索引號(hào): | 003291288/201910-00382 | 組配分類: | 部門決算情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 縣統(tǒng)戰(zhàn)部 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 公民 / 公告 |
名稱: | 青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年度部門決算情況 | 文號(hào): | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2019-10-14 | |
廢止日期: |
第一部分 青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部概況
一、部門職責(zé)
(一)宣傳貫徹落實(shí)中央統(tǒng)戰(zhàn)工作的方針,政策和重大部署;深入調(diào)查研究,向縣委反映情況,提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。
(二)貫徹執(zhí)行黨中央國(guó)務(wù)院對(duì)臺(tái)辦工作的方針、政策和工作部署,負(fù)責(zé)研究制定全縣貫徹落實(shí)上級(jí)黨委、政府有關(guān)對(duì)臺(tái)工作的實(shí)施意見,負(fù)責(zé)開展以促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作;加強(qiáng)對(duì)臺(tái)宣傳和涉臺(tái)教育,做好臺(tái)胞、臺(tái)屬來青探親、旅游、觀光、考察的接待工作;協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行對(duì)臺(tái)經(jīng)貿(mào)、金融、科教、文衛(wèi)等領(lǐng)域的交流、合作。為我縣招商引資牽線搭橋,做好臺(tái)資企業(yè)的服務(wù)和管理工作。
(三)督促、檢查有關(guān)部門對(duì)民族宗教政策的貫徹落實(shí),聯(lián)系少數(shù)民族和宗教人士。
(四)聯(lián)系海內(nèi)外工商社團(tuán)及代表人士,做好非公有制經(jīng)濟(jì)人士工作,及時(shí)研究,反映情況,提出工作建議。
(五)協(xié)助做好人民政協(xié)有關(guān)工作,負(fù)責(zé)聯(lián)系黨外民主人士,推進(jìn)政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政制度的建立和完善。
(六)協(xié)助縣委組織部做好黨外人士的培養(yǎng)、選拔工作,做好各級(jí)黨外人士代表、政協(xié)委員的推薦工作。
(七)負(fù)責(zé)聯(lián)系黨外各界高中級(jí)知識(shí)分子,全面客觀反映黨外知識(shí)分子的情況、意見,配合有關(guān)部門調(diào)研、檢查和貫徹落實(shí)黨的知識(shí)分子政策。
(八)協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線內(nèi)部的各種關(guān)系,指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委開展統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務(wù)工作,做好黃埔軍校青陽(yáng)同學(xué)會(huì)聯(lián)絡(luò)小組、縣海外聯(lián)誼會(huì)、縣工商聯(lián)(商會(huì))等有關(guān)社會(huì)團(tuán)體的聯(lián)系工作。
(九)承擔(dān)縣委和上級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)部門交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年度部門決算只包括部本級(jí)預(yù)算,青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部無二級(jí)機(jī)構(gòu),納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè),詳細(xì)情況見下表。
序號(hào) |
單位名稱 |
1 |
中共青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 |
第二部分 青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年度部門決算表
收入支出決算總表
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公開01表 |
部門: |
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
收入 |
支出 |
||
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
欄 次 |
|
|
|
一、財(cái)政撥款收入 |
154.15 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
130.27 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、事業(yè)收入 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
0.00 |
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
五、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
六、其他收入 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
15.26 |
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
2.38 |
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
6.24 |
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.00 |
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
本年收入合計(jì) |
154.15 |
本年支出合計(jì) |
154.15 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
|
|
|
|
總計(jì) |
154.15 |
總計(jì) |
154.15 |
收入決算表
|
|
|
|
|
公開02表 |
|||||
部門: |
|
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
|||||
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè) 收入 |
經(jīng)營(yíng) 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
|
|
|
|
|
||
欄次 |
合計(jì) |
154.15 |
154.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
130.27 |
130.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20134 |
統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) |
130.27 |
130.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013401 |
行政運(yùn)行 |
130.27 |
130.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
15.26 |
15.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
14.58 |
14.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
5.99 |
5.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
8.59 |
8.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
撫恤 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡撫恤 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出決算表
|
|
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公開03表 |
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部門: |
|
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|
金額單位:萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本 支出 |
項(xiàng)目 支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng) 支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
154.15 |
154.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
130.27 |
130.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
20134 |
統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) |
130.27 |
130.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
2013401 |
行政運(yùn)行 |
130.27 |
130.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
15.26 |
15.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
14.58 |
14.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
5.99 |
5.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
8.59 |
8.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
20808 |
撫恤 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
2080801 |
死亡撫恤 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
公開04表 |
部門: |
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|
金額單位:萬(wàn)元 |
收入 |
支出 |
||
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目(按功能分類) |
決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
154.15 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
130.27 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、國(guó)防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
15.26 |
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
2.38 |
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
6.24 |
