索引號: | 113418235914485354/201910-00007 | 組配分類: | 部門決算 |
發(fā)布機構: | 青陽縣城市管理局(青陽縣城市管理行政執(zhí)法局) | 主題分類: | |
名稱: | 青陽縣城市管理行政執(zhí)法局2018年部門決算情況 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2019-10-14 | |
廢止日期: |
青陽縣城市管理行政執(zhí)法局2018年部門
決算情況
目 錄
第一部分青陽縣城市管理行政執(zhí)法局概況
1.主要職責
2.機構設置
第二部分 青陽縣城市管理行政執(zhí)法局2018年部門決算表
1、2018年收入支出決算總表
2、2018年城管局部門收入決算總表
3、2018年城管局部門支出決算總表
4、2018年城管局財政撥款收入支出決算總表
5、2018年城管局部門一般公共預算支出決算表
6、2018年城管局部門一般公共預算財政撥款收入支出決算表
7、2018年城管局部門一般公共預算財政撥款基本支出決算表
8、2018年城管局政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(無數字)
第三部分 青陽縣城市管理行政執(zhí)法局2018年度部門決算情況說明
1. 收入支出決算總體情況說明
2. 收入決算情況說明
3. 支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
8、其他重要事項的情況說明
第四部分:名詞解釋
第一部分青陽縣城市管理行政執(zhí)法局概況
一、部門職責
根據青政辦[2010]124號文件規(guī)定,主要職責是負責貫徹執(zhí)行國家和省、市有關城市管理的法律、法規(guī),結合縣情,研究擬定具體辦法并組織實施。行使城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權;對嚴重影響市容環(huán)境衛(wèi)生的亂倒垃圾、渣土潑撒、亂貼亂畫、亂批亂掛等違法行為實施行政處罰并依法履行其它城市管理方面職責。
二、機構設置
從決算單位構成看,青陽縣城管局2018年度部門決算包括:局本級決算和局屬事業(yè)單位(行政執(zhí)法大隊、蓉城環(huán)衛(wèi)所、數字城管監(jiān)督指揮中心)決算,與預算比較無增減。
納入青陽縣城管局2018年度部門決算編制范圍的二級單位共三個,詳細情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
1 |
青陽縣城市管理行政執(zhí)法大隊 |
2 |
蓉城環(huán)衛(wèi)所 |
3 |
數字城管監(jiān)督指揮中心 |
第二部分 青陽縣城市管理行政執(zhí)法局2018年部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
公開01表 |
|
部門:青陽縣城市管理行政執(zhí)法局 金額單位:萬元 |
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收入 |
支出 |
|||
項 目 |
決算數 |
項目 |
決算數 |
|
欄 次 |
|
|
|
|
一、財政撥款收入 |
3232.71 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
二、上級補助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
四、經營收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
22.74 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
8.38 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
3179.18 |
|
|
|
十二、農林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
22.41 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、債務還本支出 |
|
|
|
|
二十三、債務付息支出 |
|
|
本年收入合計 |
3232.71 |
本年支出合計 |
3232.71 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
結余分配 |
|
|
年初結轉和結余 |
|
年末結轉和結余 |
|
|
總計 |
3232.71 |
總計 |
3232.71 |
收入決算表
|
|
|
|
|
公開02表 |
||||||
部門:青陽縣城市管理行政執(zhí)法局 金額單位:元 |
|||||||||||
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè) 收入 |
經營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||
欄次 |
合計 |
32,327,140.51 |
32,327,140.51 |
|
|
|
|
|
|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
227,443.54 |
227,443.54 |
|
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
222,438.69 |
222,438.69 |
|
|
|
|
|
|||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
222,438.69 |
222,438.69 |
|
|
|
|
|
|||
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
5,004.85 |
5,004.85 |
|
|
|
|
|
|||
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補助 |
5,004.85 |
5,004.85 |
|
|
|
|
|
|||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
83,849.45 |
83,849.45 |
|
|
|
|
|
|||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
83,849.45 |
83,849.45 |
|
|
|
|
|
|||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
18,843.36 |
18,843.36 |
|
|
|
|
|
|||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
65,006.09 |
65,006.09 |
|
|
|
|
|
|||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
31,791,793.52 |
31,791,793.52 |
|
|
|
|
|
|||
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
19,011,912.89 |
19,011,912.89 |
|
|
|
|
|
|||
2120101 |
行政運行 |
741,539.88 |
741,539.88 |
|
|
|
|
|
|||
2120104 |
城管執(zhí)法 |
18,270,373.01 |
18,270,373.01 |
|
|
|
|
|
|||
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
12,779,880.63 |
12,779,880.63 |
|
|
|
|
|
|||
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
12,779,880.63 |
12,779,880.63 |
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
224,054.00 |
224,054.00 |
