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      索引號(hào): 003291288/201910-00382 組配分類: 部門決算情況
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 縣統(tǒng)戰(zhàn)部 主題分類: 財(cái)政、金融、審計(jì) / 公民 / 公告
      名稱: 青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年度部門決算情況 文號(hào):
      成文日期: 發(fā)布日期: 2019-10-14
      廢止日期:
      青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年度部門決算情況
      發(fā)布時(shí)間:2019-10-14 10:06 來源:政務(wù)服務(wù)管理局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

      第一部分  青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部概況

      一、部門職責(zé)

      (一)宣傳貫徹落實(shí)中央統(tǒng)戰(zhàn)工作的方針,政策和重大部署;深入調(diào)查研究,向縣委反映情況,提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。

      (二)貫徹執(zhí)行黨中央國(guó)務(wù)院對(duì)臺(tái)辦工作的方針、政策和工作部署,負(fù)責(zé)研究制定全縣貫徹落實(shí)上級(jí)黨委、政府有關(guān)對(duì)臺(tái)工作的實(shí)施意見,負(fù)責(zé)開展以促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作;加強(qiáng)對(duì)臺(tái)宣傳和涉臺(tái)教育,做好臺(tái)胞、臺(tái)屬來青探親、旅游、觀光、考察的接待工作;協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行對(duì)臺(tái)經(jīng)貿(mào)、金融、科教、文衛(wèi)等領(lǐng)域的交流、合作。為我縣招商引資牽線搭橋,做好臺(tái)資企業(yè)的服務(wù)和管理工作。

      (三)督促、檢查有關(guān)部門對(duì)民族宗教政策的貫徹落實(shí),聯(lián)系少數(shù)民族和宗教人士。

      (四)聯(lián)系海內(nèi)外工商社團(tuán)及代表人士,做好非公有制經(jīng)濟(jì)人士工作,及時(shí)研究,反映情況,提出工作建議。

      (五)協(xié)助做好人民政協(xié)有關(guān)工作,負(fù)責(zé)聯(lián)系黨外民主人士,推進(jìn)政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政制度的建立和完善。    

      (六)協(xié)助縣委組織部做好黨外人士的培養(yǎng)、選拔工作,做好各級(jí)黨外人士代表、政協(xié)委員的推薦工作。

      (七)負(fù)責(zé)聯(lián)系黨外各界高中級(jí)知識(shí)分子,全面客觀反映黨外知識(shí)分子的情況、意見,配合有關(guān)部門調(diào)研、檢查和貫徹落實(shí)黨的知識(shí)分子政策。

      (八)協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線內(nèi)部的各種關(guān)系,指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委開展統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務(wù)工作,做好黃埔軍校青陽(yáng)同學(xué)會(huì)聯(lián)絡(luò)小組、縣海外聯(lián)誼會(huì)、縣工商聯(lián)(商會(huì))等有關(guān)社會(huì)團(tuán)體的聯(lián)系工作。

      (九)承擔(dān)縣委和上級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)部門交辦的其他工作。

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

      從決算單位構(gòu)成看,縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年度部門決算只包括部本級(jí)預(yù)算,青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部無二級(jí)機(jī)構(gòu),納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè),詳細(xì)情況見下表。

      序號(hào)

      單位名稱

      1

      中共青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      第二部分 青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年度部門決算表

       

      收入支出決算總表

       

       

       

      公開01表

      部門:

       

       

      金額單位:萬(wàn)元

      收入

      支出

      項(xiàng) 目

      決算數(shù)

      項(xiàng)目

      決算數(shù)

      欄 次

       

       

       

      一、財(cái)政撥款收入

      154.15

      一、一般公共服務(wù)支出

      130.27

      二、上級(jí)補(bǔ)助收入

      0.00

      二、外交支出

      0.00

      三、事業(yè)收入

      0.00

      三、國(guó)防支出

      0.00

      四、經(jīng)營(yíng)收入

      0.00

      四、公共安全支出

      0.00

      五、附屬單位上繳收入

      0.00

      五、教育支出

      0.00

      六、其他收入

      0.00

      六、科學(xué)技術(shù)支出

      0.00

       

       

      七、文化體育與傳媒支出

      0.00

       

       

      八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

      15.26

       

       

      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

      2.38

       

       

      十、節(jié)能環(huán)保支出

      0.00

       

       

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      0.00

       

       

      十二、農(nóng)林水支出

      0.00

       

       

      十三、交通運(yùn)輸支出

      0.00

       

       

      十四、資源勘探信息等支出

      0.00

       

       

