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      索引號(hào): 486519135/201910-00003 組配分類: 年度財(cái)政決算情況
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 青陽(yáng)縣廣播電視臺(tái) 主題分類: 財(cái)政、金融、審計(jì)
      名稱: 青陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)2018年部門決算情況 文號(hào):
      成文日期: 發(fā)布日期: 2019-10-14
      廢止日期:
      青陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)2018年部門決算情況
      發(fā)布時(shí)間:2019-10-14 16:41 來源:廣播電臺(tái) 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
       

      目錄


      第一部分 部門概況
      1.主要職責(zé)
      2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
      第二部分 2018年部門決算表
      1.青陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)2018年收入支出決算總表
      2.青陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)208年收入決算表
      3.青陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)2018年支出決算表
      4.青陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)2018年財(cái)政撥款收入支出決算總表
      5.青陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
      6.青陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
      7.青陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
      第三部分 2018年部門決算情況說明
      1.關(guān)于2018年收入支出決算總體情況說明
      2.關(guān)于2018年收入決算情況說明
      3.關(guān)于2018年支出決算情況說明
      4.關(guān)于2018年財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
      5.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
      6.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
      7.關(guān)于2018年政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
      8.其他重要事項(xiàng)情況說明
      第四部分 名詞解釋

      第一部分  青陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)概況

      一、部門職能

      貫徹執(zhí)行黨的宣傳方針,堅(jiān)持正確的輿論導(dǎo)向,及時(shí)準(zhǔn)確的宣傳黨的路線方針政策,為黨委、政府工作大局和中心工作服務(wù);辦好健康向上的廣播電視節(jié)目,不斷豐富人民群眾的精神文化生活;大力發(fā)展新媒體業(yè)務(wù),拓展宣傳陣地和宣傳渠道;做好廣播電視節(jié)目安全播出和技術(shù)保障工作,加快科技創(chuàng)新和改革步伐,努力提升廣播電視的科技含量和播出水平;負(fù)責(zé)廣播電視臺(tái)內(nèi)部人財(cái)物的統(tǒng)一管理;完成黨委、政府交辦的其他工作。

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

      從決算單位構(gòu)成看,青陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)2018年度部門決算為本級(jí)決算,無臺(tái)屬事業(yè)單位決算。

      第二部分 青陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)2018年部門決算表                

      收入支出決算總表

      公開01

      部門:青陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)

      單位:元

      收入

      支出

      項(xiàng)目

      行次

      金額

      項(xiàng)目

      行次

      金額

      欄次

      1

      欄次

      2

      一、財(cái)政撥款收入

      1

      6,934,679.22

      一、一般公共服務(wù)支出

      35

      0.00

        其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

      2

      0.00

      二、外交支出

      36

      0.00

      二、上級(jí)補(bǔ)助收入

      3

      0.00

      三、國(guó)防支出

      37

      0.00

      三、事業(yè)收入

      4

      0.00

      四、公共安全支出

      38

      0.00

      四、經(jīng)營(yíng)收入

      5

      0.00

      五、教育支出

      39

      0.00

      五、附屬單位上繳收入

      6

      0.00

      六、科學(xué)技術(shù)支出

      40

      0.00

      六、其他收入

      7

      0.00

      七、文化體育與傳媒支出

      41

      5,998,465.58

      8

      八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

      42

      505,749.42

      9

      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

      43

      120,337.22

      10

      十、節(jié)能環(huán)保支出

      44

      0.00

      11

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      45

      0.00

      12

      十二、農(nóng)林水支出

      46

      0.00

      13

      十三、交通運(yùn)輸支出

      47

      0.00

      14

      十四、資源勘探信息等支出

      48

      0.00

      15

      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

      49

      0.00

      16

      十六、金融支出

      50

      0.00

      17

      十七、援助其他地區(qū)支出

      51

      0.00

      18

      十八、國(guó)土海洋氣象等支出

      52

      0.00

      19

      十九、住房保障支出

      53

      310,127.00

      20

      二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

      54

      0.00

      21

      二十一、其他支出

      55

      0.00

      22

      二十二、債務(wù)還本支出

      56

      0.00

      23

      二十三、債務(wù)付息支出

      57

      0.00

      本年收入合計(jì)

      24

      6,934,679.22

      本年支出合計(jì)

      58

      6,934,679.22

      用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

      25

      0.00

      結(jié)余分配

      59

      0.00

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      26

      0.00

        其中:提取職工福利基金

      60

      0.00

        其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      27

      0.00

              轉(zhuǎn)入事業(yè)基金

      61

      0.00

      28

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      62

      0.00

      29

        其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      63

      0.00

      30

      64

      總計(jì)

