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      索引號: 003291288/201809-00077 組配分類: 部門決算情況
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 縣統(tǒng)戰(zhàn)部 主題分類: 財政、金融、審計 / 公民 / 其他
      名稱: 青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年部門決算情況 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2018-09-06
      廢止日期:
      青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年部門決算情況
      發(fā)布時間:2018-09-06 16:04 來源:政務(wù)服務(wù)中心 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

      一、部門職責(zé)

      1、宣傳貫徹落實(shí)中央統(tǒng)戰(zhàn)工作的方針,政策和重大部署;深入調(diào)查研究,向縣委反映情況,提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。

      2、貫徹執(zhí)行黨中央國務(wù)院對臺辦工作的方針、政策和工作部署,負(fù)責(zé)研究制定全縣貫徹落實(shí)上級黨委、政府有關(guān)對臺工作的實(shí)施意見,負(fù)責(zé)開展以促進(jìn)祖國統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作;加強(qiáng)對臺宣傳和涉臺教育,做好臺胞、臺屬來青探親、旅游、觀光、考察的接待工作;協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行對臺經(jīng)貿(mào)、金融、科教、文衛(wèi)等領(lǐng)域的交流、合作。為我縣招商引資牽線搭橋,做好臺資企業(yè)的服務(wù)和管理工作。

      3、督促、檢查有關(guān)部門對民族宗教政策的貫徹落實(shí),聯(lián)系少數(shù)民族和宗教人士。

      4、聯(lián)系海內(nèi)外工商社團(tuán)及代表人士,做好非公有制經(jīng)濟(jì)人士工作,及時研究,反映情況,提出工作建議。

      5、協(xié)助做好人民政協(xié)有關(guān)工作,負(fù)責(zé)聯(lián)系黨外民主人士,推進(jìn)政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政制度的建立和完善。

      6、協(xié)助縣委組織部做好黨外人士的培養(yǎng)、選拔工作,做好各級黨外人士代表、政協(xié)委員的推薦工作。

      7、負(fù)責(zé)聯(lián)系黨外各界高中級知識分子,全面客觀反映黨外知識分子的情況、意見,配合有關(guān)部門調(diào)研、檢查和貫徹落實(shí)黨的知識分子政策。

      8、協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線內(nèi)部的各種關(guān)系,指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委開展統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務(wù)工作,做好黃埔軍校青陽同學(xué)會聯(lián)絡(luò)小組、縣海外聯(lián)誼會、縣工商聯(lián)(商會)等有關(guān)社會團(tuán)體的聯(lián)系工作。

      9、承擔(dān)縣委和上級統(tǒng)戰(zhàn)部門交辦的其他工作。

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

      從決算單位構(gòu)成看,青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年度部門決算只有本級決算,與預(yù)算比較無增減。

      三、青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年度部門決算說明

      (一)收入支出決算總體情況說明

      2017年度收入總計121.58萬元,支出總計121.58萬元。與2016年相比,收、支總計各減少7.82萬元,下降6%,主要原因:一是統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)行政運(yùn)行下降17.04萬元;二是社會保障和就業(yè)支出增加8.68萬元;三是其他項(xiàng)目增加0.54萬元。

      (二)收入決算情況說明

      2017年度收入合計121.58萬元,其中:財政撥款收入121.58萬元,占100%。

      (三)支出決算情況說明

      2017年度支出合計121.58萬元,其中:基本支出121.58萬元,占100%。具體情況如下:

      1.“一般公共服務(wù)支出”2017年度決算81.69萬元,主要用于行政運(yùn)行和其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出。

      2.“社會保障和就業(yè)支出”2017年度決算32.52萬元,其中:“歸口管理的行政單位離退休”決算30.42萬元,主要用于部機(jī)關(guān)退休人員支出;“死亡撫恤”決算2.1萬元,主要用于職工死亡撫恤。

      3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2017年度決算2.27萬元,主要用于機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。

      4.“住房保障支出”2017年度決算5.1萬元,其中:“住房公積金”決算5.1萬元,主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。


      (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2017年度財政撥款收入總計121.58萬元,支出總計121.58萬元。與2016年度相比,財政撥款收支總計各減少7.82萬元,下降6%,主要原因:一是統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)行政運(yùn)行下降17.04萬元;二是社會保障和就業(yè)支出增加8.68萬元;三是其他項(xiàng)目增加0.54萬元。

      (五)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

      1、一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況

      2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入121.58萬元,占本年度收入的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財政收入減少7.82萬元,下降6%,主要原因:一是統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)行政運(yùn)行下降17.04萬元;二是社會保障和就業(yè)支出增加8.68萬元;三是其他項(xiàng)目增加0.54萬元。

      2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

      2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出121.58萬元,占本年度收入的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財政支出減少7.82萬元,下降6%,主要原因:一是統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)行政運(yùn)行下降17.04萬元;二是社會保障和就業(yè)支出增加8.68萬元;三是其他項(xiàng)目增加0.54萬元。

      3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

      2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出121.58萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出81.69萬元,占67.2%;社會保障和就業(yè)支出32.52萬元,占26.7%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.27萬元,占1.9%;住房保障支出5.1萬元,占4.2%。

      4、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

      2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為125.03萬元,支出決算為121.58萬元,完成年初預(yù)算的97.24%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是一般公共服務(wù)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)5.72萬元;二是其他項(xiàng)目決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)2.27萬元。其中基本支出121.58萬元,占100%。具體情況如下:

      (1)、一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為86.41萬元;支出決算為81.69萬元,完成年初預(yù)算的94.54%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是行政運(yùn)行高效化。

      (2)、一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為1萬元;支出決算為0.86萬元,完成年初預(yù)算的86%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是事務(wù)運(yùn)行高效化。

      (3)、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為29.66萬元;支出決算為30.42萬元,完成年初預(yù)算的102.56%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員增資。

      (4)、社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))。年初預(yù)算為1.6萬元;支出決算為2.1萬元,完成年初預(yù)算的131.25%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是遺屬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。

      (5)、醫(yī)療與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為2.24萬元;支出決算為2.27萬元,完成年初預(yù)算的101.34%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)提高。

      (6)、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為4.13萬元;支出決算為5.1萬元,完成年初預(yù)算的123.49%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)提高。

      (六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

      2017年度財政撥款支出121.58萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)93.44萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金;公用經(jīng)費(fèi)28.14萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

      (七)政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

      2017年無政府性基金預(yù)算財政撥款

      (八)其他重要事項(xiàng)的情況說明

      1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

      2017年度,青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)28.14萬元,比2016年減少9.69萬元。下降25.6%,主要原因是行政運(yùn)行高效化。

      2、政府采購支出情況

      2017年度,青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部無采購支出。

      3、國有資產(chǎn)占有使用情況

      截止到2017年12月31日,青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部無車輛;無單價50萬元以上的通用設(shè)備;無單價100萬以上的專用設(shè)備。

      4、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

      根據(jù)預(yù)算績效管理要求,青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部組織對2017年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評,共3個項(xiàng)目,涉及資金30萬元,占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。評價結(jié)果顯示,達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

      (九)名詞解釋

      1、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

      2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

      3、上級補(bǔ)助收入:批事業(yè)單位人主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

      4、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      5、其他收入:指事業(yè)單位除財政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

      6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      7、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及非財政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

      8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

      9、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      10、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

      11、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

      12、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置科)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支原各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      13、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      附件:青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年部門決算公開表格

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