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      索引號: 003291392/201910-00031 組配分類: 部門決算
      發(fā)布機構(gòu): 青陽縣發(fā)展和改革委員會 主題分類: 財政、金融、審計
      名稱: 青陽縣物價局2018年度決算情況及說明 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2019-10-10
      廢止日期:
      青陽縣物價局2018年度決算情況及說明
      發(fā)布時間:2019-10-10 16:59 來源:發(fā)改委 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

       青陽縣物價局2018年度部門決算

       

       

       

       

      第一部分 青陽縣物價局概況

      一、部門職責(zé)

      二、機構(gòu)設(shè)置

      第二部分 青陽縣物價局2018年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

      七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

      第三部分 青陽縣物價局2018年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

      六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

      七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

      八、其他重要事項的情況說明

      第四部分  名詞解釋

      青陽縣物價局2018年度部門決算情況

       

      第一部分 青陽縣物價局概況

      一、部門職責(zé)

      1、貫徹執(zhí)行國家價格法律、法規(guī)和方針、政策;負責(zé)國家和省級《價格管理目錄》列名管理的商品和服務(wù)價格管理規(guī)定的實施,管理省、市級委托管理的商品和服務(wù)價格。

      2、組織實施對價格的宏觀調(diào)控;按照國家和省制定的價格總水平調(diào)控目標,研究制定相應(yīng)的調(diào)控措施并組織實施,建立和完善價格監(jiān)測和調(diào)控體系;綜合運用經(jīng)濟、法律和必要的行政手段調(diào)控市場價格。

      3、研究擬定有關(guān)價格管理的規(guī)范性文件,制定本縣價格和收費管理目錄;指導(dǎo)全縣價格行政復(fù)議和依法受理行政復(fù)議案件;建立和實施價格聽證會制度、價格公告制度和價格公示制度。

      4、研究制定價格改革中長期計劃和年度計劃并組織實施,負責(zé)管理重要的公益性、公用事業(yè)價格,對列入省級價格管理目錄中屬于縣管的商品和服務(wù)價格實施直接管理,審定和調(diào)整縣管商品價格、經(jīng)營性服務(wù)收費、中介服務(wù)價格和房地產(chǎn)價格;對實行市場調(diào)節(jié)價的商品和服務(wù)價格進行指導(dǎo)。

      5、負責(zé)管理國家行政機關(guān)收費;依照國家和省有關(guān)規(guī)定,實施《收費許可證》和收費年審制度,治理亂收費。

      6、負責(zé)全縣價格行政執(zhí)法工作;組織指導(dǎo)開展價格監(jiān)督檢查工作,受理價格違法行為的舉報,查處價格(收費)違法案件;全面實施商品和服務(wù)明碼標價制度;完善社會和群眾價格監(jiān)督機。

      7、負責(zé)全縣主要農(nóng)產(chǎn)品、公用事業(yè)成本和流通費用的調(diào)查,提出相應(yīng)的政策建議。

      8、負責(zé)全縣價格監(jiān)測、價格信息工作;建立健全全縣價格監(jiān)測體系和價格信息網(wǎng)絡(luò),監(jiān)測分析市場價格動態(tài)及趨勢,及時反映市場與價格方面的重要情況和問題,組織開展價格政策研究,為政府價格決策和企事業(yè)單位服務(wù)。

      9、負責(zé)全縣價格鑒證、價格認證、涉案物品估價和復(fù)核裁定工作的管理,審核和管理估價中介機構(gòu)和人員的資質(zhì),建立市場準入制度,指導(dǎo)中介機構(gòu)的價格評估、價格咨詢服務(wù)工作。

      10、宣傳物價方針、政策和法律、法規(guī);培訓(xùn)基層和行政、企事業(yè)物價人員,指導(dǎo)行政企事業(yè)用好定價權(quán)和建立內(nèi)部價格約束機制,指導(dǎo)行業(yè)組織價格自律工作。

      11、負責(zé)局機關(guān)和下屬事業(yè)單位的精神文明建設(shè)、思想道德建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和廉政建設(shè)。

      12、負責(zé)完成縣政府交辦的其它工作任務(wù)。

       

      二、機構(gòu)設(shè)置

      從決算單位構(gòu)成看,青陽縣物價局2018年度部門決算包括:物價局本級決算。

      第二部分 青陽縣物價局2018年度部門決算表

       

       

      收入支出決算總表

       

       

       

      公開01表

      部門:

       

       

      金額單位:萬元

      收入

      支出

      項 目

      決算數(shù)

      項目

      決算數(shù)

