索引號(hào): | 11341823003291392M/202009-00042 | 組配分類(lèi): | 部門(mén)決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽(yáng)縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 主題分類(lèi): | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
名稱(chēng): | 青陽(yáng)縣發(fā)改委2019年度決算情況及說(shuō)明 | 文號(hào): | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-09-28 | |
廢止日期: |
目 錄
第一部分 青陽(yáng)縣發(fā)改委概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 青陽(yáng)縣發(fā)改委2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 青陽(yáng)縣發(fā)改委2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 其他說(shuō)明
青陽(yáng)縣發(fā)改委2019年部門(mén)決算情況
第一部分 青陽(yáng)縣發(fā)改委概況
一、部門(mén)職能
(一)擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃和空間規(guī)劃與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。
(二)提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展和深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開(kāi)展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程的評(píng)估督導(dǎo),提出相關(guān)調(diào)整建議。
(三)統(tǒng)籌提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo),監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì),研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重要問(wèn)題并提出政策建議。
(四)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)體制綜合改革有關(guān)工作,提出相關(guān)改革建議。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場(chǎng)化配置改革。會(huì)同相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。牽頭推進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作。
(五)負(fù)責(zé)投資綜合管理,擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策,會(huì)同相關(guān)部門(mén)擬訂政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄。安排財(cái)政性建設(shè)資金,按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項(xiàng)目、重大外資項(xiàng)目、境外投資項(xiàng)目,在煤炭、電力(含核電)、石油、天然氣、新能源和可再生能源等項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)、審核前提出部門(mén)意見(jiàn),加強(qiáng)投資項(xiàng)目事中、事后監(jiān)管。規(guī)劃全縣重大項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局。綜合管理全縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),安排全縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃,組織指導(dǎo)縣重大項(xiàng)目謀劃、儲(chǔ)備和前期工作。鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間投資。指導(dǎo)工程咨詢(xún)業(yè)發(fā)展。
(六)擬訂區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施,負(fù)責(zé)落實(shí)國(guó)家、省、市推進(jìn)中部地區(qū)崛起、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設(shè)、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶和皖南國(guó)際文化旅游示范區(qū)等有關(guān)工作。負(fù)責(zé)長(zhǎng)三角區(qū)域合作相關(guān)工作。組織協(xié)調(diào)和推進(jìn)跨縣區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作交流研究提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和有關(guān)政策建議,指導(dǎo)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展有關(guān)工作。按規(guī)定負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)區(qū)有關(guān)工作。制定并組織實(shí)施扶助貧困地區(qū)(村)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃和以工代賑計(jì)劃,組織協(xié)調(diào)庫(kù)區(qū)移民安置和經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)工作。
(七)組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展。協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題。組織擬訂并推動(dòng)服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施,指導(dǎo)市場(chǎng)體系建設(shè)。承擔(dān)企業(yè)債券發(fā)行的申報(bào)和監(jiān)管工作。綜合研判消費(fèi)變動(dòng)趨勢(shì),擬訂實(shí)施促進(jìn)消費(fèi)的綜合性政策措施。
(八)推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。會(huì)同相關(guān)部門(mén)擬訂推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策,提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能的政策。會(huì)同相關(guān)部門(mén)規(guī)劃布局縣級(jí)重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策,協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題。
(九)跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會(huì)安全等各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)隱患,提出相關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、資源等重點(diǎn)領(lǐng)域國(guó)家安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制相關(guān)工作承擔(dān)商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任,編制重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口調(diào)控意見(jiàn)并協(xié)調(diào)落實(shí)。
(十)負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃,統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革,提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。擬訂人口發(fā)展規(guī)劃及人口政策。牽頭開(kāi)展社會(huì)信用體系建設(shè)。
(十一)推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革,協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出健全生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施,綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。落實(shí)能源消費(fèi)控制目標(biāo)和任務(wù)。
(十二)會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國(guó)防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。推動(dòng)實(shí)施戰(zhàn)略,組織編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃,協(xié)調(diào)和組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。
