索引號(hào): | 486519135/201910-00003 | 組配分類: | 年度財(cái)政決算情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽(yáng)縣廣播電視臺(tái) | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
名稱: | 青陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)2018年部門決算情況 | 文號(hào): | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2019-10-14 | |
廢止日期: |
目錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門決算表
1.青陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)2018年收入支出決算總表
2.青陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)208年收入決算表
3.青陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)2018年支出決算表
4.青陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)2018年財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.青陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6.青陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.青陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年部門決算情況說明
1.關(guān)于2018年收入支出決算總體情況說明
2.關(guān)于2018年收入決算情況說明
3.關(guān)于2018年支出決算情況說明
4.關(guān)于2018年財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
5.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
6.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
7.關(guān)于2018年政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
8.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 青陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)概況
一、部門職能
貫徹執(zhí)行黨的宣傳方針,堅(jiān)持正確的輿論導(dǎo)向,及時(shí)準(zhǔn)確的宣傳黨的路線方針政策,為黨委、政府工作大局和中心工作服務(wù);辦好健康向上的廣播電視節(jié)目,不斷豐富人民群眾的精神文化生活;大力發(fā)展新媒體業(yè)務(wù),拓展宣傳陣地和宣傳渠道;做好廣播電視節(jié)目安全播出和技術(shù)保障工作,加快科技創(chuàng)新和改革步伐,努力提升廣播電視的科技含量和播出水平;負(fù)責(zé)廣播電視臺(tái)內(nèi)部人財(cái)物的統(tǒng)一管理;完成黨委、政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,青陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)2018年度部門決算為本級(jí)決算,無臺(tái)屬事業(yè)單位決算。
第二部分 青陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)2018年部門決算表
收入支出決算總表
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|
|
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|
公開01表 |
部門:青陽(yáng)縣廣播電視臺(tái) |
|
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|
單位:元 |
收入 |
支出 |
||||
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
6,934,679.22 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
0.00 |
其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
3 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
37 |
0.00 |
三、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
40 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
41 |
5,998,465.58 |
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
42 |
505,749.42 |
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
43 |
120,337.22 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
310,127.00 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合計(jì) |
24 |
6,934,679.22 |
本年支出合計(jì) |
58 |
6,934,679.22 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
25 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
59 |
0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
0.00 |
其中:提取職工福利基金 |
60 |
0.00 |
其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
27 |
0.00 |
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
61 |
0.00 |
|
28 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
62 |
0.00 |
|
29 |
|
其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
0.00 |
|
30 |
|
|
64 |
|
總計(jì) |
31 |
6,934,679.22 |
總計(jì) |
65 |
6,934,679.22 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
部門:青陽(yáng)縣廣播電視臺(tái) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計(jì) |
6,934,679.22 |
6,934,679.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
207 |
文化體育與傳媒支出 |
5,998,465.58 |
5,998,465.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20704 |
新聞出版廣播影視 |
5,998,465.58 |
5,998,465.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070404 |
廣播 |
969,018.00 |
969,018.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070499 |
其他新聞出版廣播影視支出 |
5,029,447.58 |
5,029,447.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
505,749.42 |
505,749.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
482,920.00 |
482,920.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
297,014.00 |
297,014.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
185,906.00 |
185,906.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20808 |
撫恤 |
13,572.00 |
13,572.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡撫恤 |
13,572.00 |
13,572.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20827 |
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
9,257.42 |
9,257.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2082701 |
財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
9,257.42 |
9,257.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
120,337.22 |
120,337.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
120,337.22 |
120,337.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
120,337.22 |
120,337.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
310,127.00 |
310,127.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
310,127.00 |
310,127.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公積金 |
310,127.00 |
310,127.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
部門:青陽(yáng)縣廣播電視臺(tái) |
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
6,934,679.22 |
6,934,679.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
207 |
文化體育與傳媒支出 |
5,998,465.58 |
5,998,465.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20704 |
新聞出版廣播影視 |
5,998,465.58 |
5,998,465.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070404 |
廣播 |
969,018.00 |
969,018.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070499 |
其他新聞出版廣播影視支出 |
5,029,447.58 |
5,029,447.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
505,749.42 |
505,749.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
482,920.00 |
482,920.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