      欄 次

       

       

       

      一、財政撥款收入

      204.21

      一、一般公共服務(wù)支出

      187.64

      二、上級補助收入

       

      二、外交支出

       

      三、事業(yè)收入

       

      三、國防支出

       

      四、經(jīng)營收入

       

      四、公共安全支出

       

      五、附屬單位上繳收入

       

      五、教育支出

       

      六、其他收入

      10.80

      六、科學(xué)技術(shù)支出

       

       

       

      七、文化體育與傳媒支出

       

       

       

      八、社會保障和就業(yè)支出

      15.88

       

       

      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      3.09

       

       

      十、節(jié)能環(huán)保支出

       

       

       

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

       

       

       

      十二、農(nóng)林水支出

       

       

       

      十三、交通運輸支出

       

       

       

      十四、資源勘探信息等支出

       

       

       

      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

       

       

       

      十六、金融支出

       

       

       

      十七、援助其他地區(qū)支出

       

       

       

      十八、國土海洋氣象等支出

       

       

       

      十九、住房保障支出

      8.40

       

       

      二十、糧油物資儲備支出

       

       

       

      二十一、其他支出

       

       

       

      二十二、債務(wù)還本支出

       

       

       

      二十三、債務(wù)付息支出

       

      本年收入合計

      215.01

      本年支出合計

      215.01

       用事業(yè)基金彌補收支差額

       

      結(jié)余分配

       

       年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

       

           年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

       

       

       

       

       

      總計

      215.01

      總計

      215.01

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      收入決算表

                                                   

       

       

       

       

       

       公開02表

      部門:

       

       

       

       

      金額單位:萬元

      項目

      本年收入合計

      財政撥款收入

      上級補助收入

      事業(yè)

      收入

      經(jīng)營

      收入

      附屬單位上繳收入

      其他收入

      支出功能分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      合計

      215.01

      215.01

       

       

       

       

       

      201

      一般公共服務(wù)支出

      187.64

      187.64

       

       

       

       

       

      20104

      發(fā)展與改革事務(wù)

      187.64

      187.64

       

       

       

       

       

      2010408

        物價管理

      187.64

      187.64

       

       

       

       

       

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      15.88

      15.88

       

       

       

       

       

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      15.77

      15.77

       

       

       

       

       

      2080505

        機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

      7.71

      7.71

       

       

       

       

       

      2080599

        其他行政事業(yè)單位離退休支出

      8.06

      8.06

       

       

       

       

       

      20808

      撫恤

      0.11

      0.11

       

       

       

       

       

      2080801

        死亡撫恤

      0.11

      0.11

       

       

       

       

       

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      3.09

      3.09

       

       

       

       

       

      21011

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

      3.09

      3.09

       

       

       

       

       

      2101101

        行政單位醫(yī)療

      3.09

      3.09

       

       

       

       

       

      221

      住房保障支出

      8.40

      8.40

       

       

       

       

       

      22102

      住房改革支出

      8.40

      8.40

       

       

       

       

       

      2210201

        住房公積金

      8.40

      8.40

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      支出決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開03表

      部門:

       

       

       

       

       

       

      金額單位:萬元

      項目

      本年支出合計

      基本支出

      項目支出

      上繳上級支出

      經(jīng)營支出

      對附屬單位補助支出

      支出功能分類科目編碼

      科目名稱

       

       

       

       

       

       

      合計

      215.01

      215.01

       

       

       

       

      201

      一般公共服務(wù)支出

      187.64

      187.64

       

       

       

       

      20104

      發(fā)展與改革事務(wù)

      187.64

      187.64

       

       

       

       

      2010408

        物價管理

      187.64

      187.64

       

       

       

       

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      15.88

      15.88

       

       

       

       

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      15.77

      15.77

       

       

       

       

      2080505

        機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

      7.71

      7.71

       

       

       

       

      2080599

        其他行政事業(yè)單位離退休支出

      8.06

      8.06

       

       

       

       

      20808

      撫恤

      0.11

      0.11

       

       

       

       

      2080801

        死亡撫恤

      0.11

      0.11

       

       

       

       

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      3.09

      3.09

       

       

       

       

      21011

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

      3.09

      3.09

       

       

       

       

      2101101

        行政單位醫(yī)療

      3.09

      3.09

       

       

       

       

      221

      住房保障支出

      8.40

      8.40

       

       

       

       

      22102

      住房改革支出

      8.40

      8.40

       

       

       

       

      2210201

        住房公積金

      8.40

      8.40

       

       

       

       

       

       

