索引號(hào): | 11341823003291755H/201910-00001 | 組配分類: | 部門決算情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 縣委辦公室 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
名稱: | 青陽(yáng)縣縣委辦2018年部門決算情況 | 文號(hào): | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2019-10-08 | |
廢止日期: |
目錄
第一部分 青陽(yáng)縣縣委辦概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 青陽(yáng)縣縣委辦2018年度部門決算表
一、 收入支出決算公開(kāi)表
二、 收入決算公開(kāi)表
三、 公共財(cái)政預(yù)算支出決算表
四、 公共財(cái)政支出決算公開(kāi)表
五、 一般公共財(cái)政收入支出決算公開(kāi)表
六、 一般公共財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表
七、 政府性基金財(cái)政性撥款收入支出決算表
八、 一般公共財(cái)政預(yù)算撥款開(kāi)支的“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表
第三部分 青陽(yáng)縣委組織部2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
一、部門主要職能
部門(單位)基本概況
根據(jù)青陽(yáng)縣編制委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)《中共青陽(yáng)縣委辦公室(縣委政策研究室)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知》(青編字)(2002)22號(hào)文件規(guī)定,青陽(yáng)縣委辦為全額撥款的國(guó)家機(jī)關(guān)單位,內(nèi)設(shè)秘書(shū)科、信息調(diào)研科、行政科、縣委機(jī)要局、縣委督查室、縣委,縣政府信訪局、縣委保密委員會(huì)辦公室,縣國(guó)家保密局等科室?,F(xiàn)有行政在職人員26人,工勤人員5人,離休1人,退休20人,長(zhǎng)期聘用人員12人,享受遺屬補(bǔ)助人員2人,合計(jì)60人。
根據(jù)青編字(2002)22號(hào)文件規(guī)定,主要職責(zé)是:
1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策;圍繞縣委中心工作,組織調(diào)查研究,搞好決策服務(wù),提出決策建議,當(dāng)好縣委的參謀助手;
2、負(fù)責(zé)組織起草和審核縣委文件、電報(bào)、報(bào)告和縣委負(fù)責(zé)同志的講話稿和縣委辦公室文電及其它上報(bào)下達(dá)的文字材料;
3、負(fù)責(zé)縣委各類重要活動(dòng)、會(huì)議和縣委常委集體活動(dòng)的組織安排和服務(wù)工作;協(xié)助縣委負(fù)責(zé)同志做好會(huì)議決定事項(xiàng)的協(xié)調(diào)和落實(shí)工作;
4、負(fù)責(zé)向市委、縣委綜合反映各類重要信息和情況,為領(lǐng)導(dǎo)決策和指導(dǎo)工作服務(wù);為部門和基層單位提供信息服務(wù);
5、負(fù)責(zé)對(duì)中央和省、市、縣委重大決策、部署貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行督查,負(fù)責(zé)中央、省委、市委領(lǐng)導(dǎo)和縣委負(fù)責(zé)同志交辦重要事項(xiàng)的查辦工作;
6、負(fù)責(zé)中央和省、市、縣委文件、電報(bào)的收發(fā)、登記、分辦、催辦、傳閱、清退、立卷、歸檔等文檔處理工作;
7、負(fù)責(zé)全縣黨政系統(tǒng)密碼通訊和密碼管理以及全縣商用密碼的管理工作;承擔(dān)中央、省、市和縣黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及其要害部門核心機(jī)密文電、信件的傳遞工作;
8、負(fù)責(zé)縣委與縣人大、縣政府、縣政協(xié)、縣紀(jì)委、縣人武部及上下左右的聯(lián)絡(luò)工作和縣直單位之間的有關(guān)協(xié)調(diào)工作,統(tǒng)喬籌安排全縣重要活動(dòng)。
9、負(fù)責(zé)中央和省、市委領(lǐng)導(dǎo)同志來(lái)青視察活動(dòng)的組織安排和服務(wù)工作;承擔(dān)中央、省委、市委有關(guān)部門和縣內(nèi)外黨委系統(tǒng)有關(guān)負(fù)責(zé)同志因公來(lái)青的組織安排和服務(wù)工作;
10、承擔(dān)全縣黨委系統(tǒng)辦公自動(dòng)化網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、建設(shè)和管理工作;
11、負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)食堂、有關(guān)會(huì)議室和縣交流干部公寓公共衛(wèi)生、房產(chǎn)管理等行政后勤工作;
12、指導(dǎo)全縣黨委辦公室系統(tǒng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作;
13、管理縣委、縣政府信訪局和縣委保密委員會(huì)辦公室(國(guó)家保密局);
14、承擔(dān)縣委交辦的其他有關(guān)工作。
二、2018年度部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,青陽(yáng)縣縣委辦2018年度部門決算只包括本級(jí)決算,與預(yù)算比較,增加(減少)0戶。
納入2018年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè),包括縣委辦本級(jí)。
三、2018年度公共預(yù)算收入支出決算附表:
1.青陽(yáng)縣縣委收入支出決算公開(kāi)表
2. 青陽(yáng)縣縣委辦收入決算公開(kāi)表
3. 青陽(yáng)縣縣委辦公共財(cái)政預(yù)算支出決算表
4. 青陽(yáng)縣縣委辦公共財(cái)政支出決算公開(kāi)表
5. 青陽(yáng)縣縣委辦一般公共財(cái)政收入支出決算公開(kāi)表
6.青陽(yáng)縣委辦一般公共財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表
7.青陽(yáng)縣委辦政府性基金財(cái)政性撥款收入支出決算表
8.青陽(yáng)縣委辦一般公共財(cái)政預(yù)算撥款開(kāi)支的“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表
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收入支出決算總表 |
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公開(kāi)01表 |
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部門:青陽(yáng)縣委辦公室 |
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|
單位:元 |
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收入 |
支出 |
|||||||||||||||
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
|||||||||||
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|||||||||||
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
7,962,967.42 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
6,812,195.27 |
|||||||||||
其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|||||||||||
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
3 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
37 |
0.00 |
|||||||||||
三、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|||||||||||
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|||||||||||
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
40 |
0.00 |
|||||||||||
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
41 |
0.00 |
|||||||||||
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
42 |
766,276.86 |
|||||||||||
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
43 |
101,316.29 |
|||||||||||
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
0.00 |
|||||||||||
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
0.00 |
|||||||||||
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
0.00 |
|||||||||||
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
47 |
0.00 |
|||||||||||
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|||||||||||
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
0.00 |
|||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
0.00 |
|||||||||||
|
18 |
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
52 |
0.00 |
|||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
283,179.00 |
|||||||||||
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
54 |
0.00 |
|||||||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|||||||||||
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
56 |
0.00 |
|||||||||||
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
57 |
0.00 |
