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      索引號: 11341823003291392M/202001-00097 組配分類: 部門預算
      發(fā)布機構(gòu): 青陽縣發(fā)展和改革委員會 主題分類: 財政、金融、審計
      名稱: 青陽縣發(fā)改委2020年部門預算情況說明及公開 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2020-01-21
      廢止日期:
      青陽縣發(fā)改委2020年部門預算情況說明及公開
      發(fā)布時間:2020-01-21 16:08 來源:青陽縣發(fā)展和改革委員會 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

      第一部分 部門概況

      1.主要職責

      2.部門預算單位構(gòu)成

      3.2020年度主要工作任務(wù)

      第二部分 2020年部門預算表

      1.青陽縣發(fā)改委2020年財政撥款收支預算總表

      2.青陽縣發(fā)改委2020年一般公共預算支出預算表

      3.青陽縣發(fā)改委2020年一般公共預算基本支出預算表

      4.青陽縣發(fā)改委2020年政府性基金預算支出預算表

      5.青陽縣發(fā)改委2020年國有資本經(jīng)營預算支出預算表

      6.青陽縣發(fā)改委2020年收支預算總表

      7.青陽縣發(fā)改委2020年收入預算總表

      8.青陽縣發(fā)改委2020年支出預算總表

      第三部分 2020年部門預算情況說明

      1.關(guān)于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

      2.關(guān)于2020年一般公共預算財政撥款情況說明

      3.關(guān)于2020年一般公共預算基本支出情況說明

      4.關(guān)于2020年政府性基金預算撥款情況說明

      5.關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

      6.關(guān)于2020年收支預算總體情況說明

      7.關(guān)于2020年收入預算情況說明

      8.關(guān)于2020年支出預算情況說明

      9.其他重要事項情況說明

      第四部分 名詞解釋

       

       

      第一部分 部門概況

      一、主要職責

      根據(jù)縣編委有關(guān)文件規(guī)定,主要職責是:研究提出全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略,中長期規(guī)劃和年度計劃;研究提出我縣貫徹國家財政金融政策的建議,以及運用投資、財政、信貸、價格、國外貸款、國家儲備等重要手段調(diào)控經(jīng)濟和社會發(fā)展改革建議;擬定全縣基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃;研究經(jīng)濟體制改革和對外開發(fā)的重大問題,組織擬定綜合性經(jīng)濟體制改革政策,協(xié)調(diào)有關(guān)專項基金體制改革方案;提出全縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模,規(guī)劃重大項目和生產(chǎn)力的布局;研究分析國內(nèi)外市場供求狀況,負責重要商品總量平衡和宏觀調(diào)整;推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,提出經(jīng)濟發(fā)展與人口、資源、環(huán)境保護協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問題;提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施;研究提出全縣社會事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及解決社會協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問題;研究多種所有制經(jīng)濟的狀況,提出優(yōu)化所有制結(jié)構(gòu)和企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的建議,促進各種所有制企業(yè)公平競爭和共同發(fā)展;擬訂全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展以及經(jīng)濟體制改革方案;負責全縣物價監(jiān)督管理工作;承辦縣政府交辦的其他工作。 

      二、部門預算單位構(gòu)成

      青陽縣發(fā)改委2020年度部門預算本級預算,納入部門預算編制范圍的單位共3個,具體情況見下表。

       

      序號

      單位名稱

      單位性質(zhì)

      1

      青陽縣發(fā)改委本級

      行政單位

      2

      青陽縣生態(tài)辦

      事業(yè)單位

      3

      青陽縣價格認證中心

      事業(yè)單位

       

      三、2020年度主要工作任務(wù)

      2020年主要工作任務(wù)是: 

