<div id="tz4te"></div>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 政府信息公開 > 青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 > 部門預(yù)決算 > 部門決算情況
      索引號: 12341823MB0W68231L/202309-00002 組配分類: 部門決算情況
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 主題分類: 其他 / 其他
      名稱: 青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級 2022年度單位決算 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2023-09-27
      廢止日期:
      青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級 2022年度單位決算
      發(fā)布時(shí)間:2023-09-27 10:03 來源:財(cái)務(wù)室 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

       

      青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級

      2022年度單位決算

      2023年9月


         

      第一部分 青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級概況

      一、主要職責(zé)

      二、單位決算構(gòu)成

      第二部分 青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級2022年度單位決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

      七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      第三部分 青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級2022年度單位決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

      七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

      八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

      九、其他重要事項(xiàng)情況說明

      第四部分 名詞解釋

      附件:2022年度項(xiàng)目支出績效自評表


      第一部分 青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級概況

      一、主要職責(zé)

      青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心為縣委直屬全額撥款正科級事業(yè)機(jī)構(gòu)(非參公),內(nèi)設(shè)辦公室(財(cái)務(wù)科)、綜合管理科(公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作科)、接待科,下設(shè)二級機(jī)構(gòu)青陽縣機(jī)關(guān)單位車輛保障服務(wù)所,共有全額撥款事業(yè)編制11名,在編人員7名,聘用人員17名。縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心為黨政機(jī)關(guān)提供后勤保障和服務(wù),主要職能八項(xiàng):1、負(fù)責(zé)縣直黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理工作;2、負(fù)責(zé)縣直黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理,以及縣直機(jī)關(guān)公務(wù)用車信息管理平臺、租賃平臺和公務(wù)用車以及司勤人員的管理,為縣直機(jī)關(guān)公務(wù)出行提供服務(wù)保障;3、負(fù)責(zé)全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源資源管理工作;4、貫徹執(zhí)行國家和省內(nèi)賓接待工作有關(guān)規(guī)定,制定相關(guān)管理制度;5、做好大型公務(wù)活動服務(wù)保障工作;6、承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。

      二、單位決算構(gòu)成

      青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級2022年度單位決算僅包括單位本級決算,無其他下屬單位決算。

       

      序號

      單位名稱

       

       


      第二部分 青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級2022年度部門決算表

       

      收入支出決算總表

      單位公開01表

      單位:青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級

      金額單位:萬元

      收入

      支出

      項(xiàng)目

      行次

      金額

      項(xiàng)目

      行次

      金額

      欄次

       

      1

      欄次

       

      2

      一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

      1

      765.46

      一、一般公共服務(wù)支出

      32

      733.94

      二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

      2

      86.37

      二、外交支出

      33

       

      三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入

      3

       

      三、國防支出

      34

       

      四、上級補(bǔ)助收入

      4

       

      四、公共安全支出

      35

       

      五、事業(yè)收入

      5

       

      五、教育支出

      36

      7.00

      六、經(jīng)營收入

      6

       

      六、科學(xué)技術(shù)支出

      37

      8.40

      七、附屬單位上繳收入

      7

       

      七、文化旅游體育與傳媒支出

      38

       

      八、其他收入

      8

       

      八、社會保障和就業(yè)支出

      39

      7.17

       

      9

       

      九、衛(wèi)生健康支出

      40

      1.89

       

      10

       

      十、節(jié)能環(huán)保支出

      41

       

       

      11

       

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      42

      86.37

       

      12

       

      十二、農(nóng)林水支出

      43

       

       

      13

       

      十三、交通運(yùn)輸支出

      44

       

       

      14

       

      十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

      45

       

       

      15

       

      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

      46

       

       

      16

       

      十六、金融支出

      47

       

       

      17

       

      十七、援助其他地區(qū)支出

      48

       

       

      18

       

      十八、自然資源海洋氣象等支出

      49

       

       

      19

       

      十九、住房保障支出

      50

      7.07

       