      財政撥款收入支出決算總表

       

       

       

      公開04表

      部門:

       

       

      金額單位:萬元

      收入

      支出

      項    目

      決算數(shù)

      項目(按功能分類)

      決算數(shù)

      一、一般公共預(yù)算財政撥款

      204.21

      一、一般公共服務(wù)支出

      176.84

      二、政府性基金預(yù)算財政撥款

       

      二、外交支出

       

       

       

      三、國防支出

       

       

       

      四、公共安全支出

       

       

       

      五、教育支出

       

       

       

      六、科學(xué)技術(shù)支出

       

       

       

      七、文化體育與傳媒支出

       

       

       

      八、社會保障和就業(yè)支出

      15.88

       

       

      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      3.09

       

       

      十、節(jié)能環(huán)保支出

       

       

       

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

       

       

       

      十二、農(nóng)林水支出

       

       

       

      十三、交通運輸支出

       

       

       

      十四、資源勘探信息等支出

       

       

       

      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

       

       

       

      十六、金融支出

       

       

       

      十七、援助其他地區(qū)支出

       

       

       

      十八、國土海洋氣象等支出

       

       

       

      十九、住房保障支出

      8.40

       

       

      二十、糧油物資儲備支出

       

       

       

      二十一、其他支出

       

       

       

      二十二、債務(wù)還本支出

       

       

       

      二十三、債務(wù)付息支出

       

      本年收入合計

      204.21

      本年支出合計

      204.21

      年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

       

      年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

       

      一般公共預(yù)算財政撥款

       

       

       

      政府性基金預(yù)算財政撥款

       

       

       

      合計

      204.21

      合計

      204.21

       

      一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開05表

      部門:

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      金額單位:萬元

      科目編碼

      科目名稱

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      本年收入

      本年支出

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      合計

      基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

      項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      合計

      基本支出

      項目支出

      合計

      基本支出

      項目支出

      合計

      基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

      項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

      項目支出結(jié)余

      合計

       

       

       

      204.21

      204.21

       

      204.21

      204.21

       

       

       

       

       

      201

      一般公共服務(wù)支出

       

       

       

      176.84

      176.84

       

      176.84

      176.84

       

       

       

       

       

      20104

      發(fā)展與改革事務(wù)

       

       

       

      176.84

      176.84

       

      176.84

      176.84

       

       

       

       

       

      2010408

        物價管理

       

       

       

      176.84

      176.84

       

      176.84

      176.84

       

       

       

       

       

      208

      社會保障和就業(yè)支出

       

       

       

      15.88

      15.88

       

      15.88

      15.88

       

       

       

       

       

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

       

       

       

      15.77

      15.77

       

      15.77

      15.77

       

       

       

       

       

      2080505

        機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

       

       

       

      7.71

      7.71

       

      7.71

      7.71

       

       

       

       

       

      2080599

        其他行政事業(yè)單位離退休支出

       

       

       

      8.06

      8.06

       

      8.06

      8.06

       

       

       

       

       

      20808

      撫恤

       

       

       

      0.11

      0.11

       

      0.11

      0.11

       

       

       

       

       

      2080801

        死亡撫恤

       

       

       

      0.11

      0.11

       

      0.11

      0.11

       

       

       

       

       

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

       

       

       

      3.09

      3.09

       

      3.09

      3.09

       

       

       

       

       

      21011

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

       

       

       

      3.09

      3.09

       

      3.09

      3.09

       

       

       

       

       

      2101101

        行政單位醫(yī)療

       

       

       

      3.09

      3.09

       

      3.09

      3.09

       

       

       

       

       

      221

      住房保障支出

       

       

       

      8.40

      8.40

       

      8.40

      8.40

       

       

       

       

       

      22102

      住房改革支出

       

       

       

      8.40

      8.40

       

      8.40

      8.40

       

       

       

       

       

      2210201

        住房公積金

       

       

       

      8.40

      8.40

       

      8.40

      8.40

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

      公開06表

      部門:

       

       

       

       

       

      金額單位:萬元

      科目編碼

      科目名稱

      決算數(shù)

      科目編碼

      科目名稱

      決算數(shù)

      科目編碼

      科目名稱

      決算數(shù)

      301

      工資福利支出

      137.21

      302

      商品和服務(wù)支出

      54.60

      310

      資本性支出

       

      30101

        基本工資

      52.37

      30201

        辦公費

      7.66

      31001

        房屋建筑物購建

       

      30102

        津貼補貼

      29.00

      30202

        印刷費

      0.50

      31002

        辦公設(shè)備購置

       