      (一)持續(xù)推進黨的建設(shè),引領(lǐng)提升經(jīng)濟發(fā)展大局。扎實推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化,把學習貫徹黨的十九大、十九屆三中全會精神和習近平總書記系列重要講話精神作為重大政治任務(wù)。鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果,從不斷增強四個意識、堅定四個自信、做到兩個維護的高度,以進一步提升黨建工作水平,深化服務(wù)型黨組織建設(shè)為目標,切實把主題教育成效體現(xiàn)到增強黨性、提高能力、改進作風、推動工作上來,特別是重點解決我縣經(jīng)濟建設(shè)工作中的重點難點問題,確保主題教育落在夯實基層基礎(chǔ)、推動全面發(fā)展上,將主題教育結(jié)果引向深入。進一步提升支部堡壘戰(zhàn)斗力,堅持圍繞業(yè)務(wù)抓黨建,抓好黨建促發(fā)展,進一步發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用,全面從嚴治黨,不斷提升黨組織戰(zhàn)斗力。

         (二)統(tǒng)籌全縣計劃規(guī)劃編制,做好國民經(jīng)濟運行分析。按照省市要求,啟動“十四五”規(guī)劃招標編制工作。加強經(jīng)濟形勢分析。準確把握全縣經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢,圍繞2020年經(jīng)濟和社會發(fā)展各項計劃指標,制定具體目標措施,強化督查調(diào)度,力爭在省、市各類考核中爭先進位。加強對縣域經(jīng)濟運行的分析調(diào)度,重點就我縣投資、工業(yè)、服務(wù)業(yè)等主要經(jīng)濟增長點的發(fā)展情況進行分析研究,提高經(jīng)濟分析的質(zhì)量和深度,找準問題、綜合施策、當好參謀,確保各項指標按時序進度如期完成。

          (三)壓實責任,不斷加強重點項目建設(shè),培育經(jīng)濟發(fā)展新動能。一是抓好項目推進,認真謀劃實施一批打基礎(chǔ)、利長遠、惠民生的重點項目,做好2020年重點項目和政府性投資項目建設(shè)推進工作,為我縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供持續(xù)強勁動力;二是加強項目調(diào)度,對全縣重點調(diào)度項目按照年初排定的總體目標,定期進行督查,加大服務(wù)力度,幫助協(xié)調(diào)解決項目存在的困難和問題。充分發(fā)揮職能部門作用,把握重大項目設(shè)施動態(tài),加強調(diào)研分析,為縣委縣政府決策提供有力依據(jù);三是加強與其他部門協(xié)作,建立重點項目“綠色”通道,簡化辦事程序,規(guī)范審批行為,為項目落地開工、投產(chǎn)達效提供便利條件。

          (四)抓好項目資金爭取,推動高質(zhì)量發(fā)展。一是抓好項目謀劃,緊密結(jié)合“十三五”規(guī)劃和國家中央預算內(nèi)投資導向,突出“三重一創(chuàng)”,引導企業(yè)多上符合國家產(chǎn)業(yè)政策、科技含量高、節(jié)能降耗、環(huán)境保護等項目。加大對社會事業(yè)類項目的業(yè)務(wù)指導,爭取更多中央預算內(nèi)項目;二是強化項目包裝和整合,緊密關(guān)注分析上級投資動向、項目安排原則,積極主動對接省、市相關(guān)部門,尋求政策和資金傾斜,將我委社會事業(yè)發(fā)展、生態(tài)文明建設(shè)、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和水庫移民后扶等工作有機結(jié)合,努力在爭取上級政策性項目資金上取得新突破;三是做好項目監(jiān)管,圍繞已爭取到的中央投資項目,做好項目日常監(jiān)管,加快推進項目進度,確保項目順利實施。

      (五)深化機構(gòu)改革,統(tǒng)籌物價、糧食、公管各項工作。加強價格改革推進力度,持續(xù)深化重點領(lǐng)域價格改革,嚴格執(zhí)行國家有關(guān)涉企收費停征、緩征、減免政策,完善涉企收費清單制度,落實各項降本減負政策,降低實體經(jīng)濟企業(yè)成本,維護良好經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境。繼續(xù)做好市場價格監(jiān)測和成本調(diào)查監(jiān)審、價格認證等工作,密切關(guān)注民生商品價格動態(tài),加強價格預警分析能力,確保價格工作目標全面完成。

