索引號: | 11341823092877634e/202309-00080 | 組配分類: | 部門決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽縣市場監(jiān)督管理局 | 主題分類: | 市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱: | 青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)2022年度單位決算公開情況 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-09-25 | |
廢止日期: |
青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì) 2022年度單位決算
2023年9月
目 錄
第一部分 青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)概況
一、主要職責(zé)
二、單位決算構(gòu)成
第二部分 青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
附件:2022年度項(xiàng)目支出績效自評表
第一部分 青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì) 概況
一、主要職責(zé)
青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)受委托以縣市場監(jiān)管部門名義行使行政處罰權(quán)以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制職能。市場監(jiān)管相關(guān)的行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制;法律法規(guī)的宣傳培訓(xùn)等。
二、單位決算構(gòu)成
青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)2022年度單位決算僅包括單位本級決算,無其他下屬單位決算。
第二部分 青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)2022年度單位決算表
收入支出決算總表
公開01表
單位:青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì) 金額單位:萬元
收入 |
支出 |
||||
項(xiàng)目 |
行 次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行 次 |
金額 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
1 |
420.92 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
240.99 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收 入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
|
四、上級補(bǔ)助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
52.21 |
六、經(jīng)營收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
27.80 |
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
31.14 |
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
8.37 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
30.20 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
30.22 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支 出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支 出 |
57 |
|
本年收入合計 |
27 |
420.92 |
本年支出合計 |
|
420.92 |
使用非財政撥款結(jié)余 |
28 |
|
結(jié)余分配 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
30 |
|
|
|
|
總計 |
31 |
420.92 |
總計 |
|
420.92 |
注:本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
收入決算表
公開02表
單位:青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì) 金額單位:萬元
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
單位:青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì) 金額單位:萬元
收入 |
支出 |
|||||||
項(xiàng)目 |
行 次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行 次 |
小計 |
一般公 共預(yù)算 財政撥 款 |
政府 性基 金預(yù) 算財 政撥 款 |
國有 資本 經(jīng)營 預(yù)算 財政 撥款 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共預(yù)算財政 撥款 |
1 |
420.92 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
240.99 |
240.99 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財 政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 財政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
52.21 |
52.21 |
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳 媒支出 |
39 |
27.80 |
27.80 |
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支 出 |
40 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
8.37 |
8.37 |
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
30.20 |
30.20 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信 息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支 出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣 象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
30.22 |
30.22 |
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支 出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營 預(yù)算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng) 急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債 安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
