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      索引號: 11341823092877634e/202309-00080 組配分類: 部門決算
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 青陽縣市場監(jiān)督管理局 主題分類: 市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管
      名稱: 青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)2022年度單位決算公開情況 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2023-09-25
      廢止日期:
      青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)2022年度單位決算公開情況
      發(fā)布時間:2023-09-25 11:40 來源:主動公開 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

      青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì) 2022年度單位決算

       

      2023年9月


      目    錄

      第一部分 青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)概況

      一、主要職責(zé)

      二、單位決算構(gòu)成

      第二部分 青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)2022年度單位決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

      七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

      八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

      第三部分 青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)2022年度單位決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

      六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

      七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

      八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

      九、其他重要事項(xiàng)情況說明

      第四部分 名詞解釋

      附件:2022年度項(xiàng)目支出績效自評表


      第一部分 青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì) 概況

       

      一、主要職責(zé)

      青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)受委托以縣市場監(jiān)管部門名義行使行政處罰權(quán)以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制職能。市場監(jiān)管相關(guān)的行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制;法律法規(guī)的宣傳培訓(xùn)等。

      二、單位決算構(gòu)成

      青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)2022年度單位決算僅包括單位本級決算,無其他下屬單位決算。

       

       


      第二部分 青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)2022年度單位決算表

      收入支出決算總表

      公開01表

      單位:青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)                                  金額單位:萬元

       

      收入

      支出

      項(xiàng)目

       

      金額

      項(xiàng)目

       

      金額

      欄次

       

      1

      欄次

       

      2

      一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

      1

      420.92

      一、一般公共服務(wù)支出

      32

      240.99

      二、政府性基金預(yù)算財政撥款收 

      2

       

      二、外交支出

      33

       

      三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 收入

      3

       

      三、國防支出

      34

       

      四、上級補(bǔ)助收入

      4

       

      四、公共安全支出

      35

       

      五、事業(yè)收入

      5

       

      五、教育支出

      36

      52.21

      六、經(jīng)營收入

      6

       

      六、科學(xué)技術(shù)支出

      37

       

      七、附屬單位上繳收入

      7

       

      七、文化旅游體育與傳媒支出

      38

      27.80

      八、其他收入

      8

       

      八、社會保障和就業(yè)支出

      39

      31.14

       

      9

       

      九、衛(wèi)生健康支出

      40

      8.37

       

      10

       

      十、節(jié)能環(huán)保支出

      41

       

       

      11

       

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      42

      30.20

       

      12

       

      十二、農(nóng)林水支出

      43

       

       

      13

       

      十三、交通運(yùn)輸支出

      44

       

       

      14

       

      十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

      45

       

       

      15

       

      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

      46

       

       

      16

       

      十六、金融支出

      47

       

       

      17

       

      十七、援助其他地區(qū)支出

      48

       

       

      18

       

      十八、自然資源海洋氣象等支出

      49

       

       

      19

       

      十九、住房保障支出

      50

      30.22

       

      20

       

      二十、糧油物資儲備支出

      51

       

       

      21

       

      二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

      52

       

       

      22

       

      二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支 

      53

       

       

      23

       

      二十三、其他支出

      54

       

       

      24

       

      二十四、債務(wù)還本支出

      55

       

       

      25

       

      二十五、債務(wù)付息支出

      56

       

       

      26

       

      二十六、抗疫特別國債安排的支 

      57

       

      本年收入合計

      27

      420.92

      本年支出合計

       

      420.92

      使用非財政撥款結(jié)余

      28

       

      結(jié)余分配

       

       

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      29

       

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

       

       

       

      30

       

       

       

       

      總計

      31

      420.92

      總計

       

      420.92

      注:本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。


       


      收入決算表

      公開02表

      單位:青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)                                                                                    金額單位:萬元




        



      財政撥款收入支出決算總表

      公開04表

      單位:青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)                                  金額單位:萬元

       

      收入

      支出

       

      項(xiàng)目

       

       

       

      金額

       

      項(xiàng)目

       

       

       

      小計

      一般公

      共預(yù)算

      財政撥

      政府

      性基

      金預(yù)

      算財

      政撥

      國有 資本 經(jīng)營 預(yù)算 財政 撥款

      欄次

       

      1

      欄次

       

      2

      3

      4

      5

      一、一般公共預(yù)算財政 撥款

      1

      420.92

      一、一般公共服務(wù)支出

      33

      240.99

      240.99

       

       

      二、政府性基金預(yù)算財 政撥款

      2

       

      二、外交支出

      34

       

       

       

       

      三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 財政撥款

      3

       

      三、國防支出

      35

       

       

       

       

       

      4

       

      四、公共安全支出

      36

       

       

       

       

       

      5

       

      五、教育支出

      37

      52.21

      52.21

       

       

       

      6

       

      六、科學(xué)技術(shù)支出

      38

       

       

       

       

       

      7

       

      七、文化旅游體育與傳 媒支出

      39

      27.80

      27.80

       

       

       

      8

       

      八、社會保障和就業(yè)支 

      40

      31.14

      31.14

       

       

       

      9

       

      九、衛(wèi)生健康支出

      41

      8.37

      8.37

       

       

       

      10

       

      十、節(jié)能環(huán)保支出

      42

       

       

       

       

       

      11

       

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      43

      30.20

      30.20

       

       

       

      12

       

      十二、農(nóng)林水支出

      44

       

       

       

       

       

      13

       

      十三、交通運(yùn)輸支出

      45

       

       

       

       

       

      14

       

      十四、資源勘探工業(yè)信 息等支出

      46

       

       

       

       

       

      15

       

      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 

      47

       

       

       

       

       

      16

       

      十六、金融支出

      48

       

       

       

       

       

      17

       

