索引號: | 11341823003291456K/202309-00001 | 組配分類: | 部門決算情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 縣紀委監(jiān)委 | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
名稱: | 青陽縣紀委監(jiān)委2022年度決算公開 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-09-29 | |
廢止日期: |
中國共產(chǎn)黨青陽縣紀律檢查委員會本級
2022年度單位決算
2023年9月
目 錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨青陽縣紀律檢查委員會本級概況
一、主要職責(zé)
二、單位決算構(gòu)成
第二部分 中國共產(chǎn)黨青陽縣紀律檢查委員會本級2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 中國共產(chǎn)黨青陽縣紀律檢查委員會本級2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
附件:2022年度項目支出績效自評表
第一部分 中國共產(chǎn)黨青陽縣紀律檢查委員會本級概況
一、主要職責(zé)
(一)負責(zé)全縣黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀委,省委、省紀委,市委、市紀委及縣委關(guān)于紀律檢查工作的決定,維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況,協(xié)助縣委推進全面從嚴治黨、加強黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
(二)依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責(zé)職責(zé)。負責(zé)經(jīng)常對黨員進行遵守紀律的教育,作出關(guān)于維護黨紀的決定;對縣委工作部門、縣委批準設(shè)立的黨組(黨委),鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、紀委等黨的組織和縣委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進行監(jiān)督,受理處置黨員群眾檢舉舉報,開展談話提醒、約談函詢;檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件,決定或者取消對這些案件中的黨員的處分;進行問責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議;受理黨員的控告和申訴;保障黨員的權(quán)利。
(三)在縣委領(lǐng)導(dǎo)下,配合開展巡視巡察工作,監(jiān)督推動中央、省委巡視及市委、縣委巡察發(fā)現(xiàn)問題整改落實。
(四)負責(zé)全縣監(jiān)察工作。貫徹落實黨中央、國家監(jiān)委,省委、省監(jiān)委,市委、市監(jiān)委及縣委關(guān)于監(jiān)察工作的決定,維護憲法法律,依法對縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員進行監(jiān)察,調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪,開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。
(五)依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動開展廉政教育,對縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進行監(jiān)督檢查;對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進行調(diào)查;對違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定;對履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進行問責(zé);對涉嫌職務(wù)犯罪的,將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴;向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。
(六)負責(zé)組織協(xié)調(diào)全縣全面從嚴治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。
(七)負責(zé)綜合分析全縣全面從嚴治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況,對紀檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進行調(diào)查研究;起草、修改全縣紀檢監(jiān)察制度規(guī)定,參與起草制定有關(guān)規(guī)范性文件。
(八)負責(zé)協(xié)調(diào)落實中央紀委國家監(jiān)委、省紀委監(jiān)委、市紀委監(jiān)委交辦的反腐敗國際交流、合作等事宜;加強對反腐敗追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào),督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。
(九)根據(jù)干部管理權(quán)限,負責(zé)全縣紀檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo);會同有關(guān)方面做好縣紀委監(jiān)委派駐(出)機構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢監(jiān)察機關(guān)以及縣屬企事業(yè)單位等紀委領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作;組織和指導(dǎo)全縣紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作等。
(十)完成市紀委監(jiān)委和縣委交辦的其他任務(wù)。
二、單位決算構(gòu)成
中國共產(chǎn)黨青陽縣紀律檢查委員會本級2022年度單位決算僅包括單位本級決算,無其他下屬單位決算。
序號 |
單位名稱 |
|
|
第二部分 中國共產(chǎn)黨青陽縣紀律檢查委員會本級2022年度部門決算表
收入支出決算總表 |
|||||
單位公開01表 |
|||||
單位:中國共產(chǎn)黨青陽縣紀律檢查委員會本級 |
金額單位:萬元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
1 |
1180.32 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
742.92 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
|
四、上級補助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
206.35 |
六、經(jīng)營收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
51.60 |
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
65.83 |
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
18.70 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
20.21 |
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
74.71 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
|
本年收入合計 |
27 |
1180.32 |
本年支出合計 |
|
1180.32 |
使用非財政撥款結(jié)余 |
28 |
|
結(jié)余分配 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
30 |
|
|
|
|
總計 |
31 |
1180.32 |
總計 |
|
1180.32 |
注:本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
