索引號: | 11341823MB1522695H/201903-00017 | 組配分類: | 部門預算 |
發(fā)布機構(gòu): | 青陽縣應(yīng)急管理局 | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
名稱: | 青陽縣應(yīng)急管理局2019年部門預算 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2019-03-08 | |
廢止日期: |
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算單位構(gòu)成
3.2019年度主要工作任務(wù)
分 2019年部門預算表
1.青陽縣應(yīng)急管理局2019年財政撥款收支預算總表
2.青陽縣應(yīng)急管理局2019年一般公共預算支出預算表
3.青陽縣應(yīng)急管理局2019年一般公共預算基本支出預算表
4.青陽縣應(yīng)急管理局2019年政府性基金預算支出預算表
5.青陽縣應(yīng)急管理局2019年國有資本經(jīng)營預算支出預算表
6.青陽縣應(yīng)急管理局2019年收支預算總表
7.青陽縣應(yīng)急管理局2019年收入預算總表
8.青陽縣應(yīng)急管理局2019年支出預算總表
第三部分 2019年部門預算情況說明
1.關(guān)于2019年財政撥款收支預算總體情況說明
2.關(guān)于2019年一般公共預算財政撥款情況說明
3.關(guān)于2019年一般公共預算基本支出情況說明
4.關(guān)于2019年政府性基金預算撥款情況說明
5.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明
6.關(guān)于2019年收支預算總體情況說明
7.關(guān)于2019年收入預算情況說明
8.關(guān)于2019年支出預算情況說明
9.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
縣應(yīng)急管理局貫徹執(zhí)行黨中央關(guān)于應(yīng)急工作的方針政策和決策部署,落實縣委的工作要求,在履行職責過程中堅持和加強黨對應(yīng)急工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。主要職責是:
(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等法律法規(guī)規(guī)章和政策規(guī)劃,擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策,起草相關(guān)規(guī)范性文件草案,組織編制縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,監(jiān)督執(zhí)行國家標準和規(guī)程,組織擬訂地方標準和規(guī)程并監(jiān)督實施。
(二)負責應(yīng)急管理工作,指導全縣各地各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
(三)指導應(yīng)急預案體系建設(shè),建立完善全縣事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度,組織編制縣總體應(yīng)急預案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預案,綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預案銜接工作,組織開展預案演練,推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
(四)牽頭建立全縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng),負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,建立監(jiān)測預警和災(zāi)情報告制度,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
(五)組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,承擔縣應(yīng)對重大災(zāi)害指揮部工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議,協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
(六)統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍,建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制,推進指揮平臺對接,銜接解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援工作。
(七)統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè),承擔消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量相關(guān)工作,按規(guī)定承擔綜合性應(yīng)急救援隊伍管理相關(guān)工作。指導全縣各級及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。
(八)組織協(xié)調(diào)消防工作,指導縣級消防監(jiān)督、火災(zāi)預防、火災(zāi)撲救等工作。
(九)指導協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作,負責自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預警工作,組織指導開展自然災(zāi)害綜合風險評估工作。
(十)組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作,組織指導災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作,管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
(十一)依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、管委會安全生產(chǎn)工作,組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
(十二)按照分級、屬地原則,依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)縣屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作,指導監(jiān)督工礦商貿(mào)行業(yè)中央、省、市駐青企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責全縣危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
負責全縣非煤礦山、危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)準入管理工作。
(十三)監(jiān)督檢查重大危險源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作,依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位。依法組織指導生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
(十四)制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施,會同縣發(fā)展和改革委員會(縣糧食和物資儲備局)等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度,在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。