      十七、援助其他地區(qū)支 

      49

       

       

       

       

       

      18

       

      十八、自然資源海洋氣 象等支出

      50

       

       

       

       

       

      19

       

      十九、住房保障支出

      51

      30.22

      30.22

       

       

       

      20

       

      二十、糧油物資儲備支 

      52

       

       

       

       

       

      21

       

      二十一、國有資本經(jīng)營 預(yù)算支出

      53

       

       

       

       

       

      22

       

      二十二、災(zāi)害防治及應(yīng) 急管理支出

      54

       

       

       

       

       

      23

       

      二十三、其他支出

      55

       

       

       

       

       

      24

       

      二十四、債務(wù)還本支出

      56

       

       

       

       

       

      25

       

      二十五、債務(wù)付息支出

      57

       

       

       

       

       

      26

       

      二十六、抗疫特別國債 安排的支出

      58

       

       

       

       

      本年收入合計

      27

      420.92

      本年支出合計

      85

      420.92

      420.92

       

       

      年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié) 

      28

       

      年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié) 

      86

       

       

       

       

      一、一般公共預(yù)算財政 撥款

      29

       

       

      87

       

       

       

       

      二、政府性基金預(yù)算財 政撥款

      30

       

       

      88

       

       

       

       

       


      三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 財政撥款

      31

       

       

      89

       

       

       

       

      總計

      32

      420.92

      總計

      90

      420.92

      420.92

       

       

      注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國 有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


      一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

      公開05表

      單位:青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)                                  金額單位:萬元

       


      一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

      公開06表

      單位:青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)                                  金額單位:萬元

       

      人員經(jīng)費(fèi)

      公用經(jīng)費(fèi)

      科目代 

      科目名稱

      金額

      科目代 

      科目名稱

      金額

      科目代 

      科目名稱

      金額

      301

      工資福利支出

      362.29

      302

      商品和服務(wù)支 

       

      307

      債務(wù)利息及費(fèi) 用支出

       

      30101

      基本工資

      92.78

      30201

      辦公費(fèi)

       

      30701

      國內(nèi)債務(wù)付 

       

      30102

      津貼補(bǔ)貼

      10.75

      30202

      印刷費(fèi)

       

      30702

      國外債務(wù)付 

       

      30103

      獎金

      112.18

      30203

      咨詢費(fèi)

       

      30703

      國內(nèi)債務(wù)發(fā) 行費(fèi)用

       

      30106

      伙食補(bǔ)助費(fèi)

      7.93

      30204

      手續(xù)費(fèi)

       

      30704

      國外債務(wù)發(fā) 行費(fèi)用

       

      30107

      績效工資

      40.04

      30205

      水費(fèi)

       

      310

      資本性支出

      6.63

      30108

      機(jī)關(guān)事業(yè)單 位基本養(yǎng)老保 險繳費(fèi)

      20.94

      30206

      電費(fèi)

       

      31001

      房屋建筑物 購建

       

      30109

      職業(yè)年金繳 費(fèi)

      10.20

      30207

      郵電費(fèi)

       

      31002

      辦公設(shè)備購 

      6.63

      30110

      職工基本醫(yī) 療保險繳費(fèi)

      8.37

      30208

      取暖費(fèi)

       

      31003

      專用設(shè)備購 

       

      30111

      公務(wù)員醫(yī)療 補(bǔ)助繳費(fèi)

       

      30209

      物業(yè)管理費(fèi)

       

      31005

      基礎(chǔ)設(shè)施建 設(shè)

       

      30112

      其他社會保 障繳費(fèi)

       

      30211

      差旅費(fèi)

       

      31006

      大型修繕

       

      30113

      住房公積金

      30.22

      30212

      因公出國 (境)費(fèi)用

       

      31007

      信息網(wǎng)絡(luò)及 軟件購置更新

       

      30114

      醫(yī)療費(fèi)

       

      30213

      維修(護(hù))費(fèi)

       

      31008

      物資儲備

       

      30199

      其他工資福 利支出

      28.89

      30214

      租賃費(fèi)

       

      31009

      土地補(bǔ)償

       

      303

      對個人和家庭 的補(bǔ)助

       

      30215

      會議費(fèi)

       

      31010

      安置補(bǔ)助

       

      30301

      離休費(fèi)

       

      30216

      培訓(xùn)費(fèi)

       

      31011

      地上附著物 和青苗補(bǔ)償

       

      30302

      退休費(fèi)

       

      30217

      公務(wù)接待費(fèi)

       

      31012

      拆遷補(bǔ)償

       

      30303

      退職(役 )費(fèi)

       

      30218

      專用材料費(fèi)

       

      31013

      公務(wù)用車購 

       

      30304

      撫恤金

       

      30224

      被裝購置費(fèi)

       

      31019

      其他交通工 具購置

       

      30305

      生活補(bǔ)助

       

      30225

      專用燃料費(fèi)

       

      31021

      文物和陳列 品購置

       

      30306

      救濟(jì)費(fèi)

       

      30226

      勞務(wù)費(fèi)

       

      31022

      無形資產(chǎn)購 

       

      30307

      醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

       

      30227

      委托業(yè)務(wù)費(fèi)

       

      31099

      其他資本性 支出

       

      30308

      助學(xué)金

       

      30228

      工會經(jīng)費(fèi)

       

      312

      對企業(yè)補(bǔ)助

       

      30309

      獎勵金

       

      30229

      福利費(fèi)

       

      31201

      資本金注入

       

      30310

      個人農(nóng)業(yè)生 產(chǎn)補(bǔ)貼

       

      30231

      公務(wù)用車運(yùn) 行維護(hù)費(fèi)

       

      31203

      政府投資基 金股權(quán)投資

       

      30311

      代繳社會保 險費(fèi)

       

