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      索引號: 003291309/201902-00016 組配分類: 部門預算
      發(fā)布機構: 青陽縣科技工業(yè)信息化局 主題分類:
      名稱: 青陽縣經濟和信息化委員會2019年部門預算 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2019-02-28
      廢止日期:
      青陽縣經濟和信息化委員會2019年部門預算
      發(fā)布時間:2019-02-28 15:00 來源:經信委 瀏覽次數: 字體:[ ]

      青陽縣經濟和信息化委員會2019年部門預算 

       

      目 錄

      第一部分 部門概況

      1.主要職責

      2.部門預算單位構成

      3.2019年度主要工作任務

      第二部分 2019年部門預算表

      1.青陽縣經信委2019年財政撥款收支預算總表

      2.青陽縣經信委2019年一般公共預算支出預算表

      3.青陽縣經信委2019年一般公共預算基本支出預算表

      4.青陽縣經信委2019年政府性基金預算支出預算表

      5.青陽縣經信委2019年國有資本經營預算支出預算表

      6.青陽縣經信委2019年收支預算總表

      7.青陽縣經信委2019年收入預算總表

      8.青陽縣經信委2019年支出預算總表

      第三部分 2019年部門預算情況說明

      1.關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

      2.關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明

      3.關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

      4.關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

      5.關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

      6.關于2019年收支預算總體情況說明

      7.關于2019年收入預算情況說明

      8.關于2019年支出預算情況說明

      9.其他重要事項情況說明

      第四部分 名詞解釋

       

       

      第一部分 部門概況

      一、主要職責

      一、部門主要職責

      根據《中共池州市委辦公室池州市人民政府辦公室關于印發(fā)<青陽縣人民政府機構改革方案>的通知》(池辦秘[2010]11號)和《青陽縣機構編制委員會關于印發(fā)<青陽縣人民政府機構改革方案實施意見>的通知》(青編〔20109號),設立縣經濟和信息化委員會,為縣政府組成部門。主要職責是:

      (一)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關經濟和信息化的方針政策和法律法規(guī),擬訂相關規(guī)范性文件草案;擬訂并組織實施經濟和信息化的發(fā)展規(guī)劃,推進產業(yè)結構戰(zhàn)略性調整和優(yōu)化升級,推進信息化與工業(yè)化融合。

      (二)擬訂并組織實施工業(yè)、信息化相關行業(yè)的規(guī)劃、計劃和產業(yè)政策,提出優(yōu)化產業(yè)布局、結構的政策建議;組織實施行業(yè)技術規(guī)范與行業(yè)標準;指導行業(yè)質量管理。

      (三)監(jiān)測、分析經濟運行態(tài)勢,調節(jié)經濟日常運行;擬訂和實施近期經濟運行調控目標和政策措施,提出解決經濟運行中重大問題的意見和建議;收集、整理、分析和發(fā)布經濟信息;承擔工業(yè)、信息化相關行業(yè)應急管理、產業(yè)安全和國防動員有關工作。

      (四)負責提出工業(yè)、信息化技術改造投資規(guī)模和方向的建議,提出行業(yè)投資布局建議;按照規(guī)定權限,審批、核準國家和省、市、縣規(guī)劃內及年度計劃規(guī)模內工業(yè)和信息化固定資產投資項目,并對重點項目進行監(jiān)管和督查。

      (五)擬訂并組織實施高新技術產業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料等的規(guī)劃、政策和標準;組織推動企業(yè)技術創(chuàng)新;指導企業(yè)技術進步、技術引進和重大技術裝備研制,推進高新技術與傳統(tǒng)工業(yè)改造結合;推動產學研聯(lián)合。

      (六)擬訂并組織實施工業(yè)、信息化相關產業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產促進政策;參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產促進規(guī)劃;牽頭協(xié)調示范項目和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用;指導和協(xié)調工業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能環(huán)保產業(yè)的發(fā)展。

      (七)承擔煤炭安全生產監(jiān)督管理責任,負責煤炭工業(yè)生產管理工作;指導檢查非煤礦山標準化建設工作;承擔縣民用爆炸物品行業(yè)及生產、流通的安全監(jiān)督管理責任。

      (八)擬訂并組織實施煤電運等要素保障的政策措施,協(xié)調重要物資的緊急調度和綜合運輸;承擔電力工業(yè)管理與運行監(jiān)測工作,監(jiān)督指導電力調度,指導電力生產安全管理,協(xié)調電力生產的重大問題;負責全縣鹽業(yè)行政管理和縣級醫(yī)藥儲備管理。