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
224,054.00 |
224,054.00 |
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公積金 |
224,054.00 |
224,054.00 |
|
|
|
|
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
||||||
部門:青陽縣城市管理行政執(zhí)法局 金額單位:元 |
||||||||||||||
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||||||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
32,327,140.51 |
20,472,229.93 |
11,854,910.58 |
|
|
|
|||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
227,443.54 |
227,443.54 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
222,438.69 |
222,438.69 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
222,438.69 |
222,438.69 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
5,004.85 |
5,004.85 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補助 |
5,004.85 |
5,004.85 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
83,849.45 |
83,849.45 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
83,849.45 |
83,849.45 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
18,843.36 |
18,843.36 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
65,006.09 |
65,006.09 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
31,791,793.52 |
19,936,882.94 |
11,854,910.58 |
|
|
|
|||||||
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
19,011,912.89 |
11,620,702.31 |
7,391,210.58 |
|
|
|
|||||||
2120101 |
行政運行 |
741,539.88 |
741,539.88 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
2120104 |
城管執(zhí)法 |
18,270,373.01 |
10,879,162.43 |
7,391,210.58 |
|
|
|
|||||||
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
12,779,880.63 |
8,316,180.63 |
4,463,700.00 |
|
|
|
|||||||
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
12,779,880.63 |
8,316,180.63 |
4,463,700.00 |
|
|
|
|||||||
221 |
住房保障支出 |
224,054.00 |
224,054.00 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
22102 |
住房改革支出 |
224,054.00 |
224,054.00 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
2210201 |
住房公積金 |
224,054.00 |
224,054.00 |
0.00 |
|
|
|
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
公開04表 |
|||
部門:青陽縣城市管理行政執(zhí)法局 金額單位:元 |
||||||
收入 |
支出 |
|||||
項 目 |
決算數 |
項目(按功能分類) |
決算數 |
|||
一、一般公共預算財政撥款 |
32,327,140.51 |
一、一般公共服務支出 |
0.00 |
|||
二、政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|||
|
|
三、國防支出 |
0.00 |
|||
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|||
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|||
|
|
六、科學技術支出 |
0.00 |
|||
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
|||
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
227,443.54 |
|||
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
83,849.45 |
|||
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|||
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
31,791,793.52 |
|||
|
|
十二、農林水支出 |
0.00 |
|||
|
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
|||
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|||
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0.00 |
|||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|||
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|||
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
|||
|
|
十九、住房保障支出 |
224,054.00 |
|||
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|||
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|||
|
|
二十二、債務還本支出 |
0.00 |
|||
|
|
二十三、債務付息支出 |
0.00 |
|||
本年收入合計 |
32,327,140.51 |
本年支出合計 |
32,327,140.51 |
|||
年初財政撥款結轉和結余 |
0.00 |
年末財政撥款結轉和結余 |
0.00 |
|||
一般公共預算財政撥款 |
0.00 |
|
|
|||
政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
|
|
|||
合計 |
|
合計 |
|
|||
|
32,327,140.51 |
|
32,327,140.51 |
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
||||||||||||||||
部門:青陽縣城市管理行政執(zhí)法局 金額單位:元 |
||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|
||||||||||||||||||||||||
