索引號(hào): | 003291309/201910-00001 | 組配分類: | 部門決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽縣科技工業(yè)信息化局 | 主題分類: | |
名稱: | 青陽縣科學(xué)技術(shù)局2018年部門決算情況 | 文號(hào): | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2019-10-10 | |
廢止日期: |
第一部分 青陽縣科學(xué)技術(shù)局概況
一、部門職責(zé)
根據(jù)青政辦[2010]98號(hào)文件規(guī)定,主要職責(zé)是:
1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)科學(xué)技工作方針、政策、法律、法規(guī);組織擬定本縣科技發(fā)展和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略、政策;推動(dòng)全縣科技創(chuàng)新體系建設(shè)。
2、負(fù)責(zé)編制全縣科學(xué)技術(shù)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃;牽頭組織實(shí)施科技重大專項(xiàng);負(fù)責(zé)科技公關(guān)計(jì)劃、對(duì)外科技合作計(jì)劃的制定與組織實(shí)施。
3、組織擬定高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化政策,會(huì)同有關(guān)部門開展高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定,促進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
4、組織擬訂科技促進(jìn)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的政策和措施,促進(jìn)以改善民生為重點(diǎn)的農(nóng)村建設(shè)和社會(huì)建設(shè)。
5、組織擬定促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研合作的政策和措施,指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化工作;組織科技成果應(yīng)用示范、推動(dòng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設(shè)。
6、會(huì)同有關(guān)部門擬定科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃,提出相關(guān)政策建議。
7、負(fù)責(zé)編制和實(shí)施本縣工程技術(shù)研究開發(fā)中心的建設(shè)計(jì)劃,推進(jìn)科技平臺(tái)建設(shè)和科技資源共享。
8、負(fù)責(zé)歸口管理的科技經(jīng)費(fèi)預(yù)決算及經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督,會(huì)同有關(guān)部門擬訂科技資源合理配置的政策和措施。
9、歸口管理全縣科技成果、科技獎(jiǎng)勵(lì)、科技保密、技術(shù)市場(chǎng)和與科技相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等工作;擬定科普工作規(guī)劃和政策,推動(dòng)科普工作發(fā)展;負(fù)責(zé)相關(guān)科技評(píng)估和科技統(tǒng)計(jì)工作;指導(dǎo)科技中介服務(wù),推動(dòng)科技服務(wù)體系的建設(shè)。
10、歸口管理全縣科技外事工作。
11、開展學(xué)術(shù)交流、活躍學(xué)術(shù)思想、促進(jìn)學(xué)科發(fā)展;發(fā)展同國內(nèi)省內(nèi)科技團(tuán)體和科技工作者的友好往來。
12、普及科學(xué)知識(shí),開展捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán),反對(duì)愚昧迷信、偽科學(xué)、反科學(xué)活動(dòng)。
13、管理所屬學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)、研究會(huì)的組織管理,指導(dǎo)業(yè)務(wù)開展。
14、負(fù)責(zé)全縣防震減災(zāi)日常事務(wù)工作,發(fā)生破壞性地震時(shí),履行政府抗震救災(zāi)指揮機(jī)構(gòu)辦事部門的職責(zé)。
15、承擔(dān)縣委、縣政府及市科技局、市科協(xié)交辦的其它工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,青陽縣科學(xué)技術(shù)局2018年度部門決算包括:局本級(jí)決算和局屬事業(yè)單位決算與預(yù)算比較,預(yù)算單位沒有增減。
納入青陽縣科學(xué)技術(shù)局2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位共科學(xué)技術(shù)3個(gè),詳細(xì)情況見下表:
序號(hào) |
單位名稱 |
1 |
青陽縣科學(xué)技術(shù)局本級(jí) |
2 |
青陽縣科技情報(bào)站 |
3 |
青陽縣科技培訓(xùn)中心 |
第二部分 青陽縣科學(xué)技術(shù)局2018年度部門決算表
收入支出決算總表
|
|
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公開01表 |
|
部門:青陽縣科技局 |
|
|
金額單位:萬元 |
|
收入 |
支出 |
|||
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
|
|
|
|
一、財(cái)政撥款收入 |
350.91 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
7.10 |
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
四、經(jīng)營收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
296.27 |
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
33.55 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
3.88 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
10.11 |
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
350.91 |
本年支出合計(jì) |
350.91 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
總計(jì) |
350.91 |
總計(jì) |
350.91 |
收入決算表
|
|
|
|
|
公開02表 |
|||
部門:青陽縣科技局 |
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè) 收入 |
經(jīng)營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
欄次 |
合計(jì) |
350.91 |
350.91 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出(招商引資) |
7.10 |
7.10 |
|
|
|
|
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
296.27 |
296.27 |
|
|
|
|
|
20601 |
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) |
219.03 |
219.03 |
|
|
|
|
|
20604 |
技術(shù)研究與開發(fā) |
8.59 |
8.59 |
|
|
|
|
|
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
15.65 |
15.65 |
|
|
|
|
|
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
53.00 |
53.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
33.55 |
33.55 |
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
3.88 |
3.88 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.11 |
10.11 |
|
|
|
|
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|||
部門: |
|
|
|
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|
|
金額單位:萬元 |
||||
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
|
|
|
|
||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
350.91 |
350.91 |
|
|
|
|
||
201 |
一般公共服務(wù)支出(招商引資) |
7.10 |
7.10 |
|
|
|
|
||||
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
296.27 |
296.27 |
|
|
|
|
||||
20601 |
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) |
219.03 |
219.03 |
|
|
|
|
||||
20604 |