27 |
420.92 |
本年支出合計 |
85 |
420.92 |
420.92 |
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié) 余 |
28 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié) 余 |
86 |
|
|
|
|
一、一般公共預(yù)算財政 撥款 |
29 |
|
|
87 |
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財 政撥款 |
30 |
|
|
88 |
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 財政撥款 |
31 |
|
|
89 |
|
|
|
|
總計 |
32 |
420.92 |
總計 |
90 |
420.92 |
420.92 |
|
|
注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國 有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開05表
單位:青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì) 金額單位:萬元
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
公開06表
單位:青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì) 金額單位:萬元
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
科目代 碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代 碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代 碼 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
362.29 |
302 |
商品和服務(wù)支 出 |
|
307 |
債務(wù)利息及費(fèi) 用支出 |
|
30101 |
基本工資 |
92.78 |
30201 |
辦公費(fèi) |
|
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付 息 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
10.75 |
30202 |
印刷費(fèi) |
|
30702 |
國外債務(wù)付 息 |
|
30103 |
獎金 |
112.18 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā) 行費(fèi)用 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
7.93 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā) 行費(fèi)用 |
|
30107 |
績效工資 |
40.04 |
30205 |
水費(fèi) |
|
310 |
資本性支出 |
6.63 |
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單 位基本養(yǎng)老保 險繳費(fèi) |
20.94 |
30206 |
電費(fèi) |
|
31001 |
房屋建筑物 購建 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳 費(fèi) |
10.20 |
30207 |
郵電費(fèi) |
|
31002 |
辦公設(shè)備購 置 |
6.63 |
30110 |
職工基本醫(yī) 療保險繳費(fèi) |
8.37 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購 置 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療 補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建 設(shè) |
|
30112 |
其他社會保 障繳費(fèi) |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
|
31006 |
大型修繕 |
|
30113 |
住房公積金 |
30.22 |
30212 |
因公出國 (境)費(fèi)用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及 軟件購置更新 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
|
31008 |
物資儲備 |
|
30199 |
其他工資福 利支出 |
28.89 |
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
303 |
對個人和家庭 的補(bǔ)助 |
|
30215 |
會議費(fèi) |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
|
31011 |
地上附著物 和青苗補(bǔ)償 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
30303 |
退職(役 )費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車購 置 |
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工 具購置 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
|
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列 品購置 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
31022 |
無形資產(chǎn)購 置 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性 支出 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
|
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
|
30309 |
獎勵金 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
|
31201 |
資本金注入 |
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生 產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn) 行維護(hù)費(fèi) |
|
31203 |
政府投資基 金股權(quán)投資 |
|
30311 |
代繳社會保 險費(fèi) |
|
30239 |
其他交通費(fèi) 用 |
|
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
30399 |
其他對個人 和家庭的補(bǔ)助 |
|
30240 |
稅金及附加 費(fèi)用 |
|
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和 服務(wù)支出 |
|
31299 |
其他對企業(yè) 補(bǔ)助 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費(fèi) 用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非 營利組織和群 眾性自治組織 補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