      30239

      其他交通費(fèi) 

       

      31204

      費(fèi)用補(bǔ)貼

       

      30399

      其他對個人 和家庭的補(bǔ)助

       

      30240

      稅金及附加 費(fèi)用

       

      31205

      利息補(bǔ)貼

       

       

       

       

      30299

      其他商品和 服務(wù)支出

       

      31299

      其他對企業(yè) 補(bǔ)助

       

       

       

       

       

       

       

      399

      其他支出

       

       


       

       

       

       

       

       

      39907

      國家賠償費(fèi) 用支出

       

       

       

       

       

       

       

       

      39908

      對民間非 營利組織和群  眾性自治組織  補(bǔ)貼

       

       

       

       

       

       

       

      39909

      經(jīng)常性贈與

       

       

       

       

       

       

       

      39910

      資本性贈與

       

       

       

       

       

       

       

      39999

      其他支出

       

      人員經(jīng)費(fèi)合計

      362.29

      公用經(jīng)費(fèi)合計

      6.63

      注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。


       


       



       


      第三部分 青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)2 022年度單位決算情況說明

       

      一、收入支出決算總體情況說明

      2022年度收入總計420.92萬元(含使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計420.92萬元(含結(jié)余分 配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2021年相比,收、支總計各減 14.94萬元,下降3.43%,主要原因:厲行過緊日子要求 ,節(jié)約非必要支出。

      二、收入決算情況說明

      2022年度收入合計420.92萬元,其中:財政撥款收入 420.92萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0 萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

      三、支出決算情況說明

      2022年度支出合計420.92萬元,其中:基本支出368. 92萬元,占87.65%;項(xiàng)目支出52.00萬元,占12.35%;經(jīng) 營支出0萬元,占0%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2022年度財政撥款收入總計420.92萬元(含年初財政 撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計420.92萬元(含年末財政撥 款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2021年相比,財政撥款收、支總計各 減少14.94萬元,下降3.43%,主要原因:厲行過緊日子要 求,節(jié)約非必要支出。

      五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

      (一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。


      2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出420.92萬元,占 本年支出的100%。與2021年相比,一般公共預(yù)算財政撥款 支出減少14.94萬元,下降3.43%。主要原因:厲行過緊日 子要求,節(jié)約非必要支出。

      (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

      2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出420.92萬元,主 要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出240.98萬元, 57.25%;教育(類)支出52.21萬元,占12.40%;文化旅 游體育與傳媒(類)支出27.80萬元,占6.60%;社會保障 和就業(yè)(類)支出31.14萬元,占7.40%;衛(wèi)生健康(類) 支出8.37萬元,占1.99%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出30.20萬元 ,占7.17%;住房保障(類)支出30.23萬元,占7.18%。

      (三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

      2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為321. 03萬元,支出決算為420.92萬元,完成年初預(yù)算的131.12 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:人員支出增加,工資  調(diào)整上漲及配套保險公積金增長,;以及物價上漲,執(zhí)法  成本增加。其中:基本支出368.92萬元,占87.65%;項(xiàng)目 支出52.00萬元,占12.35%。具體情況如下:

      1.一般公共服務(wù)(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)行政 運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為25.25萬元,支出決算為1.00萬  元,完成年初預(yù)算的3.96%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原  因是退休人員工資社保代為發(fā)放,本單位不負(fù)責(zé)發(fā)放退休 工資。

      2.一般公共服務(wù)(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)一般 行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為16萬元,支出決算為6. 31萬元,完成年初預(yù)算的39.44%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主 要原因是部分經(jīng)費(fèi)從其他教育支出項(xiàng)支出。

      3.一般公共服務(wù)(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)市場 秩序執(zhí)法(項(xiàng))。年初預(yù)算為40萬元,支出決算為33.77  萬元,完成年初預(yù)算的84.43%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要 原因是專項(xiàng)整治等部分經(jīng)費(fèi)從其他教育支出項(xiàng)支出。

      4.一般公共服務(wù)(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)事業(yè) 運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為165.19萬元,支出決算為196.90 萬元,完成年初預(yù)算的119.2%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要 原因是人員工資調(diào)資增加及獎金發(fā)放,事業(yè)運(yùn)行額增加。

      5.一般公共服務(wù)(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)其他

      市場監(jiān)督管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為3萬元,支出決算 3.00萬元,完成年初預(yù)算100%。

      6.教育(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項(xiàng) )。 年初預(yù)算為0萬元,支出決算為52.21萬元,決算數(shù)大 于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算未編制該項(xiàng)目,但是部分支出 ,如專項(xiàng)整治、精神文明創(chuàng)建等從該項(xiàng)支出。

      7.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)其他 文化和旅游支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2 7.80萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出大樓搬遷 及購置大樓辦公家具等,執(zhí)法檢查相關(guān)費(fèi)用支出。

      8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款 )機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))。 年初預(yù)算 11.13萬元,支出決算為20.94萬元,完成年初預(yù)算的18 8.14%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)  整和補(bǔ)繳,繳納金額增加。

      9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款 )機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。 年初預(yù)算為10 .74萬元,支出決算為10.20萬元,完成年初預(yù)算的94.97% ,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分資金通過養(yǎng)老保險 繳費(fèi)支出項(xiàng)支出。

      10.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單  位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為9.02萬元,支出決算為8.37萬 元,完成年初預(yù)算的92.79%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原 因是人員退休及調(diào)出,繳納醫(yī)保額減少。

      11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城  鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為30.20 萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出輔助執(zhí)法人員 費(fèi)用。

      12.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金  (項(xiàng))。年初預(yù)算為27.41萬元,支出決算為27.10萬元, 完成年初預(yù)算的98.87%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是 住房公積金基數(shù)調(diào)整,住房公積金繳納金額增加。