      20

       

      二十、糧油物資儲備支出

      51

       

       

      21

       

      二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

      52

       

       

      22

       

      二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

      53

       

       

      23

       

      二十三、其他支出

      54

       

       

      24

       

      二十四、債務(wù)還本支出

      55

       

       

      25

       

      二十五、債務(wù)付息支出

      56

       

       

      26

       

      二十六、抗疫特別國債安排的支出

      57

       

      本年收入合計(jì)

      27

      851.83

      本年支出合計(jì)

       

      851.83

          使用非財(cái)政撥款結(jié)余

      28

       

          結(jié)余分配

       

       

          年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      29

       

          年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

       

       

       

      30

       

       

       

       

      總計(jì)

      31

      851.83

      總計(jì)

       

      851.83

      注:本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。


       

      收入決算表

      單位公開02表

      單位:青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級

      金額單位:萬元

      科目代碼

      科目名稱

      本年收入合計(jì)

      財(cái)政撥款收入

      上級補(bǔ)助收入

      事業(yè)收入

      經(jīng)營收入

      附屬單位上繳收入

      其他收入

      小計(jì)

      其中:教育收費(fèi)

      項(xiàng)

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      合計(jì)

      851.83

      851.83

       

       

       

       

       

       

      201

       

       

      一般公共服務(wù)支出

      733.94

      733.94

       

       

       

       

       

       

      201

      03

       

      政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

      131.26

      131.26

       

       

       

       

       

       

      201

      03

      01

      行政運(yùn)行

      89.20

      89.20

       

       

       

       

       

       

      201

      03

      50

      事業(yè)運(yùn)行

      42.06

      42.06

       

       

       

       

       

       

      201

      31

       

      黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

      601.42

      601.42

       

       

       

       

       

       

      201

      31

      01

      行政運(yùn)行

      397.65

      397.65

       

       

       

       

       

       

      201

      31

      50

      事業(yè)運(yùn)行

      203.77

      203.77

       

       

       

       

       

       

      201

      99

       

      其他一般公共服務(wù)支出

      1.26

      1.26

       

       

       

       

       

       

      201

      99

      99

      其他一般公共服務(wù)支出

      1.26

      1.26

       

       

       

       

       

       

      205

       

       

      教育支出

      7.00

      7.00

       

       

       

       

       

       

      205

      99

       

      其他教育支出

      7.00

      7.00

       

       

       

       

       

       

      205

      99

      99

      其他教育支出

      7.00

      7.00

       

       

       

       

       

       

      206

       

       

      科學(xué)技術(shù)支出

      8.40

      8.40

       

       

       

       

       

       

      206

      07

       

      科學(xué)技術(shù)普及

      8.40

      8.40

       

       

       

       

       

       

      206

      07

      99

      其他科學(xué)技術(shù)普及支出

      8.40

      8.40

       

       

       

       

       

       

      208

       

       

      社會保障和就業(yè)支出

      7.16

      7.16

       

       

       

       

       

       

      208

      05

       

      行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

      7.16

      7.16

       

       

       

       

       

       

      208

      05

      05

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

      4.87

      4.87

       

       

       

       

       

       

      208

      05

      06

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

      2.29

      2.29

       

       

       

       

       

       

      210

       

       

      衛(wèi)生健康支出

      1.89

      1.89

       

       

       

       

       

       

      210

      11

       

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

      1.89

      1.89

       

       

       

       

       

       

      210

      11

      02

      事業(yè)單位醫(yī)療

      1.89

      1.89

       

       

       

       

       

       

      212

       

       

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      86.37

      86.37

       

       

       

       

       

       

      212

      13

       

      城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出

      86.37

      86.37

       

       

       

       

       

       

      212

      13

      99

      其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出

      86.37

      86.37

       

       

       

       

       

       

      221

       

       

      住房保障支出

      7.07

      7.07

       

       

       

       

       

       

      221

      02

       

