索引號: | 13341823003291923D/202309-00001 | 組配分類: | 部門決算情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 縣婦聯(lián) | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 公民 / 報(bào)告 |
名稱: | 青陽縣婦女聯(lián)合會2022年度部門決算 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-09-22 | |
廢止日期: |
目 錄
第一部分 青陽縣婦女聯(lián)合會概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算構(gòu)成
第二部分 青陽縣婦女聯(lián)合會2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 青陽縣婦女聯(lián)合會2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
附件:2022年度項(xiàng)目支出績效自評表
第一部分 青陽縣婦女聯(lián)合會概況
一、主要職責(zé)
(一)團(tuán)結(jié)、動員婦女投身改革開放和社會主義經(jīng)濟(jì) 建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè),在中國特色社會主義偉大實(shí)踐中發(fā)揮積極作用。
(二)代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主決策、民 主管理、民主監(jiān)督,參與有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的 制定,參與社會管理和公共服務(wù),推動保障婦女權(quán)益法律 政策和婦女、兒童發(fā)展綱要的實(shí)施。
(三)維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益,傾聽婦女意見,反映 婦女訴求,向各級國家機(jī)關(guān)提出有關(guān)建議,要求并協(xié)助有 關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為,為受侵害的 婦女兒童提供幫助。
(四)教育和引導(dǎo)廣大婦女踐行社會主義核心價值觀 ,發(fā)揚(yáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神,提高綜合素質(zhì)
,實(shí)現(xiàn)全面發(fā)展。宣傳馬克思主義婦女觀,推動落實(shí)男女 平等基本國策,營造有利于婦女全面發(fā)展的社會環(huán)境。宣 傳表彰優(yōu)秀婦女典型,培養(yǎng)、推薦女性人才。
(五)關(guān)心婦女工作生活,拓寬服務(wù)渠道,建設(shè)服務(wù) 陣地,發(fā)展公益事業(yè),壯大巾幗志愿者隊(duì)伍,加強(qiáng)婦女之 家建設(shè)。加強(qiáng)與女性社會組織和社會各界的聯(lián)系,推動全 社會為婦女兒童和家庭服務(wù)。
(六)承擔(dān)縣委、縣政府、市婦聯(lián)交辦的有關(guān)事項(xiàng)。
二、部門決算構(gòu)成
青陽縣婦女聯(lián)合會2022年度部門決算僅包括單位本級決算,無其他下屬部門決算。
第二部分 青陽縣婦女聯(lián)合會2022年度部門 決算表
收入支出決算總表
公開01表
單位:青陽縣婦女聯(lián)合會 金額單位:萬元
收入 |
支出 |
||||
項(xiàng)目 |
行 次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行 次 |
金額 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
141.21 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
102.21 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收 入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
|
四、上級補(bǔ)助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
14.62 |
六、經(jīng)營收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
6.00 |
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
7.74 |
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
2.11 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
8.52 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支 出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支 出 |
57 |
|
本年收入合計(jì) |
27 |
141.21 |
本年支出合計(jì) |
|
141.21 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
28 |
|
結(jié)余分配 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
30 |
|
|
|
|
總計(jì) |
31 |
141.21 |
總計(jì) |
|
141.21 |
注:本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換 成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
收入決算表
公開02表
單位:青陽縣婦女聯(lián)合會 金額單位:萬元
科目代碼 |
科目名稱 |
本年收入 合計(jì) |
財(cái)政撥款 收入 |
上級補(bǔ)助 收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位 上繳收入 |
其他收入 |
|||
小計(jì) |
其中:教 育收費(fèi) |
||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合計(jì) |
141.21 |
141.21 |
|
|
|
|
|
|
|||
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
102.21 |
102.21 |
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
|
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
28.95 |
28.95 |
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
行政運(yùn)行 |
28.95 |
28.95 |
|
|
|
|
|
|
201 |
29 |
|
群眾團(tuán)體事務(wù) |
70.11 |
70.11 |
|
|
|
|
|
|
201 |
29 |
01 |
行政運(yùn)行 |
70.11 |
70.11 |
|
|
|
|
|
|
201 |
99 |
|
其他一般公共服務(wù)支出 |
3.15 |
3.15 |
|
|
|
|
|
|
201 |
99 |
99 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
3.15 |
3.15 |
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
14.62 |
14.62 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其他教育支出 |
14.62 |
14.62 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其他教育支出 |
14.62 |
14.62 |
|
|
|
|
|
|
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
7.74 |
7.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
7.74 |
7.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支 出 |
5.16 |
5.16 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
2.58 |
2.58 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
2.11 |
2.11 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.11 |