      (九)負責中小企業(yè)和非公有制經濟發(fā)展的宏觀指導,擬訂促進中小企業(yè)和非公有制經濟創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的政策措施,協(xié)調解決有關重大問題。

      (十)統(tǒng)籌推進全縣信息化工作,組織擬訂相關政策措施并協(xié)調信息化建設中的重大問題,促進通信網、廣播電視網和計算機網融合發(fā)展,指導協(xié)調電子政務發(fā)展,推動跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用與共享。

       

      (十一)承擔信息安全管理的責任,指導和監(jiān)督政府部門、重點行業(yè)的重要信息安全系統(tǒng)與基礎信息網絡的安全保障工作,協(xié)調全縣信息安全保障體系建設,指導信息安全防范工作;協(xié)調處理網絡與信息安全重大事件。

      (十二)承辦縣政府交辦的其他事項。

      二、部門預算單位構成

      青陽縣經濟和信息化委員會為行政編制單位。單位編制16人(其中下屬節(jié)能監(jiān)察中心事編4人),目前在職16人。離休人員1人,退休人員28人,遺屬6人。

       

      三、2019年度主要工作任務

      2019年,我委將以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指引,把思想和行動統(tǒng)一到中央的工作部署上來,認真貫徹國家和省、市、縣的重大發(fā)展戰(zhàn)略,對標制造強省實施意見,實施創(chuàng)新驅動,提升產業(yè)水平,推進融合發(fā)展,加快推進重點項目建設,力爭實現(xiàn)全縣工業(yè)經濟高質量發(fā)展。

      一、目標任務

      2019年,力爭實現(xiàn)規(guī)模工業(yè)增加值增速達8%;新增規(guī)企9戶;實現(xiàn)工業(yè)固定資產投資和工業(yè)技改投資增幅均達10%以上;萬元增加值能耗同比下降4%以上;凈增個體工商戶1100戶,私營企業(yè)350戶。

      二、重點工作

      1. 持續(xù)推進高質量發(fā)展。按《中國制造2025》指導企業(yè)技術改造,繼續(xù)實施鑄造企業(yè)實施機械化和節(jié)能環(huán)保改造,2019年全部達到行業(yè)準入條件,鍛造企業(yè)實施智能化和清潔生產改造,機械零部件企業(yè)實施組件或整機改造,有色金屬壓延企業(yè)實施節(jié)能和深加工改造,非金屬新材料企業(yè)實施綠色制造及精深加工改造。深入推進工業(yè)信息化,全面推行管理信息化、裝備智能化、生產自動化,爭創(chuàng)省級兩化融合示范企業(yè)和國家級、省級兩化融合貫標試點企業(yè)。

           2. 大力發(fā)展民營經濟。全面落實省、市、縣民營經濟獎補政策及省、市、縣加快制造業(yè)發(fā)展相關政策,支持鼓勵民營企業(yè)做大做強。加大政策宣傳力度,充分利用政策紅利,引導企業(yè)聚焦創(chuàng)新平臺建設、生產工藝裝備升級、節(jié)能環(huán)保改造、數字化智能化改造、新產品新技術研發(fā)應用等領域加大投入,積極推動企業(yè)技改創(chuàng)新。支持企業(yè)增資擴產,推動小型企業(yè)上規(guī)模,培育經濟新的增長點。加大民營企業(yè)幫扶力度,深入貫徹落實省市縣《關于進一步降低企業(yè)成本實施方案》,著力構筑民營企業(yè)良好的發(fā)展環(huán)境。

      3. 加速淘汰落后產能。根據《青陽縣2018年落后產能退出工作方案》,繼續(xù)以水泥、鑄造、氧化鈣為重點,推動落后產能有序退出。水泥行業(yè)強化能耗限額達標,鼓勵開展產能置換。鑄造行業(yè)重點淘汰0.25噸以下無磁軛的鋁殼中頻電爐,立足實際,一企一策推動企業(yè)自身轉型,力爭20196月前完成落后電爐淘汰替換工作。氧化鈣煅燒行業(yè)以煅燒土窯等落后裝備為重點開展排查。