(十五)負責應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作,組織指導應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學技術(shù)推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。開展對外交流與合作。
(十六)完成縣委、 縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門預算單位構(gòu)成
青陽縣應(yīng)急管理局2019年度部門預算包括局機關(guān)本級預算。
三、2019年度主要工作任務(wù)
一是扎實推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革;二是深入開展重點行業(yè)領(lǐng)域安全專項整治;三是做好機構(gòu)改革工作,加強應(yīng)急建設(shè)。
2019年部門預算表
部門收支預算總表 |
|||
單位名稱:青陽縣應(yīng)急管理局 |
|
|
單位:萬元 |
收 入 |
支 出 |
||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
一、一般公共預算撥款收入 |
248.07 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、納入專戶管理政府非稅收入 |
|
三、國防支出 |
|
四、其他收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
事業(yè)收入 |
|
五、教育支出 |
|
經(jīng)營收入 |
|
六、科學技術(shù)支出 |
|
上級補助收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
附屬單位上繳收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
12.74 |
其他 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
4.12 |
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
十四、資源勘探電力信息等支出 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
7.60 |
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
二十一、預備費 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
二十三、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
二十六、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
本年收入合計 |
248.07 |
本年支出合計 |
24.45 |
上年結(jié)余收入 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
223.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
248.07 |
支出總計 |
24.45 |
注:本表反映部門各項收入、支出預算安排情況。 |
|
|
|
附表2 |
|
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|
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|
部門收入預算總表 |
|||||||||
單位名稱:青陽縣應(yīng)急管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
功能分類科目 |
合計 |
上年結(jié)余 |
一般公共預算撥款收入 |
國庫管理的政府非稅收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
||
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
其他 |
||||||
|
合計 |
248.07 |
|
164.07 |
84.00 |
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
12.74 |
|
12.74 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
12.02 |
|
12.02 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
12.02 |
|
12.02 |
|
|
|
|
|
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
0.72 |
|
0.72 |
|
|
|
|
|
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補助 |
0.35 |
|
0.35 |
|
|
|
|
|
2082702 |
財政對工傷保險基金的補助 |
0.12 |
|
0.12 |
|
|
|
|
|
2082703 |
財政對生育保險基金的補助 |
0.25 |
|
0.25 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
4.12 |
|
4.12 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.12 |
|
4.12 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
4.12 |
|
4.12 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.60 |
|
7.60 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.60 |
|
7.60 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
7.60 |
|
7.60 |
|
|
|
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
223.61 |
|
139.61 |
84.00 |
|
|
|
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
223.61 |
|
139.61 |
84.00 |
|
|
|
|
2240101 |
行政運行 |
124.61 |
|
99.61 |
25.00 |
|
|
|
|
2240106 |
安全監(jiān)管 |
59.00 |
|
|
59.00 |
|
|
|
|
2240107 |
安全生產(chǎn)基礎(chǔ) |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
2240108 |
應(yīng)急救援 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
附表3 |
|
|
|
|
部門支出預算總表 |
||||
單位名稱:青陽縣應(yīng)急管理局 |
|
|
|
單位:萬元 |
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
合計 |
248.07 |
119.07 |
129.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
12.74 |
12.74 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
12.02 |
12.02 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
12.02 |
12.02 |
|
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
0.72 |
0.72 |
|
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補助 |
0.35 |
0.35 |
|
2082702 |
財政對工傷保險基金的補助 |
0.12 |
0.12 |
|
2082703 |
財政對生育保險基金的補助 |
0.25 |
0.25 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
4.12 |