      嚴格執(zhí)行國家糧食收購政策,積極指導監(jiān)督國有糧食購銷企業(yè)入市收購,保障農(nóng)民利益。保質(zhì)保量完成儲備糧輪換任務(wù),做好糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查迎檢工作。全力抓好儲糧安全,貫徹落實糧食安全省長責任制,打造地方星級糧庫。加強糧食流通市場監(jiān)督檢查,做好“雙隨機、一公開”監(jiān)管,確保糧食市場平穩(wěn)運行。加快推進“主食廚房”工程建設(shè),提高城鄉(xiāng)居民糧油和主食食品安全保障水平;依法依規(guī)將國有糧食企業(yè)劃撥用地轉(zhuǎn)變?yōu)槌鲎層玫?,增強糧食企業(yè)融資能力。

      完善標后監(jiān)督檢查機制,確保工程建設(shè)各方主體按照招標文件、中標單位投標文件和工程合同誠信履約,有效制止轉(zhuǎn)包、違法分包、掛靠等行為。加快公共資源交易電子化監(jiān)管,力爭2020年建立公共資源交易電子化監(jiān)管系統(tǒng),實現(xiàn)交易全過程在線實時監(jiān)管。繼續(xù)深入開展掃黑除惡專項斗爭,深入排查招投標領(lǐng)域涉黑涉惡、串標圍標、弄虛作假投標、轉(zhuǎn)包、違法分包等違法違規(guī)行為,對不良行為發(fā)現(xiàn)一起查處一起,切實優(yōu)化公共資源交易市場環(huán)境。

      (六)深入推進掃黑除惡專項斗爭。一是政治站位再提升。深刻認識開展掃黑除惡專項斗爭重要意義,按照制定方案統(tǒng)籌安排、扎實穩(wěn)步有序推進,做到責任全面落實。二是線索摸排再加強。繼續(xù)加大對重點領(lǐng)域、重點部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的線索摸排力度,及時問題反饋,確保排查橫向到邊、縱向到底,做到無遺漏、無死角、全覆蓋。三是輿論宣傳再強化。進一步拓寬宣傳渠道,多形式、多手段加大宣傳力度,積極營造高壓態(tài)勢,提高干部群眾對掃黑除惡專項斗爭知識知曉率和參與度。是資料臺賬再規(guī)范。繼續(xù)做好學習資料臺賬收集整理分類歸檔,加強信息及時報送。

      (七)著力提升招商引資質(zhì)量。堅持把招大引強、招才引智放在重中之重的位置,繼續(xù)做好縣大旅游大健康產(chǎn)業(yè)五組招商工作,注重招商理念創(chuàng)新、方式創(chuàng)新、政策創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新,加大外出招商力度和精準度,與蘇浙滬等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)戰(zhàn)略性新興、新能源產(chǎn)業(yè)保持密切聯(lián)系,定目標、定時間、定任務(wù)、定責任,提高招商成效。在做好項目引進的同時,重點做好已簽約和在談未落地項目的梳理,分析制約項目落地的原因,集中攻堅,強力推動項目落地,對已簽約項目按進展情況進行分類跟蹤落實,促成已簽約項目早落地、早開工、早出成效。

      (八)繼續(xù)做好脫貧攻堅工作。把支持脫貧攻堅擺在更加突出重要的位置,緊盯2020年脫貧攻堅任務(wù),繼續(xù)開展針對性幫扶,加強扶貧項目資金管理,切實解決貧困群眾實際問題,發(fā)揮最大效益。協(xié)助支持被幫扶村抓好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),結(jié)合國土部門、水土保持、一事一議、封山育林、危房改造等項目資金,重點抓好通路、通電、通電話、廣播等,解決人畜飲水困難。充分發(fā)揮職能部門作用,為外出務(wù)工人員提供工作信息和就業(yè)渠道,幫助孤寡老人、特困群眾解決醫(yī)療、衛(wèi)生、子女教育等問題。