      31

      6,934,679.22

      總計(jì)

      65

      6,934,679.22

      注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

      收入決算表

      公開02

      部門:青陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)

      單位:元

      科目編碼

      科目名稱

      本年收入合計(jì)

      財(cái)政撥款收入

      上級(jí)補(bǔ)助收入

      事業(yè)收入

      經(jīng)營(yíng)收入

      附屬單位上繳收入

      其他收入

      項(xiàng)

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      合計(jì)

      6,934,679.22

      6,934,679.22

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      207

      文化體育與傳媒支出

      5,998,465.58

      5,998,465.58

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20704

      新聞出版廣播影視

      5,998,465.58

      5,998,465.58

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2070404

        廣播

      969,018.00

      969,018.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2070499

        其他新聞出版廣播影視支出

      5,029,447.58

      5,029,447.58

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      208

      社會(huì)保障和就業(yè)支出

      505,749.42

      505,749.42

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      482,920.00

      482,920.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080505

        機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

      297,014.00

      297,014.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080599

        其他行政事業(yè)單位離退休支出

      185,906.00

      185,906.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20808

      撫恤

      13,572.00

      13,572.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080801

        死亡撫恤

      13,572.00

      13,572.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20827

      財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

      9,257.42

      9,257.42

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2082701

        財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

      9,257.42

      9,257.42

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

      120,337.22

      120,337.22

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      21011

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

      120,337.22

      120,337.22

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2101102

        事業(yè)單位醫(yī)療

      120,337.22

      120,337.22

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      221

      住房保障支出

      310,127.00

      310,127.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      22102

      住房改革支出

      310,127.00

      310,127.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2210201

        住房公積金

      310,127.00

      310,127.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

      支出決算表

      公開03

      部門:青陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)

      單位:元

      科目編碼

      科目名稱

      本年支出合計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

      上繳上級(jí)支出

      經(jīng)營(yíng)支出

      對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

      項(xiàng)

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      合計(jì)

      6,934,679.22

      6,934,679.22

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      207

      文化體育與傳媒支出

      5,998,465.58

      5,998,465.58

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20704

      新聞出版廣播影視

      5,998,465.58

      5,998,465.58

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2070404

        廣播

      969,018.00

      969,018.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2070499

        其他新聞出版廣播影視支出

      5,029,447.58

      5,029,447.58

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      208

      社會(huì)保障和就業(yè)支出

      505,749.42

      505,749.42

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      482,920.00

      482,920.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080505

        機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

      297,014.00

      297,014.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080599

        其他行政事業(yè)單位離退休支出

      185,906.00

      185,906.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20808

      撫恤

      13,572.00

      13,572.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080801

        死亡撫恤

      13,572.00

      13,572.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20827

      財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

      9,257.42

      9,257.42

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2082701

        財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

      9,257.42

      9,257.42

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

      120,337.22

      120,337.22

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      21011

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

      120,337.22

      120,337.22

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2101102

        事業(yè)單位醫(yī)療

      120,337.22

      120,337.22

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      221

      住房保障支出

      310,127.00

      310,127.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      22102

      住房改革支出

      310,127.00

      310,127.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2210201

        住房公積金

      310,127.00

      310,127.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

      財(cái)政撥款收入支出決算總表

      公開04

      部門:青陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)

      單位:元

          

          

      項(xiàng)目

      行次

      金額

      項(xiàng)目

      行次

      小計(jì)