|||||||||||
本年收入合計(jì) |
24 |
7,962,967.42 |
本年支出合計(jì) |
58 |
7,962,967.42 |
|||||||||||
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
25 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
59 |
0.00 |
|||||||||||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
0.00 |
其中:提取職工福利基金 |
60 |
0.00 |
|||||||||||
其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
27 |
0.00 |
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
61 |
0.00 |
|||||||||||
|
28 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
62 |
0.00 |
|||||||||||
|
29 |
|
其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
0.00 |
|||||||||||
|
30 |
|
|
64 |
|
|||||||||||
總計(jì) |
31 |
7,962,967.42 |
總計(jì) |
65 |
7,962,967.42 |
|||||||||||
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
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收入決算表 |
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公開(kāi)02表 |
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部門:青陽(yáng)縣委辦公室 |
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|
單位:元 |
||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
合計(jì) |
7,962,967.42 |
7,962,967.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
6,812,195.27 |
6,812,195.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
227,900.00 |
227,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2011308 |
招商引資 |
227,900.00 |
227,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
6,584,295.27 |
6,584,295.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2013101 |
行政運(yùn)行 |
5,953,919.27 |
5,953,919.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2013150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
243,791.00 |
243,791.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2013199 |
其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
386,585.00 |
386,585.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
766,276.86 |
766,276.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
747,099.45 |
747,099.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
109,236.00 |
109,236.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
252,429.45 |
252,429.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
385,434.00 |
385,434.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
20808 |
撫恤 |
17,964.00 |
17,964.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2080801 |
死亡撫恤 |
17,964.00 |
17,964.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
20827 |
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
1,213.41 |
1,213.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2082701 |
財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
1,213.41 |
1,213.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
101,316.29 |
101,316.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
101,316.29 |
101,316.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
85,541.96 |
85,541.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
15,774.33 |
15,774.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
283,179.00 |
283,179.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
283,179.00 |
283,179.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2210201 |
住房公積金 |
283,179.00 |
283,179.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
|
|
支出決算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
公開(kāi)03表 |
部門:青陽(yáng)縣委辦公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計(jì) |
7,962,967.42 |
7,962,967.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
6,812,195.27 |
6,812,195.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
227,900.00 |
227,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011308 |
招商引資 |
227,900.00 |
227,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
6,584,295.27 |
6,584,295.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013101 |
行政運(yùn)行 |
5,953,919.27 |
5,953,919.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
243,791.00 |
243,791.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013199 |
其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
386,585.00 |
386,585.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
766,276.86 |
766,276.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
747,099.45 |
747,099.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
109,236.00 |
109,236.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
252,429.45 |
252,429.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
385,434.00 |
385,434.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
撫恤 |
17,964.00 |
17,964.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡撫恤 |
17,964.00 |
17,964.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20827 |
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
1,213.41 |
1,213.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082701 |
財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
1,213.41 |
1,213.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
101,316.29 |
101,316.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
101,316.29 |
101,316.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
85,541.96 |
85,541.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
15,774.33 |
15,774.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
283,179.00 |
283,179.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
283,179.00 |
283,179.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
283,179.00 |
283,179.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)04表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門:青陽(yáng)縣委辦公室 |