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.00 |
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
本年收入合計(jì) |
154.15 |
本年支出合計(jì) |
154.15 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
|
|
合計(jì) |
154.15 |
合計(jì) |
154.15 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
公開05表 |
||||||||||||
部門: |
|
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||
|
合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
154.15 |
154.15 |
0.00 |
154.15 |
154.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
130.27 |
130.27 |
0.00 |
130.27 |
130.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20134 |
統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
130.27 |
130.27 |
0.00 |
130.27 |
130.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013401 |
行政運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
130.27 |
130.27 |
0.00 |
130.27 |
130.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.26 |
15.26 |
0.00 |
15.26 |
15.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.58 |
14.58 |
0.00 |
14.58 |
14.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.99 |
5.99 |
0.00 |
5.99 |
5.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.59 |
8.59 |
0.00 |
8.59 |
8.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20808 |
撫恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡撫恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公積金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
||||||
部門: |
|
|
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
||||
301 |
工資福利支出 |
99.85 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
45.02 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
||||
30101 |
基本工資 |
25.45 |
30201 |
辦公費(fèi) |
3.81 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
0.00 |
||||
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
17.62 |
30202 |
印刷費(fèi) |
1.26 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
||||
30103 |
獎(jiǎng)金 |
15.58 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
||||
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
2 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
||||
30107 |
績(jī)效工資 |
0.00 |
30205 |
水費(fèi) |
1 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
||||
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) |
5.99 |
30206 |
電費(fèi) |
2.22 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
0.00 |
||||
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
3.52 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
||||
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
0.00 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
||||
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
||||
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.00 |
30211 |
差旅費(fèi) |
2.89 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
||||
30113 |
住房公積金 |
6.24 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
||||
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
2.38 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
4 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
0.00 |
||||
30199 |
其他工資福利支出 |
26.59 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.08 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
0.00 |
||||
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
9.27 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.46 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
0.00 |
||||
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
3.79 |
31022 |
無形資產(chǎn)購(gòu)置 |
0.00 |
||||
30302 |
退休費(fèi) |
8.59 |
30217 |
公務(wù)招待費(fèi) |
6.59 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
||||
30303 |
退職(役)費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
||||
30304 |
撫恤金 |
0.68 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
||||
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
||||
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
||||
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
||||
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
1.43 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
||||
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
313 |
對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 |
0.00 |
||||
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.00 |
31302 |
對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 |
0.00 |
||||
30399 |
對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
0.00 |
31303 |
補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金 |
0.00 |
||||
|
|
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
11.97 |
39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
||||
|
|
|
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
||||
|
|
|
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
||||
|
|
|
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
|
|
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
|
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
|
|||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
109.12 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
45.02 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
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|
公開07表 |
|
部門: |
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|
金額單位:萬(wàn)元 |
||
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
支出功能分類 科目編碼 |
科目名稱(項(xiàng)目) |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
|
|
|
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注:青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)