297,014.00 |
297,014.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
185,906.00 |
185,906.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20808 |
撫恤 |
13,572.00 |
13,572.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡撫恤 |
13,572.00 |
13,572.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20827 |
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
9,257.42 |
9,257.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2082701 |
財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
9,257.42 |
9,257.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
120,337.22 |
120,337.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
120,337.22 |
120,337.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
120,337.22 |
120,337.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
310,127.00 |
310,127.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
310,127.00 |
310,127.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公積金 |
310,127.00 |
310,127.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
部門:青陽(yáng)縣廣播電視臺(tái) |
|
|
|
|
|
|
單位:元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
6,934,679.22 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
38 |
5,998,465.58 |
5,998,465.58 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
39 |
505,749.42 |
505,749.42 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
40 |
120,337.22 |
120,337.22 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
310,127.00 |
310,127.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
24 |
6,934,679.22 |
本年支出合計(jì) |
55 |
6,934,679.22 |
6,934,679.22 |
0.00 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
總計(jì) |
29 |
6,934,679.22 |
總計(jì) |
60 |
6,934,679.22 |
6,934,679.22 |
0.00 |
|
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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公開05表 |
||
部門:青陽(yáng)縣廣播電視臺(tái) |
|
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|
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|
|
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|
單位:元 |
|||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||
合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,934,679.22 |
6,934,679.22 |
0.00 |
6,934,679.22 |
6,934,679.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
207 |
文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,998,465.58 |
5,998,465.58 |
0.00 |
5,998,465.58 |
5,998,465.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20704 |
新聞出版廣播影視 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,998,465.58 |
5,998,465.58 |
0.00 |
5,998,465.58 |
5,998,465.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2070404 |
廣播 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
969,018.00 |
969,018.00 |
0.00 |
969,018.00 |
969,018.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2070499 |
其他新聞出版廣播影視支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,029,447.58 |
5,029,447.58 |
0.00 |
5,029,447.58 |
5,029,447.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
505,749.42 |
505,749.42 |
0.00 |
505,749.42 |
505,749.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
482,920.00 |
482,920.00 |
0.00 |
482,920.00 |
482,920.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
297,014.00 |
297,014.00 |
0.00 |
297,014.00 |
297,014.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
185,906.00 |
185,906.00 |
0.00 |
185,906.00 |
185,906.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20808 |
撫恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,572.00 |
13,572.00 |
0.00 |
13,572.00 |
13,572.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080801 |
死亡撫恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,572.00 |
13,572.00 |
0.00 |
13,572.00 |
13,572.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20827 |
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,257.42 |
9,257.42 |
0.00 |
9,257.42 |
9,257.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2082701 |
財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,257.42 |
9,257.42 |
0.00 |
9,257.42 |
9,257.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120,337.22 |
120,337.22 |
0.00 |
120,337.22 |
120,337.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120,337.22 |
120,337.22 |
0.00 |
120,337.22 |
120,337.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120,337.22 |
120,337.22 |
0.00 |
120,337.22 |
120,337.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
310,127.00 |
310,127.00 |
0.00 |
310,127.00 |
310,127.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
310,127.00 |
310,127.00 |
0.00 |
310,127.00 |
310,127.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2210201 |
住房公積金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
310,127.00 |
310,127.00 |
0.00 |
310,127.00 |
310,127.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
部門:青陽(yáng)縣廣播電視臺(tái) |
|
|
|
|
|
|
單位:元 |
||
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
4,887,426.22 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
743,294.00 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
1,171,800.00 |
30201 |
辦公費(fèi) |
32,554.00 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
716,232.00 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.00 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
856,362.00 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
151,333.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
1,068,556.00 |
30205 |
水費(fèi) |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
694,000.00 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
297,014.00 |
30206 |
電費(fèi) |
120,470.00 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
110,947.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
84,000.00 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
