一、部門主要職能
根據(jù)青編[2007]24號“關(guān)于印發(fā)《青陽縣招商局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知”文件規(guī)定,主要職責是:招商引資,促進地方經(jīng)濟更好更快發(fā)展。
(一)貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣對外開放的方針、政策,研究國家宏觀政策導(dǎo)向,研究提出促進開放型經(jīng)濟發(fā)展的政策建議,制定招商引資各項政策,促進全縣開放型經(jīng)濟快速發(fā)展。
(二)負責對全縣招商引資工作指導(dǎo)、協(xié)調(diào),督查、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣直有關(guān)部門招商引資工作。
(三)組織或參加省、市統(tǒng)一組織的招商活動,承辦縣本級招商引資活動,配合宣傳部門做好宣傳推介工作。
(四)圍繞優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、優(yōu)勢資源,牽頭編制年度招商項目目錄。組織、參加重要招商引資項目洽談,做好重大招商引資項目跟蹤服務(wù)工作。
(五)依據(jù)全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃,制定全縣招商引資年度計劃,負責全縣招商引資年度目標任務(wù)的分解、督促、考核工作。牽頭組織對外來投資項目引薦人獎勵的審核、兌現(xiàn)工作。
(六)負責全縣招商引資統(tǒng)計協(xié)調(diào)工作。建立健全全縣招商網(wǎng)絡(luò),搭建招商信息平臺,定期發(fā)布招商引資政策、項目和工作信息。
(七)組織并協(xié)調(diào)開展小分隊招商、駐點招商、以商引商、專題招商、代理招商等招商活動,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門招商活動,籌備招商引資工作例會。
(八)負責外來投資者咨詢,承辦客商團隊考察接待工作。負責協(xié)調(diào)外來投資項目盡快落地、投產(chǎn)等工作,跟蹤做好外來投資企業(yè)協(xié)調(diào)服務(wù),協(xié)調(diào)解決外來投資企業(yè)遇到的困難和問題,做好安商工作。配合縣直有關(guān)部門,處理外來投資者的投訴,保障外來投資者的合法權(quán)益。
(九)承辦縣委、縣政府、縣招商引資領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
本部門機構(gòu)由機關(guān)本級和1個財政撥款事業(yè)單位(招商服務(wù)中心)組成,部門人員為11人,本年退休人員1名。下設(shè)辦公室、考核督查科、招商策劃科、外商服務(wù)科。青陽縣招商服務(wù)中心為縣招商局下屬事業(yè)單位,核定事業(yè)編制6名,經(jīng)費形式全額撥款。主要承辦招商引資相關(guān)服務(wù)工作。
三、2016年部門決算說明
(一)2016年度收支決算情況說明
2016年部門收入總計458.45萬元,支出總計458.45萬元。其中三公經(jīng)費支出30.99萬元。2016年收支決算比上年減少79.95萬元,減少14.8%,主要原因一是8支縣級招商工作隊減少至7支;二是車改后無公車運行費用。
(二)2016年度收入決算情況說明
本年收入合計458.45萬元,全部為財政撥款。
(三)、2016年度支出決算情況說明
本年支出合計458.45萬元,全為基本支出。
(四)、2016年度財政撥款收入支出決算情況說明
2016年財政撥款收入總計458.45萬元,財政撥款支出支出總計458.45萬元。2016年收支決算比上年減少79.95萬元,減少14.8%,主要原因一是8支縣級招商工作隊減少至7支;二是車改后無公車運行費用。
(五)、2016年度一般預(yù)算財政撥款收入支出決算情況
2016年一般預(yù)算財政撥款收入總計458.45萬元,一般預(yù)算財政撥款支出支出總計458.45萬元。2016年收支決算比上年減少79.95萬元,減少14.8%,主要原因一是8支縣級招商工作隊減少至7支;二是車改后無公車運行費用。
1.“一般公共服務(wù)”2016年度決算458.45萬元,其中:“行政運行”決算124.68萬元,主要用于保障局機關(guān)的基本支出。“招商引資”決算294.97萬元,主要用于7支縣級駐外招商工作隊專項經(jīng)費及局機關(guān)大型招商活動等事務(wù)方面的項目支出?!笆聵I(yè)運行”決算25.17萬元,主要用于招商服務(wù)中心正常運轉(zhuǎn)的基本支出。
2.“社會保障和就業(yè)”2016年度決算1.02元,主要用于局機關(guān)和所屬招商服務(wù)中心的失業(yè)、工傷、生育保險支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生”2016年度決算3.88萬元,其中:“行政單位醫(yī)療”決算3.88萬元,主要用于局機關(guān)及所屬二級單位醫(yī)療保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2016年度決算8.73萬元,其中:“住房公積金”決算8.73萬元,主要用于局機關(guān)及所屬二級單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。
(六)、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出458.45萬元,其中人員經(jīng)費138.35萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、住房公積金;公用經(jīng)費320.10萬元,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等。
(七)、青陽縣招商局2016年度無政府性基金收入和支出。
(八)、2016年度三公經(jīng)費決算情況說明
青陽縣招商局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為30.99萬元,2016年度預(yù)算為31萬元。比2015年減少11.01萬元,主要原因為公車改革后無公務(wù)用車運行維護費。2016年國內(nèi)公務(wù)接待批次381批,接待人數(shù)為3027人。為全面反映“三公”經(jīng)費支出,本次公布的“三公”經(jīng)費預(yù)算為部門匯總數(shù),包含機關(guān)本級和招商服務(wù)中心。其中:公務(wù)接待費支出決算為30.99萬元,比2015年下降1.62%。主要用于接待客商,招商推介會、集中開工、集中簽約、集中走訪等活動、接待上級單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作調(diào)研等公務(wù)往來支出。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定和省委省政府30條要求,嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》規(guī)定。
附件:2016年青陽縣招商局決算情況表
1.青陽縣招商局收入支出決算總表
2. 青陽縣招商局收入決算表
3. 青陽縣招商局支出決算表
4.青陽縣招商局財政撥款收入支出決算總表
5. 青陽縣招商局一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6. 青陽縣招商局一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7. 青陽縣招商局政府性基金財政撥款收支決算表
(本部門沒有政府性基金收入和支出,故本表無數(shù)據(jù))
8. 青陽縣招商局一般公共財政撥款開支的“三公”經(jīng)費決算表