|
|
|
|
|
|
單位:元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
7,962,967.42 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
6,812,195.27 |
6,812,195.27 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
39 |
766,276.86 |
766,276.86 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
40 |
101,316.29 |
101,316.29 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
283,179.00 |
283,179.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合計(jì) |
24 |
7,962,967.42 |
本年支出合計(jì) |
55 |
7,962,967.42 |
7,962,967.42 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計(jì) |
29 |
7,962,967.42 |
總計(jì) |
60 |
7,962,967.42 |
7,962,967.42 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)05表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
部門:青陽(yáng)縣委辦公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,962,967.42 |
7,962,967.42 |
0.00 |
7,962,967.42 |
7,962,967.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,812,195.27 |
6,812,195.27 |
0.00 |
6,812,195.27 |
6,812,195.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
227,900.00 |
227,900.00 |
0.00 |
227,900.00 |
227,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011308 |
招商引資 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
227,900.00 |
227,900.00 |
0.00 |
227,900.00 |
227,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,584,295.27 |
6,584,295.27 |
0.00 |
6,584,295.27 |
6,584,295.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013101 |
行政運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,953,919.27 |
5,953,919.27 |
0.00 |
5,953,919.27 |
5,953,919.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
243,791.00 |
243,791.00 |
0.00 |
243,791.00 |
243,791.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013199 |
其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
386,585.00 |
386,585.00 |
0.00 |
386,585.00 |
386,585.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
766,276.86 |
766,276.86 |
0.00 |
766,276.86 |
766,276.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
747,099.45 |
747,099.45 |
0.00 |
747,099.45 |
747,099.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
109,236.00 |
109,236.00 |
0.00 |
109,236.00 |
109,236.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
252,429.45 |
252,429.45 |
0.00 |
252,429.45 |
252,429.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
385,434.00 |
385,434.00 |
0.00 |
385,434.00 |
385,434.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 |
撫恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17,964.00 |
17,964.00 |
0.00 |
17,964.00 |
17,964.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 |
死亡撫恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17,964.00 |
17,964.00 |
0.00 |
17,964.00 |
17,964.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
20827 |
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,213.41 |
1,213.41 |
0.00 |
1,213.41 |
1,213.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082701 |
財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,213.41 |
1,213.41 |
0.00 |
1,213.41 |
1,213.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101,316.29 |
101,316.29 |
0.00 |
101,316.29 |
101,316.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101,316.29 |
101,316.29 |
0.00 |
101,316.29 |
101,316.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85,541.96 |
85,541.96 |
0.00 |
85,541.96 |
85,541.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,774.33 |
15,774.33 |
0.00 |
15,774.33 |
15,774.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
283,179.00 |
283,179.00 |
0.00 |
283,179.00 |
283,179.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
283,179.00 |
283,179.00 |
0.00 |
283,179.00 |
283,179.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
283,179.00 |
283,179.00 |
0.00 |
283,179.00 |
283,179.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
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公開(kāi)06表 |
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部門:青陽(yáng)縣委辦公室 |
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單位:元 |
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人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
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301 |
工資福利支出 |
2,666,038.15 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
4,784,295.27 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工資 |
1,000,000.00 |
30201 |
辦公費(fèi) |
4,584,295.27 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
800,000.00 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.00 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 |
獎(jiǎng)金 |
0.00 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 |
績(jī)效工資 |
0.00 |
30205 |
水費(fèi) |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
0.00 |
30206 |
電費(fèi) |
100,000.00 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
0.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
0.00 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
253,642.86 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 |
住房公積金 |
283,179.00 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
101,316.29 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.00 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工資福利支出 |
227,900.00 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
512,634.00 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 |
離休費(fèi) |
109,236.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 |