0.00 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
610,000.00 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
39,101.08 |
30211 |
差旅費(fèi) |
23,363.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
310,127.00 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
120,337.22 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
131,745.00 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
156,563.92 |
30214 |
租賃費(fèi) |
99,760.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
609,959.00 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
1,500.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1,440.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
513,219.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
59,564.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30303 |
退職(役)費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
13,572.00 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
0.00 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
0.00 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31022 |
無形資產(chǎn)購(gòu)置 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
49,548.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
28,000.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
63,300.00 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
920.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
34,297.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
32,700.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
21,765.00 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
1,662.00 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
12,927.00 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
5,497,385.22 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
1,437,294.00 |
||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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公開07表 |
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部門: |
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金額單位:萬元 |
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項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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支出功能分類 科目編碼 |
科目名稱(項(xiàng)目) |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
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第三部分 青陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)2017年度部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計(jì)693.47萬元,支出總計(jì)693.47萬元。與2017年(525.11)萬元相比,收、支總計(jì)各增加168.36.萬元,增長(zhǎng)32.06%,主要原因:一購(gòu)置新設(shè)備;二是職工增資。
(二)收入決算情況說明
2018年度收入合計(jì)693.47萬元,其中:財(cái)政撥款收入693.47萬元,占100%。
(三)支出決算情況說明
2018年度支出合計(jì)693.47萬元,其中:基本支出693.47萬元,占100%。
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計(jì)693.47萬元,支出總計(jì)693.47萬元。與2017年(525.11)萬元相比,收、支總計(jì)各增加168.36.萬元,增長(zhǎng)32.06%,主要原因:一購(gòu)置新設(shè)備;二是職工增資。
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入693.47萬元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加168.36萬元,增長(zhǎng)32.06%,主要原因:一是購(gòu)置新設(shè)備;二是職工增資。
2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入693.47萬元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加168.36萬元,增長(zhǎng)32.06%,主要原因:一是購(gòu)置新設(shè)備;二是職工增資。
3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出693.47萬元,主要用于以下方面:文化體育與傳媒(類)支出599.85萬元,占86.5%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出50.57萬元,占7.29%;住房保障(類)支出31.02萬元,占4.47%;醫(yī)療和計(jì)劃生育(類)支出12.03萬元,占1.74%。
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為530.9萬元,支出決算為693.47萬元,完成年初預(yù)算的130.62%。主要原因:一是購(gòu)置新設(shè)備;二是職工增資。其中基本支出693.47萬元,占100%。具體情況如下:
(1)、文化體育和傳媒(類)。年初預(yù)算為453.03萬元,支出決算為599.85萬元,完成年初預(yù)算的132.41%,一是購(gòu)置新設(shè)備;二是職工增資。
(2)、社會(huì)保障和就業(yè)(類)。年初預(yù)算為40.50萬元,支出決算為50.57萬元,完成年初預(yù)算的124.86%,退休職工獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放。
(3)、住房保障(類)年初預(yù)算為21.94萬元,支出決算為31.02萬元,完成年初預(yù)算的141.39%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工增資造成公積金增加;
(4)、醫(yī)療和計(jì)劃生育(類)。年初預(yù)算為11.88萬元,支出決算為12.03萬元,完成年初預(yù)算的101.26%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工增資配套醫(yī)療增加。
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款基本支出693.47萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)549.74萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、資金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)143.73萬元,主要包括:辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
(七)政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
青陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)2018年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
(八)其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度,青陽(yáng)縣電視臺(tái)機(jī)關(guān)運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)共計(jì)143.73萬元,較2017年增長(zhǎng)134.30萬元,增長(zhǎng)0.07%,主要原因是購(gòu)買了專項(xiàng)設(shè)備3萬元。
2.政府采購(gòu)支出情況
2018年度,青陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)政府采購(gòu)支出總額69.4萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出69.4萬元,政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截止到2018年12月31日,青陽(yáng)縣青陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)共有車輛1輛,其中一般業(yè)務(wù)用車1輛。
(九)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3、上級(jí)補(bǔ)助收入:批事業(yè)單位人主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
4、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5、其他收入:指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。
6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
11、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
12、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置科)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支原各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
13、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
主辦單位:青陽(yáng)縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽(yáng)縣數(shù)據(jù)資源管理局
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