索引號: | 003291587/201809-00007 | 組配分類: | 部門決算 |
發(fā)布機構(gòu): | 青陽縣統(tǒng)計局 | 主題分類: | |
名稱: | 青陽縣統(tǒng)計局2017年部門決算情況 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2018-09-06 | |
廢止日期: |
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門決算表
1.青陽縣統(tǒng)計局2017年收入支出決算總表
2. 青陽縣統(tǒng)計局2017年收入決算表
3. 青陽縣統(tǒng)計局2017年支出決算表
4. 青陽縣統(tǒng)計局2017年財政撥款收入支出決算總表
5. 青陽縣統(tǒng)計局2017年一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6. 青陽縣統(tǒng)計局2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7. 青陽縣統(tǒng)計局2017年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2017年部門決算情況說明
1.關(guān)于2017年收入支出決算總體情況說明
2.關(guān)于2017年收入決算情況說明
3.關(guān)于2017年支出決算情況說明
4.關(guān)于2017年財政撥款收入支出決算總體情況說明
5.關(guān)于2017年一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
6.關(guān)于2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
7.關(guān)于2017年政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
8.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 青陽縣統(tǒng)計局概況
一、部門職能
組織實施人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大縣情縣力普查,匯總、整理和提供有關(guān)縣情縣力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù);
組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù),綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運輸、郵政電信、教育、衛(wèi)生、社會保障、財政金融和公用事業(yè)等全縣性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù);
組織實施能源、投資、消費、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù),綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟等全縣性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù);
組織全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣工業(yè)園管委會、縣直各部門的經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查,統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性基本統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息,組織建立統(tǒng)計信息共享制度和發(fā)布制度;
對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督;向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議;
依法管理全縣統(tǒng)計調(diào)查項目,指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè),建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度,開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估,依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動;
組織實施縣域經(jīng)濟運行情況綜合考核評價;負(fù)責(zé)監(jiān)測鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣工業(yè)園管委會經(jīng)濟運行情況;組織實施對鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣工業(yè)園管委會統(tǒng)計工作綜合考核;
協(xié)助管理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣工業(yè)園管委會首席統(tǒng)計員和輔助統(tǒng)計員;組織實施全縣統(tǒng)計技術(shù)職稱評審工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,青陽縣統(tǒng)計局2017年度部門決算包括:局本級決算,與預(yù)算一致。
納入青陽縣統(tǒng)計局2017年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細(xì)情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
1 |
青陽縣統(tǒng)計局本級 |
第二部分 青陽縣統(tǒng)計局2017年部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
公開01表 |
|
部門: |
|
|
金額單位:萬元 |
|
收入 |
支出 |
|||
項 目 |
決算數(shù) |
項目 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
|
|
|
|
一、財政撥款收入 |
212.09 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
164.01 |
|
二、上級補助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
四、經(jīng)營收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
30.93 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
5.19 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
11.96 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
本年收入合計 |
212.09 |
本年支出合計 |
212.09 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
212.09 |
總計 |
212.09 |
|
收入決算表
|
|
|
|
|
公開02表 |
|||
部門: |
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè) 收入 |
經(jīng)營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
欄次 |
合計 |
212.09 |
212.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
164.01 |
164.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
164.01 |
164.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010501 |
行政運行 |
146.95 |
146.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010599 |
其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
30.93 |
30.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
26.79 |
26.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
26.79 |
26.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
撫恤 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡撫恤 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助★ |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補助★ |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
5.19 |
5.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
5.19 |
5.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療★ |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
11.96 |
11.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
11.96 |
11.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
11.96 |
11.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
||
部門: |
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
212.09 |
163.09 |
49.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
164.01 |
115.01 |
49.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
164.01 |
115.01 |
49.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010501 |
行政運行 |
146.95 |
114.10 |
32.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010599 |
其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出 |
17.06 |
0.91 |
16.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
30.93 |
30.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
26.79 |
26.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
26.79 |
26.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20808 |
撫恤 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡撫恤 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助★ |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補助★ |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
5.19 |
5.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
5.19 |
5.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療★ |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
11.96 |
11.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
11.96 |
11.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公積金 |
11.96 |
11.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
公開04表 |
|
部門: |
|
|
金額單位:萬元 |
|
收入 |
支出 |
|||
項 目 |
決算數(shù) |
項目(按功能分類) |
決算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
212.09 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
164.01 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、國防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
30.93 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
5.19 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
11.96 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
212.09 |
本年支出合計 |
212.09 |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
0.00 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
0.00 |
|
|
|
合計 |
212.09 |
合計 |
212.09 |
|
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開05表
金額單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||||||
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||||||
|
合計 |
0 |
0 |
0 |
212.09 |
163.09 |
49.00 |
212.09 |
163.09 |
49.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0 |
0 |
0 |
164.01 |
115.01 |
49.00 |
164.01 |
115.01 |
49.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
0 |
0 |
0 |
164.01 |
115.01 |
49.00 |
164.01 |
115.01 |
49.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2010501 |
行政運行 |
0 |
0 |
0 |
146.95 |
114.10 |
32.85 |
146.95 |
114.10 |
32.85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2010599 |
其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出 |
0 |
0 |
0 |
17.06 |
0.91 |
16.15 |
17.06 |
0.91 |
16.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0 |
0 |
0 |
30.93 |
30.93 |
0.00 |
30.93 |
30.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0 |
0 |
0 |
26.79 |