      13.住房保障(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(   項(xiàng))。年初預(yù)算為13.29萬元,支出決算為3.13萬元,完  成年初預(yù)算的23.55%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是20 22年提租補(bǔ)貼4月停止發(fā)放。

      六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

      2022年度財政撥款基本支出368.92萬元,其中:人員 經(jīng)費(fèi)362.29萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金 、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳 費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金 、其他工資福利支出公用經(jīng)費(fèi)6.63萬元,主要包括:辦 公設(shè)備購置。

      七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

      青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)沒有政府性基金預(yù) 算收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

      八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

      青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)沒有使用國有資本 經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。

      九、其他重要事項(xiàng)情況說明

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

      青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)為全額撥款的事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

      (二)政府采購支出情況。

      2022年度,青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)政府采 購支出總額6.63萬元,其中:政府采購貨物支出6.63萬元 、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授 予中小企業(yè)合同金額6.63萬元,占政府采購支出總額的10 0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額6.63萬元,占授予中小 企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占 貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工 程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù) 支出金額的0%。

      (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

      截至2022年12月31日,青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法 中隊(duì)共有車輛2輛,其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技 術(shù)用車1輛;單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單價 100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

      (四)關(guān)于2022年度績效評價情況的說明

      1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

      2022年度,青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)局開展 了績效評價。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對2022年度納入單位預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評,共7個項(xiàng)目,涉及資金52萬元,占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。從評價情況看,項(xiàng)目績效達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo),加強(qiáng)市場監(jiān)管領(lǐng)域法律及消費(fèi)維權(quán)知識宣傳教育,開展集中培訓(xùn)2次;全力開展案件稽查工作。對全縣市場監(jiān)管領(lǐng)域違法違規(guī)行為堅(jiān)持違法必究、有案必立。2022年共查處案件199件,包括食品106件,藥械化案件19件,特種設(shè)備14件,產(chǎn)品質(zhì)量19件,其他各類案件41件,有力打擊了市場監(jiān)管領(lǐng)域違法違規(guī)行為,維護(hù)了規(guī)范了市場經(jīng)濟(jì)秩序。

      組織對2022年度單位整體支出開展了績效自評。評價結(jié)果顯示,年度總體目標(biāo)基本全部完成。

                                                                                   部門整體支出績效表

      2022年度)

                                                                   預(yù)算部門:青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)

       

      績效指標(biāo)

      分值

      績效目標(biāo)值 %)(A)

      全年實(shí)際  值(%)(B)

      計算方法

      得分

      未完成原因分析 及改進(jìn)措施

       

      1

       

      年度支出進(jìn)度

       

      30

       

      100%

       

      100%

      ∣B-A ∣≤10,得 30 分;

      10< ∣B-A ∣≤20,得 20 分; 20< ∣B-A ∣≤30,得 10 分; ∣B-A ∣>30,得 0 

       

      30

       

       

      2

       

      結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率

       

      20

       

      0%

       

      0

      ∣B-A ∣≤5,得 20 分;

      5< ∣B-A ∣≤10,得 15 分; 10< ∣B-A ∣≤20,得 10 分;

      ∣B-A ∣>20,得 0 

       

      20

       

       

      3

      三公經(jīng)費(fèi) 控制率

       

      20

       

      100%

       

      80%

      ∣B-A ∣≤5,得 20 分;

      5< ∣B-A ∣≤10,得 16 分; 10< ∣B-A ∣≤20,得 10 分;

      ∣B-A ∣>20,得 0 

       

      10

      厲行節(jié)約,嚴(yán)格 控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),能使用公共交通工具盡量使用公共交通工具。

       

      4

      項(xiàng)目績效監(jiān)控 

       

      15

       

      100%

       

      100%

      ∣B-A ∣≤5,得 15 分;

      5< ∣B-A ∣≤10,得 10 分; 10< ∣B-A ∣≤20,得 5 分; ∣B-A ∣>20,得 0 

       

      15

       

       

      5

      政府采購預(yù)算 執(zhí)行率

       

      15

       

      100%

       

      100%

      ∣B-A ∣≤5,得 15 分;

      5< ∣B-A ∣≤10,得 10 分; 10< ∣B-A ∣≤20,得 5 分; ∣B-A ∣>20,得 0 

       

      15

       

      總分

      90

       


      2.單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

      (1)青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)在2022年度單位決算中反映“稽查辦案”項(xiàng)目績效自評結(jié)果。稽查辦案項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為23萬元,執(zhí)行數(shù)為23萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是積極查處市場監(jiān)管領(lǐng)域違法違規(guī)行為,辦理各類行政處罰案件;二是處理人民群眾投訴舉報,保障人民生命財產(chǎn)安全。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是稽查辦案預(yù)算無法細(xì)化, 預(yù)算約束力不強(qiáng);二是因案件復(fù)雜性及突發(fā)性,稽查辦案預(yù)算不足。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)預(yù)算管理,細(xì)化部門預(yù)算編制; 二是加大對稽查辦案預(yù)算投入。

       

      項(xiàng)目支出績效自評表

      2022年度)

      項(xiàng)目名稱

      稽查辦案經(jīng)費(fèi)

      主管部門

      青陽縣市場監(jiān)督管理局

      實(shí)施單位

      青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)

      項(xiàng)目資金
      (萬元)

       

      年初預(yù)算數(shù)

      全年預(yù)算數(shù)

      全年執(zhí)行數(shù)

      分值

      執(zhí)行率

      得分

      年度資金總額

      23

      23

      23

      10

      100%

      10

      其中:當(dāng)年財政撥款

      23

      23

      23

       

            上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

       

       

       

       

        其他資金

       

       

       

       

      年度總體目標(biāo)

      預(yù)期目標(biāo)