(十三)根據(jù)國(guó)家、省、市有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定,參與有關(guān)地方性規(guī)范文件草案的起草和實(shí)施工作。分析有關(guān)法律法規(guī)和重大方針政策執(zhí)行情況并提出政策建議;擬訂并組織實(shí)施糧食和物資儲(chǔ)備相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范;擬定全縣公共資源交易具體制度和規(guī)則,編制公共資源交易項(xiàng)目目錄,制定公共資源交易平臺(tái)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。
(十四)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)價(jià)格法律法規(guī)和方針政策,負(fù)責(zé)國(guó)家、省、市制定的商品、服務(wù)價(jià)格規(guī)定的貫徹實(shí)施。制定全縣價(jià)格調(diào)控目標(biāo)及調(diào)控措施。擬訂價(jià)格改革中長(zhǎng)期和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。組織實(shí)施和管理國(guó)家、省級(jí)、市級(jí)、縣級(jí)管理的實(shí)行政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格。對(duì)實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格進(jìn)行指導(dǎo)。承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作。負(fù)責(zé)相關(guān)價(jià)格公共服務(wù)工作。負(fù)責(zé)市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)、價(jià)格預(yù)警、價(jià)格信息發(fā)布工作。負(fù)責(zé)重要商品和服務(wù)價(jià)格的成本調(diào)查和監(jiān)審。負(fù)責(zé)價(jià)格認(rèn)定、價(jià)格認(rèn)定復(fù)核以及價(jià)格爭(zhēng)議調(diào)處工作。
(十五)組織實(shí)施國(guó)家能源發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策。提出全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略的建議,擬訂能源發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策,研究和協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題。負(fù)責(zé)煤炭電力(含核電)、石油、天然氣、新能源和可再生能源等能源行業(yè)節(jié)能和綜合利用,指導(dǎo)能源科技進(jìn)步。監(jiān)測(cè)、分析能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、運(yùn)行情況和市場(chǎng)需求,負(fù)責(zé)能源預(yù)測(cè)預(yù)警,發(fā)布能源信息,參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。負(fù)責(zé)電力工業(yè)管理工作。依法主管全縣石油、天然氣長(zhǎng)途輸送管道保護(hù)工作。管理全縣石油、天然氣儲(chǔ)備。
(十六)研究提出全縣重要物資儲(chǔ)備規(guī)劃和儲(chǔ)備品種目錄的建議,組織實(shí)施全縣重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理,落實(shí)有關(guān)動(dòng)用計(jì)劃和指令。負(fù)責(zé)全縣儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)對(duì)管理的政府儲(chǔ)備、企業(yè)儲(chǔ)備以及儲(chǔ)備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
(十七)監(jiān)測(cè)全縣糧食和重要物資供求變化并預(yù)測(cè)預(yù)警,承擔(dān)全縣糧食流通總量平衡的具體工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)國(guó)家政策性糧食購(gòu)銷(xiāo)工作,保障軍糧供給。建立縣際間糧食購(gòu)銷(xiāo)關(guān)系,協(xié)調(diào)產(chǎn)銷(xiāo)區(qū)糧食余缺調(diào)劑。負(fù)責(zé)全縣糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督管理,承擔(dān)縣級(jí)物資儲(chǔ)備承儲(chǔ)單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查,負(fù)責(zé)糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理,組織實(shí)施全縣糧食庫(kù)存檢查工作。負(fù)責(zé)縣級(jí)儲(chǔ)備糧的財(cái)務(wù)審計(jì)和監(jiān)督。負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理,制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)工作。負(fù)責(zé)糧食和物資儲(chǔ)備的對(duì)外合作和交流承擔(dān)糧食安全責(zé)任制考核的具體工作。
(十八)指導(dǎo)和監(jiān)管全縣公共資源交易工作。協(xié)調(diào)行業(yè)監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)公共資源交易評(píng)標(biāo)專(zhuān)家?guī)斓墓芾怼J芾斫灰谆顒?dòng)中產(chǎn)生的爭(zhēng)議和糾紛,組織查處交易活動(dòng)中違反公共資源交易有關(guān)法律、法規(guī)的行為。
(十九)承擔(dān)縣國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)、縣推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、縣實(shí)施五大發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃領(lǐng)導(dǎo)小組、縣公共資源交易委員會(huì)等有關(guān)具體工作。
(二十)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)
(二十一)職能轉(zhuǎn)變。
貫徹新發(fā)展理念,把主要精力轉(zhuǎn)到管宏觀、謀全局、抓大事上來(lái),加強(qiáng)跨部門(mén)、跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大改革、重大工程的綜合協(xié)調(diào),統(tǒng)籌全面創(chuàng)新改革,提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益。進(jìn)一步減少微觀管理事務(wù)和具體審批事項(xiàng),最大限度減少政府對(duì)市場(chǎng)資源的直接配置,最大限度減少政府對(duì)市場(chǎng)活動(dòng)的直接干預(yù),提高資源配置效率和公平性,激發(fā)各類(lèi)市場(chǎng)主體活力。
1.強(qiáng)化制定重大發(fā)展戰(zhàn)略、統(tǒng)一規(guī)劃體系的職能,完善規(guī)劃制度,做好規(guī)劃統(tǒng)籌,精簡(jiǎn)規(guī)劃數(shù)量,提高規(guī)劃質(zhì)量,更好發(fā)揮發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃的導(dǎo)向作用。
2.完善宏觀調(diào)控體系,創(chuàng)新調(diào)控方式,構(gòu)建發(fā)展規(guī)劃、財(cái)政、金融等政策協(xié)調(diào)和工作協(xié)同機(jī)制,強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警能力,建立健全重大問(wèn)題研究和政策儲(chǔ)備工作機(jī)制,增強(qiáng)宏觀調(diào)控的前瞻性、針對(duì)性、協(xié)同性。
3.深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán),全面實(shí)施市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度深化投融資體制改革,最大限度減少項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)范圍。深化價(jià)格改革,及時(shí)修訂調(diào)減政府定價(jià)目錄,健全反映市場(chǎng)供求的定價(jià)機(jī)制。加快推進(jìn)政府監(jiān)管和公共信用信息共享。
4.改革完善儲(chǔ)備體系和運(yùn)營(yíng)方式,加強(qiáng)糧食儲(chǔ)備,進(jìn)一步發(fā)揮政府儲(chǔ)備引導(dǎo)作用,激勵(lì)企業(yè)商業(yè)儲(chǔ)備。加強(qiáng)市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)和監(jiān)測(cè)預(yù)警,提高儲(chǔ)備防風(fēng)險(xiǎn)能力。全面推進(jìn)“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”和“互聯(lián)網(wǎng)十監(jiān)管”,著力加強(qiáng)安全生產(chǎn)。
(二十二)有關(guān)職責(zé)分工。