資本性贈與 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
人員經(jīng)費(fèi)合計 |
362.29 |
公用經(jīng)費(fèi)合計 |
6.63 |
注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
第三部分 青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)2 022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計420.92萬元(含使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計420.92萬元(含結(jié)余分 配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2021年相比,收、支總計各減 少14.94萬元,下降3.43%,主要原因:厲行過緊日子要求 ,節(jié)約非必要支出。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計420.92萬元,其中:財政撥款收入 420.92萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0 萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計420.92萬元,其中:基本支出368. 92萬元,占87.65%;項(xiàng)目支出52.00萬元,占12.35%;經(jīng) 營支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入總計420.92萬元(含年初財政 撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計420.92萬元(含年末財政撥 款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2021年相比,財政撥款收、支總計各 減少14.94萬元,下降3.43%,主要原因:厲行過緊日子要 求,節(jié)約非必要支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出420.92萬元,占 本年支出的100%。與2021年相比,一般公共預(yù)算財政撥款 支出減少14.94萬元,下降3.43%。主要原因:厲行過緊日 子要求,節(jié)約非必要支出。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出420.92萬元,主 要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出240.98萬元, 占57.25%;教育(類)支出52.21萬元,占12.40%;文化旅 游體育與傳媒(類)支出27.80萬元,占6.60%;社會保障 和就業(yè)(類)支出31.14萬元,占7.40%;衛(wèi)生健康(類) 支出8.37萬元,占1.99%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出30.20萬元 ,占7.17%;住房保障(類)支出30.23萬元,占7.18%。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為321. 03萬元,支出決算為420.92萬元,完成年初預(yù)算的131.12 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:人員支出增加,工資 調(diào)整上漲及配套保險公積金增長,;以及物價上漲,執(zhí)法 成本增加。其中:基本支出368.92萬元,占87.65%;項(xiàng)目 支出52.00萬元,占12.35%。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)行政 運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為25.25萬元,支出決算為1.00萬 元,完成年初預(yù)算的3.96%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原 因是退休人員工資社保代為發(fā)放,本單位不負(fù)責(zé)發(fā)放退休 工資。
2.一般公共服務(wù)(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)一般 行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為16萬元,支出決算為6. 31萬元,完成年初預(yù)算的39.44%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主 要原因是部分經(jīng)費(fèi)從其他教育支出項(xiàng)支出。
3.一般公共服務(wù)(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)市場 秩序執(zhí)法(項(xiàng))。年初預(yù)算為40萬元,支出決算為33.77 萬元,完成年初預(yù)算的84.43%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要 原因是專項(xiàng)整治等部分經(jīng)費(fèi)從其他教育支出項(xiàng)支出。
4.一般公共服務(wù)(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)事業(yè) 運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為165.19萬元,支出決算為196.90 萬元,完成年初預(yù)算的119.2%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要 原因是人員工資調(diào)資增加及獎金發(fā)放,事業(yè)運(yùn)行額增加。
5.一般公共服務(wù)(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)其他
市場監(jiān)督管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為3萬元,支出決算 為3.00萬元,完成年初預(yù)算100%。
6.教育(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項(xiàng) )。 年初預(yù)算為0萬元,支出決算為52.21萬元,決算數(shù)大 于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算未編制該項(xiàng)目,但是部分支出 ,如專項(xiàng)整治、精神文明創(chuàng)建等從該項(xiàng)支出。
7.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)其他 文化和旅游支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2 7.80萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出大樓搬遷 及購置大樓辦公家具等,執(zhí)法檢查相關(guān)費(fèi)用支出。
8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款 )機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))。 年初預(yù)算 為11.13萬元,支出決算為20.94萬元,完成年初預(yù)算的18 8.14%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào) 整和補(bǔ)繳,繳納金額增加。