4.12 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.12 |
4.12 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
4.12 |
4.12 |
|
221 |
住房保障支出 |
7.60 |
7.60 |
|
22102 |
住房改革支出 |
7.60 |
7.60 |
|
2210201 |
住房公積金 |
7.60 |
7.60 |
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
223.61 |
94.61 |
129.00 |
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
223.61 |
94.61 |
129.00 |
2240101 |
行政運行 |
124.61 |
94.61 |
30.00 |
2240106 |
安全監(jiān)管 |
59.00 |
|
59.00 |
2240107 |
安全生產(chǎn)基礎(chǔ) |
20.00 |
|
20.00 |
2240108 |
應(yīng)急救援 |
10.00 |
|
10.00 |
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
10.00 |
|
10.00 |
附表4 |
|
|
|
|
|
部門財政撥款收支預算總表 |
|||||
單位名稱:青陽縣應(yīng)急管理局 |
|
|
|
|
單位:萬元 |
收 入 |
支 出 |
||||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
一、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
一、本年支出 |
24.45 |
24.45 |
|
政府性基金預算撥款 |
|
(一)一般公共服?支出 |
|
|
|
|
|
(二)?防支出 |
|
|
|
二、本年收入 |
248.07 |
(三)公共安全支出 |
|
|
|
(一)一般公共預算撥款 |
248.07 |
(四)教育支出 |
|
|
|
經(jīng)常收入預算撥款 |
164.07 |
(五)科學技術(shù)支出 |
|
|
|
國庫管理非稅收入 |
84.00 |
(六)文化體育與?媒支出 |
|
|
|
(二)政府性基金預算撥款 |
|
(七)社會保障和就業(yè)支出 |
12.74 |
12.74 |
|
|
|
(八)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
4.12 |
4.12 |
|
|
|
(九)節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
(十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
(十一)?林水支出 |
|
|
|
|
|
(十二)交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
(十三)資源勘探電力信息等支出 |
|
|
|
|
|
(十四)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
(十五)金融支出 |
|
|
|
|
|
(十六)援助其他地?支出 |
|
|
|
|
|
(十七)?土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
7.60 |
7.60 |
|
|
|
(十九)糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
(二十)預備費 |
|
|
|
|
|
(二十一)其他支出 |
|
|
|
|
|
(二十二)?移性支出 |
|
|
|
|
|
(二十三)債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
(二十四)債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
(二十五)債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
223.61 |
223.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
248.1 |
支出總計 |
248.07 |
248.07 |
|
注:本表反映部門財政撥款收入、支出預算情況。 |
|
|
|
|
|
附表5 |
|
|
|
|
部門一般公共預算支出預算表 |
||||
單位名稱:青陽縣應(yīng)急管理局 |
|
|
|
單位:萬元 |
功能分類科目 |
預算數(shù) |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
248.07 |
119.07 |
129.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
12.74 |
12.74 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
12.02 |
12.02 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
12.02 |
12.02 |
|
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
0.72 |
0.72 |
|
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補助 |
0.35 |
0.35 |
|
2082702 |
財政對工傷保險基金的補助 |
0.12 |
0.12 |
|
2082703 |
財政對生育保險基金的補助 |
0.25 |
0.25 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
4.12 |
4.12 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.12 |
4.12 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
4.12 |
4.12 |
|
221 |
住房保障支出 |
7.60 |
7.60 |
|
22102 |
住房改革支出 |
7.60 |
7.60 |
|
2210201 |
住房公積金 |
7.60 |
7.60 |
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
223.61 |
94.61 |
129.00 |
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
223.61 |
94.61 |
129.00 |
2240101 |
行政運行 |
124.61 |
94.61 |
30.00 |
2240106 |
安全監(jiān)管 |
59.00 |
|
59.00 |
2240107 |
安全生產(chǎn)基礎(chǔ) |
20.00 |
|
20.00 |
2240108 |
應(yīng)急救援 |
10.00 |
|
10.00 |
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
10.00 |
|
10.00 |
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附表6 |
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部門一般公共預算基本支出預算表 |
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單位:萬元 |
經(jīng)濟分類科目 |
預算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
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合計 |
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119.07 |
301 |
工資福利支出 |
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30101 |
基本工資 |
39.22 |
30102 |
津貼補貼 |
26.80 |
30103 |
獎金 |