1.與縣科技經(jīng)濟(jì)信息化局有關(guān)職責(zé)分工。(1)縣發(fā)展和改革委員會(huì)會(huì)同縣科技經(jīng)濟(jì)信息化局等部門(mén)負(fù)責(zé)擬訂外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單、外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄,并由縣發(fā)展和改革委員會(huì)與縣科技經(jīng)濟(jì)信息化局聯(lián)合發(fā)布。(2)縣發(fā)展和改革委員會(huì)負(fù)責(zé)編制重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)出口總量計(jì)劃,縣科技經(jīng)濟(jì)信息化局在確定的總量計(jì)劃內(nèi)組織實(shí)施。糧食、棉花、煤炭由縣發(fā)展和改革委員會(huì)會(huì)同縣科技經(jīng)濟(jì)信息化局等部門(mén)在進(jìn)出口總量計(jì)劃內(nèi)進(jìn)行分配并協(xié)調(diào)相關(guān)政策。縣發(fā)展和改革委員會(huì)會(huì)同縣科技經(jīng)濟(jì)信息化局等部門(mén)要進(jìn)一步完善重要商品進(jìn)出口總量計(jì)劃管理方式,提高透明度,加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合,健全相關(guān)監(jiān)督制約機(jī)制,形成合力。
2.與縣衛(wèi)生健康委員會(huì)有關(guān)職責(zé)分工??h發(fā)展和改革委員會(huì)負(fù)責(zé)擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策,研究提出人口與經(jīng)濟(jì)社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展,以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展的政策建議??h衛(wèi)生健康委員會(huì)負(fù)責(zé)開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警工作,擬訂生育政策,研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議,促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)政策配套銜接,參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策,落實(shí)人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。
3.與縣應(yīng)急管理局的職責(zé)分工??h應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)提出救災(zāi)物資的儲(chǔ)備需求和動(dòng)用方案,組織編制救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn),會(huì)同縣發(fā)展和改革委員會(huì)等部門(mén)確定年度購(gòu)置計(jì)劃,根據(jù)需要下達(dá)動(dòng)用指令??h發(fā)展和改革委員會(huì)根據(jù)救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)、年度購(gòu)置計(jì)劃,負(fù)責(zé)救災(zāi)物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理,根據(jù)縣應(yīng)急管理局的動(dòng)用指令按程序組織調(diào)出。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,青陽(yáng)縣發(fā)改委2019年度部門(mén)決算包括:局本級(jí)決算和局屬事業(yè)單位決算,與預(yù)算比較,增加(減少)0戶(hù)。
納入青陽(yáng)縣發(fā)改委2019年度部門(mén)決算編制范圍的單位共2個(gè),詳細(xì)情況見(jiàn)下表:
序號(hào) |
單位名稱(chēng) |
1 |
青陽(yáng)縣發(fā)改委本級(jí) |
2 |
青陽(yáng)縣生態(tài)辦 |
第二部分 青陽(yáng)縣發(fā)改委2019年部門(mén)決算表
收入支出決算總表
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公開(kāi)01表 |
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部門(mén):青陽(yáng)縣發(fā)改委 |
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金額單位:萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng) 目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
金額 |
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欄 次 |
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一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1006.67 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
906.49 |
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二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
|
二、外交支出 |
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三、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
三、國(guó)防支出 |
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四、事業(yè)收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、經(jīng)營(yíng)收入 |
|
五、教育支出 |
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||
六、附屬單位上繳收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
||
七、其他收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
44.67 |
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九、衛(wèi)生健康支出 |
10.69 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
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十三、交通運(yùn)輸支出 |
2.35 |
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十四、資源勘探信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
25.13 |
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
17.34 |
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、債務(wù)還本支出 |
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二十四、債務(wù)付息支出 |
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本年收入合計(jì) |
1006.67 |
本年支出合計(jì) |
1006.67 |
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用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
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||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
68.79 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
68.79 |
||
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總計(jì) |
1075.46 |
總計(jì) |
1075.46 |
收入決算表
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公開(kāi)02表 |
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部門(mén):青陽(yáng)縣發(fā)改委 |
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金額單位:萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng) 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
||
支出功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
||||||||
小計(jì) |
其中:教育 收費(fèi) |
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欄次 |
合計(jì) |
1006.67 |
1006.67 |
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201 |
一般公共服務(wù)支出 |
906.49 |
906.49 |
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20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
901.50 |
901.50 |
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2010401 |
行政運(yùn)行 |
514.49 |