      實(shí)際完成情況

      目標(biāo)1:積極查處市場監(jiān)管領(lǐng)域違法違規(guī)行為,辦理各類行政處罰案件。

      目標(biāo)2:處理人民群眾投訴舉報,保障人民生命財產(chǎn)安全

      1.全力開展案件稽查工作。對全縣市場監(jiān)管領(lǐng)域違法違規(guī)行為堅(jiān)持違法必究、有案必立。2022年共查處案件199件,包括食品106件,藥械化案件19件,特種設(shè)備14件,產(chǎn)品質(zhì)量19件,其他各類案件41件。有力打擊了市場監(jiān)管領(lǐng)域違法違規(guī)行為,維護(hù)了規(guī)范了市場經(jīng)濟(jì)秩序。                        
      2.重視人民群眾投訴舉報,調(diào)查處理好每一次投訴舉報,保障消費(fèi)者合法權(quán)益。因投訴舉報辦理案件12件。

      績效目標(biāo)

      一級指標(biāo)

      二級指標(biāo)

      三級指標(biāo)

      年度指標(biāo)值

      實(shí)際完成值

      分值

      得分

      偏差原因分析及改進(jìn)措施

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      指標(biāo)1:食藥案件

      ≥80件

      立案125件

      50

      6

       

      指標(biāo)2:特種設(shè)備案件

      5

      立案14件

      6

       

      指標(biāo)3:產(chǎn)品質(zhì)量案件

        ≥10

      立案19件

      6

       

      指標(biāo)4:其他案件

        ≥20

      立案41件

      6

       

      質(zhì)量指標(biāo)

      指標(biāo)1:案卷規(guī)范率

         ≥95%

          95%

      5

       

      指標(biāo)2:處罰決定被撤銷率

      ≤5%

      ≤5%

      5

       

      指標(biāo)3:案件敗訴率

      ≤5%

      ≤5%

      5

       

      時效指標(biāo)

      指標(biāo)1:項(xiàng)目完成及時率

      ≥100%

      100%

      5

       

      成本指標(biāo)

      指標(biāo)1:財政預(yù)算資金

      23萬元

      23萬元

      6

       

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

      指標(biāo)1:市場監(jiān)管領(lǐng)域違法違規(guī)行為帶來的生命財產(chǎn)損失

      逐步減少

      逐步減少

      30

      10

       

      社會效益指標(biāo)

       指標(biāo)1:市場經(jīng)濟(jì)秩序

      逐步規(guī)范

      逐步規(guī)范

      10

       

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      指標(biāo)1:對市場經(jīng)濟(jì)秩序的影響

      長期

      長期

      10

       

      服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

      服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

      指標(biāo)1:城鄉(xiāng)居民對市場監(jiān)管執(zhí)法工作的滿意度

      ≥80%

      82.92%

      10

      10

       

      總分

      100

      100

       

       

       

      (2)青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)在2022年度單位決算中反映“專項(xiàng)整治”項(xiàng)目績效自評結(jié)果。專項(xiàng)整治項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為10萬元,執(zhí)行數(shù)為10萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:突出“三品一特”,開展了“兩節(jié)打假”、“鐵拳行動”等多項(xiàng)綜合性專項(xiàng)整治,以及“藥品安全春風(fēng)行動”等專項(xiàng)稽查行動。查處了一批違法案件,有效打擊了市場監(jiān)管領(lǐng)域違法行為,維護(hù)了市場的公平正義。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是專項(xiàng)整治預(yù)算無法細(xì)化,預(yù)算約束力不強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)預(yù)算管理,細(xì)化部門預(yù)算編制。

      項(xiàng)目支出績效自評表

      2022年度)

      項(xiàng)目名稱

      專項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)

      主管部門

      青陽縣市場監(jiān)督管理局

      實(shí)施單位

      青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)

      項(xiàng)目資金
      (萬元)

       

      年初預(yù)算數(shù)

      全年預(yù)算數(shù)

      全年執(zhí)行數(shù)

      分值

      執(zhí)行率

      得分

      年度資金總額

      10

      10

      10

      10

      100%

      10

      其中:當(dāng)年財政撥款

      10

      10

      10

       

            上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

       

       

       

       

        其他資金

       

       

       

       

      年度總體目標(biāo)

      預(yù)期目標(biāo)

      實(shí)際完成情況

      目標(biāo)1:積極開展“三品一特”領(lǐng)域?qū)m?xiàng)整治。
      目標(biāo)2:打擊市場監(jiān)管領(lǐng)域違法違規(guī)行為,查處違法案件,維護(hù)市場公平正義

      1.2022年全年開展了“兩節(jié)打假”“雙打”“鐵拳行動”三次綜合性專項(xiàng)整治;開展了“春風(fēng)行動”等12次專項(xiàng)稽查

      2.通過各項(xiàng)專項(xiàng)整治,查處“三品一特”等各類案件150件

      績效目標(biāo)

      一級指標(biāo)

      二級指標(biāo)

      三級指標(biāo)

      年度指標(biāo)值

      實(shí)際完成值

      分值

      得分

      偏差原因分析及改進(jìn)措施

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      指標(biāo)1:綜合稽查

      ≥2

      開展3次

      50

      12

       

      指標(biāo)2:專項(xiàng)稽查

      8

      開展12次

      12

       

      質(zhì)量指標(biāo)

      指標(biāo)1:專項(xiàng)整治考核通過率

        100%

         100%

      7

       

      指標(biāo)2:案件敗訴率

      ≤5%

      ≤5%

      7

       

      時效指標(biāo)

      指標(biāo)1:項(xiàng)目完成及時率

      ≥100%

      100%

      6

       

      成本指標(biāo)

      指標(biāo)1:財政預(yù)算資金

      10萬元

      10萬元

      6

       