      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

      0.00

       

       

      十六、金融支出

      0.00

       

       

      十七、援助其他地區(qū)支出

      0.00

       

       

      十八、國(guó)土海洋氣象等支出

      0.00

       

       

      十九、住房保障支出

      6.24

       

       

      二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

      0.00

       

       

      二十一、其他支出

      0.00

       

       

      二十二、債務(wù)還本支出

      0.00

       

       

      二十三、債務(wù)付息支出

      0.00

      本年收入合計(jì)

      154.15

      本年支出合計(jì)

      154.15

      用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

      0.00

      結(jié)余分配

      0.00

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      0.00

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      0.00

       

       

       

       

      總計(jì)

      154.15

      總計(jì)

      154.15

       

      收入決算表

       

       

       

       

       

       公開02表

      部門:

       

       

       

       

      金額單位:萬(wàn)元

      項(xiàng)目

      本年收入合計(jì)

      財(cái)政撥款收入

      上級(jí)補(bǔ)助收入

      事業(yè)

      收入

      經(jīng)營(yíng)

      收入

      附屬單位上繳收入

      其他收入

      支出功能分類科目編碼

      科目名稱

       

       

       

       

       

       

       

      欄次

      合計(jì)

      154.15

      154.15

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      201

      一般公共服務(wù)支出

      130.27

      130.27

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20134

      統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)

      130.27

      130.27

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2013401

      行政運(yùn)行

      130.27

      130.27

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      208

      社會(huì)保障和就業(yè)支出

      15.26

      15.26

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      14.58

      14.58

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080505

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

      5.99

      5.99

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080599

      其他行政事業(yè)單位離退休支出

      8.59

      8.59

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20808

      撫恤

      0.68

      0.68

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080801

      死亡撫恤

      0.68

      0.68

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

      2.38

      2.38

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      21011

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

      2.38

      2.38

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2101101

      行政單位醫(yī)療

      2.38

      2.38

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      221

      住房保障支出

      6.24

      6.24

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      22102

      住房改革支出

      6.24

      6.24

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2210201

      住房公積金

      6.24

      6.24

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

       

       

       

      支出決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開03表

      部門:

       

       

       

       

       

       

      金額單位:萬(wàn)元

      項(xiàng)目

      本年支出合計(jì)

      基本

      支出

      項(xiàng)目

      支出

      上繳上級(jí)支出

      經(jīng)營(yíng)

      支出

      對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

      支出功能分類科目編碼

      科目名稱

       

       

       

       

       

       

      項(xiàng)

      合計(jì)

      154.15

      154.15

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      201

      一般公共服務(wù)支出

      130.27

      130.27

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20134

      統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)

      130.27

      130.27

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2013401

      行政運(yùn)行

      130.27

      130.27

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      208

      社會(huì)保障和就業(yè)支出

      15.26

      15.26

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      14.58

      14.58

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080505

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

      5.99

      5.99

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080599

      其他行政事業(yè)單位離退休支出

      8.59

      8.59

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20808

      撫恤

      0.68

      0.68

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080801

      死亡撫恤

      0.68

      0.68

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

      2.38

      2.38

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      21011

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

      2.38

      2.38

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2101101

      行政單位醫(yī)療

      2.38

      2.38

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      221

      住房保障支出

      6.24

      6.24

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      22102

      住房改革支出

      6.24

      6.24

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2210201

      住房公積金

      6.24

      6.24

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

       

       

       

      財(cái)政撥款收入支出決算總表

       

       

       

      公開04表

      部門:

       

       

      金額單位:萬(wàn)元

      收入

      支出

      項(xiàng)    目

      決算數(shù)

      項(xiàng)目(按功能分類)

      決算數(shù)

      一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

      154.15

      一、一般公共服務(wù)支出

      130.27

      二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

      0.00

      二、外交支出

      0.00

       

       

      三、國(guó)防支出

      0.00

       

       

      四、公共安全支出

      0.00

       

       

      五、教育支出

      0.00

       

       

      六、科學(xué)技術(shù)支出

      0.00

       

       

      七、文化體育與傳媒支出

      0.00

       

       

      八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

      15.26

       

       

      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

      2.38

       

       

      十、節(jié)能環(huán)保支出

      0.00

       

       

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      0.00

       

       

      十二、農(nóng)林水支出

      0.00

       

       

      十三、交通運(yùn)輸支出

      0.00

       

       

      十四、資源勘探信息等支出

      0.00

       

       

      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

      0.00

       

       

      十六、金融支出

      0.00

       

       