      (九)聚焦固本,繼續(xù)強化效能機關(guān)建設(shè)。一是不斷提高全委干部廉政意識,筑牢廉潔從政思想防線,加強廉政風險防控體系建設(shè),嚴格遵守廉潔自律有關(guān)規(guī)定,切實抓好領(lǐng)導班子和科室負責人執(zhí)行黨風廉政建設(shè)責任制情況監(jiān)督考核工作,以黨風廉政建設(shè)促進干部隊伍素質(zhì)提升;二是進一步完善各項工作制度,不斷加強機關(guān)效能建設(shè),優(yōu)化機關(guān)作風,改善工作效能,增強大局意識、服務(wù)意識、責任意識,全面提升履職盡責的能力和水平,切實增強機關(guān)的凝聚力和戰(zhàn)斗力,著力打造風清氣正的良好氛圍;三是繼續(xù)做好社會治安綜合治理、信訪、維穩(wěn)、雙擁、局包村和平安建設(shè),抓好機關(guān)文明創(chuàng)建、安全和網(wǎng)絡(luò)(信息)安全工作,推進政務(wù)公開,規(guī)范權(quán)力運行,提高工作效率,確保各項工作任務(wù)順利完成。

       

        

       

       

      第二部分 2020年部門預算表

                         

                                                                                 部門公開表1

      青陽縣發(fā)改委2019年財政撥款收支預算總表

                                                                                       單位:萬元

      收   入             

      支   出

      項目

      預算數(shù)

      項目

      合計

      一般公共預算財政撥款

      政府性基金預算財政撥款

      一、上年結(jié)轉(zhuǎn)

       

      一、本年支出

      560.22

      560.22

        政府性基金預算撥款

       

      (一)一般公共服務(wù)支出

      490.70

      490.70

       

       

      (二)國防支出

       

       

      二、本年收入

      560.22

      (三)公共安全支出

       

       

      (一)一般公共預算撥款

      560.22

      (四)教育支出

       

       

          經(jīng)常收入預算撥款

      500.22

      (五)科學技術(shù)支出

       

       

          國庫管理非稅收入

      60.00

      (六)文化體育與?媒支出

       

       

      (二)政府性基金預算撥款

       

      (七)社會保障和就業(yè)支出

      34.56

      34.56

       

       

      (八)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      12.28

      12.28

       

       

      (九)節(jié)能環(huán)保支出

       

       

       

       

      (十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出

       

       

       

       

      (十一)農(nóng)林水支出

       

       

       

       

      (十二)交通運輸支出

       

       

       

       

      (十三)資源勘探電力信息等支出

       

       

       

       

      (十四)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

       

       

       

       

      (十五)金融支出

       

       

       

       

      (十六)援助其他地區(qū)支出

       

       

       

       

       

      (十七)國土海洋氣象等支出

       

       

       

       

       

      (十八)住房保障支出

      22.67

      22.67

       

       

       

      (十九)糧油物資儲備支出

       

       

       

       

      (二十)預備費

       

       

       

       

       

      (二十一)其他支出

       

       

       

       

       

      (二十二)轉(zhuǎn)移性支出

       

       

       

       

       

      (二十三)債務(wù)還本支出

       

       

       

       

       

      (二十四)債務(wù)付息支出

       

       

       

       

       

      (二十五)債務(wù)發(fā)行費用支出

       

       

       

       

       

      二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

      0.60

      0.60

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      收入總計

      560.22

      支出總計

      560.22

      560.22

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      部門公開表2

       

      青陽縣發(fā)改委2020年一般公共預算支出預算表

       

       

       

       

      單位:萬元

      功能分類科目

      預算數(shù)

      科目編碼

      科目名稱

      合計

      基本支出

      項目支出

      201

      一般公共服務(wù)支出

      490.70

      341.70

      149.00

        20104

        發(fā)展與改革事務(wù)

      490.70

      341.70

      149.00

          2010401

          行政運行(發(fā)展與改革事務(wù))

      425.82

      314.82

      111.00

          2010450

          事業(yè)運行(發(fā)展與改革事務(wù))

      64.88

      26.88

       

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      34.56

      34.56

       

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

      32.75

      32.75

       

          2080505

          機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

      32.75

      32.75

       

        20827

        財政對其他社會保險基金的補助

      1.81

      1.81

       

          2082701

          財政對失業(yè)保險基金的補助

      0.11

      0.11

       

          2082702

          財政對工傷保險基金的補助

      0.94

      0.94

       

          2082703

          財政對生育保險基金的補助

      0.76

      0.76

       

      210

      衛(wèi)生健康支出

      12.28

      12.28

       

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

      12.28

      12.28

       

          2101101

          行政單位醫(yī)療

      10.88

      10.88

       