      住房改革支出

      7.07

      7.07

       

       

       

       

       

       

      221

      02

      01

      住房公積金

      6.33

      6.33

       

       

       

       

       

       

      221

      02

      02

      提租補(bǔ)貼

      0.74

      0.74

       

       

       

       

       

       

      注:本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。


       

      支出決算表

      單位公開03表

      單位:青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級

      金額單位:萬元

      科目代碼

      科目名稱

      本年支出合計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

      上繳上級支出

      經(jīng)營支出

      對附屬單位補(bǔ)助支出

      項(xiàng)

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      合計(jì)

      851.83

      719.81

      132.01

       

       

       

      201

       

       

      一般公共服務(wù)支出

      733.94

      688.29

      45.65

       

       

       

      201

      03

       

      政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

      131.26

      131.26

       

       

       

       

      201

      03

      01

      行政運(yùn)行

      89.20

      89.20

       

       

       

       

      201

      03

      50

      事業(yè)運(yùn)行

      42.06

      42.06

       

       

       

       

      201

      31

       

      黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

      601.42

      555.77

      45.65

       

       

       

      201

      31

      01

      行政運(yùn)行

      397.65

      397.65

       

       

       

       

      201

      31

      50

      事業(yè)運(yùn)行

      203.77

      158.12

      45.65

       

       

       

      201

      99

       

      其他一般公共服務(wù)支出

      1.26

      1.26

       

       

       

       

      201

      99

      99

      其他一般公共服務(wù)支出

      1.26

      1.26

       

       

       

       

      205

       

       

      教育支出

      7.00

      7.00

       

       

       

       

      205

      99

       

      其他教育支出

      7.00

      7.00

       

       

       

       

      205

      99

      99

      其他教育支出

      7.00

      7.00

       

       

       

       

      206

       

       

      科學(xué)技術(shù)支出

      8.40

      8.40

       

       

       

       

      206

      07

       

      科學(xué)技術(shù)普及

      8.40

      8.40

       

       

       

       

      206

      07

      99

      其他科學(xué)技術(shù)普及支出

      8.40

      8.40

       

       

       

       

      208

       

       

      社會保障和就業(yè)支出

      7.16

      7.16

       

       

       

       

      208

      05

       

      行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

      7.16

      7.16

       

       

       

       

      208

      05

      05

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

      4.87

      4.87

       

       

       

       

      208

      05

      06

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

      2.29

      2.29

       

       

       

       

      210

       

       

      衛(wèi)生健康支出

      1.89

      1.89

       

       

       

       

      210

      11

       

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

      1.89

      1.89

       

       

       

       

      210

      11

      02

      事業(yè)單位醫(yī)療

      1.89

      1.89

       

       

       

       

      212

       

       

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      86.37

       

      86.37

       

       

       

      212

      13

       

      城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出

      86.37

       

      86.37

       

       

       

      212

      13

      99

      其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出

      86.37

       

      86.37

       

       

       

      221

       

       

      住房保障支出

      7.07

      7.07

       

       

       

       

      221

      02

       

      住房改革支出

      7.07

      7.07

       

       

       

       

      221

      02

      01

      住房公積金

      6.33

      6.33

       

       

       

       

      221

      02

      02

      提租補(bǔ)貼

      0.74

      0.74

       

       

       

       

      注:本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。


       

      財(cái)政撥款收入支出決算總表

      單位公開04表

      單位:青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級

      金額單位:萬元

      收入

      支出

      項(xiàng)目

      行次

      金額

      項(xiàng)目

      行次

      小計(jì)

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

      國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

      欄次

       

      1

      欄次

       

      2

      3

      4

      5

      一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

      1

      765.46

      一、一般公共服務(wù)支出

      33

      733.94

      733.94

       

       

      二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

      2

      86.37

      二、外交支出

      34

       

       

       

       

      三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

      3

       

      三、國防支出

      35

       

       

       

       

       

      4

       

      四、公共安全支出

      36

       

