索引號: | 003291288/201910-00218 | 組配分類: | 財政決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 縣檢察院 | 主題分類: | 財政、金融、審計 / 公民 / 公告 |
名稱: | 青陽縣人民檢察院2018年度部門決算情況 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2019-10-14 | |
廢止日期: |
目 錄
第一部分 青陽縣人民檢察院概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 青陽縣人民檢察院2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 青陽縣人民檢察院2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
青陽縣人民檢察院2018年度部門決算情況
第一部分 青陽縣檢察院部門概況
一、主要職責(zé)
檢察機(jī)關(guān)是國家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。人民檢察院作為國家的法律監(jiān)督機(jī)關(guān),代表國家行使法律監(jiān)督權(quán),法律監(jiān)督權(quán)也叫檢察權(quán)。檢察機(jī)關(guān)的法律監(jiān)督的性質(zhì),決定了它與其他國家機(jī)關(guān)的區(qū)別。它既不同于國家行政機(jī)關(guān),也不同于國家審判機(jī)關(guān),而只是人民代表大會制度下的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。對縣人民代表大會及其常委會負(fù)責(zé)并報告工作,接受上級檢察院監(jiān)督指導(dǎo)。其主要職責(zé)是:
(一)依法向縣人民代表大會及其常委會提出有關(guān)檢察工作議案。
(二)受理單位和公民的控告、申訴和舉報,以及犯罪嫌疑人的自首。
(三)依法對由檢察機(jī)關(guān)直接受理的案件罪進(jìn)行偵查。
(四)對同級人民法院確有錯誤的刑事判決、裁定,依法提起抗訴。
(五)對刑事案件判決、裁定的執(zhí)行和看守所的執(zhí)法活動實行法律監(jiān)督。
(六)協(xié)助縣委,抓好本院干警思想政治工作,依法管理檢察隊伍。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
青陽縣檢察院內(nèi)設(shè)辦公室、政治部、第一檢察部(刑事檢察)、第二檢察部(民行與公益訴訟檢察)、第三檢察部(綜合業(yè)務(wù))(與檢察委員會辦事機(jī)構(gòu)合署辦公,加掛法警隊和國家賠償工作辦公室牌子)等機(jī)構(gòu)。下屬二個工作站,分別為陵陽工作站、丁橋工作站,一個檢察室為駐看守所檢察室。青陽縣檢察院在職職工41人,退休職工18人。
我院沒有二級單位,詳細(xì)情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
1 |
青陽縣人民檢察院 |
|
|
第二部分 青陽縣人民檢察院2018年度部門決算表
收入支出決算總表
|
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|
公開01表 |
|
部門: |
|
|
金額單位:萬元 |
|
收入 |
支出 |
|||
項 目 |
決算數(shù) |
項目 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
|
|
|
|
一、財政撥款收入 |
11,76.73 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
二、上級補(bǔ)助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
四、經(jīng)營收入 |
|
四、公共安全支出 |
1023.07 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
86.18 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
19.27 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
48.21 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
本年收入合計 |
11,76.73 |
本年支出合計 |
11,76.73 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
11,76.73 |
總計 |
11,76.73 |
收入決算表
|
|
|
|
|
公開02表 |
||||
部門: |
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||||
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè) 收入 |
經(jīng)營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
合計 |
11,76.73 |
11,76.73 |
|
|
|
|
|
||
204 |
公共安全支出 |
10,23.07 |
10,23.07 |
|
|
|
|
|
|
20404 |
檢察 |
10,23.07 |
10,23.07 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
行政運行 |
9,13.61 |
9,13.61 |
|
|
|
|
|
|
2040499 |
其他檢察支出 |
1,09.46 |
1,09.46 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
86.18 |
86.18 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
68.38 |
68.38 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
42.77 |
42.77 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
25.61 |
25.61 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
17.81 |
17.81 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
17.81 |
17.81 |
|
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
19.27 |
19.27 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
19.27 |
19.27 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
19.27 |
19.27 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
48.21 |
48.21 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
48.21 |
48.21 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
48.21 |
48.21 |
|
|
|
|
|
支出決算表
|
|
|
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|
|
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|
公開03表 |
||
部門: |
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|
|
金額單位:萬元 |
|||
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
11,76.73 |
11,76.73 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
10,23.07 |
10,23.07 |
|
|
|
|
|||
20404 |
檢察 |
10,23.07 |
10,23.07 |
|
|
|
|
|||
2040401 |
行政運行 |
9,13.61 |
9,13.61 |
|
|
|
|
|||
2040499 |
其他檢察支出 |
1,09.46 |
1,09.46 |
|
|
|
|
|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
86.18 |
86.18 |
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
68.38 |
68.38 |
|
|
|
|
|||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
42.77 |
42.77 |
|
|
|
|
|||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
25.61 |
25.61 |
|
|
|
|
|||
20808 |
撫恤 |
17.81 |
17.81 |
|
|
|
|
|||
2080801 |
死亡撫恤 |
17.81 |
17.81 |
|
|
|
|
|||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
19.27 |
19.27 |
|
|
|
|
|||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
19.27 |
19.27 |
|
|
|
|
|||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
19.27 |
19.27 |
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
48.21 |
48.21 |
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
48.21 |
48.21 |
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公積金 |
48.21 |
48.21 |
|
|
|
|
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
公開04表 |
|
部門: |
|
|
金額單位:萬元 |
|
收入 |
支出 |
|||
項 目 |
決算數(shù) |
項目(按功能分類) |
決算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
11,76.73 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
1023.07 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
86.18 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
19.27 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
48.21 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
本年收入合計 |
11,76.73 |
本年支出合計 |
11,76.73 |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
|
|
|
合計 |
11,76.73 |
合計 |
11,76.73 |
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
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公開05表 |
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部門: |
|
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|
|
|