收入決算表 |
|||||||||||
單位公開02表 |
|||||||||||
單位:中國共產(chǎn)黨青陽縣紀律檢查委員會本級 |
金額單位:萬元 |
||||||||||
科目代碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
小計 |
其中:教育收費 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合計 |
1180.32 |
1180.32 |
|
|
|
|
|
|
|||
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
742.92 |
742.92 |
|
|
|
|
|
|
201 |
11 |
|
紀檢監(jiān)察事務(wù) |
742.92 |
742.92 |
|
|
|
|
|
|
201 |
11 |
01 |
行政運行 |
647.53 |
647.53 |
|
|
|
|
|
|
201 |
11 |
06 |
巡視工作 |
20.19 |
20.19 |
|
|
|
|
|
|
201 |
11 |
99 |
其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出 |
75.20 |
75.20 |
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
206.35 |
206.35 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其他教育支出 |
206.35 |
206.35 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其他教育支出 |
206.35 |
206.35 |
|
|
|
|
|
|
206 |
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
51.60 |
51.60 |
|
|
|
|
|
|
206 |
07 |
|
科學(xué)技術(shù)普及 |
51.60 |
51.60 |
|
|
|
|
|
|
206 |
07 |
99 |
其他科學(xué)技術(shù)普及支出 |
51.60 |
51.60 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
65.83 |
65.83 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
65.83 |
65.83 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
43.89 |
43.89 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
21.94 |
21.94 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
18.70 |
18.70 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
18.70 |
18.70 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
18.70 |
18.70 |
|
|
|
|
|
|
213 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
|
|
213 |
99 |
|
其他農(nóng)林水支出 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
|
|
213 |
99 |
99 |
其他農(nóng)林水支出 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
74.72 |
74.72 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
74.72 |
74.72 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
66.70 |
66.70 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補貼 |
8.02 |
8.02 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表 |
|||||||||
單位公開03表 |
|||||||||
單位:中國共產(chǎn)黨青陽縣紀律檢查委員會本級 |
金額單位:萬元 |
||||||||
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計 |
1180.32 |
1150.52 |
29.80 |
|
|
|
|||
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
742.92 |
713.12 |
29.80 |
|
|
|
201 |
11 |
|
紀檢監(jiān)察事務(wù) |
742.92 |
713.12 |
29.80 |
|
|
|
201 |
11 |
01 |
行政運行 |
647.53 |
617.73 |
29.80 |
|
|
|
201 |
11 |
06 |
巡視工作 |
20.19 |
20.19 |
|
|
|
|
201 |
11 |
99 |
其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出 |
75.20 |
75.20 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
206.35 |
206.35 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其他教育支出 |
206.35 |
206.35 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其他教育支出 |
206.35 |
206.35 |
|
|
|
|
206 |
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
51.60 |
51.60 |
|
|
|
|
206 |
07 |
|
科學(xué)技術(shù)普及 |
51.60 |
51.60 |
|
|
|
|
206 |
07 |
99 |
其他科學(xué)技術(shù)普及支出 |
51.60 |
51.60 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
65.83 |
65.83 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
65.83 |
65.83 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
43.89 |
43.89 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
21.94 |
21.94 |
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
18.70 |
18.70 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
18.70 |
18.70 |
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
18.70 |
18.70 |
|
|
|
|
213 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
213 |
99 |
|
其他農(nóng)林水支出 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
213 |
99 |
99 |
其他農(nóng)林水支出 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
74.72 |
74.72 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
74.72 |
74.72 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
66.70 |
66.70 |
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補貼 |
8.02 |
8.02 |
|
|
|
|
注:本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