技術(shù)研究與開發(fā) |
8.59 |
8.59 |
|
|
|
|
||||
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
15.65 |
15.65 |
|
|
|
|
||||
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
55.30 |
55.30 |
|
|
|
|
||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
33.55 |
33.55 |
|
|
|
|
||||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
3.88 |
3.88 |
|
|
|
|
||||
221 |
住房保障支出 |
10.11 |
10.11 |
|
|
|
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
公開04表 |
|
部門: |
|
|
金額單位:萬元 |
|
收入 |
支出 |
|||
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目(按功能分類) |
決算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
350.91 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
7.10 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、國防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
296.27 |
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
33.55 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
3.88 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
10.11 |
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
350.91 |
本年支出合計(jì) |
350.91 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
|
|
|
合計(jì) |
350.91 |
合計(jì) |
350.91 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|||
部門: |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||
科目 編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||
|
合計(jì) |
|
|
|
350.91 |
350.91 |
|
350.91 |
350.91 |
|
|
|
|
|
201 |
招商 引資 |
|
|
|
7.10 |
7.10 |
|
7.10 |
7.10 |
|
|
|
|
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
296.27 |
296.27 |
|
296.27 |
296.27 |
|
|
|
|
|
20601 |
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) |
|
|
|
219.03 |
219.03 |
|
219.03 |
219.03 |
|
|
|
|
|
20604 |
應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā) |
|
|
|
8.59 |
8.59 |
|
8.59 |
8.59 |
|
|
|
|
|
20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
|
|
|
15.65 |
15.65 |
|
15.65 |
15.65 |
|
|
|
|
|
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
55.30 |
55.30 |
|
55.30 |
55.30 |
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
33.55 |
33.55 |
|
33.55 |
33.55 |
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
|
|
3.88 |
3.88 |
|
3.88 |
3.88 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
10.11 |
10.11 |
|
10.11 |
10.11 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
部門: |
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
301 |
工資福利支出 |
164.00 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
43.95 |
310 |
資本性支出 |
|
30101 |
基本工資 |
39.81 |
30201 |
辦公費(fèi) |
4.59 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
27.23 |
30202 |
印刷費(fèi) |
1. |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
51.10 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
30107 |
績效工資 |
0 |
30205 |
水費(fèi) |
0 |
31006 |
大型修繕 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) |
9.45 |
30206 |
電費(fèi) |
0.80 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0 |
30207 |
郵電費(fèi) |
5.60 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
0 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.14 |
30211 |
差旅費(fèi) |
4.20 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
30113 |
住房公積金 |
10.11 |
30212 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
0 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
3.88 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
22.28 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
89.96 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
7.5 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
2 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
87.93 |
30217 |
公務(wù)招待費(fèi) |
5.44 |
31099 |
其他資本性支出 |
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30303 |
退職(役)費(fèi) |
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30218 |
專用材料費(fèi) |
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312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
53.00 |
30304 |
撫恤金 |
2.03 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
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31201 |
資本金注入 |
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30305 |
生活補(bǔ)助 |
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30225 |
專用燃料費(fèi) |
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31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
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30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
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30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
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31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
53.00 |
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
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30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