          2101102

          事業(yè)單位醫(yī)療

      1.40

      1.40

       

      221

      住房保障支出

      22.67

      22.67

       

        22102

        住房改革支出

      22.67

      22.67

       

      合計

      560.22

      411.22

      149.00

       

       

       

      部門公開表3

       

      青陽縣發(fā)改委2020年一般公共預算基本支出預算表

       

       

      單位:萬元

      經(jīng)濟分類科目

      預算數(shù)

      科目編碼

      科目名稱

      301

      工資福利支出

       

        30101

        基本工資

      126.68

        30102

        津貼補貼

      68.63

        30103

        獎金

      20.03

        30108

        機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

      32.75

        30110

        城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費

      12.28

        30112

        其他社會保障繳費

      1.81

        30113

        住房公積金

      22.67

        30199

        其他工資福利支出

      35.17

      302

      商品和服務(wù)支出

       

        30201

        辦公費

      4.50

        30202

        印刷費

      1.60

        30203

        咨詢費

      3.00

        30205

        水費

      0.60

        30206

        電費

      2.20

        30207

        郵電費

      0.35

        30211

        差旅費

      6.50

        30213

        維修(護)費

      2.30

        30215

        會議費

      1.75

        30216

        培訓費

      4.33

        30217

        公務(wù)接待費

      19.50

        30228

        工會經(jīng)費

      1.60

        30239

        其他交通費用

      2.27

        30299

        其他商品和服務(wù)支出

      21.36

      303

      對個人和家庭的補助

       

        30301

        離休費

      5.48

        30305

        生活補助

      6.93

        30309

        獎勵金

      0.12

      合計

      411.22

       

       

      部門公開表4

       

      青陽縣發(fā)改委2020年政府性基金預算支出預算表


       

       

       

       

       

       

      單位:萬元

      科目編碼

      科目名稱

      政府性基金預算撥款

      收入

      政府性基金預算撥款支出


      合計

      基本支出

      項目支出


       

       


      合計


      說明:青陽縣發(fā)改委沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算支出,故本表無數(shù)據(jù)。


       

      部門公開表5

       

      青陽縣發(fā)改委2020年國有資本經(jīng)營預算支出預算表

       

       

       

       

       

       

      單位:萬元

      科目編碼

      科目名稱

      國有資本經(jīng)營預算撥款收入

      國有資本經(jīng)營預算撥款支出

      合計

      基本支出

      項目支出

       

       

      合計

      說明:青陽縣發(fā)改委沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,也沒有國有資本經(jīng)營預算支出,故本表無數(shù)據(jù)。

       

      部門公開表6

       

      青陽縣發(fā)改委2020年收支預算總表

       

       

       

      單位:萬元

      收  入             

      支  出

      項目

      預算數(shù)

      項目

      預算數(shù)

      一、一般公共預算撥款收入

      560.22

      一、一般公共服務(wù)支出

      490.70

      二、政府性基金預算撥款收入

       

      二、外交支出

       

      三、納入專戶管理政府非稅收入

       

      三、國防支出

       

      四、其他收入

       

      四、公共安全支出

       

           事業(yè)收入

       

      五、教育支出

       

           經(jīng)營收入

       

      六、科學技術(shù)支出

       

           上級補助收入

       

      七、文化體育與傳媒支出

       

           附屬單位上繳收入

       

      八、社會保障和就業(yè)支出

      34.56

           其他

       

      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      12.28

       

       

      十、節(jié)能環(huán)保支出

       

       

       

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

       

       

       

      十二、農(nóng)林水支出

       

       

       

      十三、交通運輸支出

       

       

       

      十四、資源勘探電力信息等支出

       

       

       

      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

       

       

       

      十六、金融支出

       

       

       

      十七、援助其他地區(qū)支出

       

       

       

      十八、國土海洋氣象等支出

       

       

       

      十九、住房保障支出

      22.67

       

       

      二十、糧油物資儲備支出

       

       

       

      二十一、預備費

       

       

       

      二十二、其他支出

       

       

       

      二十三、轉(zhuǎn)移性支出

       

       

       

      二十四、債務(wù)還本支出

       

       

       