9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款 )機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。 年初預(yù)算為10 .74萬元,支出決算為10.20萬元,完成年初預(yù)算的94.97% ,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分資金通過養(yǎng)老保險 繳費(fèi)支出項(xiàng)支出。
10.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單 位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為9.02萬元,支出決算為8.37萬 元,完成年初預(yù)算的92.79%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原 因是人員退休及調(diào)出,繳納醫(yī)保額減少。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城 鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為30.20 萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出輔助執(zhí)法人員 費(fèi)用。
12.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項(xiàng))。年初預(yù)算為27.41萬元,支出決算為27.10萬元, 完成年初預(yù)算的98.87%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是 住房公積金基數(shù)調(diào)整,住房公積金繳納金額增加。
13.住房保障(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼( 項(xiàng))。年初預(yù)算為13.29萬元,支出決算為3.13萬元,完 成年初預(yù)算的23.55%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是20 22年提租補(bǔ)貼4月停止發(fā)放。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出368.92萬元,其中:人員 經(jīng)費(fèi)362.29萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金 、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳 費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金 、其他工資福利支出; 公用經(jīng)費(fèi)6.63萬元,主要包括:辦 公設(shè)備購置。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)沒有政府性基金預(yù) 算收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)沒有使用國有資本 經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)為全額撥款的事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(二)政府采購支出情況。
2022年度,青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)政府采 購支出總額6.63萬元,其中:政府采購貨物支出6.63萬元 、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授 予中小企業(yè)合同金額6.63萬元,占政府采購支出總額的10 0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額6.63萬元,占授予中小 企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占 貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工 程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù) 支出金額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日,青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法 中隊(duì)共有車輛2輛,其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技 術(shù)用車1輛;單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單價 100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。
(四)關(guān)于2022年度績效評價情況的說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
2022年度,青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)局開展 了績效評價。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對2022年度納入單位預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評,共7個項(xiàng)目,涉及資金52萬元,占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。從評價情況看,項(xiàng)目績效達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo),加強(qiáng)市場監(jiān)管領(lǐng)域法律及消費(fèi)維權(quán)知識宣傳教育,開展集中培訓(xùn)2次;全力開展案件稽查工作。對全縣市場監(jiān)管領(lǐng)域違法違規(guī)行為堅(jiān)持違法必究、有案必立。2022年共查處案件199件,包括食品106件,藥械化案件19件,特種設(shè)備14件,產(chǎn)品質(zhì)量19件,其他各類案件41件,有力打擊了市場監(jiān)管領(lǐng)域違法違規(guī)行為,維護(hù)了規(guī)范了市場經(jīng)濟(jì)秩序。
組織對2022年度單位整體支出開展了績效自評。評價結(jié)果顯示,年度總體目標(biāo)基本全部完成。
部門整體支出績效表
(2022年度)
預(yù)算部門:青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)
序 號
績效指標(biāo)
分值
績效目標(biāo)值 (%)(A)
全年實(shí)際 值(%)(B)
計算方法
得分
未完成原因分析 及改進(jìn)措施
1
年度支出進(jìn)度
30
100%
100%
∣B-A ∣≤10,得 30 分;
10< ∣B-A ∣≤20,得 20 分; 20< ∣B-A ∣≤30,得 10 分; ∣B-A ∣>30,得 0 分
30
2
結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率
20
0%
0
∣B-A ∣≤5,得 20 分;
5< ∣B-A ∣≤10,得 15 分; 10< ∣B-A ∣≤20,得 10 分;
∣B-A ∣>20,得 0 分
20
3
“三公經(jīng)費(fèi)” 控制率
20
100%
80%
∣B-A ∣≤5,得 20 分;
5< ∣B-A ∣≤10,得 16 分; 10< ∣B-A ∣≤20,得 10 分;
∣B-A ∣>20,得 0 分