514.49 |
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2010499 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
387.01 |
387.01 |
|
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|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
4.99 |
4.99 |
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2011308 |
招商引資 |
4.99 |
4.99 |
|
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208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
44.67 |
44.67 |
|
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|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
38.68 |
38.68 |
|
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|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
7.93 |
7.93 |
|
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|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
30.75 |
30.75 |
|
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|
20808 |
撫恤 |
5.88 |
5.88 |
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|
2080801 |
死亡撫恤 |
5.88 |
5.88 |
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20827 |
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.11 |
0.11 |
|
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|
|
2082701 |
財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.11 |
0.11 |
|
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|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
10.69 |
10.69 |
|
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.69 |
10.69 |
|
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2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
9.28 |
9.28 |
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.41 |
1.41 |
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|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
2.35 |
2.35 |
|
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21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
2.35 |
2.35 |
|
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2140101 |
行政運(yùn)行 |
2.35 |
2.35 |
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|
221 |
住房保障支出 |
25.13 |
25.13 |
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22102 |
住房改革支出 |
25.13 |
25.13 |
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|
2210201 |
住房公積金 |
25.13 |
25.13 |
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222 |
糧油物資儲(chǔ)備支出 |
17.34 |
17.34 |
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|
22201 |
糧油事務(wù) |
17.34 |
17.34 |
|
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2220199 |
其他糧油事務(wù)支出 |
17.34 |
17.34 |
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支出決算表
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公開(kāi)03表 |
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部門(mén):青陽(yáng)縣發(fā)改委 |
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金額單位:萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
支出功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
||||||||
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
1006.67 |
1006.67 |
|
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201 |
一般公共服務(wù)支出 |
906.49 |
906.49 |
|
|
|
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||
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
901.50 |
901.50 |
|
|
|
|
||
2010401 |
行政運(yùn)行 |
514.49 |
514.49 |
|
|
|
|
||
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
387.01 |
387.01 |
|
|
|
|
||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
4.99 |
4.99 |
|
|
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|
||
2011308 |
招商引資 |
4.99 |
4.99 |
|
|
|
|
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
44.67 |
44.67 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
38.68 |
38.68 |
|
|
|
|
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
7.93 |
7.93 |
|
|
|
|
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
30.75 |
30.75 |
|
|
|
|
||
20808 |
撫恤 |
5.88 |
5.88 |
|
|
|
|
||
2080801 |
死亡撫恤 |
5.88 |
5.88 |
|
|
|
|
||
20827 |
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
||
2082701 |
財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
10.69 |
10.69 |
|
|
|
|
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.69 |
10.69 |
|
|
|
|
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
9.28 |
9.28 |
|
|
|
|
||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
||
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
2.35 |
2.35 |
|
|
|
|
||
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
2.35 |
2.35 |
|
|
|
|
||
2140101 |
行政運(yùn)行 |
2.35 |
2.35 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
25.13 |
25.13 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
25.13 |
25.13 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公積金 |
25.13 |
25.13 |
|
|
|
|
||
222 |
糧油物資儲(chǔ)備支出 |
17.34 |
17.34 |
|
|
|
|
||
22201 |
糧油事務(wù) |
17.34 |
17.34 |
|
|
|
|
||
2220199 |
其他糧油事務(wù)支出 |
17.34 |
17.34 |
|
