一、部門(單位)基本概況
本部門機構為行政機關,共有6名在崗人員。
二、部門(單位)職能
根據(jù)編委文件,我辦主要職責有:
1、貫徹執(zhí)行國家有關機構編制管理規(guī)定,擬定我縣機構及編制改革方案,管理辦法。
2、審核縣委、縣政府各部門主要職責、機構設置和人員編制方案,審核各機關單位的職責分工;審核全縣副科級以上行政機構的設置。
3、擬訂全縣事業(yè)單位管理體制和機構改革總體方案并組織實施。
4、負責機關、事業(yè)單位編制使用前置審核工作;承擔各機關事業(yè)單位編制使用、調(diào)整的具體工作。
5、負責貫徹落實國務院《事業(yè)單位登記管理暫行條例》,開展全縣事業(yè)單位登記管理,承擔全縣事業(yè)單位登記管理工作。
6、負責全縣行政管理體制、機構改革方案和部門“三定”規(guī)定、事業(yè)單位管理體制和機構編制方案以及機構編制管理政策法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查;負責機構編制管理規(guī)定執(zhí)行情況的政府目標考核工作;按照有關規(guī)定,對機構編制方面的違規(guī)違紀問題調(diào)查核實并提出處理意見。
7、建立機構編制管理與財政預算、組織人事管理的配合制約機制;負責全縣機關和事業(yè)單位機構編制實名制管理;負責縣級財政統(tǒng)一發(fā)放工資機構編制審核工作;負責參照公務員管理事業(yè)單位職責審核工作;負責全縣機關事業(yè)單位和其他非營利性單位網(wǎng)上名稱工作。
8、負責機構編制工作的情況綜合、信息交流、干部培訓和統(tǒng)計業(yè)務等工作。
9、承辦縣委、縣政府和縣機構編制委員會交辦的其他事項。
三、2015年度公共預算收入支出決算總體情況說明
2015年度收入總計105.5萬元,支出總計105.5萬元。與2014年相比,收、支總計各增加29和29萬元,增長38%、38%。主要原因:專項業(yè)務支出29以前年度沒入納入總預算里,今年全部進入預算撥款里。
四、2015年部門(單位)支出決算情況
本年支出合計105.5萬元,其中:基本支出105.5萬元,占100%;具體情況如下:
1.“一般公共服務”2015年度決算98.7萬元,其中:“行政運行”決算69.5萬元,主要用于人員工資?!捌渌话愎卜罩С觥睕Q算29.2萬元,主要用于專項業(yè)務支出等。
2.“醫(yī)療衛(wèi)生”2015年度決算1.67萬元,其中:“行政單位醫(yī)療”決算1.67萬元,主要用于局機關及所屬參公預算單位醫(yī)療保障方面的支出;“
4.“住房保障支出”2015年度決算5.13萬元,其中:“住房公積金”決算5.13萬元,主要用于局機關及所屬預算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。
附件.XLS
用微信掃描二維碼分享至好友和朋友圈
主辦單位:青陽縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運維電話:0566-5038187 不良信息舉報 中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會
皖ICP備05015023號-1 皖公網(wǎng)安備 34172302000005號 網(wǎng)站標識碼:3417230025 本站支持IPV6訪問