2.11 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
2.11 |
2.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
8.52 |
8.52 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
8.52 |
8.52 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
7.60 |
7.60 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
0.92 |
0.92 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
支出決算表
公開03表
單位:青陽縣婦女聯(lián)合會 金額單位:萬元
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支 出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位 補(bǔ)助支出 |
||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計(jì) |
141.21 |
98.75 |
42.46 |
|
|
|
|||
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
102.21 |
80.37 |
21.83 |
|
|
|
201 |
03 |
|
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
28.95 |
28.95 |
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
行政運(yùn)行 |
28.95 |
28.95 |
|
|
|
|
201 |
29 |
|
群眾團(tuán)體事務(wù) |
70.11 |
51.42 |
18.68 |
|
|
|
201 |
29 |
01 |
行政運(yùn)行 |
70.11 |
51.42 |
18.68 |
|
|
|
201 |
99 |
|
其他一般公共服務(wù)支出 |
3.15 |
|
3.15 |
|
|
|
201 |
99 |
99 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
3.15 |
|
3.15 |
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
14.62 |
|
14.62 |
|
|
|
205 |
99 |
|
其他教育支出 |
14.62 |
|
14.62 |
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其他教育支出 |
14.62 |
|
14.62 |
|
|
|
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
7.74 |
7.74 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
7.74 |
7.74 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
5.16 |
5.16 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
2.58 |
2.58 |
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
2.11 |
2.11 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.11 |
2.11 |
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
2.11 |
2.11 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
8.52 |
8.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
8.52 |
8.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
7.60 |
7.60 |
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
0.92 |
0.92 |
|
|
|
|
注:本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
單位:青陽縣婦女聯(lián)合會 金額單位:萬元
收入 |
支出 |
|||||||
項(xiàng)目 |
行 次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行 次 |
小計(jì) |
一般公 共預(yù)算 財(cái)政撥 款 |
政府 性基 金預(yù) 算財(cái) 政撥 款 |
國有 資本 經(jīng)營 預(yù)算 財(cái)政 撥款 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政 撥款 |
1 |
141.21 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
102.21 |
102.21 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái) 政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 財(cái)政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
14.62 |
14.62 |
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳 媒支出 |
39 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支 出 |
40 |
7.74 |
7.74 |
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
2.11 |
2.11 |
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信 息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支 出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣 象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
8.52 |
8.52 |
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支 出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營 預(yù)算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng) 急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債 安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
27 |
141.21 |
本年支出合計(jì) |
85 |
141.21 |
141.21 |
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié) 余 |
28 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié) 余 |
86 |
|
|
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政 撥款 |
29 |
|
|
87 |
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái) 政撥款 |
30 |
|
|
88 |
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 財(cái)政撥款 |
31 |
|
|
89 |
|
|
|
|
總計(jì) |
32 |
141.21 |
總計(jì) |
90 |
141.21 |
141.21 |
|
|
注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國 有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開05表
單位:青陽縣婦女聯(lián)合會 金額單位:萬元
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
合計(jì) |
141.21 |
98.75 |
42.46 |
|||
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
102.21 |
80.37 |
21.83 |
201 |
03 |