       

       

       

       

      5

       

      五、教育支出

      37

      7.00

      7.00

       

       

       

      6

       

      六、科學(xué)技術(shù)支出

      38

      8.40

      8.40

       

       

       

      7

       

      七、文化旅游體育與傳媒支出

      39

       

       

       

       

       

      8

       

      八、社會保障和就業(yè)支出

      40

      7.17

      7.17

       

       

       

      9

       

      九、衛(wèi)生健康支出

      41

      1.89

      1.89

       

       

       

      10

       

      十、節(jié)能環(huán)保支出

      42

       

       

       

       

       

      11

       

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      43

      86.37

       

      86.37

       

       

      12

       

      十二、農(nóng)林水支出

      44

       

       

       

       

       

      13

       

      十三、交通運(yùn)輸支出

      45

       

       

       

       

       

      14

       

      十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

      46

       

       

       

       

       

      15

       

      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

      47

       

       

       

       

       

      16

       

      十六、金融支出

      48

       

       

       

       

       

      17

       

      十七、援助其他地區(qū)支出

      49

       

       

       

       

       

      18

       

      十八、自然資源海洋氣象等支出

      50

       

       

       

       

       

      19

       

      十九、住房保障支出

      51

      7.07

      7.07

       

       

       

      20

       

      二十、糧油物資儲備支出

      52

       

       

       

       

       

      21

       

      二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

      53

       

       

       

       

       

      22

       

      二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

      54

       

       

       

       

       

      23

       

      二十三、其他支出

      55

       

       

       

       

       

      24

       

      二十四、債務(wù)還本支出

      56

       

       

       

       

       

      25

       

      二十五、債務(wù)付息支出

      57

       

       

       

       

       

      26

       

      二十六、抗疫特別國債安排的支出

      58

       

       

       

       

      本年收入合計(jì)

      27

      851.83

      本年支出合計(jì)

      85

      851.83

      765.46

      86.37

       

      年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      28

       

      年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      86

       

       

       

       

      一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

      29

       

       

      87

       

       

       

       

      二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

      30

       

       

      88

       

       

       

       

      三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

      31

       

       

      89

       

       

       

       

      總計(jì)

      32

      851.83

      總計(jì)

      90

      851.83

      765.46

      86.37

       

      注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


       

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      單位公開05表

      單位:青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級

      金額單位:萬元

      科目代碼

      科目名稱

      本年支出

      合計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

      項(xiàng)

      欄次

      1

      2

      3

      合計(jì)

      765.46

      719.81

      45.65

      201

       

       

      一般公共服務(wù)支出

      733.94

      688.29

      45.65

      201

      03

       

      政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

      131.26

      131.26

       

      201

      03

      01

      行政運(yùn)行

      89.20

      89.20

       

      201

      03

      50

      事業(yè)運(yùn)行

      42.06

      42.06

       

      201

      31

       

      黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

      601.42

      555.77

      45.65

      201

      31

      01

      行政運(yùn)行

      397.65

      397.65

       

      201

      31

      50

      事業(yè)運(yùn)行

      203.77

      158.12

      45.65

      201

      99

       

      其他一般公共服務(wù)支出

      1.26

      1.26

       

      201

      99

      99

      其他一般公共服務(wù)支出

      1.26

      1.26

       

      205

       

       

      教育支出

      7.00

      7.00

       

      205

      99

       

      其他教育支出

      7.00

      7.00

       

      205

      99

      99

      其他教育支出

      7.00

      7.00

       

      206

       

       

      科學(xué)技術(shù)支出

      8.40

      8.40

       

      206

      07

       

      科學(xué)技術(shù)普及

      8.40

      8.40

       

      206

      07

      99

      其他科學(xué)技術(shù)普及支出

      8.40

      8.40

       

      208

       

       

      社會保障和就業(yè)支出

      7.16

      7.16

       

      208

      05

       

      行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

      7.16

      7.16

       