5.63 |
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
12.02 |
30110 |
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費 |
4.12 |
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.72 |
30113 |
住房公積金 |
7.60 |
30199 |
其他工資福利支出 |
2.88 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
|
30201 |
辦公費 |
0.60 |
30205 |
水費 |
0.60 |
30206 |
電費 |
2.00 |
30207 |
郵電費 |
2.80 |
30216 |
培訓費 |
1.01 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.81 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
8.00 |
30239 |
其他交通費用 |
4.26 |
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附表7 |
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2017年部門政府性基金預算收支預算表 |
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單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
政府性基金財政撥款收入 |
政府性基金財政撥款支出 |
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合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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第三部分 2019年部門預算情況說明
關(guān)于2019年財政撥款收支預算總體情況說
青陽縣應(yīng)急管理局2019年財政撥款收支預算248.07萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款164.07萬元、納入專戶管理的政府非稅收入84萬元、本單位沒有政府性基金預算撥款;按資金年度分為:當年財政撥款收入248.07萬元,上年沒有結(jié)余。支出按功能分類分為:社會保障和就業(yè)支出12.74萬元,占5.14%;醫(yī)療衛(wèi)生支出4.12萬元,占1.66%;住房保障支出7.6萬元,占3.1%;應(yīng)急管理支出223.61萬元,占90.1%。
二、關(guān)于2019年一般公共預算撥款情況說明
(一)一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。
青陽縣應(yīng)急管理局2019年一般公共預算撥款164.07萬元。
(二)一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會保障和就業(yè)支出12.74萬元,占5.14%;醫(yī)療衛(wèi)生支出4.12萬元,占1.66%;住房保障支出7.6萬元,占3.1%;應(yīng)急管理支出223.61萬元,占90.1%。
(三)一般公共預算撥款具體使用情況。
1. “社會保障和就業(yè)”2019年預算12.74萬元,因為機構(gòu)改革,人員減少2人,新進人員沒有到崗,按現(xiàn)有人員編制。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2019年預算4.12萬元,因為機構(gòu)改革,人員減少2人,新進人員沒有到崗,按現(xiàn)有人員編制。
4.“住房保障支出”2019年預算7.6萬元,因為機構(gòu)改革,人員減少2人,新進人員沒有到崗,按現(xiàn)有人員編制。
三、關(guān)于2019年一般公共預算基本支出情況說明
青陽縣應(yīng)急管理局2019年一般公共預算基本支出248.07萬元,其中:
工資福利支出98.98萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出65.09萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出等。
對個人和家庭的補助0.07萬元,是獨生子女保健費。
四、關(guān)于2019年政府性基金預算撥款情況說明
青陽縣應(yīng)急管理局2019年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明
青陽縣應(yīng)急管理局2019沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2019年收支預算總體情況說明
按照綜合預算管理原則,青陽縣應(yīng)急管理局所有收入和支出均納入部門預算管理。青陽縣應(yīng)急管理局2019年收入總預算248.07元,收入包括一般公共預算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入,支出包括:應(yīng)急管理、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。
七、關(guān)于2019年收入預算情況說明
青陽縣應(yīng)急管理局2019年收入預算248.07萬元,其中:一般公共預算撥款收入164.07萬元,占66.14%,因為機構(gòu)改革,人員減少2人,新進人員沒有到崗,按現(xiàn)有人員編制。本單位沒有政府性基金預算撥款收入;也沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入;納入專戶管理政府非稅收入84萬元,主要是事故處罰和日常執(zhí)法罰沒收入,占33.86%。
八、關(guān)于2019年支出預算情況說明
青陽縣應(yīng)急管理局2019年支出預算248.07萬元,因為機構(gòu)改革,人員減少2人,新進人員沒有到崗,按現(xiàn)有人員編制。
其中,基本支出119.07萬元,占48%,主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項目支出129萬元,占52%,主要用于應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)改革發(fā)展支出。
九、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。
青陽縣應(yīng)急管理局2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算31萬元,主要用于保障日常維修、辦公用房水電費日常運轉(zhuǎn)辦公費等日常運行支出。
(二)政府采購情況。
青陽縣應(yīng)急管理局2019年度青陽縣應(yīng)急管理局預算資金支出95萬元,財政專戶管理資金安排支出70萬元,罰沒收入25萬元,主要是應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)執(zhí)法裝備配置等。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
青陽縣應(yīng)急管理局共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車1輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
本單位2019年部門預算擬安排購置公務(wù)用車1輛。
(四)績效目標設(shè)置情況。無
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指省財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、機關(guān)運行經(jīng)費:機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
主辦單位:青陽縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運維電話:0566-5038187 不良信息舉報
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