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31205 |
利息補(bǔ)貼 |
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30308 |
助學(xué)金 |
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30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
3.37 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
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30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
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30229 |
福利費(fèi) |
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313 |
對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 |
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30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
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30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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31302 |
對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 |
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30399 |
對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
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30239 |
其他交通費(fèi)用 |
2.00 |
31303 |
補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金 |
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30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
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399 |
其他支出 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
7.45 |
39906 |
贈(zèng)與 |
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307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
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39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
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30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
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39908 |
對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
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30702 |
國外債務(wù)付息 |
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39999 |
其他支出 |
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30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
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30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
253.96 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
96.95 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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公開07表 |
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部門: |
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金額單位:萬元 |
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項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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支出功能分類 科目編碼 |
科目名稱(項(xiàng)目) |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
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(說明:“科學(xué)技術(shù)局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)”)
第三部分 青陽縣科學(xué)技術(shù)局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計(jì)科學(xué)技術(shù)350.91萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)科學(xué)技術(shù)350.91萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2017年相比,收、支總計(jì)各減少528.3萬元,下降了60.09%,主要原因:一是2018年度青陽縣科技專項(xiàng)未再設(shè)立,減少了科技專項(xiàng)支出568.39萬元;二是基本支出增加了40.09萬元(主要是2018年度增加了大學(xué)生見習(xí)崗一名,退役士官安置一名,聘用人員一名,另外2018年度工作人員正常晉級(jí)工資等原因)。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計(jì)科學(xué)技術(shù)350.91萬元,其中:財(cái)政撥款收入科學(xué)技術(shù)350.91萬元,占科學(xué)技術(shù)100%;事業(yè)收入科學(xué)技術(shù)0萬元,占科學(xué)技術(shù)0%;經(jīng)營收入科學(xué)技術(shù)0萬元,占科學(xué)技術(shù)0%;其他收入科學(xué)技術(shù)0萬元,占科學(xué)技術(shù)0%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計(jì)科學(xué)技術(shù)350.91萬元,其中:基本支出科學(xué)技術(shù)350.91萬元,占科學(xué)技術(shù)100%;項(xiàng)目支出科學(xué)技術(shù)0萬元,占科學(xué)技術(shù)0%;經(jīng)營支出科學(xué)技術(shù)0萬元,占科學(xué)技術(shù)0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)科學(xué)技術(shù)350.91萬元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)科學(xué)技術(shù)350.91萬元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少528.3萬元,下降了60.09%,主要原因:一是2018年度青陽縣科技專項(xiàng)未再設(shè)立,減少了科技專項(xiàng)支出568.39萬元;二是基本支出增加了40.09萬元(主要是2018年度增加了大學(xué)生見習(xí)崗一名,退役士官安置一名,聘用人員一名,另外2018年度工作人員正常晉級(jí)工資等原因)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入科學(xué)技術(shù)350.91萬元,占本年收入的科學(xué)技術(shù)100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少528.3萬元,下降了60.09%,主要原因:一是2018年度青陽縣科技專項(xiàng)未再設(shè)立,減少了科技專項(xiàng)支出568.39萬元;二是基本支出增加了40.09萬元(主要是2018年度增加了大學(xué)生見習(xí)崗一名,退役士官安置一名,聘用人員一名,另外2018年度工作人員正常晉級(jí)工資等原因)。