      208

      05

      05

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

      4.87

      4.87

       

      208

      05

      06

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

      2.29

      2.29

       

      210

       

       

      衛(wèi)生健康支出

      1.89

      1.89

       

      210

      11

       

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

      1.89

      1.89

       

      210

      11

      02

      事業(yè)單位醫(yī)療

      1.89

      1.89

       

      221

       

       

      住房保障支出

      7.07

      7.07

       

      221

      02

       

      住房改革支出

      7.07

      7.07

       

      221

      02

      01

      住房公積金

      6.33

      6.33

       

      221

      02

      02

      提租補(bǔ)貼

      0.74

      0.74

       

      注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。


       

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

      單位公開06表

      單位:青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級

      金額單位:萬元

      人員經(jīng)費(fèi)

      公用經(jīng)費(fèi)

      科目代碼

      科目名稱

      金額

      科目代碼

      科目名稱

      金額

      科目代碼

      科目名稱

      金額

      301

      工資福利支出

      75.50

      302

      商品和服務(wù)支出

      641.34

      307

      債務(wù)利息及費(fèi)用支出

       

      30101

        基本工資

      28.83

      30201

        辦公費(fèi)

      31.30

      30701

        國內(nèi)債務(wù)付息

       

      30102

        津貼補(bǔ)貼

       

      30202

        印刷費(fèi)

      9.01

      30702

        國外債務(wù)付息

       

      30103

        獎(jiǎng)金

      5.79

      30203

        咨詢費(fèi)

      1.45

      30703

        國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

       

      30106

        伙食補(bǔ)助費(fèi)

      1.78

      30204

        手續(xù)費(fèi)

       

      30704

        國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

       

      30107

        績效工資

      14.26

      30205

        水費(fèi)

      0.09

      310

      資本性支出

       

      30108

        機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

      4.87

      30206

        電費(fèi)

      3.44

      31001

        房屋建筑物購建

       

      30109

        職業(yè)年金繳費(fèi)

      2.29

      30207

        郵電費(fèi)

      4.98

      31002

        辦公設(shè)備購置

       

      30110

        職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

      1.89

      30208

        取暖費(fèi)

       

      31003

        專用設(shè)備購置

       

      30111

        公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

       

      30209

        物業(yè)管理費(fèi)

      4.75

      31005

        基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

       

      30112

        其他社會保障繳費(fèi)

       

      30211

        差旅費(fèi)

      20.93

      31006

        大型修繕

       

      30113

        住房公積金

      7.07

      30212

        因公出國(境)費(fèi)用

       

      31007

        信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

       

      30114

        醫(yī)療費(fèi)

       

      30213

        維修(護(hù))費(fèi)

      11.26

      31008

        物資儲備

       

      30199

        其他工資福利支出

      8.71

      30214

        租賃費(fèi)

      4.64

      31009

        土地補(bǔ)償

       

      303

      對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

      2.97

      30215

        會議費(fèi)

      20.69

      31010

        安置補(bǔ)助

       

      30301

        離休費(fèi)

       

      30216

        培訓(xùn)費(fèi)

      0.12

      31011

        地上附著物和青苗補(bǔ)償

       

      30302

        退休費(fèi)

       

      30217

        公務(wù)接待費(fèi)

      90.97

      31012

        拆遷補(bǔ)償

       

      30303

        退職(役)費(fèi)

       

      30218

        專用材料費(fèi)

       

      31013

        公務(wù)用車購置

       

      30304

        撫恤金

       

      30224

        被裝購置費(fèi)

       

      31019

        其他交通工具購置

       

      30305

        生活補(bǔ)助

      2.97

      30225

        專用燃料費(fèi)

       

      31021

        文物和陳列品購置

       

      30306

        救濟(jì)費(fèi)

       

      30226

        勞務(wù)費(fèi)

      267.73

      31022

        無形資產(chǎn)購置

       

      30307

        醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

       

      30227

        委托業(yè)務(wù)費(fèi)