      十七、援助其他地區(qū)支出

      0.00

       

       

      十八、國(guó)土海洋氣象等支出

      0.00

       

       

      十九、住房保障支出

      6.24

       

       

      二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

      0.00

       

       

      二十一、其他支出

      0.00

       

       

      二十二、債務(wù)還本支出

      0.00

       

       

      二十三、債務(wù)付息支出

      0.00

      本年收入合計(jì)

      154.15

      本年支出合計(jì)

      154.15

      年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      0.00

      年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      0.00

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

      0.00

       

       

      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

      0.00

       

       

      合計(jì)

      154.15

      合計(jì)

      154.15

       

       

       

       

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

       

       

       

       

       

      公開05表

      部門:

       

       

       

       

      金額單位:萬(wàn)元

      科目編碼

      科目名稱

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      本年收入

      本年支出

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      合計(jì)

      基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

      項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      合計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

      合計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

      合計(jì)

      基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

      項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

      項(xiàng)目支出結(jié)余

       

      合計(jì)

      0.00

      0.00

      0.00

      154.15

      154.15

      0.00

      154.15

      154.15

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      201

      一般公共服務(wù)支出

      0.00

      0.00

      0.00

      130.27

      130.27

      0.00

      130.27

      130.27

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20134

      統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)

      0.00

      0.00

      0.00

      130.27

      130.27

      0.00

      130.27

      130.27

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2013401

      行政運(yùn)行

      0.00

      0.00

      0.00

      130.27

      130.27

      0.00

      130.27

      130.27

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      208

      社會(huì)保障和就業(yè)支出

      0.00

      0.00

      0.00

      15.26

      15.26

      0.00

      15.26

      15.26

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      0.00

      0.00

      0.00

      14.58

      14.58

      0.00

      14.58

      14.58

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080505

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

      0.00

      0.00

      0.00

      5.99

      5.99

      0.00

      5.99

      5.99

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080599

      其他行政事業(yè)單位離退休支出

      0.00

      0.00

      0.00

      8.59

      8.59

      0.00

      8.59

      8.59

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20808

      撫恤

      0.00

      0.00

      0.00

      0.68

      0.68

      0.00

      0.68

      0.68

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080801

      死亡撫恤

      0.00

      0.00

      0.00

      1.18

      1.18

      0.00

      1.18

      1.18

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

      0.00

      0.00

      0.00

      1.18

      1.18

      0.00

      1.18

      1.18

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      21011

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

      0.00

      0.00

      0.00

      3.12

      3.12

      0.00

      3.12

      3.12

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2101101

      行政單位醫(yī)療

      0.00

      0.00

      0.00

      3.12

      3.12

      0.00

      3.12

      3.12

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      221

      住房保障支出

      0.00

      0.00

      0.00

      3.12

      3.12

      0.00

      3.12

      3.12

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      22102

      住房改革支出

      0.00

      0.00

      0.00

      6.24

      6.24

      0.00

      6.24

      6.24

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2210201

      住房公積金

      0.00

      0.00

      0.00

      6.24

      6.24

      0.00

      6.24

      6.24

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開06表

      部門:

       

       

       

       

       

      金額單位:萬(wàn)元

      科目編碼

      科目名稱

      決算數(shù)

      科目編碼

      科目名稱

      決算數(shù)

      科目編碼

      科目名稱

      決算數(shù)

      301

      工資福利支出

       99.85

      302

      商品和服務(wù)支出

       45.02

      310

      資本性支出

      0.00

      30101

        基本工資

       25.45

      30201

        辦公費(fèi)

      3.81 

      31001

        房屋建筑物購(gòu)建

      0.00

      30102

        津貼補(bǔ)貼

       17.62

      30202

        印刷費(fèi)

      1.26

      31002

        辦公設(shè)備購(gòu)置

      0.00

      30103

        獎(jiǎng)金

       15.58

      30203

        咨詢費(fèi)

      0.00

      31003

        專用設(shè)備購(gòu)置

      0.00

      30106

        伙食補(bǔ)助費(fèi)

      0.00 

      30204

        手續(xù)費(fèi)

       2

      31005

        基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

      0.00

      30107

        績(jī)效工資

      0.00 

      30205

        水費(fèi)

       1

      31006

        大型修繕

      0.00

      30108

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)

      5.99 

      30206

        電費(fèi)

      2.22

      31007

        信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

      0.00

      30109

        職業(yè)年金繳費(fèi)

      0.00

      30207

        郵電費(fèi)

      3.52

      31008

        物資儲(chǔ)備

      0.00

      30110

        職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

      0.00

      30208

        取暖費(fèi)