第三部分 青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計(jì)154.15萬(wàn)元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計(jì)154.15萬(wàn)元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2017年相比,收、支總計(jì)各增加32.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)21%,主要原因:一是人員經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)15.68萬(wàn)元,主要是用于增資;二是公用經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)16.88萬(wàn)元,主要是因日常工作增加,日常開支大幅增長(zhǎng)。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計(jì)154.15萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入154.15萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計(jì)154.15萬(wàn)元,其中:基本支出154.15萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)154.15萬(wàn)元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)154.15萬(wàn)元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加32.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)21%,主要原因:一是人員經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)15.68萬(wàn)元,主要是用于增資;二是公用經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)16.88萬(wàn)元,主要是因日常工作增加,日常開支大幅增長(zhǎng)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入154.15萬(wàn)元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加32.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)21%。主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)15.68萬(wàn)元,主要是用于增資;二是公用經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)16.88萬(wàn)元,主要是因日常工作增加,日常開支大幅增長(zhǎng)。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出154.15萬(wàn)元,占本年支出的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加32.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)21%。主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)15.68萬(wàn)元,主要是用于增資;二是公用經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)16.88萬(wàn)元,主要是因日常工作增加,日常開支大幅增長(zhǎng)。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出154.15萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出130.27萬(wàn)元,占84.5%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出15.26萬(wàn)元,占9.9%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.38萬(wàn)元,占1.5%;住房保障(類)支出6.24萬(wàn)元,占4.1%。
(四) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為125.03萬(wàn)元,支出決算為154.15萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的123.29%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是一般公共服務(wù)類增加42.86萬(wàn)元。其中:基本支出154.15萬(wàn)元,占100%。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為87.41萬(wàn)元,支出決算為130.27萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的149%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是工資增資;二是日常事務(wù)增多;三是補(bǔ)發(fā)了在職人員和退休人員2016-2018年績(jī)效。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為24.24萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是此項(xiàng)在決算中由行政運(yùn)行和其他行政事業(yè)單位離退休支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為6.88萬(wàn)元,支出決算為5.99萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的87.06%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是此項(xiàng)部分由行政運(yùn)行支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為8.59萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的859%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是此項(xiàng)在預(yù)算中由歸口管理的行政單位離退休支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)),年初預(yù)算為2.24萬(wàn)元,支出決算為2.38萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的106.25%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)整基數(shù)上漲。
6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)),年初預(yù)算為4.13萬(wàn)元,支出決算為6.24萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的151.09%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)整基數(shù)上漲。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款基本支出154.15萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)109.12萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金;公用經(jīng)費(fèi)45.02萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度,青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.02萬(wàn)元,比2017年增加16.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)37.49%,主要原因是日常統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)增多,工作要求精細(xì)化程度進(jìn)一步提高。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2018年度,青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部無采購(gòu)支出。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日,青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部無公務(wù)車輛;無單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備;無單價(jià)100萬(wàn)以上專用設(shè)備。
(四)關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明。
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部對(duì)2018年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng),共4個(gè)項(xiàng)目,涉及資金40萬(wàn)元,占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。從評(píng)價(jià)情況看,達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部共組織對(duì)“黨外代表人士隊(duì)伍建設(shè)、黨外干部隊(duì)伍建設(shè)”等2個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),涉及資金25萬(wàn)元。上述項(xiàng)目均通過縣委綜合績(jī)效考核組開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看,兩個(gè)項(xiàng)目均達(dá)到預(yù)期效果,全縣黨外干部、黨外代表人士隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng),更好的發(fā)揮了參政議政能力,在年終全縣綜合評(píng)價(jià)考核中,縣委統(tǒng)戰(zhàn)部取得了靠A的考評(píng)等次。
組織開展2018年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(指省財(cái)政批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目)
青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部在2018年度部門決算中公開“黨外學(xué)習(xí)活動(dòng)聯(lián)絡(luò)組費(fèi)、臺(tái)灣事務(wù)費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),黨外學(xué)習(xí)活動(dòng)聯(lián)絡(luò)組費(fèi)、臺(tái)灣事務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為45分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為15萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:開展黨外學(xué)習(xí)活動(dòng)聯(lián)絡(luò)組活動(dòng)3次,參加人數(shù)160余人,赴省內(nèi)各地開展考察活動(dòng),完成了全年的臺(tái)灣事務(wù)。
績(jī)效自評(píng)綜述:評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入:指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
主辦單位:青陽(yáng)縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽(yáng)縣數(shù)據(jù)資源管理局
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