      14.83

      31099

        其他資本性支出

       

      30308

        助學(xué)金

       

      30228

        工會經(jīng)費(fèi)

      5.79

      312

      對企業(yè)補(bǔ)助

       

      30309

        獎(jiǎng)勵(lì)金

       

      30229

        福利費(fèi)

       

      31201

        資本金注入

       

      30310

        個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

       

      30231

        公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

      49.78

      31203

        政府投資基金股權(quán)投資

       

      30311

        代繳社會保險(xiǎn)費(fèi)

       

      30239

        其他交通費(fèi)用

      1.80

      31204

        費(fèi)用補(bǔ)貼

       

      30399

        其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

       

      30240

        稅金及附加費(fèi)用

       

      31205

        利息補(bǔ)貼

       

       

       

       

      30299

        其他商品和服務(wù)支出

      97.81

      31299

        其他對企業(yè)補(bǔ)助

       

       

       

       

       

       

       

      399

      其他支出

       

       

       

       

       

       

       

      39907

        國家賠償費(fèi)用支出

       

       

       

       

       

       

       

      39908

           對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

       

       

       

       

       

       

       

      39909

        經(jīng)常性贈與

       

       

       

       

       

       

       

      39910

      資本性贈與

       

       

       

       

       

       

       

      39999

      其他支出

       

      人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

      78.47

      公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

      641.34

      注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。


       

      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      單位公開07表

      單位:青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級

      金額單位:萬元

      科目代碼

      科目名稱

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      本年收入

      本年支出

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      合計(jì)

      基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

      項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      合計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

      合計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

      合計(jì)

      基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

      項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

      項(xiàng)目支出結(jié)余

      項(xiàng)

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12

      13

      合計(jì)

       

       

       

      86.37

       

      86.37

      86.37

       

      86.37

       

       

       

       

      212

       

       

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出

       

       

       

      86.37

       

      86.37

      86.37

       

      86.37

       

       

       

       

      212

      13

       

      城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出

       

       

       

      86.37

       

      86.37

      86.37

       

      86.37

       

       

       

       

      212

      13

      99

      其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出

       

       

       

      86.37

       

      86.37

      86.37

       

      86.37

       

       

       

       

      注:本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。


       

      國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      單位公開08表

      單位:青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級

      金額單位:萬元

      科目代碼

      科目名稱

      本年支出

      合計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

      項(xiàng)

      欄次

      1

      2

      3

      合計(jì)

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      注:本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

      說明:青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。


      第三部分 青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級2022年度單位決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      2022年度收入總計(jì)851.83萬元(含使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計(jì)851.83萬元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2021年相比,收、支總計(jì)各減少199.67萬元,下降18.99%,主要原因:一是公務(wù)用車未采購更新;二是公務(wù)用車維修費(fèi)用下降。。

      二、收入決算情況說明

      2022年度收入合計(jì)851.83萬元,其中:財(cái)政撥款收入851.83萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

      三、支出決算情況說明

      2022年度支出合計(jì)851.83萬元,其中:基本支出719.81萬元,占84.50%;項(xiàng)目支出132.01萬元,占15.50%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

      2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)851.83萬元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)851.83萬元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少199.67萬元,下降18.99%,主要原因:一是公務(wù)用車未采購更新;二是公務(wù)用車維修費(fèi)用下降。。

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

      (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

      2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出765.46萬元,占本年支出的89.86%。與2021年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少230.7萬元,下降23.16%。主要原因:一是公務(wù)用車未采購更新;二是公務(wù)用車維修費(fèi)用下降。。

      (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

      2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出765.46萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出733.94萬元,占95.88%;教育(類)支出7.00萬元,占0.91%;科學(xué)技術(shù)(類)支出8.40萬元,占1.10%;社會保障和就業(yè)(類)支出7.16萬元,占0.94%;衛(wèi)生健康(類)支出1.89萬元,占0.25%;住房保障(類)支出7.07萬元,占0.92%。