      4.加快重點項目建設。經初步摸排,2019年擬投產項目已達52個,預計當年新增產值15億元。振宇汽配、金合科技、常華光電、瑞科瑪新能源、能牛門窗等一批投資5億元以上的重點項目陸續(xù)投產,同時加快現(xiàn)有重點技改項目進度,加快超威電源管式儲能電池、泫氏鑄造大口徑鑄鐵管、柯力電氣物聯(lián)網傳感器等重點項目建設。將著重解決一批項目落戶、建設各環(huán)節(jié)存在的突出問題,加快推進重點工業(yè)項目落戶、落地一批、開工建設一批、竣工投產一批。提高項目的開工率、竣工率、達產率,推動項目盡快形成現(xiàn)實生產力。

      5. 加強工業(yè)運行監(jiān)測。穩(wěn)增長仍是2019年全縣工業(yè)經濟的主要工作,要繼續(xù)加強和完善工業(yè)經濟監(jiān)測工作,繼續(xù)加強與各部門的協(xié)調與調度,強化重點數據的交流和對比分析,及時跟蹤監(jiān)測分析原材料價格、融資成本、企業(yè)用工狀況等情況,增強工業(yè)經濟工作的前瞻性、預見性和有效性,確保2019年工業(yè)經濟穩(wěn)定運行。

      三、保障措施

      1. 加強組織領導,強化目標考核。切實把工業(yè)發(fā)展擺在經濟工作的首要位置,建立健全工業(yè)主要經濟指標及重點任務調度、考核、督查機制,強化對規(guī)模工業(yè)增加值、企業(yè)納規(guī)、工業(yè)投資、重點項目等指標的調度考核,對工作措施落實不到位、項目進展不力、問題解決不到位等問題,加大跟蹤問效力度,確保工作落到實處、取得實效,促進工業(yè)經濟實現(xiàn)提質增效、轉型發(fā)展。

      2. 強化幫扶力度,做好要素保障。繼續(xù)抓好“四送一服”雙千工程,統(tǒng)籌協(xié)調抓好經濟運行調節(jié)和運營保障工作,全力保障企業(yè)生產要素供應,協(xié)調解決企業(yè)生產經營和項目建設中的土地、資金、銷售、運輸等各方面的實際困難。

      3. 落實各項政策,強化政策引導。加大民營經濟發(fā)展政策及制造業(yè)相關政策宣傳力度,認真研究出臺政策實施細則,確保各項惠企政策落到實處,營造親商重商的良好發(fā)展環(huán)境。


      第二部分 2019年部門預算表

       

                                                                                 部門公開表1

      青陽縣經信委2019年財政撥款收支預算總表

                                                                                       單位:萬元

                     

        

      項目

      預算數

      項目

      合計

      一般公共預算財政撥款

      政府性基金預算財政撥款

      一、上年結轉

       

      一、本年支出

      205.7

      205.7

       

        政府性基金預算撥款

       

      (一)一般公共服務支出

      168.15

      168.15

       

       

       

      (二)國防支出

       

       

       

      二、本年收入

      205.7

      (三)公共安全支出

       

       

       

      (一)一般公共預算撥款

      205.7

      (四)教育支出

       

       

       

          經常收入預算撥款

      206

      (五)科學技術支出

       

       

       

          國庫管理非稅收入

       

      (六)文化體育與傳媒支出

       

       

       

      (二)政府性基金預算撥款

       

      (七)社會保障和就業(yè)支出

      24.55

      24.55

       

      一、上年結轉

       

      (八)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      4.57

      4.57

       

        政府性基金預算撥款

       

      (九)節(jié)能環(huán)保支出

       

       

       

       

       

      (十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出

       

       

       

       

       

      (十一)農林水支出

       

       

       

       

       

      (十二)交通運輸支出

       

       

       

       

       

      (十三)資源勘探電力信息等支出

       

       

       

       

       

      (十四)商業(yè)服務業(yè)等支出

       

       

       

       

       

      (十五)金融支出

       

       

       

       

       

      (十六)援助其他地區(qū)支出

       

       

       

       

       

      (十七)國土海洋氣象等支出

       

       

       

       

       

      (十八)住房保障支出

      8.43

      8.43

       

       

       

      (十九)糧油物資儲備支出

       

       

       

       

       

      (二十)預備費

       

       

       

       

       

      (二十一)其他支出

       

       

       

       

       

      (二十二)轉移性支出

       

