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      索引號: 13341823003291923D/201809-00001 組配分類: 部門決算情況
      發(fā)布機構(gòu): 縣婦聯(lián) 主題分類:
      名稱: 青陽縣婦聯(lián)2017年部門決算情況 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2018-09-10
      廢止日期:
      青陽縣婦聯(lián)2017年部門決算情況
      發(fā)布時間:2018-09-10 15:04 來源:政務(wù)服務(wù)中心 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

      青陽縣婦聯(lián)2017年部門決算情況


      一、部門職責(zé)

      (一)團結(jié)、動員婦女投身改革開放和社會主義經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè),在中國特色社會主義偉大實踐中發(fā)揮積極作用。
        (二)代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主決策、民主管理、民主監(jiān)督,參與有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的制定,參與社會管理和公共服務(wù),推動保障婦女權(quán)益法律政策和婦女、兒童發(fā)展綱要的實施。
        (三)維護婦女兒童合法權(quán)益,傾聽婦女意見,反映婦女訴求,向各級國家機關(guān)提出有關(guān)建議,要求并協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為,為受侵害的婦女兒童提供幫助。
        (四)教育和引導(dǎo)廣大婦女踐行社會主義核心價值觀,發(fā)揚自尊、自信、自立、自強的精神,提高綜合素質(zhì),實現(xiàn)全面發(fā)展。宣傳馬克思主義婦女觀,推動落實男女平等基本國策,營造有利于婦女全面發(fā)展的社會環(huán)境。宣傳表彰優(yōu)秀婦女典型,培養(yǎng)、推薦女性人才。
        (五)關(guān)心婦女工作生活,拓寬服務(wù)渠道,建設(shè)服務(wù)陣地,發(fā)展公益事業(yè),壯大巾幗志愿者隊伍,加強婦女之家建設(shè)。加強與女性社會組織和社會各界的聯(lián)系,推動全社會為婦女兒童和家庭服務(wù)。

      (六)承擔(dān)縣委、縣政府、市婦聯(lián)交辦的有關(guān)事項。

      二、機構(gòu)設(shè)置

      從決算單位構(gòu)成看,青陽縣婦聯(lián)2017年度部門決算包括:局本級決算和局屬事業(yè)單位決算,與預(yù)算比較,未變動。

      詳細情況見下表:

      序號

      單位名稱

      1

      青陽縣婦聯(lián)本級




      三、青陽縣婦聯(lián)2017年度部門決算說明

      (一)收入支出決算總體情況說明

      2017年度收入總計189.47萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計189.47萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2016年相比,收、支總計各增加3.91萬元,增長2%,原因為人員工資普調(diào)或不同程度晉升。

      (二)收入決算情況說明

      2017年度收入合計189.47萬元,其中:財政撥款收入189.47萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元;經(jīng)營收入0萬元,;其他收入0萬元。

      (三)支出決算情況說明

      2017年度支出合計189.47萬元,其中:基本支出189.47萬元,占100%;項目支出0萬元;經(jīng)營支出0萬元。

      (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2017年度財政撥款收入總計189.47萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計189.47萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加3.91萬元,增長2%,原因為人員工資普調(diào)或不同程度晉升。

      (五)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

      1、一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況

      2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入189.47萬元,占本年收入的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財政撥款收入增加增長2%,原因為人員工資普調(diào)或不同程度晉升。

      2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

      2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出189.47萬元,占本年支出100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加增加增長2%,原因為人員工資普調(diào)或不同程度晉升。

      3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

      2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出189.47萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出179.36萬元,占94.66%;社會保障和就業(yè)(類)支出5.41萬元,占2.85%;住房保障(類)支出3.27萬元,占1.73%;醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育(類)支出1.44萬元,占0.76%。

      4、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

      2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為194.47萬元,支出決算為189.47萬元,完成年初預(yù)算的97.43%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是堅持厲行節(jié)儉的辦公原則,減少了辦公浪費。其中基本支出189.47萬元,占100%;項目支出0萬元。具體情況如下:

      (1)、一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為65.09萬元,支出決算為80.36萬元,完成年初預(yù)算的123%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要是因為人員工資普調(diào)或不同程度晉升,業(yè)務(wù)經(jīng)費支出增多等原因。

      (2)、其他群眾團體事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為99萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項目未列入年初預(yù)算。

      (3)、社會保障和就業(yè)支出(項)。年初預(yù)算為16.57萬元,支出決算為5.41萬元,完成年初預(yù)算的32.65%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是機關(guān)單位退休人員工資轉(zhuǎn)入社保。

      (4)、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出(項)。年初預(yù)算為1.33萬元,支出決算為1.44萬元,完成年初預(yù)算的108%,決算數(shù)大于(小于)預(yù)算數(shù)的主要原因是工資普調(diào)致繳費基數(shù)上調(diào)。

      (5)、住房保障支出(項)。年初預(yù)算為2.46萬元,支出決算為3.27萬元,完成年初預(yù)算的133%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資普調(diào)致繳費基數(shù)上調(diào)。

      (六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

      2017年度財政撥款基本支出189.47萬元,其中人員經(jīng)費51.21萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、資金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經(jīng)費138.26萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

      (七)政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

      婦聯(lián)沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

      (八)其他重要事項的情況說明

      1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

      2017年度,青陽縣婦聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費138.26萬元,比2016年增加81.07萬元,增長58.6%,主要原因是增加了省、市婦女創(chuàng)業(yè)發(fā)展項目支出。

      2、政府采購支出情況

      2017年度,青陽縣婦聯(lián)政府采購支出總額0.57元,其中:政府采購貨物支出0.57萬元。

      3、國有資產(chǎn)占有使用情況

      截止到2017年12月31日,青陽縣婦聯(lián)共有車輛0輛。

      (九)名詞解釋

      1、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

      2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

      3、上級補助收入:批事業(yè)單位人主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

      4、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      5、其他收入:指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。

      6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      7、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

      8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

      9、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      10、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

      11、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

      12、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置科)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支原各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      13、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

      附件:青陽縣婦聯(lián)2017年部門決算公開表

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