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|
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
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|
公開(kāi)04表 |
||
部門(mén):青陽(yáng)縣發(fā)改委 |
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
||
收入 |
支出 |
||||
項(xiàng) 目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1006.67 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
906.49 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
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|
|
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
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|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
44.67 |
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
10.69 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
2.35 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
25.13 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
17.34 |
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
本年收入合計(jì) |
1006.67 |
本年支出合計(jì) |
1006.67 |
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
68.79 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
68.79 |
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
68.79 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
總計(jì) |
1075.46 |
總計(jì) |
1075.46 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)05表 |
||
部門(mén):青陽(yáng)縣發(fā)改委 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
|||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
合計(jì) |
68.79 |
68.79 |
|
1006.67 |
1006.67 |
|
1006.67 |
1006.67 |
|
68.79 |
68.79 |
|
|
||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
68.79 |
68.79 |
|
906.49 |
906.49 |
|
906.49 |
906.49 |
|
68.79 |
68.79 |
|
|
||
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
68.79 |
68.79 |
|
901.50 |
901.50 |
|
901.50 |
901.50 |
|
68.79 |
68.79 |
|
|
||
2010401 |
行政運(yùn)行 |
68.79 |
68.79 |
|
514.49 |
514.49 |
|
514.49 |
514.49 |
|
68.79 |
68.79 |
|
|
||
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
|
|
|
387.01 |
387.01 |
|
387.01 |
387.01 |
|
|
|
|
|
||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
|
|
|
4.99 |
4.99 |
|
4.99 |
4.99 |
|
|
|
|
|
||
2011308 |
招商引資 |
|
|
|
4.99 |
4.99 |
|
4.99 |
4.99 |
|
|
|
|
|
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
44.67 |
44.67 |
|
44.67 |
44.67 |
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
38.68 |
38.68 |
|
38.68 |
38.68 |
|
|
|
|
|
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
|
|
|
7.93 |
7.93 |
|
7.93 |
7.93 |
|
|
|
|
|
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
|
|
|
30.75 |
30.75 |
|
30.75 |
30.75 |
|
|
|
|
|
||
20808 |
撫恤 |
|
|
|
5.88 |
5.88 |
|
5.88 |
5.88 |
|
|
|
|
|
||
2080801 |
死亡撫恤 |
|
|
|
5.88 |
5.88 |
|
5.88 |
5.88 |
|
|
|
|
|
||
20827 |
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
|
|
|
0.11 |
0.11 |
|
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
||
2082701 |
財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
|
|
|
0.11 |
0.11 |
|
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
|
|
|
10.69 |
10.69 |
|
10.69 |
10.69 |
|
|
|
|
|
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
|
10.69 |
10.69 |
|
10.69 |
10.69 |
|
|
|
|
|
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
|
|
|
9.28 |
9.28 |
|
9.28 |
9.28 |
|
|
|
|
|
||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
|
1.41 |
1.41 |
|
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
||
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
2.35 |
2.35 |
|
2.35 |
2.35 |
|
|
|
|
|
||
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
|
|
|
2.35 |
2.35 |
|
2.35 |
2.35 |
|
|
|
|
|
||
2140101 |
行政運(yùn)行 |
|
|
|
2.35 |
2.35 |
|
2.35 |
2.35 |
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
25.13 |
25.13 |
|
25.13 |
25.13 |
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
25.13 |
25.13 |
|
25.13 |
25.13 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公積金 |
|
|
|
25.13 |
25.13 |
|
25.13 |
25.13 |
|
|
|
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222 |
糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
17.34 |
17.34 |
|
17.34 |
17.34 |
|
|
|
|
|
||
22201 |
糧油事務(wù) |
|
|
|
17.34 |
17.34 |
|
17.34 |
17.34 |
|
|
|
|
|
||
2220199 |
其他糧油事務(wù)支出 |
|
|
|
17.34 |
17.34 |
|
17.34 |
17.34 |
|
|
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|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
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公開(kāi)06表 |
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部門(mén):青陽(yáng)縣發(fā)改委 |
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|
金額單位:萬(wàn)元 |
||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
決算數(shù) |
301 |
工資福利支出 |
578.26 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
408.91 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
30101 |
基本工資 |
129.72 |
30201 |
辦公費(fèi) |
18.49 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