       

       

       

       

      (二十三)債務還本支出

       

       

       

       

       

      (二十四)債務付息支出

       

       

       

       

       

      (二十五)債務發(fā)行費用支出

       

       

       

       

       

      二、結轉下年

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      收入總計

      205.70

      支出總計

      205.70

      205.70

       

       

       部門公開表2

       

      青陽縣經信委2019年一般公共預算支出預算表

       

       

       

       

      單位:萬元

      功能分類科目

      預算數

      科目編碼

      科目名稱

      合計

      基本支出

      項目支出

      201

      一般公共服務支出

      168.15

      108.15

      60

        20103

        政府辦公廳(室)及相關機構事務

      168.15

      108.15

      60

          2010301

          行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

      168.15

      108.15

      60

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      24.55

      24.55

       

        2080501

        行政事業(yè)單位離退休

      8.61

      8.61

       

          2080505

          機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

      15.22

      15.22

       

        20827

        財政對其他社會保險基金的補助

      0.72

      0.72

       

          2082701

          財政對失業(yè)保險基金的補助

      0.33

      0.33

       

          2082702

          財政對工傷保險基金的補助

      0.11

      0.11

       

          2082703

          財政對生育保險基金的補助

      0.28

      0.28

       

      210

      衛(wèi)生健康支出

      4.57

      4.57

       

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

      4.57

      4.57

       

          2101101

          行政單位醫(yī)療

      4.57

      4.57

       

      221

      住房保障支出

      8.43

      8.43

       

        22102

        住房改革支出

      8.43

      8.43

       

          2210201

          住房公積金

      8.43

      8.43

       

      合計

      205.7

      145.7

      60

       

       

       

      部門公開表3

       

      青陽縣經信委2019年一般公共預算基本支出預算表

       

       

      單位:萬元

      經濟分類科目

      預算數

      科目編碼

      科目名稱

      301

      工資福利支出

       

        30101

        基本工資

      45.34

        30102

        津貼補貼

      24.95

        30103

        獎金

      6.55

        30108

        機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

      15.22

        30110

        城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費

      4.57

        30112

        其他社會保障繳費

      0.72

        30113

        住房公積金

      8.43

      302

      商品和服務支出

       

        30201

        辦公費

      3.60

        30202

        印刷費

      3.00

        30203

        咨詢費

      3.00

        30206

        電費

      2.25

        30207

        郵電費

      3.60

        30211

        差旅費

      5.00

        30213

        維修()

       

        30214

        租賃費

       

        30215

        會議費

      3.00

        30216

        培訓費

       

        30217

        公務接待費

       

        30224

        被裝購置費

       

        30227

        委托業(yè)務費

       

        30228

        工會經費

      0.95

        30229

        福利費

       

        30239

        其他交通費用

      6.42

        30299

        其他商品和服務支出

      5

      303

      對個人和家庭的補助

       

        30305

        生活補助

      4.1

      合計

      145.7

       

       

      部門公開表4

       

      青陽縣經信委2019年政府性基金預算支出預算表

       

       

       

       

       

       

       

      單位:萬元

      科目編碼

      科目名稱

      政府性基金預算撥款

      收入

      政府性基金預算撥款支出

       

      合計

      基本支出

      項目支出

       

       

       

       

       

       

       

       

      合計

       

       

       

       

       

      說明:青陽縣經信委沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算支出,故本表無數據。

       

       

       

       

      部門公開表5

       

      青陽縣經信委2019年國有資本經營預算支出預算表

       

       

       

       

       

       

      單位:萬元

      科目編碼

      科目名稱

      國有資本經營預算撥款收入

      國有資本經營預算撥款支出

      合計

      基本支出

      項目支出

       

       

       

       

       

       

      合計

       

       

       

       

      說明:青陽縣經信委沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有國有資本經營預算支出,故本表無數據。

       

      部門公開表6

       

      青陽縣經信委2019年收支預算總表

       

       

       

      單位:萬元

                    

       

      項目

      預算數

      項目

      預算數

      一、一般公共預算撥款收入

      205.7

      一、一般公共服務支出

      168.15

      二、政府性基金預算撥款收入

       

      二、外交支出

       

      三、納入專戶管理政府非稅收入

       

      三、國防支出

       

      四、其他收入

       

      四、公共安全支出

       

           事業(yè)收入

       

      五、教育支出

       