|
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
28.95 |
28.95 |
|
201 |
03 |
01 |
行政運(yùn)行 |
28.95 |
28.95 |
|
201 |
29 |
|
群眾團(tuán)體事務(wù) |
70.11 |
51.42 |
18.68 |
201 |
29 |
01 |
行政運(yùn)行 |
70.11 |
51.42 |
18.68 |
201 |
99 |
|
其他一般公共服務(wù)支出 |
3.15 |
|
3.15 |
201 |
99 |
99 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
3.15 |
|
3.15 |
205 |
|
|
教育支出 |
14.62 |
|
14.62 |
205 |
99 |
|
其他教育支出 |
14.62 |
|
14.62 |
205 |
99 |
99 |
其他教育支出 |
14.62 |
|
14.62 |
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
6.00 |
|
6.00 |
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
6.00 |
|
6.00 |
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
6.00 |
|
6.00 |
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
7.74 |
7.74 |
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
7.74 |
7.74 |
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
5.16 |
5.16 |
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
2.58 |
2.58 |
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
2.11 |
2.11 |
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.11 |
2.11 |
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
2.11 |
2.11 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
8.52 |
8.52 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
8.52 |
8.52 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
7.60 |
7.60 |
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
0.92 |
0.92 |
|
注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
公開06表
單位:青陽縣婦女聯(lián)合會 金額單位:萬元
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
科目代 碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代 碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代 碼 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
67.80 |
302 |
商品和服務(wù)支 出 |
6.79 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi) 用支出 |
|
30101 |
基本工資 |
31.89 |
30201 |
辦公費(fèi) |
0.66 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付 息 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
15.54 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.40 |
30702 |
國外債務(wù)付 息 |
|
30103 |
獎金 |
|
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.68 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā) 行費(fèi)用 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.03 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā) 行費(fèi)用 |
|
30107 |
績效工資 |
|
30205 |
水費(fèi) |
0.05 |
310 |
資本性支出 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單 位基本養(yǎng)老保 險繳費(fèi) |
9.85 |
30206 |
電費(fèi) |
1.25 |
31001 |
房屋建筑物 購建 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳 費(fèi) |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
|
31002 |
辦公設(shè)備購 置 |
|
30110 |
職工基本醫(yī) 療保險繳費(fèi) |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購 置 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療 補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建 設(shè) |
|
30112 |
其他社會保 障繳費(fèi) |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
0.24 |
31006 |
大型修繕 |
|
30113 |
住房公積金 |
7.60 |
30212 |
因公出國 (境)費(fèi)用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及 軟件購置更新 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
|
31008 |
物資儲備 |
|
30199 |
其他工資福 利支出 |
2.92 |
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
303 |
對個人和家庭 的補(bǔ)助 |
24.16 |
30215 |
會議費(fèi) |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
|
31011 |
地上附著物 和青苗補(bǔ)償 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.08 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
30303 |
退職(役 )費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車購 置 |
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工 具購置 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
18.78 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列 品購置 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
31022 |
無形資產(chǎn)購 置 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性 支出 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
1.50 |
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
|
30309 |
獎勵金 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
1.70 |
31201 |
資本金注入 |
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生 產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn) 行維護(hù)費(fèi) |
|
31203 |