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

      欄次

      1

      欄次

      2

      3

      4

      一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

      1

      6,934,679.22

      一、一般公共服務(wù)支出

      32

      0.00

      0.00

      0.00

      二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

      2

      0.00

      二、外交支出

      33

      0.00

      0.00

      0.00

      3

      三、國(guó)防支出

      34

      0.00

      0.00

      0.00

      4

      四、公共安全支出

      35

      0.00

      0.00

      0.00

      5

      五、教育支出

      36

      0.00

      0.00

      0.00

      6

      六、科學(xué)技術(shù)支出

      37

      0.00

      0.00

      0.00

      7

      七、文化體育與傳媒支出

      38

      5,998,465.58

      5,998,465.58

      0.00

      8

      八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

      39

      505,749.42

      505,749.42

      0.00

      9

      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

      40

      120,337.22

      120,337.22

      0.00

      10

      十、節(jié)能環(huán)保支出

      41

      0.00

      0.00

      0.00

      11

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      42

      0.00

      0.00

      0.00

      12

      十二、農(nóng)林水支出

      43

      0.00

      0.00

      0.00

      13

      十三、交通運(yùn)輸支出

      44

      0.00

      0.00

      0.00

      14

      十四、資源勘探信息等支出

      45

      0.00

      0.00

      0.00

      15

      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

      46

      0.00

      0.00

      0.00

      16

      十六、金融支出

      47

      0.00

      0.00

      0.00

      17

      十七、援助其他地區(qū)支出

      48

      0.00

      0.00

      0.00

      18

      十八、國(guó)土海洋氣象等支出

      49

      0.00

      0.00

      0.00

      19

      十九、住房保障支出

      50

      310,127.00

      310,127.00

      0.00

      20

      二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

      51

      0.00

      0.00

      0.00

      21

      二十一、其他支出

      52

      0.00

      0.00

      0.00

      22

      二十二、債務(wù)還本支出

      53

      0.00

      0.00

      0.00

      23

      二十三、債務(wù)付息支出

      54

      0.00

      0.00

      0.00

      本年收入合計(jì)

      24

      6,934,679.22

      本年支出合計(jì)

      55

      6,934,679.22

      6,934,679.22

      0.00

      年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      25

      0.00

      年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      56

      0.00

      0.00

      0.00

      一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

      26

      0.00

      57

      二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

      27

      0.00

      58

      28

      59

      總計(jì)

      29

      6,934,679.22

      總計(jì)

      60

      6,934,679.22

      6,934,679.22

      0.00

      注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      公開05

      部門:青陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)

      單位:元

      科目編碼

      科目名稱

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      本年收入

      本年支出

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      合計(jì)

      基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

      項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      合計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

      合計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

      合計(jì)

      基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

      項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

      項(xiàng)目支出結(jié)余

      項(xiàng)

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12

      13

      合計(jì)

      0.00

      0.00

      0.00

      6,934,679.22

      6,934,679.22

      0.00

      6,934,679.22

      6,934,679.22

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      207

      文化體育與傳媒支出

      0.00

      0.00

      0.00

      5,998,465.58

      5,998,465.58

      0.00

      5,998,465.58

      5,998,465.58

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20704

      新聞出版廣播影視

      0.00

      0.00

      0.00

      5,998,465.58

      5,998,465.58

      0.00

      5,998,465.58

      5,998,465.58

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2070404

        廣播

      0.00

      0.00

      0.00

      969,018.00

      969,018.00

      0.00

      969,018.00

      969,018.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2070499

        其他新聞出版廣播影視支出

      0.00

      0.00

      0.00

      5,029,447.58

      5,029,447.58

      0.00

      5,029,447.58

      5,029,447.58

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      208

      社會(huì)保障和就業(yè)支出

      0.00

      0.00

      0.00

      505,749.42

      505,749.42

      0.00

      505,749.42

      505,749.42

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      0.00

      0.00

      0.00

      482,920.00

      482,920.00

      0.00

      482,920.00

      482,920.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080505

        機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

      0.00

      0.00

      0.00

      297,014.00

      297,014.00

      0.00

      297,014.00

      297,014.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080599

        其他行政事業(yè)單位離退休支出

      0.00

      0.00

      0.00

      185,906.00

      185,906.00

      0.00

      185,906.00

      185,906.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20808

      撫恤

      0.00

      0.00

      0.00

      13,572.00

      13,572.00

      0.00

      13,572.00

      13,572.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080801

        死亡撫恤

      0.00

      0.00

      0.00

      13,572.00

      13,572.00

      0.00

      13,572.00

      13,572.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20827

      財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

      0.00

      0.00

      0.00

      9,257.42

      9,257.42

      0.00

      9,257.42

      9,257.42

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2082701

        財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

      0.00

      0.00

      0.00

      9,257.42

      9,257.42

      0.00

      9,257.42

      9,257.42

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

      0.00

      0.00

      0.00

      120,337.22

      120,337.22

      0.00

      120,337.22

      120,337.22

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      21011

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

      0.00

      0.00

      0.00

      120,337.22

      120,337.22

      0.00

      120,337.22

      120,337.22

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2101102

        事業(yè)單位醫(yī)療

      0.00

      0.00

      0.00

      120,337.22

      120,337.22

      0.00

      120,337.22

      120,337.22

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      221

      住房保障支出

      0.00

      0.00

      0.00

      310,127.00

      310,127.00

      0.00

      310,127.00

      310,127.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      22102

      住房改革支出

      0.00

      0.00

      0.00

      310,127.00

      310,127.00

      0.00

      310,127.00

      310,127.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2210201

        住房公積金

      0.00

      0.00

      0.00

      310,127.00

      310,127.00

      0.00

      310,127.00

      310,127.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

       