      0.00

      31009

        土地補(bǔ)償

      0.00

      30111

        公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

      0.00

      30209

        物業(yè)管理費(fèi)

      0.00

      31010

        安置補(bǔ)助

      0.00

      30112

        其他社會(huì)保障繳費(fèi)

      0.00

      30211

        差旅費(fèi)

      2.89 

      31011

        地上附著物和青苗補(bǔ)償

      0.00

      30113

        住房公積金

       6.24

      30212

      因公出國(guó)(境)費(fèi)用

      0.00

      31012

        拆遷補(bǔ)償

      0.00

      30114

        醫(yī)療費(fèi)

       2.38

      30213

        維修(護(hù))費(fèi)

      4

      31013

        公務(wù)用車購(gòu)置

      0.00

      30199

        其他工資福利支出

       26.59

      30214

        租賃費(fèi)

      0.08

      31019

        其他交通工具購(gòu)置

      0.00

      303

      對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

       9.27

      30215

        會(huì)議費(fèi)

      0.46

      31021

        文物和陳列品購(gòu)置

      0.00

      30301

        離休費(fèi)

      0.00 

      30216

        培訓(xùn)費(fèi)

      3.79

      31022

        無形資產(chǎn)購(gòu)置

      0.00

      30302

        退休費(fèi)

      8.59 

      30217

        公務(wù)招待費(fèi)

      6.59

      31099

        其他資本性支出

      0.00

      30303

        退職(役)費(fèi)

      0.00

      30218

        專用材料費(fèi)

      0.00

      312

      對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

      0.00

      30304

        撫恤金

      0.68

      30224

        被裝購(gòu)置費(fèi)

      0.00

      31201

        資本金注入

      0.00

      30305

        生活補(bǔ)助

      0.00

      30225

        專用燃料費(fèi)

      0.00

      31203

        政府投資基金股權(quán)投資

      0.00

      30306

        救濟(jì)費(fèi)

      0.00

      30226

        勞務(wù)費(fèi)

      0.00

      31204

        費(fèi)用補(bǔ)貼

      0.00

      30307

        醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

      0.00

      30227

        委托業(yè)務(wù)費(fèi)

      0.00

      31205

        利息補(bǔ)貼

      0.00

      30308

        助學(xué)金

      0.00

      30228

        工會(huì)經(jīng)費(fèi)

      1.43 

      31299

        其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

      0.00

      30309

        獎(jiǎng)勵(lì)金

      0.00

      30229

        福利費(fèi)

      0.00

      313

      對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助

      0.00

      30310

        個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

      0.00

      30231

      公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

      0.00

      31302

        對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助

      0.00

      30399

      對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

      0.00

      30239

        其他交通費(fèi)用

      0.00

      31303

        補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金

      0.00

       

       

       

      30240

        稅金及附加費(fèi)用

      0.00

      399

      其他支出

      0.00

       

       

       

      30299

      其他商品和服務(wù)支出

      11.97 

      39906

        贈(zèng)與

      0.00

       

       

       

      307

      債務(wù)利息及費(fèi)用支出

      0.00

      39907

        國(guó)家賠償費(fèi)用支出

      0.00

       

       

       

      30701

        國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

      0.00

      39908

        對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

      0.00

       

       

       

      30702

        國(guó)外債務(wù)付息

      0.00

      39999

        其他支出

      0.00

       

       

       

      30703

        國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

      0.00

       

       

       

       

       

      30704

        國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

      0.00 

       

       

       

      人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

      109.12 

      公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

      45.02 

      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開07表

      部門:

       

       

       

       

       

       

      金額單位:萬(wàn)元

      項(xiàng)目

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      本年收入

      本年支出

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      支出功能分類

      科目編碼

      科目名稱(項(xiàng)目)

      小計(jì)

      基本支出  

      項(xiàng)目支出

      項(xiàng)

      合計(jì)

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      注:青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)

       

      第三部分 青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      2018年度收入總計(jì)154.15萬(wàn)元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計(jì)154.15萬(wàn)元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2017年相比,收、支總計(jì)各增加32.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)21%,主要原因:一是人員經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)15.68萬(wàn)元,主要是用于增資;二是公用經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)16.88萬(wàn)元,主要是因日常工作增加,日常開支大幅增長(zhǎng)。

      二、收入決算情況說明

      2018年度收入合計(jì)154.15萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入154.15萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

      三、支出決算情況說明

      2018年度支出合計(jì)154.15萬(wàn)元,其中:基本支出154.15萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%。

