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部門職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)工作方針政策和法律法規(guī);負(fù)責(zé)組織起草安全生產(chǎn)規(guī)范性文件,擬訂安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)工作,分析和預(yù)測全縣安全生產(chǎn)形勢,發(fā)布安全生產(chǎn)信息,協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問題。
(二)承擔(dān)全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任。依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查有政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)安全生產(chǎn)工作,監(jiān)督考核并通報安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況,監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。
(三)承擔(dān)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任。按照分級、屬地原則,依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。
(四)承擔(dān)非煤礦山企業(yè)、危險化學(xué)品、煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任。依法組織實(shí)施并指導(dǎo)監(jiān)督安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度,負(fù)責(zé)非煤礦山、危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
(五)承擔(dān)工礦商貿(mào)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責(zé)任。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的管理工作,組織查處職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。
(六)監(jiān)督執(zhí)行工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程,監(jiān)督檢查重大危險源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作,依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位。
(七)負(fù)責(zé)組織縣政府安全生產(chǎn)大檢查和專項督查;根據(jù)縣政府的授權(quán),牽頭組織一般事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作,監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況;協(xié)助調(diào)查處理較大以上事故。
(八)負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作,綜合管理安全生產(chǎn)傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計分析工作。
(九)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項目(以下簡稱“建設(shè)項目”)的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用情況。
(十)負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)并監(jiān)督工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人(不含煤礦礦長)、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格考核工作,以及特種作業(yè)人員(不含煤礦特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員)的安全資格考核工作;負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓(xùn)工作。
(十一) 依法開展安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。
(十二) 承擔(dān)縣安全生產(chǎn)委員會的具體工作。
(十三)承辦縣政府交辦的其他事項。
二、2018年度部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,青陽縣安監(jiān)局2018年度部門決算包括局本級決算,與預(yù)算比較,無增減。
納入青陽縣安監(jiān)局2018年度部門決算的單位共1個,即局本級。
三、2018年度公共預(yù)算收入決算說明
2018年度收入總計263.05萬元,支出總計263.05萬元。與2017年相比,收、支總計各增加43.78萬元,增長19.97%,主要原因:人員以及工資調(diào)整增加支出。
四、2018年度公共預(yù)算收入決算情況說明
2018年度收入合計263.05萬元,其中:財政撥款收入263.05萬元,占100%。
五、2018年度公共預(yù)算支出決算情況說明
2018年度支出合計263.05萬元,其中:基本支出263.05萬元,占100%。
1.一般公共服務(wù)支出。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.67萬元,主要用于招商引資服務(wù)費(fèi)用。
2.社會保障和就業(yè)。年初預(yù)算為16.05萬元,支出決算為15.72萬元,完成年初預(yù)算的97.94%,主要用于機(jī)關(guān)單位養(yǎng)老保險和退休人員支出等。
2.住房保障。年初預(yù)算為8.39萬元,支出決算為12萬元,完成年初預(yù)算的143.02%,主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面支出。
3.資源勘探電力信息等事務(wù)。年初預(yù)算為225.25萬元,支出決算為229.12萬元,完成年初預(yù)算的101.71%,主要用于安全生產(chǎn)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、安委會辦公室等。
4.醫(yī)療衛(wèi)生。年初預(yù)算為4.54萬元,支出決算為4.54萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要用于單位醫(yī)療保障方面的支出。
六、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
青陽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
七、政府采購支出情況
2018年度青陽縣安監(jiān)局政府采購支出總額0萬元。
八、國有資產(chǎn)占有使用情況
截止到2018年12月31日,青陽縣安全監(jiān)管局共有車輛1輛,其中:其他用車1輛;單價50萬元以上的通用設(shè)備1臺(套),單價100萬以上專用設(shè)備0臺(套)。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度,青陽縣安全監(jiān)管局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)33萬元,比2017年增加1.01萬元,增長3.16%,主要原因是2017年在職人員績效增加。其中,公務(wù)接待6.76萬元,公車運(yùn)行2.42萬元,會議費(fèi)用1.2萬元,差旅費(fèi)0.8萬元,水電費(fèi)0.5萬元,辦公費(fèi)用21.32萬元。
十、名詞解釋
1、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3、上級補(bǔ)助收入:批事業(yè)單位人主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
4、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5、其他收入:指事業(yè)單位除財政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。
6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及非財政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
11、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
12、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置科)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支原各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
13、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表