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
|
||||||||||||||||||
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
|
|
|
32,327,140.51 |
20,472,229.93 |
11,854,910.58 |
227,443.54 |
227,443.54 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
227,443.54 |
227,443.54 |
0.00 |
222,438.69 |
222,438.69 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
222,438.69 |
222,438.69 |
0.00 |
222,438.69 |
222,438.69 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
|
|
|
222,438.69 |
222,438.69 |
0.00 |
5,004.85 |
5,004.85 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
|
|
|
5,004.85 |
5,004.85 |
0.00 |
5,004.85 |
5,004.85 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補助 |
|
|
|
5,004.85 |
5,004.85 |
0.00 |
83,849.45 |
83,849.45 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
|
|
83,849.45 |
83,849.45 |
0.00 |
83,849.45 |
83,849.45 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
|
83,849.45 |
83,849.45 |
0.00 |
18,843.36 |
18,843.36 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
|
|
|
18,843.36 |
18,843.36 |
0.00 |
65,006.09 |
65,006.09 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
|
65,006.09 |
65,006.09 |
0.00 |
31,791,793.52 |
19,936,882.94 |
11,854,910.58 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
31,791,793.52 |
19,936,882.94 |
11,854,910.58 |
19,011,912.89 |
11,620,702.31 |
7,391,210.58 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
|
|
|
19,011,912.89 |
11,620,702.31 |
7,391,210.58 |
741,539.88 |
741,539.88 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2120101 |
行政運行 |
|
|
|
741,539.88 |
741,539.88 |
0.00 |
18,270,373.01 |
10,879,162.43 |
7,391,210.58 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2120104 |
城管執(zhí)法 |
|
|
|
18,270,373.01 |
10,879,162.43 |
7,391,210.58 |
12,779,880.63 |
8,316,180.63 |
4,463,700.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
12,779,880.63 |
8,316,180.63 |
4,463,700.00 |
12,779,880.63 |
8,316,180.63 |
4,463,700.00 |
|
|
|
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|||||||||||||||
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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12,779,880.63 |
8,316,180.63 |
4,463,700.00 |
224,054.00 |
224,054.00 |
0.00 |
|
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221 |
住房保障支出 |
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|
224,054.00 |
224,054.00 |
0.00 |
224,054.00 |
224,054.00 |
0.00 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
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|
224,054.00 |
224,054.00 |
0.00 |
224,054.00 |
224,054.00 |
0.00 |
|
|
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2210201 |
住房公積金 |
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224,054.00 |
224,054.00 |
0.00 |
18.52 |
18.52 |
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一般公共預算財政撥款基本支出決算表
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公開06表 |
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部門:青陽縣城市管理行政執(zhí)法局 金額單位:元 |
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人員經費 |
公用經費 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
||||||
301 |
工資福利支出 |
5,083,024.87 |
302 |
商品和服務支出 |
14,891,004.06 |
307 |
債務利息及費用支出 |
0.00 |
||||||
30101 |
基本工資 |
4,031,577.88 |
30201 |
辦公費 |
43,514.60 |
30701 |
國內債務付息 |
0.00 |
||||||
30102 |
津貼補貼 |
516,100.00 |
30202 |
印刷費 |
84,299.00 |
30702 |
國外債務付息 |
0.00 |
||||||
30103 |
獎金 |
0.00 |
30203 |
咨詢費 |
63,300.00 |
30703 |
國內債務發(fā)行費用 |
0.00 |
||||||
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費 |
10,992.00 |
30704 |
國外債務發(fā)行費用 |
0.00 |
||||||
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費 |
90,439.00 |
310 |
資本性支出 |
496,941.00 |
||||||
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
227,443.54 |