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

      2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)154.15萬(wàn)元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)154.15萬(wàn)元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加32.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)21%,主要原因:一是人員經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)15.68萬(wàn)元,主要是用于增資;二是公用經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)16.88萬(wàn)元,主要是因日常工作增加,日常開支大幅增長(zhǎng)。

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

      (一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

      2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入154.15萬(wàn)元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加32.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)21%。主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)15.68萬(wàn)元,主要是用于增資;二是公用經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)16.88萬(wàn)元,主要是因日常工作增加,日常開支大幅增長(zhǎng)。

      (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

      2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出154.15萬(wàn)元,占本年支出的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加32.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)21%。主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)15.68萬(wàn)元,主要是用于增資;二是公用經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)16.88萬(wàn)元,主要是因日常工作增加,日常開支大幅增長(zhǎng)。

      (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

      2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出154.15萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出130.27萬(wàn)元,占84.5%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出15.26萬(wàn)元,占9.9%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.38萬(wàn)元,占1.5%;住房保障(類)支出6.24萬(wàn)元,占4.1%。

      (四) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

      2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為125.03萬(wàn)元,支出決算為154.15萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的123.29%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是一般公共服務(wù)類增加42.86萬(wàn)元。其中:基本支出154.15萬(wàn)元,占100%。具體情況如下:

      1.一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為87.41萬(wàn)元,支出決算為130.27萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的149%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是工資增資;二是日常事務(wù)增多;三是補(bǔ)發(fā)了在職人員和退休人員2016-2018年績(jī)效。

      2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為24.24萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是此項(xiàng)在決算中由行政運(yùn)行和其他行政事業(yè)單位離退休支出。

      3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為6.88萬(wàn)元,支出決算為5.99萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的87.06%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是此項(xiàng)部分由行政運(yùn)行支出。

      4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為8.59萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的859%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是此項(xiàng)在預(yù)算中由歸口管理的行政單位離退休支出。

      5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)),年初預(yù)算為2.24萬(wàn)元,支出決算為2.38萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的106.25%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)整基數(shù)上漲。

      6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)),年初預(yù)算為4.13萬(wàn)元,支出決算為6.24萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的151.09%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)整基數(shù)上漲。

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

      2018年度財(cái)政撥款基本支出154.15萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)109.12萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金;公用經(jīng)費(fèi)45.02萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。

      七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

      青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

      八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

      2018年度,青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.02萬(wàn)元,比2017年增加16.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)37.49%,主要原因是日常統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)增多,工作要求精細(xì)化程度進(jìn)一步提高。

      (二)政府采購(gòu)支出情況。

      2018年度,青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部無采購(gòu)支出。

      (三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

      截至2018年12月31日,青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部無公務(wù)車輛;無單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備;無單價(jià)100萬(wàn)以上專用設(shè)備。

      (四)關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明。

      1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

      根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部對(duì)2018年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng),共4個(gè)項(xiàng)目,涉及資金40萬(wàn)元,占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。從評(píng)價(jià)情況看,達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

      青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部共組織對(duì)“黨外代表人士隊(duì)伍建設(shè)、黨外干部隊(duì)伍建設(shè)”等2個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),涉及資金25萬(wàn)元。上述項(xiàng)目均通過縣委綜合績(jī)效考核組開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看,兩個(gè)項(xiàng)目均達(dá)到預(yù)期效果,全縣黨外干部、黨外代表人士隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng),更好的發(fā)揮了參政議政能力,在年終全縣綜合評(píng)價(jià)考核中,縣委統(tǒng)戰(zhàn)部取得了靠A的考評(píng)等次。

      組織開展2018年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

      2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(指省財(cái)政批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目)

      青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年度部門決算中公開“黨外學(xué)習(xí)活動(dòng)聯(lián)絡(luò)組費(fèi)、臺(tái)灣事務(wù)費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

      根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),黨外學(xué)習(xí)活動(dòng)聯(lián)絡(luò)組費(fèi)、臺(tái)灣事務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為45分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為15萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:開展黨外學(xué)習(xí)活動(dòng)聯(lián)絡(luò)組活動(dòng)3次,參加人數(shù)160余人,赴省內(nèi)各地開展考察活動(dòng),完成了全年的臺(tái)灣事務(wù)。

      績(jī)效自評(píng)綜述:評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

      第四部分 名詞解釋

      一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

      二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

      三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

      四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

      五、經(jīng)營(yíng)收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

      六、其他收入:指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

      七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

      八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

      十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

      十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      十二、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
          十三、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

      十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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