10
厲行節(jié)約,嚴(yán)格 控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),能使用公共交通工具盡量使用公共交通工具。
4
項(xiàng)目績效監(jiān)控 率
15
100%
100%
∣B-A ∣≤5,得 15 分;
5< ∣B-A ∣≤10,得 10 分; 10< ∣B-A ∣≤20,得 5 分; ∣B-A ∣>20,得 0 分
15
5
政府采購預(yù)算 執(zhí)行率
15
100%
100%
∣B-A ∣≤5,得 15 分;
5< ∣B-A ∣≤10,得 10 分; 10< ∣B-A ∣≤20,得 5 分; ∣B-A ∣>20,得 0 分
15
總分
90
2.單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
(1)青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)在2022年度單位決算中反映“稽查辦案”項(xiàng)目績效自評結(jié)果。稽查辦案項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為23萬元,執(zhí)行數(shù)為23萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是積極查處市場監(jiān)管領(lǐng)域違法違規(guī)行為,辦理各類行政處罰案件;二是處理人民群眾投訴舉報,保障人民生命財產(chǎn)安全。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是稽查辦案預(yù)算無法細(xì)化, 預(yù)算約束力不強(qiáng);二是因案件復(fù)雜性及突發(fā)性,稽查辦案預(yù)算不足。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)預(yù)算管理,細(xì)化部門預(yù)算編制; 二是加大對稽查辦案預(yù)算投入。
項(xiàng)目支出績效自評表
(2022年度)
項(xiàng)目名稱
稽查辦案經(jīng)費(fèi)
主管部門
青陽縣市場監(jiān)督管理局
實(shí)施單位
青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)
項(xiàng)目資金
年初預(yù)算數(shù)
全年預(yù)算數(shù)
全年執(zhí)行數(shù)
分值
執(zhí)行率
得分
年度資金總額
23
23
23
10
100%
10
其中:當(dāng)年財政撥款
23
23
23
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
其他資金
年度總體目標(biāo)
預(yù)期目標(biāo)
實(shí)際完成情況
目標(biāo)1:積極查處市場監(jiān)管領(lǐng)域違法違規(guī)行為,辦理各類行政處罰案件。
1.全力開展案件稽查工作。對全縣市場監(jiān)管領(lǐng)域違法違規(guī)行為堅(jiān)持違法必究、有案必立。2022年共查處案件199件,包括食品106件,藥械化案件19件,特種設(shè)備14件,產(chǎn)品質(zhì)量19件,其他各類案件41件。有力打擊了市場監(jiān)管領(lǐng)域違法違規(guī)行為,維護(hù)了規(guī)范了市場經(jīng)濟(jì)秩序。
績效目標(biāo)
一級指標(biāo)
二級指標(biāo)
三級指標(biāo)
年度指標(biāo)值
實(shí)際完成值
分值
得分
偏差原因分析及改進(jìn)措施
產(chǎn)出指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)
指標(biāo)1:食藥案件
≥80件
立案125件
50
6
指標(biāo)2:特種設(shè)備案件
≥5件
立案14件
6
指標(biāo)3:產(chǎn)品質(zhì)量案件
≥10件
立案19件
6
指標(biāo)4:其他案件
≥20件
立案41件
6
質(zhì)量指標(biāo)
指標(biāo)1:案卷規(guī)范率
≥95%
≥95%
5
指標(biāo)2:處罰決定被撤銷率
≤5%
≤5%
5
指標(biāo)3:案件敗訴率
≤5%
≤5%
5
時效指標(biāo)
指標(biāo)1:項(xiàng)目完成及時率
≥100%
100%
5
成本指標(biāo)
指標(biāo)1:財政預(yù)算資金
23萬元
23萬元
6
效益指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
指標(biāo)1:市場監(jiān)管領(lǐng)域違法違規(guī)行為帶來的生命財產(chǎn)損失
逐步減少
逐步減少
30
10
社會效益指標(biāo)
指標(biāo)1:市場經(jīng)濟(jì)秩序
逐步規(guī)范
逐步規(guī)范
10
可持續(xù)影響指標(biāo)
指標(biāo)1:對市場經(jīng)濟(jì)秩序的影響
長期
長期
10
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)
指標(biāo)1:城鄉(xiāng)居民對市場監(jiān)管執(zhí)法工作的滿意度
≥80%
82.92%
10
10
總分
100
100
(2)青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)在2022年度單位決算中反映“專項(xiàng)整治”項(xiàng)目績效自評結(jié)果。專項(xiàng)整治項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為10萬元,執(zhí)行數(shù)為10萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:突出“三品一特”,開展了“兩節(jié)打假”、“鐵拳行動”等多項(xiàng)綜合性專項(xiàng)整治,以及“藥品安全春風(fēng)行動”等專項(xiàng)稽查行動。查處了一批違法案件,有效打擊了市場監(jiān)管領(lǐng)域違法行為,維護(hù)了市場的公平正義。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是專項(xiàng)整治預(yù)算無法細(xì)化,預(yù)算約束力不強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)預(yù)算管理,細(xì)化部門預(yù)算編制。
項(xiàng)目支出績效自評表
(2022年度)
項(xiàng)目名稱
專項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)
主管部門
青陽縣市場監(jiān)督管理局
實(shí)施單位
青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)
項(xiàng)目資金
年初預(yù)算數(shù)
全年預(yù)算數(shù)
全年執(zhí)行數(shù)
分值
執(zhí)行率
得分
年度資金總額
10
10
10
10
100%
10
其中:當(dāng)年財政撥款
10
10
10
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
其他資金
年度總體目標(biāo)
預(yù)期目標(biāo)
實(shí)際完成情況
目標(biāo)1:積極開展“三品一特”領(lǐng)域?qū)m?xiàng)整治。
1.2022年全年開展了“兩節(jié)打假”“雙打”“鐵拳行動”三次綜合性專項(xiàng)整治;開展了“春風(fēng)行動”等12次專項(xiàng)稽查
2.通過各項(xiàng)專項(xiàng)整治,查處“三品一特”等各類案件150件
績效目標(biāo)
一級指標(biāo)
二級指標(biāo)
三級指標(biāo)
年度指標(biāo)值
實(shí)際完成值
分值
得分
偏差原因分析及改進(jìn)措施