      30103

        獎金

      30.74

      30203

        咨詢費

       

      31003

        專用設(shè)備購置

       

      30106

        伙食補助費

       

      30204

        手續(xù)費

       

      31005

        基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

      30107

        績效工資

       

      30205

        水費

       

      31006

        大型修繕

      30108

      機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費

      7.71

      30206

        電費

      1.17

      31007

        信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

      30109

        職業(yè)年金繳費

       

      30207

        郵電費

      3.62

      31008

        物資儲備

      30110

        職工基本醫(yī)療保險繳費

       

      30208

        取暖費

       

      31009

        土地補償

      30111

        公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

       

      30209

        物業(yè)管理費

       

      31010

        安置補助

      30112

        其他社會保障繳費

      1.81

      30211

        差旅費

      4.72

      31011

        地上附著物和青苗補償

      30113

        住房公積金

      8.40

      30212

      因公出國(境)費用

       

      31012

        拆遷補償

      30114

        醫(yī)療費

      3.09

      30213

        維修(護)費

      1.15

      31013

        公務(wù)用車購置

      30199

        其他工資福利支出

      4.09

      30214

        租賃費

       

      31019

        其他交通工具購置

      303

      對個人和家庭的補助

      12.40

      30215

        會議費

       

      31021

        文物和陳列品購置

      30301

        離休費

       

      30216

        培訓(xùn)費

      0.50

      31022

        無形資產(chǎn)購置

      30302

        退休費

      8.05

      30217

        公務(wù)招待費

      7.74

      31099

        其他資本性支出

      30303

        退職(役)費

       

      30218

        專用材料費

      0.50

      312

      對企業(yè)補助

      30304

        撫恤金

       

      30224

        被裝購置費

       

      31201

        資本金注入

      30305

        生活補助

      0.11

      30225

        專用燃料費

       

      31203

        政府投資基金股權(quán)投資

      30306

        救濟費

       

      30226

        勞務(wù)費

       

      31204

        費用補貼

      30307

        醫(yī)療費補助

      3.09

      30227

        委托業(yè)務(wù)費

      2.00

      31205

        利息補貼

      30308

        助學(xué)金

       

      30228

        工會經(jīng)費

      1.54

      31299

        其他對企業(yè)補助

      30309

        獎勵金

      0.15

      30229

        福利費

      1.92

      313

      對社會保障基金補助

      30310

        個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

       

      30231

      公務(wù)用車運行維護費

       

      31302

        對社會保險基金補助

      30399

      對其他個人和家庭的補助支出

      1.00

      30239

        其他交通費用

      8.12

      31303

        補充全國社會保障基金

      30240

        稅金及附加費用

       

      399

      其他支出

      30299

      其他商品和服務(wù)支出

      13.46

      39906

        贈與

      307

      債務(wù)利息及費用支出

       

      39907

        國家賠償費用支出

      30701

        國內(nèi)債務(wù)付息

      39908

        對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

      30702

        國外債務(wù)付息

      39999

        其他支出

      30703

        國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用

      30704

        國外債務(wù)發(fā)行費用

      人員經(jīng)費合計

      149.61

      公用經(jīng)費合計

      54.60

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開07表

      部門:

       

       

       

       

       

       

      金額單位:萬元

      項目

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      本年收入

      本年支出

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      支出功能分類

      科目編碼

      科目名稱(項目)

      小計

      基本支出  

      項目支出

      合計

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

      注明:青陽縣物價局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。

      第三部分 青陽縣物價局2018年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      2018年度收入總計215.01萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計215.01萬元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2017年相比,收、支總計各增加40.44萬元,增長23%,主要原因:一是員工工資福利支出增加;二是一般公共服務(wù)支出增加。

      二、收入決算情況說明

      2018年度收入合計215.01萬元,其中:財政撥款收入204.21萬元,占95% ;其他收入10.80萬元,占5%。

      三、支出決算情況說明

      2018年度支出合計215.01萬元,其中:基本支出215.01萬元,占100% 

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2018年度財政撥款收入總計215.01萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計215.01萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加40.44萬元,增長23%,主要原因:一是員工工資福利支出增加;二是一般公共服務(wù)支出增加。

      五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

      (一) 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

      2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入204.21萬元,占本年收入的95%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財政撥款收入增加29.64萬元,增長17%。主要原因一是員工工資福利支出增加;二是一般公共服務(wù)支出增加。

      (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

      2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出204.21萬元,占本年支出的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加29.64萬元,增長17%。主要原因一是員工工資福利支出增加;二是一般公共服務(wù)支出增加。