政府投資基 金股權(quán)投資 |
|
30311 |
代繳社會保 險費(fèi) |
|
30239 |
其他交通費(fèi) 用 |
0.15 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
30399 |
其他對個人 和家庭的補(bǔ)助 |
5.38 |
30240 |
稅金及附加 費(fèi)用 |
|
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和 服務(wù)支出 |
0.06 |
31299 |
其他對企業(yè) 補(bǔ)助 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費(fèi) 用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非 營利組織和群 眾性自治組織 補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
資本性贈與 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
91.96 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
6.79 |
注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開07表
單位:青陽縣婦女聯(lián)合會 金額單位:萬元
科目代碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
合計(jì) |
基本 支出 結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目 支出 結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié) 余 |
合計(jì) |
基本 支出 |
項(xiàng)目 支出 |
合計(jì) |
基本 支出 |
項(xiàng)目 支出 |
合計(jì) |
基本 支出 結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié)余 |
|||||
項(xiàng)目 支出 結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目 支出 結(jié)余 |
|||||||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
說明:青陽縣婦女聯(lián)合會沒有政府性基金預(yù)算收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開08表
單位:青陽縣婦女聯(lián)合會 金額單位:萬元
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
合計(jì) |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
說明:青陽縣婦女聯(lián)合會沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故本 表無數(shù)據(jù)。
第三部分 青陽縣婦女聯(lián)合會2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計(jì)141.21萬元(含使用非財(cái)政撥款結(jié) 余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計(jì)141.21萬元(含結(jié)余分 配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2021年相比,收、支總計(jì)各減 少9.77萬元,下降6.47%,主要原因:厲行節(jié)約,減少了經(jīng)費(fèi)開支。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)141.21萬元,其中:財(cái)政撥款收入 141.21萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0 萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)141.21萬元,其中:基本支出98.7 5萬元,占69.93%;項(xiàng)目支出42.46萬元,占30.07%;經(jīng)營 支出0萬元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)141.21萬元(含年初財(cái)政 撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)141.21萬元(含年末財(cái)政撥 款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各 減少9.77萬元,下降6.47%,主要原因:厲行節(jié)約,減少了經(jīng)費(fèi)開支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出141.21萬元,占 本年支出的100%。與2021年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 支出減少9.77萬元,下降6.47%。主要原因:厲行節(jié)約,減少了經(jīng)費(fèi)開支。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出141.21萬元,主 要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出102.21萬元, 占72.38%;教育(類)支出14.62萬元,占10.35%;文化旅 游體育與傳媒(類)支出6.00萬元,占4.25%;社會保障和 就業(yè)(類)支出7.74萬元,占5.48%;衛(wèi)生健康(類)支出 2.11萬元,占1.49%;住房保障(類)支出8.52萬元,占6. 03%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為104. 96萬元,支出決算為141.21萬元,完成年初預(yù)算的134.54 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是收到省、市級年度專項(xiàng)撥款均納入決算管理;二是人員經(jīng)費(fèi)有所調(diào)整。其中:基本支出98.75萬元,占69.93%;項(xiàng)目支出42.46萬元,占30.07%。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu) 事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為28.05萬元,支 出決算為28.95萬元,完成年初預(yù)算的103.21%,決算數(shù)大 于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作需要,辦公室經(jīng)費(fèi)正常變動。
2.一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行 (項(xiàng))。年初預(yù)算為53.08萬元,支出決算為70.11萬元, 完成年初預(yù)算的132.08%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因 :一是收到省、市級年度專項(xiàng)撥款均納入決算管理;二是人員經(jīng)費(fèi)有所調(diào)整。
3.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)
其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為3.15萬元,支 出決算為3.15萬元,完成年初預(yù)算100%。
4.教育(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項(xiàng)
)。 年初預(yù)算為14.62萬元,支出決算為14.62萬元,完成 年初預(yù)算100%。
5.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)其他
文化和旅游支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為6萬元,支出決算為6 .00萬元,完成年初預(yù)算100%。
6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款
)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算 為5.16萬元,支出決算為5.16萬元,完成年初預(yù)算100%。
7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款 )機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為2. 4萬元,支出決算為2.58萬元,完成年初預(yù)算的107.5%,