      (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

      2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1037.04萬元,支出決算為765.46萬元,完成年初預(yù)算的73.81%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是公務(wù)用車未采購更新;二是公務(wù)用車維修費(fèi)用下降。。其中:基本支出719.81萬元,占94.04%;項(xiàng)目支出45.65萬元,占5.96%。具體情況如下:

      1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為89.2萬元,支出決算為89.20萬元,完成年初預(yù)算100%。

      2.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為42.06萬元,支出決算為42.06萬元,完成年初預(yù)算100%。

      3.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為666.93萬元,支出決算為397.65萬元,完成年初預(yù)算的59.62%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是公務(wù)用車未采購更新;二是公務(wù)用車維修費(fèi)用下降。。

      4.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為203.77萬元,支出決算為203.77萬元,完成年初預(yù)算100%。

      5.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為1.26萬元,支出決算為1.26萬元,完成年初預(yù)算100%。

      6.教育(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為7萬元,支出決算為7.00萬元,完成年初預(yù)算100%。

      7.科學(xué)技術(shù)(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)其他科學(xué)技術(shù)普及支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為8.4萬元,支出決算為8.40萬元,完成年初預(yù)算100%。

      8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為4.45萬元,支出決算為4.87萬元,完成年初預(yù)算的109.44%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是每年調(diào)整工資基數(shù),二是單位招錄、安置各一名在編人員。。

      9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為2.84萬元,支出決算為2.29萬元,完成年初預(yù)算的80.63%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響,12月的社保(包含職業(yè)年金)未繳納。

      10.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為2.21萬元,支出決算為1.89萬元,完成年初預(yù)算的85.52%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響,12月的社保(包含衛(wèi)生健康類)未繳納。

      11.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為5.95萬元,支出決算為6.33萬元,完成年初預(yù)算的106.39%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是每年調(diào)整工資基數(shù),二是單位招錄、安置各一名在編人員。。

      12.住房保障(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為2.97萬元,支出決算為0.74萬元,完成年初預(yù)算的24.92%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照上級要求,發(fā)放至1月至3月。

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

      2022年度財(cái)政撥款基本支出719.81萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)78.47萬元,主要包括:基本工資、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助; 公用經(jīng)費(fèi)641.34萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

      七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

      2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.0萬元,本年收入86.37萬元,本年支出86.37萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.0萬元。具體情況說明如下:

      1.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(款)其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為86.37萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是此筆費(fèi)用為縣政協(xié)、縣統(tǒng)戰(zhàn)部黨政辦公大樓維修,屬于追加項(xiàng)目資金。。

      八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

      青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

      九、其他重要事項(xiàng)情況說明

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

      青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心屬于事業(yè)單位,按照財(cái)政部部門決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑,年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。

      (二)政府采購支出情況。

      2022年度,青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

      (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

      截至2022年12月31日,青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級共有車輛69輛,其中:應(yīng)急保障用車69輛;單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

      (四)關(guān)于2022年度績效評價(jià)情況的說明

      1)績效評價(jià)工作開展情況。

      根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對2022年度納入單位預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評,共10個(gè)項(xiàng)目,涉及資金618.27萬元。從評價(jià)情況看,中心2022年納入單位預(yù)算項(xiàng)目有10個(gè)項(xiàng)目,涉及資金達(dá)618.27萬元,都達(dá)到年初預(yù)定目標(biāo)。

      組織對2022年度單位整體支出開展了績效自評。評價(jià)結(jié)果顯示,優(yōu)秀

      2)單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

      我單位在2022年度單位決算中反映“疫情防控資金”項(xiàng)目績效自評綜述和所有項(xiàng)目支出績效自評表。

      疫情防控資金績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為10分。全年預(yù)算數(shù)為2.45萬元,執(zhí)行數(shù)為2.45萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:全力做好常態(tài)化新冠肺炎疫情防控工作,嚴(yán)格落實(shí)上級各項(xiàng)疫情防控工作規(guī)定,完成年初預(yù)定目標(biāo),績效自評10分,滿分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:無,下一步改進(jìn)措施:無