單位公開04表 |
||||||||
單位:中國共產(chǎn)黨青陽縣紀律檢查委員會本級 |
金額單位:萬元 |
|||||||
收入 |
支出 |
|||||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
1180.32 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
742.92 |
742.92 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
206.35 |
206.35 |
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
51.60 |
51.60 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
40 |
65.83 |
65.83 |
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
18.70 |
18.70 |
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
74.71 |
74.71 |
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
27 |
1180.32 |
本年支出合計 |
85 |
1180.32 |
1180.32 |
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
86 |
|
|
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
29 |
|
|
87 |
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
30 |
|
|
88 |
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
31 |
|
|
89 |
|
|
|
|
總計 |
32 |
1180.32 |
總計 |
90 |
1180.32 |
1180.32 |
|
|
注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
||||||
單位公開05表 |
||||||
單位:中國共產(chǎn)黨青陽縣紀律檢查委員會本級 |
金額單位:萬元 |
|||||
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
合計 |
1180.32 |
1150.52 |
29.80 |
|||
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
742.92 |
713.12 |
29.80 |
201 |
11 |
|
紀檢監(jiān)察事務(wù) |
742.92 |
713.12 |
29.80 |
201 |
11 |
01 |
行政運行 |
647.53 |
617.73 |
29.80 |
201 |
11 |
06 |
巡視工作 |
20.19 |
20.19 |
|
201 |
11 |
99 |
其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出 |
75.20 |
75.20 |
|
205 |
|
|
教育支出 |
206.35 |
206.35 |
|
205 |
99 |
|
其他教育支出 |
206.35 |
206.35 |
|
205 |
99 |
99 |
其他教育支出 |
206.35 |
206.35 |
|
206 |
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
51.60 |
51.60 |
|
206 |
07 |
|
科學(xué)技術(shù)普及 |
51.60 |
51.60 |
|
206 |
07 |
99 |
其他科學(xué)技術(shù)普及支出 |
51.60 |
51.60 |
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
65.83 |
65.83 |
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
65.83 |
65.83 |
|
208 |
05 |
05 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
43.89 |
43.89 |
|
208 |
05 |
06 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
21.94 |
21.94 |
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
18.70 |
18.70 |
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
18.70 |
18.70 |
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
18.70 |
18.70 |
|
213 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
20.21 |
20.21 |
|
213 |
99 |
|
其他農(nóng)林水支出 |
20.21 |
20.21 |
|
213 |
99 |
99 |
其他農(nóng)林水支出 |
20.21 |
20.21 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
74.72 |
74.72 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
74.72 |
74.72 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
66.70 |
66.70 |
|
221 |
02 |
02 |
提租補貼 |
8.02 |
8.02 |
|
注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表 |
||||||||
單位公開06表 |
||||||||
單位:中國共產(chǎn)黨青陽縣紀律檢查委員會本級 |
金額單位:萬元 |
|||||||
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
835.05 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
281.63 |
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
|
30101 |
基本工資 |
233.88 |
30201 |
辦公費 |
225.70 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
30102 |
津貼補貼 |
123.96 |
30202 |
印刷費 |
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
30103 |
獎金 |
269.04 |
30203 |
咨詢費 |
|
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
|
30106 |
伙食補助費 |
|
30204 |
手續(xù)費 |
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
|
30107 |
績效工資 |
|
30205 |
水費 |
0.30 |
310 |
資本性支出 |
13.63 |
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
43.89 |
30206 |
電費 |
2.64 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
21.94 |
30207 |
郵電費 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
13.63 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
18.70 |
30208 |
取暖費 |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
|
30211 |
差旅費 |
4.36 |
31006 |
大型修繕 |
|
30113 |
住房公積金 |
66.70 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
|
30213 |
