一、共青團青陽縣委員會主要職責
根據《中國共產主義青年團章程》規(guī)定,主要職責是:
1、領導全縣共青團工作,組織全縣共青團組織圍繞我縣改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局開展工作,在我縣政治、經濟、文化等活動中發(fā)揮黨的助手作用。
2、圍繞縣委、縣政府中心工作,推進全縣青少年精神文明建設;負責指導并組織實施全縣青少年的思想理論教育、宣傳文化活動,培養(yǎng)、選拔、推薦、表彰優(yōu)秀青少年;指導全縣青年志愿者工作的開展。
3、負責全縣共青團工作和青少年工作的理論研究;向縣委、縣政府反映青少年思想狀況,參與協(xié)調處理各種與青少年利益相關的工作;對青少年工作中的重大問題提出立法建議,參與有關全縣青少年法規(guī)的起草、實施、監(jiān)督等工作;承擔青陽縣未成年人保護委員會辦公室的工作。
4、負責研究、指導全縣團的組織建設和干部隊伍建設,推進全縣團的基層組織建設;協(xié)助黨組織管理各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))及縣直各單位團委的正、副書記,選拔、培養(yǎng)和推薦優(yōu)秀青年干部;指導全縣共青團組織協(xié)助有關部門開展青年人力資源開發(fā)工作。
5、負責全縣青年統(tǒng)戰(zhàn)工作。
6、指導和幫助縣少先隊工作委員會開展工作。
7、承辦縣委、縣政府和團市委交辦的其他事項。
二、部門預算單位構成
共青團青陽縣委員會2019年度部門預算包括委機關本級,納入部門預算編制范圍的單位共1個,具體情況見下表。
序號
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單位名稱
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單位性質
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1
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共青團青陽縣委員會
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群團組織
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三、2019年度主要工作任務
以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導,深刻領會習近平總書記關于青年工作的重要思想和團的十八大精神,堅持高舉偉大旗幟、聚焦主責主業(yè)、深化改革攻堅、全面從嚴治團,認真履行引領凝聚青年、組織動員青年、聯(lián)系服務青年的職責使命,團結帶領全縣廣大團員青年不忘跟黨初心,牢記青春使命,為建設“修身福地、靈秀青陽”匯聚青春力量。
第二部分 2019年部門預算表
(詳見附件)
第三部分 2019年部門預算情況說明
一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明
共青團青陽縣委員會2019年財政撥款收支預算48.37萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款48.37萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入48.37萬元,支出預算48.37萬元,收支平衡。支出按功能分類分為:一般公共服務支出42.82萬元,占87.61%;社會保障和就業(yè)支出2.85元,占5.8%;醫(yī)療衛(wèi)生支出0.99元,占2.0%;住房保障支出1.71萬元,占3.6%。
二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明
(一)一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。
共青團青陽縣委員會2019年一般公共預算撥款48.37萬元,比2018年預算撥款降低2.71萬元,下降5.3%,下降原因主要是綜合績效考核一次性獎金今年未納入預算。
(二)一般公共預算撥款結構情況。
一般公共服務支出42.82萬元,占87.61%;社會保障和就業(yè)支出2.85元,占5.8%;醫(yī)療衛(wèi)生支出0.99元,占2.0%;住房保障支出1.71萬元,占3.6%。
(三)一般公共預算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務”2019年預算42.82萬元,比2018年預算減少2.51萬元,下降5.5%,下降原因主要是2019年度綜合績效考核一次性獎金今年未納入預算等。其中:項目運行支出23萬元,占47.9%,主要用于開展團員教育管理、少先隊工作經費、青少年思想引導、青年創(chuàng)業(yè)和社會組織培育、黨建工作經費;公務交通補貼2.1萬元,占4.3%,主要用于公務外出報銷費用;職工教育支出0.13萬元,占0.3%;工會經費支出0.11萬元,占0.2%;綜合定額支出1.8萬元,占3.7%;基本工資、津補貼、獎金支出15.68萬元,占32.5%,主要用于單位職工正常工資發(fā)放。
2.“社會保障和就業(yè)”2019預算支出2.85元,比2018年預算下降0.28萬元,下降8.9%,增長原因主要是機關事業(yè)單位養(yǎng)老改革影響。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2019年預算0.99元,比2018年預算增加0.07萬元,增長7.6%,增長原因主要是工資基數增加等。
4.“住房保障支出”2019年預算1.71萬元,比2018年預算增加0.01萬元,增長0.1%,增長原因主要是職工基本工作標準提高等。
三、關于2018年一般公共預算基本支出情況說明
共青團青陽縣委員會2019年一般公共預算基本支出25.37萬元,其中:工資福利支出21.23萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金。商品和服務支出4.14萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
四、共青團青陽縣委員會收支預算安排情況
共青團青陽縣委員會2019年度可支配收入48.37萬元,其中:財政補助收入48.37萬元。支出預算48.37萬元,收支平衡。支出的25.37萬元,用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出23萬元,用于完成青年工作、預防青少年犯罪工作、青少年教育、少先隊工作及黨建工作等。
五、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明
2019年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明
2019年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
七、關于2019年收支預算總體情況說明
按照綜合預算管理原則,團青陽縣委所有收入和支出均納入部門預算管理。團青陽縣委2019年收支總預算48.37萬元,收入包括一般公共預算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入,支出包括:一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。
八、關于2019年收入預算情況說明
團青陽縣委2019年收入預算48.37萬元,其中:一般公共預算撥款收入48.37元,占100%。
九、關于2019年支出預算情況說明
團青陽縣委2019年支出預算48.37萬元,同上年相比減少2.71萬元。原因是:綜合績效考核一次性獎金未納入預算。
十、其他重要事項情況說明
(一)項目及績效目標情況。
無
(二)機關運行經費。
團青陽縣委2019年機關運行經費財政撥款預算42.82萬元,主要用于保障辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、日常運轉辦公費等日常運行支出。
(三)政府采購情況。
團青陽縣委2019年政府采購預算總額2.5萬元。其中:政府采購貨物預算2.5萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。
(四)國有資產占有使用情況。
2019年部門預算安排購置公務用車0輛,購置費0萬元;安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),購置費0萬元;安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),購置費0萬元。
(五)績效目標設置情況。
團青陽縣委2019年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標,實行部門自評或第三方評價。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指省財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、機關運行經費:機關運行經費是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件:青陽縣團縣委2019年預算表格