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

      指標(biāo)1:“三品一特”領(lǐng)域違法違規(guī)行為導(dǎo)致的生命財產(chǎn)損失

      逐步減少

      逐步減少

      30

      10

       

      社會效益指標(biāo)

       指標(biāo)1:“三品一特”安全底線

      逐步牢固

      逐步牢固

      10

       

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      指標(biāo)1:對老百姓生命財產(chǎn)安全及市場經(jīng)濟(jì)秩序的影響

      長期

      長期

      10

       

      服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

      服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

      指標(biāo)1:城鄉(xiāng)居民對“三品一特”的滿意度

      ≥80%

      83%

      10

      10

       

      總分

      100

      100

       

      (3)青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)在2022年度單位決算中反映“重大活動安全保障”項(xiàng)目績效自評結(jié)果。重大活動安全保障項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為7萬元,執(zhí)行數(shù)為7萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:全年完成了兩會、高中考、鎂業(yè)大會等5次重大活動保障任務(wù),出動執(zhí)法人員120人次,保障參會人員3050人次,開展快速檢測5次,共完成樣品檢測607批次。實(shí)現(xiàn)了2022年重大食品安全保障零漏洞、零差錯、零事故的保障目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是重大活動安全保障預(yù)算無法細(xì)化,預(yù)算約束力不強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)預(yù)算管理,細(xì)化部門預(yù)算編制。

      項(xiàng)目支出績效自評表

      2022年度)

      項(xiàng)目名稱

      重大活動安全保障經(jīng)費(fèi)

      主管部門

      青陽縣市場監(jiān)督管理局

      實(shí)施單位

      青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)

      項(xiàng)目資金
      (萬元)

       

      年初預(yù)算數(shù)

      全年預(yù)算數(shù)

      全年執(zhí)行數(shù)

      分值

      執(zhí)行率

      得分

      年度資金總額

      7

      7

      7

      10

      100%

      10

      其中:當(dāng)年財政撥款

      7

      7

      7

       

            上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

       

       

       

       

        其他資金

       

       

       

       

      年度總體目標(biāo)

      預(yù)期目標(biāo)

      實(shí)際完成情況

      保障全年重大活動無食品安全事故發(fā)生,維護(hù)人民群眾身體健康和生命安全

      全年完成了兩會、高中考、鎂業(yè)大會等5次重大活動保障任務(wù),出動執(zhí)法人員120人次,保障參會人員3050人次,開展快速檢測5次,共完成樣品檢測607批次。實(shí)現(xiàn)了2022年重大食品安全保障零漏洞、零差錯、零事故的保障目標(biāo)。

      績效目標(biāo)

      一級指標(biāo)

      二級指標(biāo)

      三級指標(biāo)

      年度指標(biāo)值

      實(shí)際完成值

      分值

      得分

      偏差原因分析及改進(jìn)措施

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      指標(biāo)1:保障頻次

      ≥3次

      保障5次

      50

      10

       

      指標(biāo)2:食品快檢批次

      400批次

      檢測607批次

      10

       

      質(zhì)量指標(biāo)

      指標(biāo)1:食品安全事故率

       ≤5%

           ≤5%

      8

       

      指標(biāo)2:快速檢測準(zhǔn)確率

      ≥95%

      ≥95%

      8

       

      時效指標(biāo)

      指標(biāo)1:項(xiàng)目完成及時率

      ≥100%

      100%

      7

       

      成本指標(biāo)

      指標(biāo)1:財政預(yù)算資金

      7萬元

      7萬元

      7

       

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

      指標(biāo)1:重大活動食品安全事故領(lǐng)域違法違規(guī)行為帶來的生命財產(chǎn)損失

      逐步減少

      逐步減少

      30

      10

       

      社會效益指標(biāo)

       指標(biāo)1:保障重大活動正常舉辦

      正常舉辦

      正常舉辦

      10

       

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      指標(biāo)1:對青陽知名度和影響力

      長期

      長期

      10

       

      服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

      服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

      指標(biāo)1:重大活動參與人員對保障工作的滿意度

      ≥80%

      95%

      10

      10

       

      總分

      100

      100

       

      (4)青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)在2022年度單位決算中反映“宣傳教育培訓(xùn)”項(xiàng)目績效自評結(jié)果。宣傳教育培訓(xùn)項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為4萬元,執(zhí)行數(shù)為4萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是開展市場監(jiān)管領(lǐng)域法律法規(guī)宣傳,提高群眾守法意識。二是對干部職工加強(qiáng)教育培訓(xùn),提升干部職工綜合素質(zhì)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是宣傳教育培訓(xùn)預(yù)算無法細(xì)化,預(yù)算約束力不強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)預(yù)算管理,細(xì)化部門預(yù)算編制。

      項(xiàng)目支出績效自評表

      2022年度)

      項(xiàng)目名稱

      宣傳教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)

      主管部門

      青陽縣市場監(jiān)督管理局

      實(shí)施單位

      青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)

      項(xiàng)目資金
      (萬元)

       

      年初預(yù)算數(shù)

      全年預(yù)算數(shù)

      全年執(zhí)行數(shù)

      分值

      執(zhí)行率

      得分

      年度資金總額

      4

      4

      4

      10

      100%

      10

      其中:當(dāng)年財政撥款

      4

      4

      4

       

            上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

       

       

       

       

        其他資金

       

       

       

       

      年度總體目標(biāo)

      預(yù)期目標(biāo)

      實(shí)際完成情況

      目標(biāo)1:開展市場監(jiān)管領(lǐng)域法律法規(guī)宣傳,提高群眾守法意識。

      目標(biāo)2:對干部職工加強(qiáng)教育培訓(xùn),提升干部職工綜合素質(zhì)。

      1. 走進(jìn)企業(yè)、學(xué)校、社區(qū)開展市場監(jiān)管領(lǐng)域法律法規(guī)集中宣傳6次,印制宣傳材料500余份。

      2. 組織職工參與內(nèi)部培訓(xùn)3次,參與省市局等舉辦的脫產(chǎn)培訓(xùn)8次

      績效目標(biāo)