30206 |
電費 |
141,132.04 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
||||||
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
190,233.00 |
31002 |
辦公設備購置 |
98,578.00 |
||||||
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
0.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
||||||
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
||||||
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.00 |
30211 |
差旅費 |
32,673.50 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
||||||
30113 |
住房公積金 |
224,054.00 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
369,163.00 |
||||||
30114 |
醫(yī)療費 |
83,849.45 |
30213 |
維修(護)費 |
246,520.54 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
||||||
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
||||||
303 |
對個人和家庭的補助 |
1,260.00 |
30215 |
會議費 |
2,838.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
||||||
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
24,929.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
||||||
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務接待費 |
168,736.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
||||||
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
952,259.25 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
||||||
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
29,200.00 |
||||||
30305 |
生活補助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費 |
27,310.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
||||||
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
34,221.46 |
31022 |
無形資產購置 |
0.00 |
||||||
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
10,483,599.25 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
||||||
30308 |
助學金 |
0.00 |
30228 |
工會經費 |
289,226.00 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
||||||
30309 |
獎勵金 |
1,260.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
||||||
30310 |
個人農業(yè)生產補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
1,340,706.97 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
0.00 |
||||||
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
0.00 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
||||||
|
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
664,074.45 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
||||||
人員經費合計 |
5,084,284.87 |
公用經費合計 |
15,387,945.06 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
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|
公開07表 |
|
部門:青陽縣城市管理行政執(zhí)法局 金額單位:萬元 |
|||||||||
項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱(項目) |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
|
|
|
|
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第三部分 青陽縣城市管理行政執(zhí)法局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計3232.71萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余),支出總計3232.71萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2017年相比,收、支總計各增加998.9萬元,增長44%,主要原因:一是增加紅旗生活垃圾處理場運營費;二是增加智慧城管業(yè)務專項經費。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計3232.71萬元,其中:財政撥款收入3232.71萬元,占100%;事業(yè)收入無;經營收入無;其他收入無。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計3232.71萬元,其中:基本支出2047.22萬元,占63%;項目支出1185.49萬元,占37%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計3232.71萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計3232.71萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加998.9萬元,增長44%,主要原因:一是增加紅旗生活垃圾處理場運營費;二是增加智慧城管業(yè)務專項經費。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款收入決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款收入3232.71萬元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款收入增加998.9萬元,增長44%,主要原因:一是增加紅旗生活垃圾處理場運營費;二是增加智慧城管業(yè)務專項經費。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出3232.71萬元,占本年支出100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加998.9萬元,增長44%,主要原因:一是增加紅旗生活垃圾處理場運營費;二是增加智慧城管業(yè)務專項經費。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2018年一般公共預算財政撥款支出3232.71萬元,主要用于以下方面:
城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出3179.17萬元,占98.4%;
社會保障和就業(yè)(類)支出22.74萬元,占0.7%;
住房保障(類)支22.41萬元,占0.7%;
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出8.39萬元,占0.2%。
(四)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2097.3萬元,支出決算為3232.71萬元,超出年初預算54%。決算數大于預算數的主要原因是:1、根據貫徹落實省政府《關于深入推進城市執(zhí)法體制改革改進城市管理工作的實施意見》文件精神,按縣政府【2018】7號會議紀要決定,將縣城區(qū)市政設施維護管理職責從縣住建委劃轉至我局,其中包括城區(qū)市政設施維修維護、紅旗生活垃圾處理場運營管理職;2、成立數字城管監(jiān)督指揮中心,增加預算?;局С?047.22萬元,占63%;項目支出1185.49萬元,占37%。具體情況如下:
1.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)(項)年初預算為2097.3萬元,支出決算為3179.18萬元,超出年初預算52%,決算數大于預算數的主要原因是:1、根據貫徹落實省政府《關于深入推進城市執(zhí)法體制改革改進城市管理工作的實施意見》文件精神,按縣政府【2018】7號會議紀要決定,將縣城區(qū)市政設施維護管理職責從縣住建委劃轉至我局,其中包括城區(qū)市政設施維修維護、紅旗生活垃圾處理場運營管理職;2、成立數字城管監(jiān)督指揮中心,增加預算。
2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項)年初預算為31.78萬元,支出決算為22.74萬元,完成年初預算的72%,決算數小于年初預算數的主要原因是人員減少及標準調整。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政事業(yè)單位醫(yī)療(項)年初預算為8.77萬元,支出決算為8.38萬元,完成年初預算96%,決算數小于年初預算數的主要原因是人員變動。
4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為16.19萬元,支出決算為22.41萬元,超出年初預算38%,決算數大于年初預算數的主要原因是繳費基數調整和新增退役軍人。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出2047.22萬元,其中人員經費508.43萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出;
公用經費1538.79萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務費、工會經費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。(注:公用經費1538.79萬元含城區(qū)環(huán)衛(wèi)清掃保潔費用和紅旗生活垃圾處理場運營費用。)
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2018年城管局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2018年度,青陽縣城管局機關運行經費1538.79萬元,比2017年增加411.17萬元,增長36%,主要原因是新增紅旗生活垃圾處理場運營費用等。
(二)政府采購支出情況
2018年度,青陽縣城管局政府采購支出總額471.69萬元,其中:政府采購貨物支出24.94萬元、政府采購工程支出200萬元、政府采購服務支出246.75萬元。
(三)國有資產占有使用情況
截止到2018年12月31日,青陽縣城管局共有車輛22輛,其中:一般執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛、特種專業(yè)技術用車13輛;單價50萬元以上的通用設備1臺(環(huán)衛(wèi)掃地車,購置價61.5萬元),單價100萬以上專用設備無。
(四)關于2018年度預算績效情況說明
根據預算績效管理要求,青陽縣城管局組織對2018年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,共2個項目,涉及資金446.37萬元,占項目預算總額的100%。評價結果顯示:
1、2017、2018年我縣完成了龍子口小市場、雙溪安置區(qū)小市場、政和苑停車場主、醫(yī)藥公司倉庫停車場、建材市場一期停車場、龍子口停車場的建設。小市場建筑面積共計802.5㎡,攤位47個,停車場占地共計13255㎡,停車位299個。龍子口小市場、雙溪安置區(qū)小市場建成后,有效吸納周邊占道經營業(yè)主進入市場經營,杜絕了龍子口小區(qū)路口、平崗路口的占道經營。四個停車場投入使用后,有效緩解了周邊街道的停車壓力,促進了道路暢通,達到了預期績效目標。
2、2018年10月底,我局完成青陽縣智慧城管項目建設,進入試運行階段。項目建設費用約為1100余萬元,實施范圍覆蓋縣城區(qū)約23平方公里。
項目建設內容包括城市管理信息大數據中心、智慧城管綜合管理平臺和城市管理九大標準子系統(tǒng)、移動辦公應用系統(tǒng)、行業(yè)擴展應用系統(tǒng)與大數據分析決策系統(tǒng)。自建134路高清監(jiān)控,配備了執(zhí)法記錄儀、處置通以及車載布控球,環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛安裝GPS,普查的城市部件有5大類73小類45704個,事件5大類54小類。
項目新增部分物聯(lián)網感知設備,實現了環(huán)衛(wèi)清掃、灑水作業(yè)、垃圾清運和公廁環(huán)境衛(wèi)生的智慧化管理。采購了一臺無人機對秸稈焚燒,違法建設等行為進行視頻巡查。
目前,青陽縣智慧城管平臺共受理案件1454件,結案926件,結案率達到64%。青陽縣智慧城管項目的運行,有效的推進城市精細化管理,全面提升城市管理水平,達到了預期績效目標。
第四部分:名詞解釋
1、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3、上級補助收入:批事業(yè)單位人主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
4、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5、其他收入:指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
6、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7、結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
8、年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
11、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
12、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置科)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支原各類公務接待(含外賓接待)支出。
13、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
http://file.chizhou.gov.cn/qingyang/file/20191014/20191014152093239323.XLS
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