退休費(fèi) |
385,434.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
100,000.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 |
退職(役)費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 |
撫恤金 |
17,964.00 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
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30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
0.00 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
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30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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399 |
其他支出 |
0.00 |
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39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
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|
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39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
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|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
3,178,672.15 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
4,784,295.27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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公開(kāi)07表 |
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部門:青陽(yáng)縣委辦公室 |
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單位:萬(wàn)元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) |
|
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注:1、本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
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|
2、本單位沒(méi)有政府性基金安排的收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
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公開(kāi)08表 |
|
|
部門:青陽(yáng)縣委辦公室 |
|
單位:元 |
|
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
|
合計(jì) |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
|
|
公務(wù)接待費(fèi) |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
|
|
其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
|
|
公務(wù)用車購(gòu)置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出;本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
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四、2018年度公共預(yù)算收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入總計(jì)796.3萬(wàn)元,支出總計(jì)796.3萬(wàn)元。與2017年相比,收、支總計(jì)增加100.2萬(wàn)元。原因是2018年一般公共服務(wù)等支出增加,主要原因一是機(jī)關(guān)職工變動(dòng),人員增加;二是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增多。
五、2018年度公共預(yù)算收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)796.3萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入796.3萬(wàn)元,占100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加100.2萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.5%。主要原因一是機(jī)關(guān)職工變動(dòng),人員增加;二是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增多。
六、2018年度公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)796.3萬(wàn)元,具體情況如下:
1.“一般公共服務(wù)”2018年度決算681.22萬(wàn)元,其中:“行政運(yùn)行”決算681.22萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)”2018年度決算76.63萬(wàn)元。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生”2018年度決算10.13萬(wàn)元,其中:“行政單位醫(yī)療”決算10.13萬(wàn)元,主要用于單位醫(yī)療保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2018年度決算28.32萬(wàn)元,其中:“住房公積金”決算28.32萬(wàn)元,主要用于局機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出.
(四) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為606.95萬(wàn)元,支出決算為796.3萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的131.2%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是紀(jì)檢體制改革,本部機(jī)關(guān)干部職工變動(dòng),人員基本工資支出增多;二是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出(含退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等)增多。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款基本支出796.3萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)266.6萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、資金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)63.53萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用支出等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
縣委辦沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度,青陽(yáng)縣委辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)63.53萬(wàn)元,與2017年相比,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少68.15萬(wàn)元。主要原因:完善修訂了機(jī)關(guān)管理制度,日常辦公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支壓縮;機(jī)關(guān)辦公設(shè)備及空調(diào)維修、維護(hù)費(fèi)減少。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2018年度,青陽(yáng)縣委辦政府采購(gòu)支出總額0.7786萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.7786萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
縣委辦自公車改革之后,僅一輛公務(wù)用車(定點(diǎn)停放)保障縣領(lǐng)導(dǎo)公差使用。截止到2018年12月31日,單位無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備,無(wú)價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出,是政府行政開(kāi)支的一部分。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置科)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支原各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
1.青陽(yáng)縣縣委收入支出決算公開(kāi)表
2. 青陽(yáng)縣縣委辦收入決算公開(kāi)表
3. 青陽(yáng)縣縣委辦公共財(cái)政預(yù)算支出決算表
4. 青陽(yáng)縣縣委辦公共財(cái)政支出決算公開(kāi)表
5. 青陽(yáng)縣縣委辦一般公共財(cái)政收入支出決算公開(kāi)表
6.青陽(yáng)縣委辦一般公共財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表
7.青陽(yáng)縣委辦政府性基金財(cái)政性撥款收入支出決算表
8.青陽(yáng)縣委辦一般公共財(cái)政預(yù)算撥款開(kāi)支的“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表
主辦單位:青陽(yáng)縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽(yáng)縣數(shù)據(jù)資源管理局
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