產(chǎn)出指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)
指標(biāo)1:綜合稽查
≥2
開展3次
50
12
指標(biāo)2:專項(xiàng)稽查
≥8
開展12次
12
質(zhì)量指標(biāo)
指標(biāo)1:專項(xiàng)整治考核通過率
100%
100%
7
指標(biāo)2:案件敗訴率
≤5%
≤5%
7
時效指標(biāo)
指標(biāo)1:項(xiàng)目完成及時率
≥100%
100%
6
成本指標(biāo)
指標(biāo)1:財政預(yù)算資金
10萬元
10萬元
6
效益指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
指標(biāo)1:“三品一特”領(lǐng)域違法違規(guī)行為導(dǎo)致的生命財產(chǎn)損失
逐步減少
逐步減少
30
10
社會效益指標(biāo)
指標(biāo)1:“三品一特”安全底線
逐步牢固
逐步牢固
10
可持續(xù)影響指標(biāo)
指標(biāo)1:對老百姓生命財產(chǎn)安全及市場經(jīng)濟(jì)秩序的影響
長期
長期
10
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)
指標(biāo)1:城鄉(xiāng)居民對“三品一特”的滿意度
≥80%
83%
10
10
總分
100
100
(3)青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)在2022年度單位決算中反映“重大活動安全保障”項(xiàng)目績效自評結(jié)果。重大活動安全保障項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為7萬元,執(zhí)行數(shù)為7萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:全年完成了兩會、高中考、鎂業(yè)大會等5次重大活動保障任務(wù),出動執(zhí)法人員120人次,保障參會人員3050人次,開展快速檢測5次,共完成樣品檢測607批次。實(shí)現(xiàn)了2022年重大食品安全保障零漏洞、零差錯、零事故的保障目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是重大活動安全保障預(yù)算無法細(xì)化,預(yù)算約束力不強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)預(yù)算管理,細(xì)化部門預(yù)算編制。
項(xiàng)目支出績效自評表
(2022年度)
項(xiàng)目名稱
重大活動安全保障經(jīng)費(fèi)
主管部門
青陽縣市場監(jiān)督管理局
實(shí)施單位
青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)
項(xiàng)目資金
年初預(yù)算數(shù)
全年預(yù)算數(shù)
全年執(zhí)行數(shù)
分值
執(zhí)行率
得分
年度資金總額
7
7
7
10
100%
10
其中:當(dāng)年財政撥款
7
7
7
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
其他資金
年度總體目標(biāo)
預(yù)期目標(biāo)
實(shí)際完成情況
保障全年重大活動無食品安全事故發(fā)生,維護(hù)人民群眾身體健康和生命安全
全年完成了兩會、高中考、鎂業(yè)大會等5次重大活動保障任務(wù),出動執(zhí)法人員120人次,保障參會人員3050人次,開展快速檢測5次,共完成樣品檢測607批次。實(shí)現(xiàn)了2022年重大食品安全保障零漏洞、零差錯、零事故的保障目標(biāo)。
績效目標(biāo)
一級指標(biāo)
二級指標(biāo)
三級指標(biāo)
年度指標(biāo)值
實(shí)際完成值
分值
得分
偏差原因分析及改進(jìn)措施
產(chǎn)出指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)
指標(biāo)1:保障頻次
≥3次
保障5次
50
10
指標(biāo)2:食品快檢批次
≥400批次
檢測607批次
10
質(zhì)量指標(biāo)
指標(biāo)1:食品安全事故率
≤5%
≤5%
8
指標(biāo)2:快速檢測準(zhǔn)確率
≥95%
≥95%
8
時效指標(biāo)
指標(biāo)1:項(xiàng)目完成及時率
≥100%
100%
7
成本指標(biāo)
指標(biāo)1:財政預(yù)算資金
7萬元
7萬元
7
效益指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
指標(biāo)1:重大活動食品安全事故領(lǐng)域違法違規(guī)行為帶來的生命財產(chǎn)損失
逐步減少
逐步減少
30
10
社會效益指標(biāo)
指標(biāo)1:保障重大活動正常舉辦
正常舉辦
正常舉辦
10
可持續(xù)影響指標(biāo)
指標(biāo)1:對青陽知名度和影響力
長期
長期
10
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)
指標(biāo)1:重大活動參與人員對保障工作的滿意度
≥80%
95%
10
10
總分
100
100
(4)青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)在2022年度單位決算中反映“宣傳教育培訓(xùn)”項(xiàng)目績效自評結(jié)果。宣傳教育培訓(xùn)項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為4萬元,執(zhí)行數(shù)為4萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是開展市場監(jiān)管領(lǐng)域法律法規(guī)宣傳,提高群眾守法意識。二是對干部職工加強(qiáng)教育培訓(xùn),提升干部職工綜合素質(zhì)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是宣傳教育培訓(xùn)預(yù)算無法細(xì)化,預(yù)算約束力不強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)預(yù)算管理,細(xì)化部門預(yù)算編制。
項(xiàng)目支出績效自評表
(2022年度)
項(xiàng)目名稱
宣傳教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)
主管部門
青陽縣市場監(jiān)督管理局
實(shí)施單位
青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)
項(xiàng)目資金
年初預(yù)算數(shù)
全年預(yù)算數(shù)
全年執(zhí)行數(shù)
分值
執(zhí)行率
得分
年度資金總額
4
4
4
10
100%
10
其中:當(dāng)年財政撥款
4
4
4
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
其他資金
年度總體目標(biāo)
預(yù)期目標(biāo)
實(shí)際完成情況
目標(biāo)1:開展市場監(jiān)管領(lǐng)域法律法規(guī)宣傳,提高群眾守法意識。
目標(biāo)2:對干部職工加強(qiáng)教育培訓(xùn),提升干部職工綜合素質(zhì)。
1. 走進(jìn)企業(yè)、學(xué)校、社區(qū)開展市場監(jiān)管領(lǐng)域法律法規(guī)集中宣傳6次,印制宣傳材料500余份。
2. 組織職工參與內(nèi)部培訓(xùn)3次,參與省市局等舉辦的脫產(chǎn)培訓(xùn)8次
績效目標(biāo)
一級指標(biāo)
二級指標(biāo)
三級指標(biāo)
年度指標(biāo)值
實(shí)際完成值
分值
得分
偏差原因分析及改進(jìn)措施