維修(護)費 |
|
31008 |
物資儲備 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
56.95 |
30214 |
租賃費 |
|
31009 |
土地補償 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
20.21 |
30215 |
會議費 |
|
31010 |
安置補助 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.74 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
30302 |
退休費 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
12.61 |
31012 |
拆遷補償 |
|
30303 |
退職(役)費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
30304 |
撫恤金 |
20.21 |
30224 |
被裝購置費 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
30305 |
生活補助 |
|
30225 |
專用燃料費 |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
30306 |
救濟費 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
|
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
25.00 |
312 |
對企業(yè)補助 |
|
30309 |
獎勵金 |
|
30229 |
福利費 |
|
31201 |
資本金注入 |
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
10.28 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
30311 |
代繳社會保險費 |
|
30239 |
其他交通費用 |
|
31204 |
費用補貼 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|
31205 |
利息補貼 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
資本性贈與 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
人員經(jīng)費合計 |
855.26 |
公用經(jīng)費合計 |
295.26 |
注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
||||||||||||||||
單位公開07表 |
||||||||||||||||
單位:中國共產(chǎn)黨青陽縣紀律檢查委員會本級 |
金額單位:萬元 |
|||||||||||||||
科目代碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
說明:中國共產(chǎn)黨青陽縣紀律檢查委員會本級沒有政府性基金預(yù)算收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 |
||||||
單位公開08表 |
||||||
單位:中國共產(chǎn)黨青陽縣紀律檢查委員會本級 |
金額單位:萬元 |
|||||
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
合計 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
說明:中國共產(chǎn)黨青陽縣紀律檢查委員會本級沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 中國共產(chǎn)黨青陽縣紀律檢查委員會本級2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計1180.32萬元(含使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計1180.32萬元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2021年相比,收、支總計各減少68.47萬元,下降5.48%,主要原因:人員相對穩(wěn)定,厲行節(jié)儉。。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1180.32萬元,其中:財政撥款收入1180.32萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1180.32萬元,其中:基本支出1150.52萬元,占97.48%;項目支出29.80萬元,占2.52%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入總計1180.32萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計1180.32萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少68.47萬元,下降5.48%,主要原因:人員相對穩(wěn)定,厲行節(jié)儉。。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1180.32萬元,占本年支出的100%。與2021年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少68.47萬元,下降5.48%。主要原因:人員相對穩(wěn)定,厲行節(jié)儉。。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1180.32萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出742.92萬元,占62.94%;教育(類)支出206.35萬元,占17.48%;科學(xué)技術(shù)(類)支出51.60萬元,占4.37%;社會保障和就業(yè)(類)支出65.83萬元,占5.58%;衛(wèi)生健康(類)支出18.70萬元,占1.58%;農(nóng)林水(類)支出20.21萬元,占1.71%;住房保障(類)支出74.72萬元,占6.33%。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為665.87萬元,支出決算為1180.32萬元,完成年初預(yù)算的177.26%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:我委在編制2022年度人員類預(yù)算時,預(yù)算一體化平臺系統(tǒng)默認按照 2020 年 12 月本機關(guān)在編在冊人員數(shù)量 38人及0.6萬元/人的標準進行測算,并生成人員類綜合定額(行政)預(yù)算 22.8 萬元,與我委實有在編人數(shù) 43 人及應(yīng)予測算標準2.5萬元/人不符。據(jù)實有在編人數(shù)及應(yīng)測標準,2022年度本單位應(yīng)被撥付人員類綜合定額(行政)預(yù)算共計 107.5萬元。。2022年4月20日,本單位因開展辦公用房維修及其他日常辦公需求,向財政局申請補充撥付人員類綜合定額(行政)預(yù)算84.7 萬元。其中:基本支出1150.52萬元,占97.48%;項目支出29.80萬元,占2.52%。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)紀檢監(jiān)察事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為542.37萬元,支出決算為647.53萬元,完成年初預(yù)算的119.39%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是人員工資正常晉級和普調(diào)導(dǎo)致社會保障和就業(yè)支出;二是辦公費等公用經(jīng)費增加;三是公積金繳費基數(shù)調(diào)整,人員經(jīng)費支出增加。。
2.一般公共服務(wù)(類)紀檢監(jiān)察事務(wù)(款)巡視工作(項)。年初預(yù)算為50萬元,支出決算為20.19萬元,完成年初預(yù)算的40.38%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未開展巡視,僅有巡察工作經(jīng)費支出。