      疫情防控資金項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績效自評表》。

       

      附件:

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      項(xiàng)目支出績效自評表

      2022年度)

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      項(xiàng)目名稱

      疫情防控資金

      主管部門

      907-財(cái)政局預(yù)算科

      實(shí)施單位

      122001-青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級

      項(xiàng)目資金                    (萬元)

       

      年初預(yù)算數(shù)

      全年預(yù)算數(shù)

      全年執(zhí)行數(shù)

      分值

      執(zhí)行率

      得分

      年度資金總額:

      2.45

      2.45

      2.45

      10

      100.00%

      10.00

      其中:本年財(cái)政撥款

      2.45

      2.45

      2.45

       

       

      上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

      0

      0

      0

       

       

      其他資金

      0

      0

      0

       

       

      年度總體目標(biāo)

      預(yù)期目標(biāo)

      實(shí)際完成情況

      完成項(xiàng)目相關(guān)工作,保證資金及時(shí)支付。

      完成資金支付

      績效指標(biāo)

      一級指標(biāo)

      二級指標(biāo)

      三級指標(biāo)

      年度指標(biāo)值

      實(shí)際完成值

      分值

      得分

      偏差原因分析及改進(jìn)措施

      產(chǎn)出指標(biāo)(50分)

      數(shù)量指標(biāo)

      保障全縣疫情防控

      100%

      100

      20

      20

       

      質(zhì)量指標(biāo)

      及時(shí)完成

      ≤100%

      100

      10

      10

       

      時(shí)效指標(biāo)

      當(dāng)月支付

      ≤1月

      1

      10

      10

       

      成本指標(biāo)

      全部成本

      ≤24500元

      24500

      10

      10

       

      效益指標(biāo)(30分)

      經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

      本指標(biāo)不適用

      不適用

      達(dá)成預(yù)期指標(biāo)

      10

      10

       

      社會效益指標(biāo)

      全力保障疫情防控

      ≥100%

      100

      5

      5

       

      生態(tài)效益指標(biāo)

      減少病情

      100%

      100

      10

      10

       

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      無影響

      100%

      達(dá)成預(yù)期指標(biāo)

      5

      5

       

      滿意度指標(biāo)(10分)

      滿意度指標(biāo)

      疫情人員滿意度

      ≥100%

      100

      10

      10

       

      總分

       

      100

      100.00

       

      所有項(xiàng)目績效自評表詳見“附件:2022年度項(xiàng)目支出績效自評表”。


      第四部分 名詞解釋

      一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。

      二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

      三、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

      四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

      五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      六、其他收入:指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。

      七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

      八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

      十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

      十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      十二、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

      十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

      十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

       

      附件:2022年度項(xiàng)目支出績效自評表

       

      人妻中文字幕无码2020,亚洲人成网77777大伊香蕉,国产特黄A级三级三级视频,日本摸下面高潮视频

      <div id="tz4te"></div>
        久久精品这里只有精品99品| 亚洲东京热国产精品视频| 久久久久久毛片免费播放| 99热国产这里只有精品6| 2021国产v亚洲v天堂无码| AV剧情麻豆映画国产在线观看| 91久久久久国产一区二区| 婷婷综合激情亚洲狠狠首页| 国产精品露脸高清86网站888| 国产成人亚洲综合色在线| 99精品国自产在线| 伊伊综合在线无码精品| 三级黄色片网站| 国产夜色视频免费看| 亚洲成人中文字幕| 无码中文字幕在线看片| 亚洲 无码 在线 中文| 国产精品福利在线观看免费不卡| 日本中文字幕a∨在线观看国产精品| 麻豆毛片| 国产一区二区三区精品视频| 日韩乱码人妻中文字幕| 国产精品一区二| 欧美a级片一区二区在线播放|