產(chǎn)出指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)
指標(biāo)1:普法活動
≥3次
開展6次
50
10
指標(biāo)2:內(nèi)部培訓(xùn)
≥2次
組織3次
10
指標(biāo)3:脫產(chǎn)培訓(xùn)
≥5次
組織8次
10
質(zhì)量指標(biāo)
指標(biāo)1:新出臺法規(guī)宣傳率
≥80%
80%
8
時效指標(biāo)
指標(biāo)1:項(xiàng)目完成及時率
≥100%
100%
6
成本指標(biāo)
指標(biāo)1:財政預(yù)算資金
4萬元
4萬元
6
效益指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
指標(biāo)1:群眾因缺乏法律意識導(dǎo)致生命財產(chǎn)安全損失
逐步減少
逐步減少
30
5
指標(biāo)2:干部因思想意識和業(yè)務(wù)水平導(dǎo)致工作中的損失
逐步減少
逐步減少
5
社會效益指標(biāo)
指標(biāo)1:培訓(xùn)對象法律意識、綜合素質(zhì)
逐步提升
逐步提升
10
可持續(xù)影響指標(biāo)
指標(biāo)1:對社會長治久安的影響
長期
長期
10
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)
指標(biāo)1:參訓(xùn)人員對宣傳教育培訓(xùn)工作的滿意度
≥85%
90%
10
10
總分
100
100
(5)青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)在2022年度單位決算中反映“精神文明創(chuàng)建”項(xiàng)目績效自評結(jié)果。精神文明創(chuàng)建項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為2萬元,執(zhí)行數(shù)為2萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是開展文明餐桌等工作,助力青陽創(chuàng)建全國縣級文明城市。二是單位內(nèi)部精神文明建設(shè)工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是精神文明創(chuàng)建預(yù)算無法細(xì)化,預(yù)算約束力不強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)預(yù)算管理,細(xì)化部門預(yù)算編制。
項(xiàng)目支出績效自評表
(2022年度)
項(xiàng)目名稱
精神文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)
主管部門
青陽縣市場監(jiān)督管理局
實(shí)施單位
青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)
項(xiàng)目資金
年初預(yù)算數(shù)
全年預(yù)算數(shù)
全年執(zhí)行數(shù)
分值
執(zhí)行率
得分
年度資金總額
2
2
2
10
100%
10
其中:當(dāng)年財政撥款
2
2
2
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
其他資金
年度總體目標(biāo)
預(yù)期目標(biāo)
實(shí)際完成情況
目標(biāo)1:開展文明餐桌等工作,助力青陽創(chuàng)建全國縣級文明城市
目標(biāo)2:創(chuàng)建文明單位
1.開展了文明餐桌工作,印制發(fā)放宣傳畫400份。
2.組織志愿服務(wù)活動3次
3.開展慰問活動3次
目標(biāo)
一級指標(biāo)
二級指標(biāo)
三級指標(biāo)
年度指標(biāo)值
實(shí)際完成值
分值
得分
偏差原因分析及改進(jìn)措施
產(chǎn)出指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)
指標(biāo)1:印制發(fā)放宣傳畫
≥300次
印制發(fā)放400份
50
10
指標(biāo)2:組織志愿、慰問活動
≥5次
組織6次
10
質(zhì)量指標(biāo)
指標(biāo)1:文明餐桌群眾知曉率
≥80%
82%
8
指標(biāo)2:縣級文明單位指標(biāo)完成率
≥80%
85%
8
時效指標(biāo)
指標(biāo)1:項(xiàng)目完成及時率
≥100%
100%
7
成本指標(biāo)
指標(biāo)1:財政預(yù)算資金
2萬元
2萬元
7
效益指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
指標(biāo)1:單位和社會因精神文明水平提高帶來經(jīng)濟(jì)效益提升
逐步提升
逐步提升
30
10
社會效益指標(biāo)
指標(biāo)1:單位和社會精神文明水平
逐步提升
逐步提升
10
可持續(xù)影響指標(biāo)
指標(biāo)1:對單位和社會健康發(fā)展
長期
長期
10
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)
指標(biāo)1:群眾對文明餐桌工作知曉率
≥80%
85%
10
5
指標(biāo)2:單位職工對文明單位創(chuàng)建工作滿意度
≥80%
92%
5
總分
100
100
(6)青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)在2022年度單位決算中反映“第八批選派干部”項(xiàng)目績效自評結(jié)果。第八批選派干部項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為3萬元,執(zhí)行數(shù)為3萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:為選派干部提供工作經(jīng)費(fèi)、生活補(bǔ)助,幫助選派干部順利完成駐村工作。
項(xiàng)目支出績效自評表
(2022年度)
項(xiàng)目名稱
第八批選派干部經(jīng)費(fèi)
主管部門
青陽縣市場監(jiān)督管理局
實(shí)施單位
青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)
項(xiàng)目資金
年初預(yù)算數(shù)
全年預(yù)算數(shù)
全年執(zhí)行數(shù)
分值
執(zhí)行率
得分
年度資金總額
3
3
3
10
100%
10
其中:當(dāng)年財政撥款
3
3
3
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
其他資金
年度總體目標(biāo)
預(yù)期目標(biāo)
實(shí)際完成情況
目標(biāo)1:為選派干部提供工作經(jīng)費(fèi),保障駐村工作順利開展
目標(biāo)2:為選派干部提供生活補(bǔ)助,解決其生活中困難
及時為選派干部工作、生活提供支持,使其更積極投入駐村工作,為鄉(xiāng)村發(fā)展貢獻(xiàn)力量
目標(biāo)
一級指標(biāo)
二級指標(biāo)
三級指標(biāo)
年度指標(biāo)值
實(shí)際完成值
分值
得分
偏差原因分析及改進(jìn)措施
產(chǎn)出指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)
指標(biāo)1:選派干部
1人
1人
50
15
質(zhì)量指標(biāo)
指標(biāo)1:月補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
2500元
2500元
15
時效指標(biāo)
指標(biāo)1:資金支出時效性
按月發(fā)放
按月發(fā)放
10
成本指標(biāo)
指標(biāo)1:財政預(yù)算資金
3萬元
3萬元
10
效益指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