26.79 |
0.00 |
26.79 |
26.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0 |
0 |
0 |
26.79 |
26.79 |
0.00 |
26.79 |
26.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
20808 |
撫恤 |
0 |
0 |
0 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
4.03 |
4.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2080801 |
死亡撫恤 |
0 |
0 |
0 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
4.03 |
4.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助★ |
0 |
0 |
0 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補助★ |
0 |
0 |
0 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0 |
0 |
0 |
5.19 |
5.19 |
0.00 |
5.19 |
5.19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
0 |
0 |
0 |
5.19 |
5.19 |
0.00 |
5.19 |
5.19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
0 |
0 |
0 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
3.75 |
3.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療★ |
0 |
0 |
0 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
1.44 |
1.44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
0 |
0 |
0 |
11.96 |
11.96 |
0.00 |
11.96 |
11.96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
0 |
0 |
0 |
11.96 |
11.96 |
0.00 |
11.96 |
11.96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
||||||||
部門: |
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||||||||
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|||||||
301 |
工資福利支出 |
84.19 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
30.93 |
310 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|||||||
30101 |
基本工資 |
41.98 |
30201 |
辦公費 |
15.35 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|||||||
30102 |
津貼補貼 |
40.43 |
30202 |
印刷費 |
0.30 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
|||||||
30103 |
獎金 |
0.00 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|||||||
30104 |
其他社會保障繳費 |
0.22 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|||||||
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30205 |
水費 |
0.10 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|||||||
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30206 |
電費 |
0.61 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|||||||
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
0.30 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|||||||
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|||||||
30199 |
其他工資福利支出 |
1.56 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|||||||
303 |
對個人和家庭的補助 |
47.97 |
30211 |
差旅費 |
0.20 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|||||||
30301 |
離休費 |
0.00 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|||||||
30302 |
退休費 |
26.79 |
30213 |
維修(護)費 |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|||||||
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|||||||
30304 |
撫恤金 |
4.03 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
0.00 |
|||||||
30305 |
生活補助 |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|||||||
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
8.31 |
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
|||||||
30307 |
醫(yī)療費 |
5.19 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
30401 |
企業(yè)政策性補貼 |
0.00 |
|||||||
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
30402 |
事業(yè)單位補貼 |
0.00 |
|||||||
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
30403 |
財政貼息 |
0.00 |
|||||||
30310 |
生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
0.00 |
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
|||||||
30311 |
住房公積金 |
11.96 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.00 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
0.00 |
|||||||
30312 |
提租補貼 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
1.26 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|||||||
30313 |
購房補貼 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
30707 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|||||||
30314 |
采暖補貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||
30315 |
物業(yè)服務(wù)補貼 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
3.59 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
|||||||
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.91 |
|
|
|
|||||||
人員經(jīng)費合計 |
|
132.16 |
|
||||||||||||
|
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
|
部門: |
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||
項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱(項目) |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
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|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
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||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
青陽縣統(tǒng)計局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù) 。
第三部分 青陽縣統(tǒng)計局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計212.09萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計212.09萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2016年相比,收、支總計各減少23.44萬元,減少10%,主要原因:公用經(jīng)費減少等。
二、收入決算情況說明
2017年度收入合計212.09萬元,其中:財政撥款收入212.09萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
2017年度支出合計212.09萬元,其中:基本支出163.09萬元,占76.9%;項目支出49萬元,占23.1%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入總計212.09萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計212.09萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余)。與2016年相比,財政撥款收、支總計各減少23.44萬元,減少10%,主要原因:公用經(jīng)費減少等。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入212.09萬元,占本年收入的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財政撥款收入減少23.44萬元,下降9.95%。主要原因:公用經(jīng)費減少等。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入212.09萬元,占本年收入的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財政撥款收入減少23.44萬元,下降9.95%。主要原因:公用經(jīng)費減少等。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出212.09萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出164.01萬元,占77.33%; 社會保障和就業(yè)(類)支出30.93萬元,占14.58%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)支出5.19萬元,占2.45%;住房保障(類)支出11.96萬元,占5.64%。
(四) 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為203.04萬元,支出決算為212.09萬元,完成年初預(yù)算的104.46%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是退休費和公積金的調(diào)整,二是商品和服務(wù)支出的增加。其中:基本支出163.09萬元,占76.9%;項目支出49萬元,占23.1%。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)。年初預(yù)算為153.58萬元,支出決算為164.01萬元,完成年初預(yù)算的106.79%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是退休費和公積金的調(diào)整,二是商品和服務(wù)支出的增加。
2. 社會保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為35.69萬元,支出決算為34.96萬元,完成年初預(yù)算的97.95%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是退休人員工資后期由社保發(fā)放。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。年初預(yù)算為4.84萬元,支出決算為5.19萬元,完成年初預(yù)算的107.23%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工增資配套醫(yī)療增加。
4. 住房保障支出。年初預(yù)算為8.93萬元,支出決算為11.96萬元,完成年初預(yù)算的133.93%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工增資造成公積金增加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財政撥款基本支出163.09萬元,其中人員經(jīng)費132.16萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、醫(yī)療費、住房公積金;公用經(jīng)費30.93萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
青陽縣統(tǒng)計局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2017年度,青陽縣統(tǒng)計局機關(guān)運行經(jīng)費支出30.93萬元,比2016年減少37.24萬元,下降45.37%,主要原因是局里經(jīng)費開支有所減少。
(二)政府采購支出情況。
2017年度,青陽縣統(tǒng)計局政府采購支出總額5.9萬元,其中:政府采購貨物支出5.9萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2017年12月31日,青陽縣統(tǒng)計局沒有車輛和單價50萬元以上的通用設(shè)備。
(四)關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明
本單位項目支出無績效考核
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入:指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十五、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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