決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照當(dāng)年繳費(fèi)基數(shù)進(jìn)行職 業(yè)年金繳費(fèi)。
8.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位 醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為2.07萬元,支出決算為2.11萬元 ,完成年初預(yù)算的101.93%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原 因是按照當(dāng)年繳費(fèi)基數(shù)進(jìn)行醫(yī)保費(fèi)繳費(fèi)。
9.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金( 項(xiàng))。年初預(yù)算為7.37萬元,支出決算為7.60萬元,完成 年初預(yù)算的103.12%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按 照當(dāng)年繳費(fèi)基數(shù)進(jìn)行公積金繳費(fèi)。
10.住房保障(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼( 項(xiàng))。年初預(yù)算為3.69萬元,支出決算為0.92萬元,完成 年初預(yù)算的24.93%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù) 縣財(cái)政要求提租補(bǔ)貼暫停發(fā)放。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出98.75萬元,其中:人員 經(jīng)費(fèi)91.96萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān) 事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利 支出、生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助; 公用經(jīng)費(fèi)6. 79萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
青陽縣婦女聯(lián)合會沒有政府性基金預(yù)算收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
青陽縣婦女聯(lián)合會沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái) 政撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年度,青陽縣婦女聯(lián)合會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 28.95萬元,比2021年增加4.07萬元,增長16.36%,主要原因是根據(jù)相關(guān)工作較上年度工作量有所增加,導(dǎo)致支出相應(yīng)增加。
(二)政府采購支出情況。
2022年度,青陽縣婦女聯(lián)合會政府采購支出總額 1.626萬元,其中:政府采購貨物支出1.626萬元、政府采 購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企 業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授 予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的0 %;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100 %,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0% ,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日,青陽縣婦女聯(lián)合會共有車 輛0輛;單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100 萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。
(四)關(guān)于2022年度績效評價情況的說明
(1)績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對2022年度納入單位 預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評,共12個項(xiàng)目,涉及 資金42.46萬元。從評價情況看,(一)總體運(yùn)行總結(jié) 20 22年青陽縣婦聯(lián)在縣委縣政府和市婦聯(lián)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,堅(jiān) 持圍繞中心,強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng),實(shí)施兩個規(guī)劃,開展五項(xiàng)行 動,團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全縣廣大婦女為建設(shè)“九華圣境、靈秀青陽 ”開好局、起好步,富有創(chuàng)造性地開展了一系列工作,婦 女兒童工作取得新成效。 1.加強(qiáng)思想政治引領(lǐng) 舉辦全縣 婦聯(lián)系統(tǒng)黨的十九屆六中全會精神專題輔導(dǎo)講座,組織開 展“巾幗心向黨 喜迎二十大”系列主題活動30余場次,
表彰青陽縣“三八紅旗手”等先進(jìn)典型12名,微信公眾號 推出“巾幗心向黨 喜迎二十大”等微作品展播20余期。
2.帶動?jì)D女建功發(fā)展 實(shí)施“巾幗創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新行動”。爭取 省市項(xiàng)目資金24萬元,扶持、培育“徽姑娘”家庭農(nóng)場、 專業(yè)合作社3個,帶動31名城鄉(xiāng)婦女就近就業(yè)。舉辦婦女創(chuàng) 業(yè)就業(yè)技能培訓(xùn)班7期,培訓(xùn)婦女300余名。舉辦“巾幗風(fēng) 采”女性專場招聘會2場,達(dá)成就業(yè)意向127人。實(shí)施城鎮(zhèn) 低保適齡婦女“兩癌”免費(fèi)篩查民生工程項(xiàng)目和全國、省 、市婦聯(lián)“兩癌”救助項(xiàng)目,90名婦女獲免費(fèi)篩查,為16 名婦女爭取“兩癌”救助金16萬元。 實(shí)施“鄉(xiāng)村振興巾 幗行動”。承辦池州市深化“鄉(xiāng)村振興巾幗行動”現(xiàn)場推 進(jìn)會暨巾幗創(chuàng)業(yè)帶頭人培訓(xùn)班,培訓(xùn)農(nóng)村女性產(chǎn)業(yè)帶頭人 30名。指導(dǎo)全縣村(社區(qū))全面建立婦女議事會,鼓勵婦 女積極參與基層社會治理。 強(qiáng)化巾幗志愿服務(wù)。組織開 展疫情防控、文明創(chuàng)建、扶弱幫困等巾幗志愿服務(wù)活動50
余次。 3.強(qiáng)化婦兒維權(quán)關(guān)愛 開展普法宣傳活動。常態(tài)化 開展“建設(shè)法治中國 · 巾幗在行動”等普法宣傳活動30余 場次;開展“平安家庭”創(chuàng)評活動,舉辦“平安家庭”志 愿宣講4場,創(chuàng)建縣級“平安家庭”50戶。 組織開展婚姻 家庭矛盾糾紛排查化解工作。全縣各級婦聯(lián)組織深入村( 居)762次,摸排并化解12例婚姻家庭矛盾糾紛;扎實(shí)開 展關(guān)愛婦女兒童等弱勢群體專項(xiàng)行動。 做好婦女兒童關(guān) 愛幫扶。組織社會各級各界開展“把愛帶回家”、“暖冬 行動”、“金秋助學(xué)”等關(guān)愛幫扶活動,爭取、募集關(guān)愛 資金61.5萬元,資助困境婦女、兒童302人,組織開展留 守兒童關(guān)愛服務(wù)活動11場,開展防溺水安全知識巡講16場 。 4.深化家庭文明建設(shè) 推介全國“五好家庭”、省市級 “五好家庭”、“最美家庭”等先進(jìn)典型33名,表彰縣級 “最美家庭”、“五好家庭”100戶;舉辦家庭教育講師 團(tuán)聘任儀式暨《家庭教育促進(jìn)法》專題培訓(xùn)班,赴鄉(xiāng)鎮(zhèn)、 村開展家庭教育宣傳、心理健康輔導(dǎo)講座5場,開展家庭 教育宣傳周系列活動20余場次。 5.推進(jìn)婦聯(lián)改革 指導(dǎo)完 成鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)換屆工作,推動全縣村(社區(qū))延伸建立婦女 小組1208個,指導(dǎo)建立“兩新”領(lǐng)域婦女組織35個,“兩 新”領(lǐng)域“婦女之家”、“婦女微家”5個,超額完成年 度任務(wù)指標(biāo)。政府采購年初預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行偏差大,因?yàn)?nbsp;預(yù)算中列支的部分辦公用品按要求無需從徽采商城采購, 未體現(xiàn)在采購決算數(shù)字里,導(dǎo)致賬面采購支出偏低。1.強(qiáng) 化預(yù)算執(zhí)行,提高預(yù)算完成率。嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù) 算,合理安排資金支出,增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的規(guī)范性和嚴(yán)肅性