不適用該項(xiàng)目
無
無
30
10
社會效益指標(biāo)
指標(biāo)1:選派干部工作、生活保障
影響明顯
影響明顯
10
可持續(xù)影響指標(biāo)
指標(biāo)1:對鄉(xiāng)村健康發(fā)展
長期
長期
10
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)
指標(biāo)1:選派干部滿意度
≥90%
95%
10
10
總分
100
100
(7)青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)在2022年度單位決算中反映“黨建支出經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評結(jié)果。黨建支出經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為3萬元,執(zhí)行數(shù)為3萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:訂閱或購買用于開展黨員教育的報刊、資料、音像制品和設(shè)備,設(shè)置黨員活動室、廉政文化墻;開展了豐富多彩的黨日活動;慰問生活苦難的黨員、退役軍人。
項(xiàng)目支出績效自評表
(2022年度)
項(xiàng)目名稱
黨建支出經(jīng)費(fèi)
主管部門
青陽縣市場監(jiān)督管理局
實(shí)施單位
青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)
項(xiàng)目資金
年初預(yù)算數(shù)
全年預(yù)算數(shù)
全年執(zhí)行數(shù)
分值
執(zhí)行率
得分
年度資金總額
3
3
3
10
100%
10
其中:當(dāng)年財政撥款
3
3
3
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
其他資金
年度總體目標(biāo)
預(yù)期目標(biāo)
實(shí)際完成情況
目標(biāo)1:訂閱或購買用于開展黨員教育的報刊、資料、音像制品和設(shè)備,設(shè)置黨員活動室、廉政文化墻;開展了豐富多彩的黨日活動。
1.訂閱用于開展黨員教育的報刊2份;2.在新辦公場所設(shè)置了黨員活動室,實(shí)現(xiàn)制度、黨員先鋒崗等上墻,創(chuàng)建廉政文化墻;3.開展黨日活動12次
目標(biāo)
一級指標(biāo)
二級指標(biāo)
三級指標(biāo)
年度指標(biāo)值
實(shí)際完成值
分值
得分
偏差原因分析及改進(jìn)措施
產(chǎn)出指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)
指標(biāo)1:訂閱報刊數(shù)
≥2份
2份
50
15
指標(biāo)2:黨員宣傳室
1間
1間
15
指標(biāo)3:黨日活動
≥12次
12次
15
質(zhì)量指標(biāo)
不適用該項(xiàng)目
無
無
時效指標(biāo)
不適用該項(xiàng)目
無
無
成本指標(biāo)
指標(biāo)1:財政預(yù)算資金
3萬元
3萬元
15
效益指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
不適用該項(xiàng)目
無
無
30
社會效益指標(biāo)
指標(biāo)1:增強(qiáng)基層黨組織凝聚力、戰(zhàn)斗力
有效增強(qiáng)
有效增強(qiáng)
15
可持續(xù)影響指標(biāo)
指標(biāo)1:提高黨員政治理論水平
有效提高
有效提高
15
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)
指標(biāo)1:黨員滿意度
≥90%
95%
10
10
總分
100
100
(萬元)
目標(biāo)2:處理人民群眾投訴舉報,保障人民生命財產(chǎn)安全
2.重視人民群眾投訴舉報,調(diào)查處理好每一次投訴舉報,保障消費(fèi)者合法權(quán)益。因投訴舉報辦理案件12件。
(萬元)
目標(biāo)2:打擊市場監(jiān)管領(lǐng)域違法違規(guī)行為,查處違法案件,維護(hù)市場公平正義
(萬元)
(萬元)
(萬元)
(萬元)
(萬元)
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政單位取得的財 政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助 活動所取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管單位和上級單 位取得的非財政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單 位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助 活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級 補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度 積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的 所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事 業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算 安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到 以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余 資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完 成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔 助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)決算管理的“三公 ”經(jīng)費(fèi),是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出 國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城 市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出
;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出 (含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險 費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開 支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公 務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng) 資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福 利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公 用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公 務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件:2022年度項(xiàng)目支出績效自評表
主辦單位:青陽縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
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