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出科學(xué)技術(shù)350.91萬元,占本年支出科學(xué)技術(shù)100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少528.3萬元,下降了60.09%,主要原因:一是2018年度青陽縣科技專項(xiàng)未再設(shè)立,減少了科技專項(xiàng)支出568.39萬元;二是基本支出增加了40.09萬元(主要是2018年度增加了大學(xué)生見習(xí)崗一名,退役士官安置一名,聘用人員一名,另外2018年度工作人員正常晉級(jí)工資等原因)。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出科學(xué)技術(shù)350.91萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(招商引資)支出科學(xué)技術(shù)7.10萬元,占科學(xué)技術(shù)2.03%;科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出219.03萬元,占科學(xué)技術(shù)62.42%;應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)支出8.59萬元,占科學(xué)技術(shù)2.45%;科學(xué)技術(shù)普及支出15.65萬元,占科學(xué)技術(shù)4.46%;其他科學(xué)技術(shù)支出55.3萬元,占科學(xué)技術(shù)15.76%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出33.55萬元,占科學(xué)技術(shù)9.56%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.88萬元,占科學(xué)技術(shù)1.11%;住房保障(類)支出科學(xué)技術(shù)10.11萬元,占科學(xué)技術(shù)2.89%。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為科學(xué)技術(shù)220.87萬元,支出決算為科學(xué)技術(shù)350.91萬元,完成年初預(yù)算的科學(xué)技術(shù)158.88%。決算數(shù)大于(小于)預(yù)算數(shù)的主要原因:一是今年繼續(xù)創(chuàng)建國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)縣工程示范縣,專利資助相關(guān)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)專利申請(qǐng)和授權(quán)數(shù)據(jù)實(shí)撥付;二是基本支出增加了40.09萬元(主要是2018年度增加了大學(xué)生見習(xí)崗一名,退役士官安置一名,聘用人員一名,另外2018年度工作人員正常晉級(jí)工資等原因);三是采購了辦公設(shè)備。其中基本支出科學(xué)技術(shù)350.91萬元,占科學(xué)技術(shù)100%;項(xiàng)目支出科學(xué)技術(shù)0萬元,占科學(xué)技術(shù)0%。具體情況如下:
1、一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng))。年初預(yù)算為科學(xué)技術(shù)5萬元,支出決算為科學(xué)技術(shù)7.1萬元,完成年初預(yù)算的科學(xué)技術(shù)142%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年加大了招商引資工作力度。
2、科學(xué)技術(shù)(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)一般行政運(yùn)行管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為科學(xué)技術(shù)85.22萬元,支出決算為科學(xué)技術(shù)219.03萬元,完成年初預(yù)算的科學(xué)技術(shù)257.02%,決算數(shù)大于(小于)預(yù)算數(shù)的主要原因:一是工作人員增加3人,基本支出增加。
3、科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為科學(xué)技術(shù)13萬元,支出決算為科學(xué)技術(shù)53萬元,完成年初預(yù)算的科學(xué)技術(shù)407%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是專利資助經(jīng)費(fèi)是根據(jù)專利申請(qǐng)數(shù)和授權(quán)數(shù)據(jù)實(shí)撥付的。
4、科學(xué)技術(shù)(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)(項(xiàng))。年初預(yù)算為科學(xué)技術(shù)10萬元,支出決算為科學(xué)技術(shù)8.59萬元,完成年初預(yù)算的科學(xué)技術(shù)85.9%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)支出減少了
5、科學(xué)技術(shù)(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為科學(xué)技術(shù)19萬元,支出決算為科學(xué)技術(shù)15.65萬元,完成年初預(yù)算的科學(xué)技術(shù)82.37%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分科普活動(dòng)列支到科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出,造成科學(xué)技術(shù)普及支出相應(yīng)減少。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為82.03萬元,支出決算為53萬元,完成年初預(yù)算的64.61%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員工資進(jìn)入社保發(fā)放,不在局機(jī)關(guān)發(fā)放,造成社會(huì)保障和就業(yè)支出大幅度減少。
7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。年初預(yù)算3.09萬元,支出決算為3.88萬元,完成年初預(yù)算的125.57%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2018年機(jī)關(guān)人員增加,并正常晉級(jí)工資。
6、住房保障支出。年初預(yù)算7.54萬元,支出決算為10.11萬元,完成年初預(yù)算的134.09%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2018年機(jī)關(guān)人員正常晉級(jí)工資。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款基本支出科學(xué)技術(shù)350.91萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)科學(xué)技術(shù)253.96萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、資金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)科學(xué)技術(shù)96.95萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、其他資本性支出、費(fèi)用補(bǔ)貼、利息補(bǔ)貼、其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助、對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、其他支出等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2018年科學(xué)技術(shù)局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度,青陽縣科學(xué)技術(shù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)科學(xué)技術(shù)219.03萬元,比2017年增加60.79萬元,增長38.42%,主要原因一是人員增加,加上工資正常晉級(jí),基本支出增加。
(二)政府采購支出情況。
2018年度,青陽縣科學(xué)技術(shù)局政府采購支出總額科學(xué)技術(shù)9.51萬元,其中:政府采購科普E站建設(shè)、4臺(tái)臺(tái)式機(jī)、3臺(tái)筆記本、1臺(tái)柜式空調(diào)、辦公桌椅文件柜等。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截止到2018年12月31日,青陽縣科學(xué)技術(shù)局共有車輛0輛,。
(四)關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說況。
1.預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門組織開展2018年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入:批事業(yè)單位人主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入:指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置科)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支原各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
科技局2018年度收入支出決算
主辦單位:青陽縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
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