;完善項(xiàng)目責(zé)任制,業(yè)務(wù)科室為項(xiàng)目實(shí)施責(zé)任單位,應(yīng)加 強(qiáng)與財(cái)務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)和項(xiàng)目實(shí)施,定期做好預(yù)算執(zhí)行 分析,及時了解預(yù)算執(zhí)行差異,合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行 偏差,加快預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度,減少存量資金,切實(shí)提高預(yù) 算完成率及資金使用效益。 2.科學(xué)合理編制政府采購預(yù) 算,強(qiáng)化政府采購預(yù)算執(zhí)行,確保政府采購預(yù)算切合單位 實(shí)際。 3.根據(jù)年初的績效考核指標(biāo)及預(yù)算績效目標(biāo),扎 實(shí)推進(jìn)相關(guān)工作,確??己酥笜?biāo)及預(yù)算績效目標(biāo)按時、優(yōu) 質(zhì)完成。1.強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行,提高預(yù)算完成率。嚴(yán)格按項(xiàng)目 和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算,合理安排資金支出,增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的規(guī) 范性和嚴(yán)肅性;完善項(xiàng)目責(zé)任制,業(yè)務(wù)科室為項(xiàng)目實(shí)施責(zé) 任單位,應(yīng)加強(qiáng)與財(cái)務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)和項(xiàng)目實(shí)施,定期 做好預(yù)算執(zhí)行分析,及時了解預(yù)算執(zhí)行差異,合理調(diào)整、 糾正預(yù)算執(zhí)行偏差,加快預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度,減少存量資金 ,切實(shí)提高預(yù)算完成率及資金使用效益。 2.科學(xué)合理編 制政府采購預(yù)算,強(qiáng)化政府采購預(yù)算執(zhí)行,確保政府采購 預(yù)算切合單位實(shí)際。 3.根據(jù)年初的績效考核指標(biāo)及預(yù)算 績效目標(biāo),扎實(shí)推進(jìn)相關(guān)工作,確??己酥笜?biāo)及預(yù)算績效 目標(biāo)按時、優(yōu)質(zhì)完成。
組織對2022年度單位整體支出開展了績效自評。評價 結(jié)果顯示,2022年各項(xiàng)工作都已完成并達(dá)到預(yù)期效果。
(2)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
我單位在2022年度部門決算中反映“婦女發(fā)展及維權(quán) 工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述和所有項(xiàng)目支出績效自評表
。
婦女發(fā)展及維權(quán)工作經(jīng)費(fèi)績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè) 定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù) 為2萬元,執(zhí)行數(shù)為2萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目 標(biāo)完成情況:舉辦“迎三八 · 巾幗促和諧”線上法律知識 學(xué)習(xí)競賽,活動截止瀏覽量8660人次,參與答題2927人次 ;開展“三八”維權(quán)月宣傳服務(wù)活動,向群眾發(fā)放《民法 典》、《婦女權(quán)益保障法》等宣傳資料1000余份;微信公 眾號等線上方式推送系列普法欄目知識50余期;接待婦女 來電來訪7例,信訪辦結(jié)率達(dá)100%。完成維護(hù)婦女兒童合 法權(quán)益,做好婦女兒童關(guān)愛工作的預(yù)期目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要 問題及原因:無,下一步改進(jìn)措施:無
12個項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績效自評表》。
所有項(xiàng)目績效自評表詳見“附件:2022年度項(xiàng)目支出 績效自評表”。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政單位取得的財(cái) 政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助 活動所取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管單位和上級單 位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單 位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助 活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入:指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級 補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入
。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度 積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的 所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事 業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算 安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到 以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余 資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完 成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔 助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公 ”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出 國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城 市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出
;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出 (含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險 費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開 支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公 務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng) 資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福 利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公 用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公 務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件:2022年度項(xiàng)目支出績效自評表
主辦單位:青陽縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運(yùn)維電話:0566-5038187 不良信息舉報(bào)
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