56.04 |
30202 |
印刷費(fèi) |
5.92 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
265.15 |
30203 |
咨詢(xún)費(fèi) |
99.10 |
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
17.84 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
5.08 |
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
|
30205 |
水費(fèi) |
0.74 |
310 |
資本性支出 |
5.70 |
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) |
30.75 |
30206 |
電費(fèi) |
4.92 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
18.12 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
5.70 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31003 |
專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
10.69 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
5.67 |
30211 |
差旅費(fèi) |
13.44 |
31006 |
大型修繕 |
|
30113 |
住房公積金 |
26.01 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
18.07 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
5.74 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
18.32 |
30214 |
租賃費(fèi) |
7.43 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
13.80 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
1.11 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
7.93 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.41 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)招待費(fèi) |
22.99 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
30303 |
退職(役)費(fèi) |
|
30218 |
專(zhuān)用材料費(fèi) |
6.00 |
31013 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
|
30304 |
撫恤金 |
5.87 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
|
30225 |
專(zhuān)用燃料費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
12.00 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
108.35 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
11.78 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
18.97 |
31201 |
資本金注入 |
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
30399 |
對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
5.29 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
42.03 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈(zèng)與 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
592.06 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
414.61 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
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公開(kāi)07表 |
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部門(mén):青陽(yáng)縣發(fā)改委 |
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|
單位:萬(wàn)元 |
||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
|
|
|
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注:青陽(yáng)縣發(fā)改委沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)
第三部分 青陽(yáng)縣發(fā)改委2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收入總計(jì)1075.46萬(wàn)元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計(jì)1075.46萬(wàn)元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2018年相比,收、支總計(jì)各增加512.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)50.87%,主要原因:一是機(jī)構(gòu)改革單位合并;二是人員增加,收入與支出增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度收入合計(jì)1006.67萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1006.64萬(wàn)元,占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度支出合計(jì)1006.67萬(wàn)元,其中:基本支出1006.67萬(wàn)元,占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1075.46萬(wàn)元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)1075.46萬(wàn)元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加580.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)54.01%,主要原因:一是機(jī)構(gòu)改革單位合并;二是人員增加,收入與支出增加。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1006.67萬(wàn)元,占本年收入的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加593.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)58.99%。主要原因一是機(jī)構(gòu)改革單位合并;二是人員增加,收入與支出增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1006.67萬(wàn)元,占本年支出的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加580.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)57.70%。主要原因一是機(jī)構(gòu)改革單位合并;二是人員增加,收入與支出增加。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1006.67萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出906.49萬(wàn)元,占90.05%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出44.67萬(wàn)元,占4.44%;衛(wèi)生健康(類(lèi))支出10.69萬(wàn)元,占1.06%;交通運(yùn)輸(類(lèi))支出2.35萬(wàn)元,占0.23%;住房保障(類(lèi))支出25.13萬(wàn)元,占2.50X%;糧油物資儲(chǔ)備(類(lèi))支出17.34萬(wàn)元,占1.72%。
(四) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為553.76萬(wàn)元,支出決算為1006.67萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的181.78%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是機(jī)構(gòu)改革單位合并,人員增加,經(jīng)費(fèi)增加,一般公共服務(wù)支出等相應(yīng)增加;二是下屬糧食企業(yè)項(xiàng)目資金等流轉(zhuǎn)。其中:基本支出1006.67萬(wàn)元,占100%。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為467.49萬(wàn)元,支出決算為906.49萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的193.90%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是機(jī)構(gòu)改革單位合并,人員增加,經(jīng)費(fèi)增加,一般公共服務(wù)支出等相應(yīng)增加;二是下屬糧食企業(yè)項(xiàng)目資金等流轉(zhuǎn)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))。年初預(yù)算為40.91萬(wàn)元,支出決算為44.67萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的109.19%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位合并,人員增加,經(jīng)費(fèi)增加,一般公共服務(wù)支出等相應(yīng)增加。