      一級指標(biāo)

      二級指標(biāo)

      三級指標(biāo)

      年度指標(biāo)值

      實(shí)際完成值

      分值

      得分

      偏差原因分析及改進(jìn)措施

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      指標(biāo)1:普法活動

      ≥3次

      開展6次

      50

      10

       

      指標(biāo)2:內(nèi)部培訓(xùn)

      2次

      組織3次

      10

       

      指標(biāo)3:脫產(chǎn)培訓(xùn)

      ≥5次

      組織8次

      10

       

      質(zhì)量指標(biāo)

      指標(biāo)1:新出臺法規(guī)宣傳率

      ≥80%

          80%

      8

       

      時效指標(biāo)

      指標(biāo)1:項(xiàng)目完成及時率

      ≥100%

      100%

      6

       

      成本指標(biāo)

      指標(biāo)1:財政預(yù)算資金

      4萬元

      4萬元

      6

       

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

      指標(biāo)1:群眾因缺乏法律意識導(dǎo)致生命財產(chǎn)安全損失

       

      逐步減少

      逐步減少

      30

      5

       

      指標(biāo)2:干部因思想意識和業(yè)務(wù)水平導(dǎo)致工作中的損失

      逐步減少

      逐步減少

      5

       

      社會效益指標(biāo)

       指標(biāo)1:培訓(xùn)對象法律意識、綜合素質(zhì)

      逐步提升

      逐步提升

      10

       

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      指標(biāo)1:對社會長治久安的影響

      長期

      長期

      10

       

      服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

      服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

      指標(biāo)1:參訓(xùn)人員對宣傳教育培訓(xùn)工作的滿意度

      ≥85%

      90%

      10

      10

       

      總分

      100

      100

       

      (5)青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)在2022年度單位決算中反映“精神文明創(chuàng)建”項(xiàng)目績效自評結(jié)果。精神文明創(chuàng)建項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為2萬元,執(zhí)行數(shù)為2萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是開展文明餐桌等工作,助力青陽創(chuàng)建全國縣級文明城市。二是單位內(nèi)部精神文明建設(shè)工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是精神文明創(chuàng)建預(yù)算無法細(xì)化,預(yù)算約束力不強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)預(yù)算管理,細(xì)化部門預(yù)算編制。

      項(xiàng)目支出績效自評表

      2022年度)

      項(xiàng)目名稱

      精神文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)

      主管部門

      青陽縣市場監(jiān)督管理局

      實(shí)施單位

      青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)

      項(xiàng)目資金
      (萬元)

       

      年初預(yù)算數(shù)

      全年預(yù)算數(shù)

      全年執(zhí)行數(shù)

      分值

      執(zhí)行率

      得分

      年度資金總額

      2

      2

      2

      10

      100%

      10

      其中:當(dāng)年財政撥款

      2

      2

      2

       

            上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

       

       

       

       

        其他資金

       

       

       

       

      年度總體目標(biāo)

      預(yù)期目標(biāo)

      實(shí)際完成情況

      目標(biāo)1:開展文明餐桌等工作,助力青陽創(chuàng)建全國縣級文明城市

      目標(biāo)2:創(chuàng)建文明單位

      1.開展了文明餐桌工作,印制發(fā)放宣傳畫400份。

      2.組織志愿服務(wù)活動3次

      3.開展慰問活動3次

      目標(biāo)

      一級指標(biāo)

      二級指標(biāo)

      三級指標(biāo)

      年度指標(biāo)值

      實(shí)際完成值

      分值

      得分

      偏差原因分析及改進(jìn)措施

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      指標(biāo)1:印制發(fā)放宣傳畫

       ≥300次

      印制發(fā)放400份

      50

      10

       

      指標(biāo)2:組織志愿、慰問活動

      5次

      組織6次

      10

       

      質(zhì)量指標(biāo)

      指標(biāo)1:文明餐桌群眾知曉率

      ≥80%

         82%

      8

       

      指標(biāo)2:縣級文明單位指標(biāo)完成率

      ≥80%

      85%

      8

       

      時效指標(biāo)

      指標(biāo)1:項(xiàng)目完成及時率

      ≥100%

      100%

      7

       

      成本指標(biāo)

      指標(biāo)1:財政預(yù)算資金

      2萬元

      2萬元

      7

       

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

      指標(biāo)1:單位和社會因精神文明水平提高帶來經(jīng)濟(jì)效益提升

      逐步提升

      逐步提升

      30

      10

       

      社會效益指標(biāo)

       指標(biāo)1:單位和社會精神文明水平

      逐步提升

      逐步提升

      10

       

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      指標(biāo)1:對單位和社會健康發(fā)展

      長期

      長期

      10

       

      服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

      服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

      指標(biāo)1:群眾對文明餐桌工作知曉率

      ≥80%

      85%

      10

      5

       

       

      指標(biāo)2:單位職工對文明單位創(chuàng)建工作滿意度

      ≥80%

      92%

      5

       

      總分

      100

      100

       

      (6)青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)在2022年度單位決算中反映“第八批選派干部”項(xiàng)目績效自評結(jié)果。第八批選派干部項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為3萬元,執(zhí)行數(shù)為3萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:為選派干部提供工作經(jīng)費(fèi)、生活補(bǔ)助,幫助選派干部順利完成駐村工作。

      項(xiàng)目支出績效自評表

      2022年度)

      項(xiàng)目名稱

      第八批選派干部經(jīng)費(fèi)

