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      索引號(hào): 003291288/201809-00228 組配分類: 部門決算情況
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 縣委黨校 主題分類: 財(cái)政、金融、審計(jì) / 公民 / 報(bào)告
      名稱: 中共青陽(yáng)縣委黨校2017年部門決算情況 文號(hào):
      成文日期: 發(fā)布日期: 2018-09-10
      廢止日期:
      中共青陽(yáng)縣委黨校2017年部門決算情況
      發(fā)布時(shí)間:2018-09-10 16:03 來(lái)源:政務(wù)服務(wù)中心 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

      一、部門職責(zé)

      1、培訓(xùn)副科級(jí)以下黨員干部及青年后備干部。

      2、根據(jù)中心工作的需要,舉辦各類專題研討班。

      3、組織教研人員深入開展調(diào)查研究,發(fā)揮好科研咨政職能。

      4、組織對(duì)黨的路線、方針、政策的研究和宣傳。

      5、拓寬培訓(xùn)渠道,組織開展對(duì)外培訓(xùn)工作。

      6、承辦縣委和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

      青陽(yáng)縣委黨校2017年度部門決算只包括本級(jí)決算,與預(yù)算比較,無(wú)變化。納入2017年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)。

      三、青陽(yáng)縣委黨校2017年度部門決算說(shuō)明

      (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2017年度收入總計(jì)327.75萬(wàn)元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)327.75萬(wàn)元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2016年相比,收、支總計(jì)各減少121.66萬(wàn)元,下降27.07%,主要原因:一是退休人員工資從單位轉(zhuǎn)向社保發(fā)放;二是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,精簡(jiǎn)支出。

      (二)收入決算情況說(shuō)明

      2017年度收入合計(jì)327.75萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入327.75萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

      (三)支出決算情況說(shuō)明

      2017年度支出合計(jì)327.75萬(wàn)元,其中:基本支出327.75萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%。

      (四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)327.75萬(wàn)元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)327.75萬(wàn)元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2016年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少121.66萬(wàn)元,下降27.07%,主要原因:一是退休人員工資從單位轉(zhuǎn)向社保發(fā)放;二是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,精簡(jiǎn)支出。

      (五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

      1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

      2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入327.75萬(wàn)元,占本年收入的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少121.66萬(wàn)元,下降27.07%,主要原因:一是退休人員工資從單位轉(zhuǎn)向社保發(fā)放;二是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,精簡(jiǎn)支出。

      2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

      2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出327.75萬(wàn)元,占本年支出100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少121.66萬(wàn)元,下降27.07%,主要原因:一是退休人員工資從單位轉(zhuǎn)向社保發(fā)放;二是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,精簡(jiǎn)支出。

      3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

      2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出327.75萬(wàn)元,主要用于以下方面:

      一般公共服務(wù)(類)支出266.37萬(wàn)元,占81.27%;其中:其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出266.37萬(wàn)元。

      社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出41.38萬(wàn)元,占12.63%;其中:行政事業(yè)單位離退休30.92萬(wàn)元,撫恤10.12萬(wàn)元,財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.35萬(wàn)元。

      住房保障(類)支出13.77萬(wàn)元,占4.2%;其中:住房公積金13.77萬(wàn)元。

      醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出6.23萬(wàn)元,占1.9%;其中:行政事業(yè)單位醫(yī)療6.23萬(wàn)元。

      (六)其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

      1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

      2017年度,黨校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)266.37萬(wàn)元,比2016年減少95.1萬(wàn)元,下降26.3%,主要原因是退休人員工資從單位轉(zhuǎn)向社保發(fā)放。

      2、政府采購(gòu)支出情況

      2017年度,青陽(yáng)縣委黨校政府采購(gòu)支出總額5.28萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出5.28萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額5.28萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.4萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的7.6%。

      3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

      截止到2017年12月31日,青陽(yáng)縣委黨校共有車輛0輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

      (七)名詞解釋

      1、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

      2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

      3、上級(jí)補(bǔ)助收入:批事業(yè)單位人主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

      4、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

      5、其他收入:指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

      6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      7、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

      8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

      9、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      10、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

      11、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

      12、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置科)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支原各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      13、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      附件:青陽(yáng)縣縣委黨校2017年部門決算公開表格

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