           經營收入

       

      六、科學技術支出

       

           上級補助收入

       

      七、文化體育與傳媒支出

       

           附屬單位上繳收入

       

      八、社會保障和就業(yè)支出

      24.55

           其他

       

      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      4.57

          

       

      十、節(jié)能環(huán)保支出

       

       

       

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

       

       

       

      十二、農林水支出

       

       

       

      十三、交通運輸支出

       

       

       

      十四、資源勘探電力信息等支出

       

       

       

      十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

       

       

       

      十六、金融支出

       

       

       

      十七、援助其他地區(qū)支出

       

       

       

      十八、國土海洋氣象等支出

       

       

       

      十九、住房保障支出

      8.43

       

       

      二十、糧油物資儲備支出

       

       

       

      二十一、預備費

       

       

       

      二十二、其他支出

       

       

       

      二十三、轉移性支出

       

       

       

      二十四、債務還本支出

       

       

       

      二十五、債務付息支出

       

       

       

      二十六、債務發(fā)行費用支出

       

      本年收入合計

      205.7

      本年支出合計

      205.7

      上年結余

       

      結轉下年

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      收入總計

      205.7

      支出總計

      205.7

       


      青陽縣經信委2019年收入預算總表

       

      部門公開表7

       

      功能科目

      合計

      上年結余

      一般公共預算撥款收入

      政府性基金預算撥款收入

      國有資本經營預算撥款收入

      納入專戶管理的政府非稅收入

      其他收入

      科目編碼

      科目名稱

      小計

      事業(yè)收入

      經營收入

      上級補助收入

      附屬單位上繳收入

      其他

      201

      一般公共服務支出

      168.15

       

      168.15

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        20103

       政府辦公廳(室)及相關機構事務

      168.15

       

      168.15

       

       

       

       

       

       

       

       

       

          2010401

          行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

      168.15

       

      168.15

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      24.55

       

      24.55

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

      24.55

       

      24.55

       

       

       

       

       

       

       

       

       

          2080505

          機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

      15.22

       

      15.22

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        20827

        財政對其他社會保險基金的補助

      0.72

       

      0.72

       

       

       

       

       

       

       

       

       

          2082701

          財政對失業(yè)保險基金的補助

      0.33

       

      0.33

       

       

       

       

       

       

       

       

       

          2082702

          財政對工傷保險基金的補助

      0.11

       

      0.11

       

       

       

       

       

       

       

       

       

          2082703

          財政對生育保險基金的補助

      0.28

       

      0.28

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      210

      衛(wèi)生健康支出

      4.57

       

      4.57

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

      4.57

       

      4.57

       

       

       

       

       

       

       

       

       

          2101101

          行政單位醫(yī)療

      4.57

       

      4.57

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      221

      住房保障支出

      8.43

       

      8.43

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        22102

        住房改革支出

      8.43

       

      8.43

       

       

       

       

       

       

       

       

       

          2210201

          住房公積金

      8.43

       

      8.43

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      合計

       

      205.7

       

      205.7

       

       

       

       

       

       

       

       

       

                                                                                                                           


      部門公開表8

       

      青陽縣經信委2019年支出預算總表

       

       

       

       

      單位:萬元

      功能分類科目

      合計

      基本支出

      項目支出

      科目編碼

      科目名稱

      201

      一般公共服務支出

      168.15

      108.15

      60.00

        20103

      政府辦公廳(室)及相關機構事務

      168.15

      108.15

      60.00

          2010301

         行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

      168.15

      108.15

      60.00

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      24.55

      24.55

       

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

      8.61

      8.61

       

          2080505

          機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

      15.22

      15.22

       

        20827

        財政對其他社會保險基金的補助

      0.72

      0.72

       

          2082701

          財政對失業(yè)保險基金的補助

      0.33

      0.33

       

          2082702

          財政對工傷保險基金的補助

      0.11

      0.11

       

          2082703

          財政對生育保險基金的補助

      0.28

      0.28

       

      210

      衛(wèi)生健康支出

      4.57

      4.57

       

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

      4.57

      4.57

       

          2101101

          行政單位醫(yī)療

      4.57

      4.57

       

      221

      住房保障支出

      8.43

      8.43

       

        22102

        住房改革支出

      8.43

      8.43

       

          2210201

          住房公積金

      8.43

      8.43

       