3.一般公共服務(wù)(類)紀檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為75.20萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于補發(fā)21年績效和預(yù)發(fā)22年績效。
4.教育(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為206.35萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于補發(fā)21年績效和預(yù)發(fā)22年績效。
5.科學(xué)技術(shù)(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)其他科學(xué)技術(shù)普及支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為51.60萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于補發(fā)21年績效和預(yù)發(fā)22年績效。
6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預(yù)算為44.78萬元,支出決算為43.89萬元,完成年初預(yù)算的98.01%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是正常養(yǎng)老基數(shù)調(diào)整。
7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預(yù)算為18.58萬元,支出決算為21.94萬元,完成年初預(yù)算的118.08%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是正常基數(shù)調(diào)整。
8.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為16.02萬元,支出決算為18.70萬元,完成年初預(yù)算的116.73%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是正?;鶖?shù)調(diào)整。
9.農(nóng)林水(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為20.21萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于補發(fā)21年績效和預(yù)發(fā)22年績效。
10.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算為127.97萬元,支出決算為66.70萬元,完成年初預(yù)算的52.12%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動,公積金基數(shù)調(diào)整。
11.住房保障(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預(yù)算為32.91萬元,支出決算為8.02萬元,完成年初預(yù)算的24.37%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是22年取消提租補貼發(fā)放。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1150.52萬元,其中:人員經(jīng)費855.26萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金; 公用經(jīng)費295.26萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、辦公設(shè)備購置。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨青陽縣紀律檢查委員會本級沒有政府性基金預(yù)算收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨青陽縣紀律檢查委員會本級沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2022年度,中國共產(chǎn)黨青陽縣紀律檢查委員會本級機關(guān)運行經(jīng)費支出295.26萬元,比2021年增加103.14萬元,增長53.69%,主要原因是機關(guān)裝修,運行費用增加。
(二)政府采購支出情況。
2022年度,中國共產(chǎn)黨青陽縣紀律檢查委員會本級政府采購支出總額39.84萬元,其中:政府采購貨物支出39.84萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額39.84萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日,中國共產(chǎn)黨青陽縣紀律檢查委員會本級共有車輛4輛,其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛;單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。
(四)關(guān)于2022年度績效評價情況的說明
(1)績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對2022年度納入單位預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評,共8個項目,涉及資金390.76萬元。從評價情況看,各項專項資金使用都能保證??顚S?,項目目標都能較好的完成,達到預(yù)期效果。
組織對2022年度單位整體支出開展了績效自評。評價結(jié)果顯示,本單位整體支出的績效情況并結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況,2022年度本單位整體支出績效和項目支出績效自評結(jié)果均為“優(yōu)”。
(2)單位決算中項目績效自評結(jié)果。
我單位在2022年度單位決算中反映“黨建工作專項經(jīng)費”項目績效自評綜述和所有項目支出績效自評表。
黨建工作專項經(jīng)費績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為5萬元,執(zhí)行數(shù)為5萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況:進一步提升工作效率,提高財政資金使用效率,完成各項資金使用績效目標。。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:1.預(yù)算編制不算合理,產(chǎn)出成本核算不夠準確; 2.績效監(jiān)控力度不足,預(yù)算執(zhí)行力有待提高,下一步改進措施:1.進一步加強預(yù)算管理工作,參考上一年度績效評價結(jié)果科學(xué)預(yù)測下一年度收支情況,進行科學(xué)合理單位預(yù)算編制。 2.建立比較完善的監(jiān)督機制,強化預(yù)算績效管理,提高財政資金使用效率。
黨建項目經(jīng)費項目的《項目支出績效自評表》。
項目支出績效自評匯總表 |
||||||
單位:元 |
||||||
序號 |
項目名稱 |
全年 |
全年 |
預(yù)算執(zhí)行率 |
自評得分 |
是否有較大偏差 |
1 |
2021年結(jié)轉(zhuǎn)指標 |
1156602.12 |
1156435.08 |
99.99 |
100 |
否 |
2 |
紀檢監(jiān)察辦案專項業(yè)務(wù)費用 |
500000 |
487712.89 |
97.55 |
99.75 |
否 |
3 |
涉密網(wǎng)絡(luò)維護費用 |
135000 |
119683.51 |
88.65 |
98.87 |
否 |
4 |
黨建工作專項經(jīng)費 |
50000 |
50000 |
100 |
100 |
否 |
5 |
巡察工作專項經(jīng)費 |
500000 |
201945.54 |
40.39 |
94.04 |
否 |
6 |
紀委非稅返還 |
999998 |
974260 |
97.43 |
99.74 |
否 |
7 |
縣委縣政府信息公開費用 |
50000 |
29998.5 |
60 |
96 |
否 |
8 |
預(yù)發(fā)年度考核獎 |
516000 |
516000 |
100 |
100 |
否 |
所有項目績效自評表詳見“附件:2022年度項目支出績效自評表”。
主辦單位:青陽縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
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