      (三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

      2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出204.21萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出176.84萬元,占86.6%;社會保障和就業(yè)(類)支出15.88萬元,占7.7%;住房保障(類)支出8.40萬元,占4.1%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類) 支出3.09萬元,占1.6%。

      (四) 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

      2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為165.54萬元,支出決算為204.21萬元,完成年初預(yù)算的123%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是員工工資福利支出增加;二是一般公共服務(wù)支出增加。其中:基本支出204.21萬元,占100% 。

      具體情況如下:

      1.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為144.89萬元,支出決算為176.84萬元,完成年初預(yù)算的122%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是員工工資福利支出增加;二是一般公共服務(wù)支出增加。

      2.社會保障和就業(yè)支出(類)。年初預(yù)算為11.88萬元,支出決算為15.88萬元,完成年初預(yù)算的133%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是員工工資福利支出增加;二是一般公共服務(wù)支出增加。

      3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)。年初預(yù)算為3.08萬元,支出決算為3.09萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是員工工資福利支出增加;二是一般公共服務(wù)支出增加。

      4.住房保障(類)。年初預(yù)算為5.69萬元,支出決算為8.40萬元,完成年初預(yù)算的147%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是員工工資福利支出增加;二是一般公共服務(wù)支出增加。

      六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

      2018年度財政撥款基本支出204.21萬元,其中人員經(jīng)費149.61萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、對其他個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費54.60萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、 國內(nèi)債務(wù)付息、國外債務(wù)付息、國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用、國外債務(wù)發(fā)行費用、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費用補貼、利息補貼、其他對企業(yè)補助、對社會保險基金補助、補充全國社會保障基金、贈與、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、 其他支出等。

       

      七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

      說明:

      青陽縣物價局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

      八、其他重要事項的情況說明

      (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

      2018年度,青陽縣物價局機關(guān)運行經(jīng)費支出54.60萬元,比2017年增加33.65萬元,增長160%,主要原因是一是員工工資福利支出增加;二是一般公共服務(wù)支出增加。

      (二)政府采購支出情況。

      2018年度,青陽縣物價局政府采購支出總額0萬元。

      (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

      截至2018年12月31日,青陽縣物價局共有車輛0輛;單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬以上專用設(shè)備0臺(套)。
         (四)關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明。

      青陽縣物價局2018年度無項目及績效安排。

       

       

      第四部分 名詞解釋

      一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

      二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

      三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

      四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

      五、經(jīng)營收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      六、其他收入:指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。

      七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

      八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

      十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

      十一、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
          十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

      十四、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      十五、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

       

       

      青陽縣物價局2018年度一般公共預(yù)算財政

      撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

       

       

      一、2018年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

      單位:萬元

      項  目

      預(yù) 算 數(shù)

      決 算 數(shù)

      合  計

      9

      7.74

      因公出國(境)費

       

      公務(wù)接待費

      9

      7.74

      公務(wù)用車購置及運行費

       

        其中:公務(wù)用車運行維護費

              公務(wù)用車購置

                                            

      、2018年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

      (一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

      青陽縣物價局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為9萬元,支出決算為7.74萬元,完成預(yù)算的86%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本局按照政策規(guī)定,嚴格控制公務(wù)接待的規(guī)模及次數(shù),牢牢把控公務(wù)接待費用的支出。為全面反映“三公”經(jīng)費支出,本次公布的“三公”經(jīng)費決算為部門匯總數(shù),包含青陽縣物價局本級。

      (二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

      青陽縣物價局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算7.74萬元,占100%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

      1.因公出國(境)費支出0萬元。2018年沒有安排,故無因公出國(境)團組數(shù)及人數(shù)。

      2.公務(wù)接待費支出7.74萬元, 2017年度決算相比,減少1.56萬元,降低17%,增長的原因是本局按照政策規(guī)定,嚴格控制公務(wù)接待的規(guī)模及次數(shù),牢牢把控公務(wù)接待費用的支出。2018青陽縣物價局國內(nèi)公務(wù)接待共77批次(其中外事接待0批次),789人次(其中外事接待0人次),主要是用于接待省、市上級部門及外縣單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作調(diào)研等公務(wù)往來支出。經(jīng)費使用貫徹黨中央八項規(guī)定和省委省政府30條要求,嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安徽省省直機關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》(財行〔20142066號)相關(guān)規(guī)定。

      3.公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元,2018年沒有安排。

      說明:由于機構(gòu)改革,物價局并入發(fā)改委,故此公開由發(fā)改委統(tǒng)一公開。

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