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|
|
金額單位:萬元 |
|
||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||||||||||||
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
|
|
|
11,76.73 |
11,76.73 |
|
11,76.73 |
11,76.73 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
204 |
公共安全支出 |
|
|
|
10,23.07 |
10,23.07 |
|
10,23.07 |
10,23.07 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
20404 |
檢察 |
|
|
|
10,23.07 |
10,23.07 |
|
10,23.07 |
10,23.07 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
2040401 |
行政運行 |
|
|
|
9,13.61 |
9,13.61 |
|
9,13.61 |
9,13.61 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
2040499 |
其他檢察支出 |
|
|
|
1,09.46 |
1,09.46 |
|
1,09.46 |
1,09.46 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
86.18 |
86.18 |
|
86.18 |
86.18 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
68.38 |
68.38 |
|
68.38 |
68.38 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
|
|
|
42.77 |
42.77 |
|
42.77 |
42.77 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
|
|
|
25.61 |
25.61 |
|
25.61 |
25.61 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
20808 |
撫恤 |
|
|
|
17.81 |
17.81 |
|
17.81 |
17.81 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
2080801 |
死亡撫恤 |
|
|
|
17.81 |
17.81 |
|
17.81 |
17.81 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
|
|
19.27 |
19.27 |
|
19.27 |
19.27 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
|
19.27 |
19.27 |
|
19.27 |
19.27 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
|
|
|
19.27 |
19.27 |
|
19.27 |
19.27 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
48.21 |
48.21 |
|
48.21 |
48.21 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
48.21 |
48.21 |
|
48.21 |
48.21 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
|
|
|
48.21 |
48.21 |
|
48.21 |
48.21 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
部門: |
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
301 |
工資福利支出 |
653.49 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
479.83 |
310 |
資本性支出 |
|
30101 |
基本工資 |
166.41 |
30201 |
辦公費 |
38.45 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
124.45 |
30202 |
印刷費 |
1.8 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
30103 |
獎金 |
192.14 |
30203 |
咨詢費 |
2 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費 |
19.00 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.53 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
30107 |
績效工資 |
|
30205 |
水費 |
1.85 |
31006 |
大型修繕 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 |
42.77 |
30206 |
電費 |
12.11 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
|
30207 |
郵電費 |
20.4 |
31008 |
物資儲備 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
|
30208 |
取暖費 |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
29.1 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
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30112 |
其他社會保障繳費 |
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30211 |
差旅費 |
46.6 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
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30113 |
住房公積金 |
48.21 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
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31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
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30114 |
醫(yī)療費 |
19.27 |
30213 |
維修(護(hù))費 |
73 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
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30199 |
其他工資福利支出 |
41.24 |
30214 |
租賃費 |
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31019 |
其他交通工具購置 |
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303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
43.41 |
30215 |
會議費 |
3.15 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
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30301 |
離休費 |
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30216 |
培訓(xùn)費 |
28.00 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
30302 |
退休費 |
25.61 |
30217 |
公務(wù)招待費 |
22.8 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
30303 |
退職(役)費 |
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30218 |
專用材料費 |
18.8 |
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
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30304 |
撫恤金 |
17.8 |
30224 |
被裝購置費 |
66.56 |
31201 |
資本金注入 |
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30305 |
生活補(bǔ)助 |
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30225 |
專用燃料費 |
31.3 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
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30306 |
救濟(jì)費 |
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30226 |
勞務(wù)費 |
1.92 |
31204 |
費用補(bǔ)貼 |
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30307 |
醫(yī)療費補(bǔ)助 |
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30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
1.85 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
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30308 |
助學(xué)金 |
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30228 |
工會經(jīng)費 |
12.8 |
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
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30309 |
獎勵金 |
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30229 |
福利費 |
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313 |
對社會保障基金補(bǔ)助 |
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30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
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30231 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
17.85 |
31302 |
對社會保險基金補(bǔ)助 |
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30399 |
對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