      二十五、債務(wù)付息支出

       

       

       

      二十六、債務(wù)發(fā)行費用支出

       

      本年收入合計

      560.22

      本年支出合計

      560.22

      上年結(jié)余

      結(jié)轉(zhuǎn)下年

      0.60

      收入總計

      560.22

      支出總計

      560.22

       


      青陽縣發(fā)改委2020年收入預算總表

       

      部門公開表7

       

      功能科目

      合計

      上年結(jié)余

      一般公共預算撥款收入

      國庫管理的政府非稅收入

      政府性基金預算撥款收入

      納入專戶管理的政府非稅收入

      其他收入

      科目編碼

      科目名稱

      小計

      事業(yè)收入

      經(jīng)營收入

      上級補助收入

      附屬單位上繳收入

      其他

      201

      一般公共服務(wù)支出

      490.70

       

      430.70

      60.00

        20104

        發(fā)展與改革事務(wù)

      490.70

       

      430.70

      60.00

          2010401

          行政運行(發(fā)展與改革事務(wù))

      425.82

       

      365.82

      60.00

          2010450

          事業(yè)運行(發(fā)展與改革事務(wù))

      64.88

       

      64.88

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      34.56

       

      34.56

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

      32.75

       

      32.75

          2080505

          機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

      32.75

       

      32.75

        20827

        財政對其他社會保險基金的補助

      1.81

       

      1.81

          2082701

          財政對失業(yè)保險基金的補助

      0.11

       

      0.11

       

       

       

       

       

       

       

       

       

          2082702

          財政對工傷保險基金的補助

      0.94

       

      0.94

          2082703

          財政對生育保險基金的補助

      0.76

       

      0.76

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      210

      衛(wèi)生健康支出

      12.28

       

      12.28

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

      12.28

       

      12.28

       

       

       

       

       

       

       

       

       

          2101101

          行政單位醫(yī)療

      10.88

       

      10.88

       

       

       

       

       

       

       

       

       

          2101102

          事業(yè)單位醫(yī)療

      1.40

       

      1.40

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      221

      住房保障支出

      22.67

       

      22.67

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        22102

        住房改革支出

      22.67

       

      22.67

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      合計

      560.22

       

      500.22

      60.00

                                                                                                                            


      部門公開表8

       

      青陽縣發(fā)改委2020年支出預算總表

       

       

       

       

      單位:萬元

      功能分類科目

      合計

      基本支出

      項目支出

      科目編碼

      科目名稱

      201

      一般公共服務(wù)支出

      490.70

      341.70

      149.00

        20104

        發(fā)展與改革事務(wù)

      490.70

      341.70

      149.00

          2010401

          行政運行(發(fā)展與改革事務(wù))

      425.82

      314.82

      111.00

          2010450

          事業(yè)運行(發(fā)展與改革事務(wù))

      64.88

      26.88

      38.00

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      34.56

      34.56

       

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

      32.75

      32.75

       

          2080505

          機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

      32.75

      32.75

       

        20827

        財政對其他社會保險基金的補助

      1.81

      1.81

       

          2082701

          財政對失業(yè)保險基金的補助

      0.11

      0.11

       

          2082702

          財政對工傷保險基金的補助

      0.94

      0.94

       

          2082703

          財政對生育保險基金的補助

      0.76

      0.76

       

      210

      衛(wèi)生健康支出

      12.28

      12.28

       

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

      12.28

      12.28

       

          2101101

          行政單位醫(yī)療

      10.88

      10.88

       

          2101102

          事業(yè)單位醫(yī)療

      1.40

      1.40

       

      221

      住房保障支出

      22.67

      22.67

       

        22102

        住房改革支出

      22.67

      22.67

       

      合計

      560.22

      411.22

      149.00

       

       

       

       

       

      第三部分 2020年部門預算情況說明

       

      一、關(guān)于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

      青陽縣發(fā)改委2020年財政撥款收支預算560.22萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款560.22萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入560.22萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務(wù)490.70萬元,占87.59%;社會保障和就業(yè)支出34.56萬元,占6.17%;醫(yī)療衛(wèi)生支出12.28萬元,占2.19%;住房保障支出22.67萬元,4.05%。