      主管部門

      青陽縣市場監(jiān)督管理局

      實(shí)施單位

      青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)

      項(xiàng)目資金
      (萬元)

       

      年初預(yù)算數(shù)

      全年預(yù)算數(shù)

      全年執(zhí)行數(shù)

      分值

      執(zhí)行率

      得分

      年度資金總額

      3

      3

      3

      10

      100%

      10

      其中:當(dāng)年財政撥款

      3

      3

      3

       

            上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

       

       

       

       

        其他資金

       

       

       

       

      年度總體目標(biāo)

      預(yù)期目標(biāo)

      實(shí)際完成情況

      目標(biāo)1:為選派干部提供工作經(jīng)費(fèi),保障駐村工作順利開展

      目標(biāo)2:為選派干部提供生活補(bǔ)助,解決其生活中困難

      及時為選派干部工作、生活提供支持,使其更積極投入駐村工作,為鄉(xiāng)村發(fā)展貢獻(xiàn)力量

      目標(biāo)

      一級指標(biāo)

      二級指標(biāo)

      三級指標(biāo)

      年度指標(biāo)值

      實(shí)際完成值

      分值

      得分

      偏差原因分析及改進(jìn)措施

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      指標(biāo)1:選派干部

       1人

      1人

      50

      15

       

      質(zhì)量指標(biāo)

      指標(biāo)1:月補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

      2500元

      2500元

      15

       

      時效指標(biāo)

      指標(biāo)1:資金支出時效性

      按月發(fā)放

      按月發(fā)放

      10

       

      成本指標(biāo)

      指標(biāo)1:財政預(yù)算資金

      3萬元

      3萬元

      10

       

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

      不適用該項(xiàng)目

      30

      10

       

      社會效益指標(biāo)

       指標(biāo)1:選派干部工作、生活保障

      影響明顯

      影響明顯

      10

       

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      指標(biāo)1:對鄉(xiāng)村健康發(fā)展

      長期

      長期

      10

       

      服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

      服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

      指標(biāo)1:選派干部滿意度

      ≥90%

      95%

      10

      10

       

      總分

      100

      100

       

      (7)青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)在2022年度單位決算中反映“黨建支出經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評結(jié)果。黨建支出經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為3萬元,執(zhí)行數(shù)為3萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:訂閱或購買用于開展黨員教育的報刊、資料、音像制品和設(shè)備,設(shè)置黨員活動室、廉政文化墻;開展了豐富多彩的黨日活動;慰問生活苦難的黨員、退役軍人。

      項(xiàng)目支出績效自評表

      2022年度)

      項(xiàng)目名稱

      黨建支出經(jīng)費(fèi)

      主管部門

      青陽縣市場監(jiān)督管理局

      實(shí)施單位

      青陽縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì)

      項(xiàng)目資金
      (萬元)

       

      年初預(yù)算數(shù)

      全年預(yù)算數(shù)

      全年執(zhí)行數(shù)

      分值

      執(zhí)行率

      得分

      年度資金總額

      3

      3

      3

      10

      100%

      10

      其中:當(dāng)年財政撥款

      3

      3

      3

       

            上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

       

       

       

       

        其他資金

       

       

       

       

      年度總體目標(biāo)

      預(yù)期目標(biāo)

      實(shí)際完成情況

      目標(biāo)1:訂閱或購買用于開展黨員教育的報刊、資料、音像制品和設(shè)備,設(shè)置黨員活動室、廉政文化墻;開展了豐富多彩的黨日活動。

      1.訂閱用于開展黨員教育的報刊2份;2.在新辦公場所設(shè)置了黨員活動室,實(shí)現(xiàn)制度、黨員先鋒崗等上墻,創(chuàng)建廉政文化墻;3.開展黨日活動12次

      目標(biāo)

      一級指標(biāo)

      二級指標(biāo)

      三級指標(biāo)

      年度指標(biāo)值

      實(shí)際完成值

      分值

      得分

      偏差原因分析及改進(jìn)措施

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      指標(biāo)1:訂閱報刊數(shù)

       ≥2份

      2份

      50

      15

       

       

      指標(biāo)2:黨員宣傳室

      1間

      1間

      15

       

      指標(biāo)3:黨日活動

      ≥12次

      12次

      15

       

      質(zhì)量指標(biāo)

      不適用該項(xiàng)目

       

       

      時效指標(biāo)

      不適用該項(xiàng)目

       

       

      成本指標(biāo)

      指標(biāo)1:財政預(yù)算資金

      3萬元

      3萬元

      15

       

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

      不適用該項(xiàng)目

      30

       

       

      社會效益指標(biāo)

       指標(biāo)1:增強(qiáng)基層黨組織凝聚力、戰(zhàn)斗力

      有效增強(qiáng)

      有效增強(qiáng)

      15

       

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      指標(biāo)1:提高黨員政治理論水平

      有效提高

      有效提高

      15

       

      服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

      服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

      指標(biāo)1:黨員滿意度

      ≥90%

      95%

      10

      10

       

      總分

      100

      100



      第四部分 名詞解釋

       

      一、財政撥款收入:指單位從同級財政單位取得的財 政預(yù)算資金。

      二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助 活動所取得的收入。

      三、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管單位和上級單 位取得的非財政補(bǔ)助收入。

      四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單 位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

      五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助 活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      六、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級 補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。

      七、使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度 積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

      八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的 所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事 業(yè)基金等。

      十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算 安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到 以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余 資金。

      十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完 成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      十二、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

      十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔 助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

      十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)決算管理的“三公 ”經(jīng)費(fèi),是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出 國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城 市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出

      ;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出 (含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險 費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開 支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公 務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng) 資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福 利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公 用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公 務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


      附件:2022年度項(xiàng)目支出績效自評表

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