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

      公開06

      部門:青陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)

      單位:元

      人員經(jīng)費(fèi)

      公用經(jīng)費(fèi)

      科目編碼

      科目名稱

      金額

      科目編碼

      科目名稱

      金額

      科目編碼

      科目名稱

      金額

      301

      工資福利支出

      4,887,426.22

      302

      商品和服務(wù)支出

      743,294.00

      307

      債務(wù)利息及費(fèi)用支出

      0.00

      30101

        基本工資

      1,171,800.00

      30201

        辦公費(fèi)

      32,554.00

      30701

        國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

      0.00

      30102

        津貼補(bǔ)貼

      716,232.00

      30202

        印刷費(fèi)

      0.00

      30702

        國(guó)外債務(wù)付息

      0.00

      30103

        獎(jiǎng)金

      856,362.00

      30203

        咨詢費(fèi)

      0.00

      30703

        國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

      0.00

      30106

        伙食補(bǔ)助費(fèi)

      151,333.00

      30204

        手續(xù)費(fèi)

      0.00

      30704

        國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

      0.00

      30107

        績(jī)效工資

      1,068,556.00

      30205

        水費(fèi)

      0.00

      310

      資本性支出

      694,000.00

      30108

        機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

      297,014.00

      30206

        電費(fèi)

      120,470.00

      31001

        房屋建筑物購(gòu)建

      0.00

      30109

        職業(yè)年金繳費(fèi)

      0.00

      30207

        郵電費(fèi)

      110,947.00

      31002

        辦公設(shè)備購(gòu)置

      84,000.00

      30110

        職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

      0.00

      30208

        取暖費(fèi)

      0.00

      31003

        專用設(shè)備購(gòu)置

      610,000.00

      30111

        公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

      0.00

      30209

        物業(yè)管理費(fèi)

      0.00

      31005

        基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

      0.00

      30112

        其他社會(huì)保障繳費(fèi)

      39,101.08

      30211

        差旅費(fèi)

      23,363.00

      31006

        大型修繕

      0.00

      30113

        住房公積金

      310,127.00

      30212

        因公出國(guó)(境)費(fèi)用

      0.00

      31007

        信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

      0.00

      30114

        醫(yī)療費(fèi)

      120,337.22

      30213

        維修(護(hù))費(fèi)

      131,745.00

      31008

        物資儲(chǔ)備

      0.00

      30199

        其他工資福利支出

      156,563.92

      30214

        租賃費(fèi)

      99,760.00

      31009

        土地補(bǔ)償

      0.00

      303

      對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

      609,959.00

      30215

        會(huì)議費(fèi)

      1,500.00

      31010

        安置補(bǔ)助

      0.00

      30301

        離休費(fèi)

      0.00

      30216

        培訓(xùn)費(fèi)

      1,440.00

      31011

        地上附著物和青苗補(bǔ)償

      0.00

      30302

        退休費(fèi)

      513,219.00

      30217

        公務(wù)接待費(fèi)

      59,564.00

      31012

        拆遷補(bǔ)償

      0.00

      30303

        退職(役)費(fèi)

      0.00

      30218

        專用材料費(fèi)

      0.00

      31013

        公務(wù)用車購(gòu)置

      0.00

      30304

        撫恤金

      13,572.00

      30224

        被裝購(gòu)置費(fèi)

      0.00

      31019

        其他交通工具購(gòu)置

      0.00

      30305

        生活補(bǔ)助

      0.00

      30225

        專用燃料費(fèi)

      0.00

      31021

        文物和陳列品購(gòu)置

      0.00

      30306

        救濟(jì)費(fèi)

      0.00

      30226

        勞務(wù)費(fèi)

      0.00

      31022

        無形資產(chǎn)購(gòu)置

      0.00

      30307

        醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

      49,548.00

      30227

        委托業(yè)務(wù)費(fèi)

      28,000.00

      31099

        其他資本性支出

      0.00

      30308

        助學(xué)金

      0.00

      30228

        工會(huì)經(jīng)費(fèi)

      63,300.00

      312

      對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

      0.00

      30309

        獎(jiǎng)勵(lì)金

      920.00

      30229

        福利費(fèi)