      合計

      205.7

      145.7

      60.00



      第三部分 2019年部門預算情況說明

       

      一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

      經濟和信息化委員會2019年財政撥款收支預算205.7萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款205.7萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入205.7萬元,上年結余0萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務133.15萬元,占64.73%;社會保障和就業(yè)支出24.55萬元,占11.93%;醫(yī)療衛(wèi)生支出4.57萬元,占2.22%;住房保障支出8.43萬元,占4.1%;資源勘探電力信息等支出35萬元,占17%

      二、關于2018年一般公共預算撥款情況說明

      (一)一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

      經濟和信息化委員會2019年一般公共預算撥款205.7萬元,比2018年預算撥款減少80萬元,減少28%,減少主要原因主要是退休人員工資劃出。

      (二)一般公共預算撥款結構情況。

      一般公共服務支出133.15萬元,占64.73%;社會保障和就業(yè)支出24.55萬元,占11.93%;醫(yī)療衛(wèi)生支出4.57萬元,占2.22%;住房保障支出8.43萬元,占4.1%,資源勘探電力信息等支出35萬元,占17%。

       

      (三)一般公共預算撥款具體使用情況。

      1.“一般公共服務”2019年預算133.15萬元,比2018年預算減少61萬元,減少31.4%,增長原因主要是退休人員工資劃出。其中:“行政運行”預算133.15萬元,主要用于保障委機關和所屬參公管理事業(yè)單位正常運轉的基本支出。

      2.“社會保障和就業(yè)”2019年預算24.55萬元,比2018年預算減少4萬元,減少13.8%,原因主要是人員退休等。其中:“歸口管理的行政單位離退休”預算7萬元,主要用于委機關離休人員支出。

      3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2019年預算4.57萬元,比2018年預算減少1萬元,減少16%,減少原因主要是人員退休等。其中:“行政單位醫(yī)療”預算4.57萬元,主要用于委機關及所屬參公全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。

      4.“住房保障支出”2019年預算8.43萬元,比2018年預算減少4萬元,減少33.3%,減少原因主要是人員退休等。其中:“住房公積金”預算8.43萬元,主要用于委機關及所屬預算單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

      5“資源勘探電力信息等支出”2019年預算35萬元,比2018年預算減少10萬元,減少22.2%,減少原因主要是人員減少等。

      三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

      經濟和信息化委員會2019年一般公共預算基本支出205.7萬元,其中:

      工資福利支出132.7萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出60萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務給、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。 

      對個人和家庭的補助13萬元,主要包括:離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人生產補貼、其他對個人和家庭的補助等。

      四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

      經濟和信息化委員會2019年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

      五、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

      經濟和信息化委員會2019年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

      六、關于2019年收支預算總體情況說明

      按照綜合預算管理原則,經濟和信息化委員會所有收入和支出均納入部門預算管理。經濟和信息化委員會年收支總預算205.7萬元,收入包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入,支出包括:一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。

      七、關于2019年收入預算情況說明

      經濟和信息化委員會2019年收入預算205.7萬元,其中:一般公共預算撥款收入205.7萬元,占100%,比2018年預算減少80萬元,減少28%,減少原因主要是退休人員工資劃出。八、關于2018年支出預算情況說明

      經濟和信息化委員會2019年支出預算205.7萬元,比2018年預算減少80萬元,減少28%,減少原因主要是退休人員工資劃出。其中,基本支出146萬元,占70%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出59.7萬元,占30%,主要用于工業(yè)經濟及民營經濟發(fā)展等支出。

       

       

      九、其他重要事項情況說明

      (一)項目及績效目標情況。

      青陽縣發(fā)改委2019年沒有項目及績效安排。

      (二)機關運行經費。

      經濟和信息化委員會2019年機關運行經費財政撥款預算60萬元,主要用于保障經信委辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費、日常運轉辦公費等日常運行支出。

      (機關運行經費是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。)

      (三)政府采購情況。

      經濟和信息化委員會2019年政府采購預算總額10萬元。其中:政府采購貨物預算10萬元。

      (四)國有資產占有使用情況。

      經濟和信息化委員會沒有車輛。

      (五)績效目標設置情況。

      青陽縣經信委2019年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標,實行部門自評或第三方評價。

       

       

      第四部分 名詞解釋

       

      一、財政撥款收入指縣財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入。

      二、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      三、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
        
       四、機關運行經費:機關運行經費是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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