索引號: | 113418230032914211/201910-00001 | 組配分類: | 部門決算情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 縣政協(xié)辦公室 | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
名稱: | 青陽縣政協(xié)辦公室2018年度部門決算 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2019-10-08 | |
廢止日期: |
目 錄
第一部分 青陽縣政協(xié)辦公室概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 青陽縣政協(xié)辦公室2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 青陽縣政協(xié)辦公室2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
青陽縣政協(xié)辦公室2018年部門決算情況
第一部分 青陽縣政協(xié)辦公室概況
一、部門職能
根據(jù)青編字(2002)58號文件規(guī)定,主要職能是:
1、負責縣政協(xié)全體會議、常務(wù)會議、主席會議的會務(wù)工作;2、協(xié)助專委會綜合辦公室做好專門委員會的服務(wù)工作;
3、負責起草縣政協(xié)全體會議、常委會議及有關(guān)政協(xié)工作的主要文件、領(lǐng)導(dǎo)講話;
4、組織實施或協(xié)助專委會綜合辦公室實施縣政協(xié)全體會議、常委會議、主席會議的決議、決定;
5、負責委員視察、參觀、調(diào)查、座談、研討等日常活動的服務(wù)和具體組織工作;
6、負責縣政協(xié)與縣委、縣人大、縣政府及有關(guān)部門的聯(lián)系工作;
7、負責縣政協(xié)各項活動的后勤保障和縣政協(xié)接待工作;
8、負責縣政協(xié)機關(guān)的人事管理,做好權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免、機構(gòu)調(diào)整及老干部工作;
9、負責承辦縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,青陽縣政協(xié)辦公室2018年度部門決算只包括本級決算。
第二部分 青陽縣政協(xié)辦公室2018年部門決算表
收入支出決算總表 |
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公開01表 |
|
部門:青陽縣政協(xié)辦公室 |
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
收入 |
支出 |
|||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
602.42 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
499.93 |
|
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上級補助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、經(jīng)營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術(shù)支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42 |
803.43 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
43 |
5.91 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
16.24 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
24 |
602.42 |
本年支出合計 |
58 |
602.42 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
25 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
0.59 |
其中:提取職工福利基金 |
60 |
0.00 |
|
其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
27 |
0.00 |
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
61 |
0.00 |
|
|
28 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
62 |
0.59 |
|
|
29 |
|
其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
總計 |
31 |
603.01 |
總計 |
65 |
603.01 |
|
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 公開02表 部門:青陽縣政協(xié)辦公室 單位:萬元 |
||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合計 |
602.42 |
602.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
499.93 |
499.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
484.06 |
484.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010201 |
行政運行 |
484.06 |
484.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
15.86 |
15.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011308 |
招商引資 |
15.86 |
15.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
80.34 |
80.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
79.66 |
79.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
64.88 |
64.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
14.79 |
14.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
撫恤 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡撫恤 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
16.24 |
16.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
16.24 |
16.24 |
16.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
16.24 |
16.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 公開03表 部門:青陽縣政協(xié)辦公室 單位:萬元 |
|||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計 |
602.42 |
602.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
499.93 |
499.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
484.06 |
484.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010201 |
行政運行 |
484.06 |
494.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
15.86 |
15.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011308 |
招商引資 |
15.86 |
15.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
80.34 |
80.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
79.66 |
79.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
64.88 |
64.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
14.79 |
14.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
撫恤 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡撫恤 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
16.24 |
16.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
16.24 |
16.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
16.24 |
16.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 公開04表 部門:青陽縣政協(xié)辦公室 單位:萬元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
||||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
602.42 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
499.93 |
499.93 |
0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科學技術(shù)支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
80.34 |
80.34 |
0.00 |
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
40 |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
16.24 |
16.24 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合計 |
24 |
602.42 |
本年支出合計 |
55 |
602.42 |
602.42 |
0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.59 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
26 |
0.59 |
|
57 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
總計 |
29 |
603.01 |
總計 |
60 |
603.01 |
603.01 |
0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 公開05表 部門:青陽縣政協(xié)辦公室 單位:萬元 |
||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合計 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
602.42 |
602.42 |
0.00 |
602.42 |
602.42 |
0.00 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
499.93 |
499.93 |
0.00 |
499.93 |
499.93 |
0.00 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
||
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
484.06 |
484.06 |
0.00 |
484.06 |
484.06 |
0.00 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
||
2010201 |
行政運行 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
484.06 |
484.06 |
0.00 |
484.06 |
484.06 |
0.00 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.86 |
15.86 |
0.00 |
15.86 |
15.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011308 |
招商引資 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.86 |
15.86 |
0.00 |
15.86 |
15.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.34 |
80.34 |
0.00 |
80.34 |
80.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.66 |
79.66 |
0.00 |
79.66 |
79.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.88 |
64.88 |
0.00 |
64.88 |
64.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