      0.00

      31201

        資本金注入

      0.00

      30310

        個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

      0.00

      30231

        公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

      34,297.00

      31203

        政府投資基金股權(quán)投資

      0.00

      30399

        其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

      32,700.00

      30239

        其他交通費(fèi)用

      21,765.00

      31204

        費(fèi)用補(bǔ)貼

      0.00

      30240

        稅金及附加費(fèi)用

      1,662.00

      31205

        利息補(bǔ)貼

      0.00

      30299

        其他商品和服務(wù)支出

      12,927.00

      31299

        其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

      0.00

      399

      其他支出

      0.00

      39906

        贈(zèng)與

      0.00

      39907

        國(guó)家賠償費(fèi)用支出

      0.00

      39908

         對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

      0.00

      39999

        其他支出

      0.00

      人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

      5,497,385.22

      公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

      1,437,294.00

      注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。                                

      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      公開07

      部門:

      金額單位:萬元

      項(xiàng)目

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      本年收入

      本年支出

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      支出功能分類

      科目編碼

      科目名稱(項(xiàng)目)

      小計(jì)

      基本支出 

      項(xiàng)目支出

      項(xiàng)

      合計(jì)

      第三部分  青陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)2017年度部門決算情況說明

      (一)收入支出決算總體情況說明

      2018年度收入總計(jì)693.47萬元,支出總計(jì)693.47萬元。與2017年(525.11)萬元相比,收、支總計(jì)各增加168.36.萬元,增長(zhǎng)32.06%,主要原因:一購(gòu)置新設(shè)備;二是職工增資。

      (二)收入決算情況說明

      2018年度收入合計(jì)693.47萬元,其中:財(cái)政撥款收入693.47萬元,占100%。

      (三)支出決算情況說明

      2018年度支出合計(jì)693.47萬元,其中:基本支出693.47萬元,占100%。

      (四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

      2018年度收入總計(jì)693.47萬元,支出總計(jì)693.47萬元。與2017年(525.11)萬元相比,收、支總計(jì)各增加168.36.萬元,增長(zhǎng)32.06%,主要原因:一購(gòu)置新設(shè)備;二是職工增資。

      (五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

      1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

      2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入693.47萬元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加168.36萬元,增長(zhǎng)32.06%,主要原因:一是購(gòu)置新設(shè)備;二是職工增資。

      2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

      2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入693.47萬元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加168.36萬元,增長(zhǎng)32.06%,主要原因:一是購(gòu)置新設(shè)備;二是職工增資。

      3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

      2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出693.47萬元,主要用于以下方面:文化體育與傳媒(類)支出599.85萬元,占86.5%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出50.57萬元,占7.29%;住房保障(類)支出31.02萬元,占4.47%;醫(yī)療和計(jì)劃生育(類)支出12.03萬元,占1.74%

      4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

      2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為530.9萬元,支出決算為693.47萬元,完成年初預(yù)算的130.62%。主要原因:一是購(gòu)置新設(shè)備;二是職工增資。其中基本支出693.47萬元,占100%。具體情況如下:

      1)、文化體育和傳媒(類)。年初預(yù)算為453.03萬元,支出決算為599.85萬元,完成年初預(yù)算的132.41%,一是購(gòu)置新設(shè)備;二是職工增資。

      2)、社會(huì)保障和就業(yè)(類)。年初預(yù)算為40.50萬元,支出決算為50.57萬元,完成年初預(yù)算的124.86%,退休職工獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放。

      3)、住房保障(類)年初預(yù)算為21.94萬元,支出決算為31.02萬元,完成年初預(yù)算的141.39%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工增資造成公積金增加;

      4)、醫(yī)療和計(jì)劃生育(類)。年初預(yù)算為11.88萬元,支出決算為12.03萬元,完成年初預(yù)算的101.26%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工增資配套醫(yī)療增加。

      (六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

      2018年度財(cái)政撥款基本支出693.47萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)549.74萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、資金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)143.73萬元,主要包括:辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

      (七)政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

      青陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)2018年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

      (八)其他重要事項(xiàng)的情況說明

      1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

      2018年度,青陽(yáng)縣電視臺(tái)機(jī)關(guān)運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)共計(jì)143.73萬元,較2017年增長(zhǎng)134.30萬元,增長(zhǎng)0.07%,主要原因是購(gòu)買了專項(xiàng)設(shè)備3萬元。

      2.政府采購(gòu)支出情況

      2018度,青陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)政府采購(gòu)支出總額69.4萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出69.4萬元,政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

      3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

      截止到20181231日,青陽(yáng)縣青陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)共有車輛1輛,其中一般業(yè)務(wù)用車1輛。

      (九)名詞解釋

      1、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

      2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

      3、上級(jí)補(bǔ)助收入:批事業(yè)單位人主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

      4、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

      5、其他收入:指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

      6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      7、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

      8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

      9、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      10、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

      11、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

      12、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置科)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支原各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      13、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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