127人。實(shí)施城鎮(zhèn) 低保適齡婦女“兩癌”免費(fèi)篩查民生工程項(xiàng)目和全國、省 、市婦聯(lián)“兩癌”救助項(xiàng)目,90名婦女獲免費(fèi)篩查,為16 名婦女爭取“兩癌”救助金16萬元。 實(shí)施“鄉(xiāng)村振興巾  幗行動”。承辦池州市深化“鄉(xiāng)村振興巾幗行動”現(xiàn)場推 進(jìn)會暨巾幗創(chuàng)業(yè)帶頭人培訓(xùn)班,培訓(xùn)農(nóng)村女性產(chǎn)業(yè)帶頭人 30名。指導(dǎo)全縣村(社區(qū))全面建立婦女議事會,鼓勵婦 女積極參與基層社會治理。 強(qiáng)化巾幗志愿服務(wù)。組織開  展疫情防控、文明創(chuàng)建、扶弱幫困等巾幗志愿服務(wù)活動50


      余次。 3.強(qiáng)化婦兒維權(quán)關(guān)愛 開展普法宣傳活動。常態(tài)化 開展“建設(shè)法治中國 · 巾幗在行動”等普法宣傳活動30余 場次;開展“平安家庭”創(chuàng)評活動,舉辦“平安家庭”志 愿宣講4場,創(chuàng)建縣級“平安家庭”50戶。 組織開展婚姻 家庭矛盾糾紛排查化解工作。全縣各級婦聯(lián)組織深入村居)762次,摸排并化解12例婚姻家庭矛盾糾紛;扎實(shí)開  展關(guān)愛婦女兒童等弱勢群體專項(xiàng)行動。 做好婦女兒童關(guān)  愛幫扶。組織社會各級各界開展“把愛帶回家”、“暖冬 行動”、“金秋助學(xué)”等關(guān)愛幫扶活動,爭取、募集關(guān)愛 資金61.5萬元,資助困境婦女、兒童302人,組織開展留  守兒童關(guān)愛服務(wù)活動11場,開展防溺水安全知識巡講16場 。 4.深化家庭文明建設(shè) 推介全國“五好家庭”、省市級 “五好家庭”、“最美家庭”等先進(jìn)典型33名,表彰縣級 “最美家庭”、“五好家庭”100戶;舉辦家庭教育講師  團(tuán)聘任儀式暨《家庭教育促進(jìn)法》專題培訓(xùn)班,赴鄉(xiāng)鎮(zhèn)、 村開展家庭教育宣傳、心理健康輔導(dǎo)講座5場,開展家庭  教育宣傳周系列活動20余場次。 5.推進(jìn)婦聯(lián)改革 指導(dǎo)完 成鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)換屆工作,推動全縣村(社區(qū))延伸建立婦女 小組1208個,指導(dǎo)建立“兩新”領(lǐng)域婦女組織35個,“兩 ”領(lǐng)域“婦女之家”、“婦女微家”5個,超額完成年  度任務(wù)指標(biāo)。政府采購年初預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行偏差大,因?yàn)?nbsp;預(yù)算中列支的部分辦公用品按要求無需從徽采商城采購, 未體現(xiàn)在采購決算數(shù)字里,導(dǎo)致賬面采購支出偏低。1.強(qiáng) 化預(yù)算執(zhí)行,提高預(yù)算完成率。嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù) 算,合理安排資金支出,增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的規(guī)范性和嚴(yán)肅性


      ;完善項(xiàng)目責(zé)任制,業(yè)務(wù)科室為項(xiàng)目實(shí)施責(zé)任單位,應(yīng)加 強(qiáng)與財(cái)務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)和項(xiàng)目實(shí)施,定期做好預(yù)算執(zhí)行 分析,及時了解預(yù)算執(zhí)行差異,合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行 偏差,加快預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度,減少存量資金,切實(shí)提高預(yù) 算完成率及資金使用效益。 2.科學(xué)合理編制政府采購預(yù)  算,強(qiáng)化政府采購預(yù)算執(zhí)行,確保政府采購預(yù)算切合單位 實(shí)際。 3.根據(jù)年初的績效考核指標(biāo)及預(yù)算績效目標(biāo),扎  實(shí)推進(jìn)相關(guān)工作,確??己酥笜?biāo)及預(yù)算績效目標(biāo)按時、優(yōu) 質(zhì)完成。1.強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行,提高預(yù)算完成率。嚴(yán)格按項(xiàng)目 和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算,合理安排資金支出,增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的規(guī) 范性和嚴(yán)肅性;完善項(xiàng)目責(zé)任制,業(yè)務(wù)科室為項(xiàng)目實(shí)施責(zé) 任單位,應(yīng)加強(qiáng)與財(cái)務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)和項(xiàng)目實(shí)施,定期 做好預(yù)算執(zhí)行分析,及時了解預(yù)算執(zhí)行差異,合理調(diào)整、 糾正預(yù)算執(zhí)行偏差,加快預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度,減少存量資金 ,切實(shí)提高預(yù)算完成率及資金使用效益。 2.科學(xué)合理編  制政府采購預(yù)算,強(qiáng)化政府采購預(yù)算執(zhí)行,確保政府采購 預(yù)算切合單位實(shí)際。 3.根據(jù)年初的績效考核指標(biāo)及預(yù)算  績效目標(biāo),扎實(shí)推進(jìn)相關(guān)工作,確??己酥笜?biāo)及預(yù)算績效 目標(biāo)按時、優(yōu)質(zhì)完成。

      組織對2022年度單位整體支出開展了績效自評。評價 結(jié)果顯示,2022年各項(xiàng)工作都已完成并達(dá)到預(yù)期效果。

      2)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

      我單位在2022年度部門決算中反映“婦女發(fā)展及維權(quán) 工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述和所有項(xiàng)目支出績效自評表

       


      婦女發(fā)展及維權(quán)工作經(jīng)費(fèi)績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè) 定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)  2萬元,執(zhí)行數(shù)為2萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目 標(biāo)完成情況:舉辦“迎三八 · 巾幗促和諧”線上法律知識 學(xué)習(xí)競賽,活動截止瀏覽量8660人次,參與答題2927人次 ;開展“三八”維權(quán)月宣傳服務(wù)活動,向群眾發(fā)放《民法 典》、《婦女權(quán)益保障法》等宣傳資料1000余份;微信公 眾號等線上方式推送系列普法欄目知識50余期;接待婦女 來電來訪7例,信訪辦結(jié)率達(dá)100%。完成維護(hù)婦女兒童合  法權(quán)益,做好婦女兒童關(guān)愛工作的預(yù)期目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要 問題及原因:無,下一步改進(jìn)措施:無

      12個項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績效自評表》。

      所有項(xiàng)目績效自評表詳見“附件:2022年度項(xiàng)目支出 績效自評表”。


      第四部分 名詞解釋

       

      一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政單位取得的財(cái) 政預(yù)算資金。

      二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助 活動所取得的收入。

      三、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管單位和上級單 位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

      四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單 位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

      五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助 活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      六、其他收入:指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級 補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入

       

      。

      七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度 積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

      八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的 所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事 業(yè)基金等。


      十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算 安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到 以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余 資金。

      十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完 成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      十二、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

      十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔 助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

      十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公 ”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出 國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城 市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出

      ;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出 (含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險 費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開 支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公 務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng) 資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福 利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公 用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公 務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


      附件:2022年度項(xiàng)目支出績效自評表

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