      二、關(guān)于2020年一般公共預算撥款情況說明

      (一)一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

      青陽縣發(fā)改委2020年一般公共預算撥款560.22萬元,比2019年預算撥款增加5.86萬元,增長1.06%,增長原因主要是人員變動,經(jīng)費增加。

      (二一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。

      一般公共服務(wù)490.70萬元,占87.59%;社會保障和就業(yè)支出34.56萬元,占6.17%;醫(yī)療衛(wèi)生支出12.28萬元,占2.19%;住房保障支出22.67萬元,4.05%。

      (三)一般公共預算撥款具體使用情況。

      1.“一般公共服務(wù)支出2020年預算490.70萬元,比2019年預算增加14.21萬元,增長3%,增長原因主要是2020年度人員變動,經(jīng)費增加。其中:“行政運行”預算490.70萬元,主要用于保障機關(guān)和所屬事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

      2.“社會保障和就業(yè)支出2020年預算34.56萬元,比2019年預算減少6.35萬元,降低15%,減少原因主要是人員流動。其中:“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”預算32.75萬元,主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出;“財政對其他社會保險基金的補助”預算1.81萬元,主要用于對失業(yè)保險、工傷保險、生育保險基金的補助。

      3.“衛(wèi)生健康支出”2020年預算12.28萬元,比2019年預算減少0.50萬元,降低4%,減少原因主要是人員流動等。其中:“行政單位醫(yī)療”預算10.88萬元,“事業(yè)單位醫(yī)療”預算1.40萬元,主要用于機關(guān)及所屬事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。

      4.“住房保障支出”2020年預算22.67萬元,比2019年預算減少0.92萬元,降低4%,減少原因主要是人員流動等。其中:“住房公積金”預算22.67萬元,主要用于機關(guān)及所屬事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

       三、關(guān)于2020年一般公共預算基本支出情況說明

      青陽縣發(fā)改委2020年一般公共預算基本支出411.22萬元,其中:

      工資福利支出320.03萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出78.66萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)給、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等對個人和家庭的補助12.53萬元,主要包括:離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。

      四、關(guān)于2020年政府性基金預算撥款情況說明

      青陽縣發(fā)改委2020年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

      五、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

      青陽縣發(fā)改委2020年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

      六、關(guān)于2020年收支預算總體情況說明

      按照綜合預算管理原則,青陽縣發(fā)改委所有收入和支出均納入部門預算管理。青陽縣發(fā)改委2020年收支總預算560.22萬元,收入包括一般公共預算撥款收入,支出包括:一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。

      七、關(guān)于2020年收入預算情況說明

      青陽縣發(fā)改委2020年收入預算560.22萬元,其中:一般公共預算撥款收入560.22萬元,比2019年預算增加5.86萬元,增長1.06%,增長原因主要是人員變動,經(jīng)費增加。

      八、關(guān)于2020年支出預算情況說明

      青陽縣發(fā)改委2020年支出預算560.22萬元,比2019年預算增加5.86萬元,增長1.06%,增長原因主要是人員變動,經(jīng)費增加。其中,基本支出411.22萬元,占73.4%,主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項目支出149萬元,占26.6%,主要用于財政發(fā)展改革等支出。

      九、其他重要事項情況說明

      (一)項目及績效目標情況。

      青陽縣發(fā)改委2020年沒有項目及績效安排。

      (二)機關(guān)運行經(jīng)費。

      青陽縣發(fā)改委2020年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算78.66萬元,主要用于保障縣發(fā)改委辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、日常運轉(zhuǎn)辦公費等日常運行支出。

      (三)政府采購情況。

      安徽省財政廳2020年各單位政府采購預算總額28.30萬元。其中:政府采購貨物預算28.30萬元。

      (四)國有資產(chǎn)占有使用情況。

      青陽縣發(fā)改委有車輛0輛,2020年部門無預算安排購置公務(wù)用車。

      (五)績效目標設(shè)置情況。

      青陽縣發(fā)改委2020年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標,實行部門自評或第三方評價。

       

       

      第四部分 名詞解釋

       

      一、財政撥款收入財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入。

      二、基本支出指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      三、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
          四、機關(guān)運行經(jīng)費機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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