撫恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡撫恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.24 |
16.24 |
0.00 |
16.24 |
16.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.24 |
16.24 |
0.00 |
16.24 |
16.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.24 |
16.24 |
0.00 |
16.24 |
16.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 公開06表 部門:青陽縣政協(xié)辦公室 單位:萬元 |
||||||||
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
421.90 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
114.97 |
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工資 |
69.45 |
30201 |
辦公費 |
18.67 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
30102 |
津貼補貼 |
27.77 |
30202 |
印刷費 |
4.16 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
30103 |
獎金 |
277.06 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
30106 |
伙食補助費 |
10.67 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費 |
0.08 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
14.79 |
30206 |
電費 |
1.65 |
31001 |
房屋建筑購建 |
0.00 |
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
9.52 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
0.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
30111 |
公務(wù)醫(yī)療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.00 |
30211 |
差旅費 |
11.92 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
30113 |
住房公積金 |
16.24 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
30114 |
醫(yī)療費 |
5.91 |
30213 |
維修(護)費 |
0.00 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
65.55 |
30215 |
會議費 |
24.73 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
30301 |
離休費 |
10.92 |
30216 |
培訓費 |
23.50 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
30302 |
退休費 |
53.95 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
7.40 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
0.68 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
30305 |
生活補助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30240 |
勞務(wù)費 |
0.00 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
30308 |
助學金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
7.37 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
30310 |
個人農(nóng)業(yè) 生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
0.00 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
|
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
5.97 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾自治組織補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人員經(jīng)費合計 |
487.45 |
公用經(jīng)費合計 |
114.97 |
|||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 公開07表 部門:青陽縣政協(xié)辦公室 單位:萬元 |
||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 縣政協(xié)辦公室無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
|
第三部分 青陽縣政協(xié)辦公室2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計603.01萬元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.59萬元),支出總計603.01(含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.59萬元),收支平衡。與2017年相比,收、支總計各增加126.28萬元,增長26.49%,主要原因是:一是一般公共服務(wù)支出增加228.04萬元;二是社會保障和就業(yè)支出減少106.93萬元;三是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加0.58萬元,住房保障支出增加4.58萬元。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計603.01萬元,其中:財政撥款收入603.01萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計603.01萬元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.59萬元),其中:基本支出603.01萬元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.59萬元),占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計603.01萬元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.59萬元),支出總計603.01(含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.59萬元),收支平衡。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加126.28萬元,增長26.49%,主要原因是:一是一般公共服務(wù)支出增加228.04萬元;二是社會保障和就業(yè)支出減少106.93萬元;三是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加0.58萬元,住房保障支出增加4.58萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入總計603.01萬元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.59萬元),占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財政撥款收入增加126.28萬元,增長26.49%,主要原因是:一是一般公共服務(wù)支出增加228.04萬元;二是社會保障和就業(yè)支出減少106.93萬元;三是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加0.58萬元,住房保障支出增加4.58萬元。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出總計603.01(含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.59萬元),占本年支出的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加126.28萬元,增長26.49%,主要原因是::一是一般公共服務(wù)支出增加228.04萬元;二是社會保障和就業(yè)支出減少106.93萬元;三是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加0.58萬元,住房保障支出增加4.58萬元。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出603.01萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出499.93萬元,占82.91%;社會保障和就業(yè)支出80.34萬元,占13.32%;醫(yī)療衛(wèi)生支出5.91萬元,占0.99%;住房保障支出16.24萬元,占2.69%。
(四) 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為603.01萬元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.59萬元),支出決算為603.01(含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.59萬元),完成年初預(yù)算的100%。具體情況如下:
1、“一般公共服務(wù)”2018年度決算499.93萬元,其中:“政協(xié)事務(wù)”決算484.05萬元,主要用于政協(xié)機關(guān)人員工資、開展政治協(xié)商、參政議政、民主監(jiān)督等活動工作經(jīng)費及政協(xié)全委會、常委會議工作經(jīng)費;“招商引資”決算15.86萬元主要用于外出招商交通差旅費及外商來青接待費用。
2、“社會保障和就業(yè)”2018年度決算80.34萬元,其中:“行政事業(yè)單位離退休”決算79.66萬元,主要用于政協(xié)機關(guān)、所屬參公管理事業(yè)單位離退休人員支出;“撫恤”決算0.68萬元,主要用于政協(xié)機關(guān)遺屬補助費用。
3、“醫(yī)療衛(wèi)生”2018年度決算5.91萬元,其中:“行政單位醫(yī)療”決算5.91萬元,主要用于政協(xié)機關(guān)及所屬參公預(yù)算單位醫(yī)療保障方面的支出。
4、“住房保障支出”2018年度決算16.24萬元,其中:“住房公積金”決算16.24萬元,主要用于政協(xié)機關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出603.01萬元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.59萬元),其中人員經(jīng)費487.45 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出;公用經(jīng)費114.97萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2018年縣政協(xié)辦公室沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年度,青陽縣政協(xié)機關(guān)運行經(jīng)費支出484.06萬元,比2017年增加212.17萬元,增長78.03%,主要原因是補發(fā)了機關(guān)職工2015年、2016年一次性工作獎勵金、機關(guān)人員增加及增資、專委會開展相關(guān)活動經(jīng)費增加。
(二)政府采購支出情況。
2018年度,青陽縣政協(xié)機關(guān)采購支出總額4.99萬元,其中:政府采購貨物支出4.99萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
青陽縣政協(xié)辦公室賬面反映有車輛7輛,其中:一般性公務(wù)用車3輛(在政協(xié)大院存放點),公車改革前后處置車輛4輛。單位無價值50萬元以上的通用設(shè)備,無價值100萬元以上的專用設(shè)備。
2019年部門預(yù)算沒有購置公務(wù)用車安排。
(四)關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,青陽縣政協(xié)辦公室2018年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標,實行部門自評或第三方評價。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
三年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
七、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
主辦單位:青陽縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
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