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30239 |
其他交通費用 |
29.96 |
31303 |
補(bǔ)充全國社會保障基金 |
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30240 |
稅金及附加費用 |
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399 |
其他支出 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
19.00 |
39906 |
贈與 |
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307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
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39907 |
國家賠償費用支出 |
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30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
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39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
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30702 |
國外債務(wù)付息 |
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39999 |
其他支出 |
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30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
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30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
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人員經(jīng)費合計 |
696.9 |
公用經(jīng)費合計 |
479.83 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
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公開07表 |
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部門: |
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金額單位:萬元 |
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項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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支出功能分類 科目編碼 |
科目名稱(項目) |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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類 |
款 |
項 |
合計 |
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注明:我院沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 青陽縣人民檢察院2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計1176.73萬元(年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計1176.73萬元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2017年相比,收、支總計各增加312.19萬元,增長26.53%,主要原因:一是人員調(diào)資;二是檢察績效經(jīng)費增加等。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計1176.73萬元,其中:財政撥款收入1176.73萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計1176.73萬元,其中:基本支出696.9萬元,占59.22%;項目支出479.83萬元,占40.78%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計1176.73萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計1176.73萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加312.19萬元,增長26.53%,主要原因:一是人員調(diào)資;二是檢察績效經(jīng)費增加等。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1176.73萬元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財政撥款收入增加312.19萬元,增長26.53%。主要原因:一是人員調(diào)資;二是檢察績效經(jīng)費增加等。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1176.73萬元,占本年支出的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加312.19萬元,增長26.53%。主要原因: 一是人員調(diào)資;二是檢察績效經(jīng)費增加等。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1176.73萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1023.07萬元,占86.94%;社會保障和就業(yè)(類)支出86.18萬元,占7.32%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)支出19.27萬元,占1.64%;住房保障(類)支出48.21萬元,占4.1%。
(四) 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1163.17萬元,支出決算為1176.73萬元,完成年初預(yù)算的98.85%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:是人員調(diào)資等。其中:基本支出696.9萬元,占59.22%;項目支出479.83萬元,占40.78%。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為1078.18萬萬元,支出決算為1023.07萬元,完成年初預(yù)算的94.89%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職轉(zhuǎn)退休。
2.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為1163.17萬元,支出決算為1176.73萬元,完成年初預(yù)算的98.85%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)資等。
3.教育(類)教育進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項),年初預(yù)算為4.5萬元,支出決算為28萬元,完成年初預(yù)算的16.07%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是辦案業(yè)務(wù)及專項教育培訓(xùn)增加。
4. “社會保障和就業(yè)”2018年度決算86.18萬元,其中:“社會保障和就業(yè)”決算86.18萬元,主要用于院機(jī)關(guān)保險支出。
5.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育”2018年度決算19.27萬元,其中:“行政單位醫(yī)療”決算19.27萬元,主要用于院機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。
6.“住房保障支出”2018年度決算48.21萬元,其中:“住房公積金”決算48.21萬元,主要用院機(jī)關(guān)按照國家政策規(guī)定向職工配套住房公積金等住房改革方面的支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出1176.73萬元,其中人員經(jīng)費696.9萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費479.83萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費用補(bǔ)貼、利息補(bǔ)貼、其他對企業(yè)補(bǔ)助、對社會保險基金補(bǔ)助、補(bǔ)充全國社會保障基金、贈與、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼、其他支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余零萬元,本年收入零萬元,本年支出零萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余零萬元。具體情況說明如下:我院沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
我院無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,并在公開07表下方也注明我院沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年度,青陽縣人民檢察院機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出913.62萬元,比2017年增加173.23萬元,增長8.1%,主要原因是辦案業(yè)務(wù)費、人員增資增加等。
(二)政府采購支出情況。
2018年度,青陽縣人民檢察院政府采購支出總額84萬元,其中:政府采購貨物支出84萬元,占政府采購支出總額的100%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日,青陽縣人民檢察院共有車輛6輛,其中:偵查用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明。
1.預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,青陽縣人民檢察院對2018年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評,共兩個項目,涉及資金170.8萬元,占項目預(yù)算總額的100%。評價結(jié)果顯示,該兩項績效分別為:1、地方績效人均2.7萬元,合計97.2萬元;2、檢察系統(tǒng)業(yè)務(wù)考核績效人均1.8萬元, 合計73.8萬元。已達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
三、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
四、其他收入:指事業(yè)單位除財政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
主辦單位:青陽縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運維電話:0566-5038187 不良信息舉報
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