3.衛(wèi)生健康(類(lèi))。年初預(yù)算為12.78萬(wàn)元,支出決算為10.69萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的83.65%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員變動(dòng)。
4.交通運(yùn)輸(類(lèi))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2.35萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的235%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位合并,人員增加,經(jīng)費(fèi)增加,一般公共服務(wù)支出等相應(yīng)增加。
5.住房保障(類(lèi))。年初預(yù)算為23.59萬(wàn)元,支出決算為25.13萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的106.52%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位合并,人員增加,經(jīng)費(fèi)增加,一般公共服務(wù)支出等相應(yīng)增加。
6.糧油物資儲(chǔ)備(類(lèi))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為17.34萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的173%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位合并,人員增加,經(jīng)費(fèi)增加,一般公共服務(wù)支出等相應(yīng)增加
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出1006.67萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)592.06萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)414.61萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息、國(guó)外債務(wù)付息、國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費(fèi)用補(bǔ)貼、利息補(bǔ)貼、其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助、對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、贈(zèng)與、國(guó)家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼、 其他支出等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
青陽(yáng)縣發(fā)改委沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度,青陽(yáng)縣發(fā)改委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出414.61萬(wàn)元,比2018年增加312.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)325.72XX%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位合并,人員增加,經(jīng)費(fèi)增加,一般公共服務(wù)支出等相應(yīng)增加。
(二)政府采購(gòu)支出情況
2019年度,青陽(yáng)縣發(fā)改委政府采購(gòu)支出總額5.70萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出5.70萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日,青陽(yáng)縣發(fā)改委共有車(chē)輛0輛,;單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入:指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 其他說(shuō)明
因機(jī)構(gòu)改革,原物價(jià)局、糧食局專(zhuān)欄網(wǎng)站已經(jīng)關(guān)閉,歷年部門(mén)決算公開(kāi)內(nèi)容可在縣政府政務(wù)公開(kāi)網(wǎng)查詢(xún)。
青陽(yáng)縣發(fā)改委2019年一般公共預(yù)算財(cái)政
撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
一、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 |
預(yù) 算 數(shù) |
決 算 數(shù) |
合 計(jì) |
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因公出國(guó)(境)費(fèi) |
|
|
公務(wù)接待費(fèi) |
37.3 |
22.99 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
|
其中:公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
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二、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明
青陽(yáng)縣發(fā)改委2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為37.3萬(wàn)元,支出決算為22.99萬(wàn)元,完成預(yù)算的61.63%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是機(jī)構(gòu)改革;二是公務(wù)接待中盡量減少次數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)。為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出,本次公布的“三公”經(jīng)費(fèi)決算為部門(mén)匯總數(shù),包含局本級(jí)和局屬單位。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明
青陽(yáng)縣發(fā)改委2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算20.99萬(wàn)元,占100%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,與2019年度預(yù)算相比,減少(增加)0萬(wàn)元,下降(增長(zhǎng))0%,原因是2018年度、2019年度均未安排因公出國(guó)(境)。故2019年青陽(yáng)縣發(fā)改委因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,累計(jì)出國(guó)(境)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出20.99萬(wàn)元,與2019年度預(yù)算相比,減少16.31萬(wàn)元,下降43.73%,下降的原因是一是機(jī)構(gòu)改革;二是公務(wù)接待中盡量減少次數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)。2019年青陽(yáng)縣發(fā)改委國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共235批次(其中外事接待0批次),2350人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待上級(jí)、省、市單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作調(diào)研、風(fēng)電等新能源招商項(xiàng)目等公務(wù)往來(lái)支出。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府30條要求,嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》(財(cái)行〔2014〕2066號(hào))相關(guān)規(guī)定。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,與2019年度預(yù)算相比,減少(增加)0萬(wàn)元,下降(增長(zhǎng))0%,下降(增長(zhǎng))的原因是2018年度、2019年度均未購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)公務(wù)用車(chē)。截至2019年12月31日,青陽(yáng)縣發(fā)改委機(jī)關(guān)及所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
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