索引號: | 11341823003291464E/202009-00001 | 組配分類: | 部門決算情況 |
發(fā)布機構: | 縣委組織部 | 主題分類: | 財政、金融、審計 / 公民 / 報告 |
名稱: | 青陽縣委組織部2019年度部門決算 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-09-29 | |
廢止日期: |
目 錄
第一部分 青陽縣委組織部概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 青陽縣委組織部2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 青陽縣委組織部2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
青陽縣委組織部2019年度部門決算情況
第一部分 青陽縣委組織部概況
一、部門職責
根據(jù)青辦秘〔2019〕64號文件精神,組織部增加、加強或者調(diào)整以下職責:統(tǒng)一管理公務員工作,對外保留縣公務員局牌子;加強全縣領導班子和領導干部隊伍特別是優(yōu)秀年輕干部隊伍建設職責;統(tǒng)一管理縣委機構編制委員會辦公室;加掛縣委非公有制經(jīng)濟和社會組織工作委員會牌子,負責全縣非公黨建工作的綜合協(xié)調(diào)、政策制定等;縣委組織部掛老干部局牌子。同時做好宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策,研究和指導全縣黨的建設特別是基層組織建設,抓好黨員教育管理,負責辦理干部考察選拔使用各項程序步驟,抓好干部培訓,建設高素質(zhì)領導班子和干部隊伍,加強干部管理監(jiān)督,做好縣人才和老干部工作,并完成縣委和省、市組織部門交辦的其他任務。
二、機構設置
從決算單位構成看,青陽縣委組織部2019年度部門決算包括本級機關決算1戶,與之前沒有變動。
第二部分 青陽縣委組織部2018年度部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
公開01表 |
|
部門: |
|
|
金額單位:萬元 |
|
收入 |
支出 |
|||
項 目 |
決算數(shù) |
項目 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
|
|
|
|
一、財政撥款收入 |
588.79 |
一、一般公共服務支出 |
549.69 |
|
二、上級補助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
四、經(jīng)營收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
23.05 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
3.31 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
12.73 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、債務還本支出 |
|
|
|
|
二十三、債務付息支出 |
|
|
本年收入合計 |
588.79 |
本年支出合計 |
588.79 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
結余分配 |
|
|
年初結轉和結余 |
|
年末結轉和結余 |
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
588.79 |
總計 |
588.79 |
收入決算表
|
|
|
|
|
公開02表 |
|||
部門: |
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè) 收入 |
經(jīng)營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
欄次 |
合計 |
588.79 |
588.79 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
549.69 |
549.69 |
|
|
|
|
|
20132 |
組織事務 |
549.69 |
549.69 |
|
|
|
|
|
2013201 |
行政運行 |
521.52 |
521.52 |
|
|
|
|
|
2013299 |
其他組織事務支出 |
28.16 |
28.16 |
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
23.05 |
23.05 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
21.18 |
21.18 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
21.18 |
21.18 |
|
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
1.87 |
1.87 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
1.87 |
1.87 |
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
3.31 |
3.31 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.31 |
3.31 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
3.31 |
3.31 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.73 |
12.73 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.73 |
12.73 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
12.73 |
12.73 |
|
|
|
|
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
部門: |
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||
項目 |
本年支出合計 |
基本 支出 |
項目 支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營 支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
588.79 |
588.79 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
549.69 |
549.69 |
|
|
|
|
||
20132 |
組織事務 |
549.69 |
549.69 |
|
|
|
|
||
2013201 |
行政運行 |
521.52 |
521.52 |
|
|
|
|
||
2013299 |
其他組織事務支出 |
28.16 |
28.16 |
|
|
|
|
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
23.05 |
23.05 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
21.18 |
21.18 |
|
|
|
|
||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
21.18 |
21.18 |
|
|
|
|
||
20808 |
撫恤 |
1.87 |
1.87 |
|
|
|
|
||
2080801 |
死亡撫恤 |
1.87 |
1.87 |
|
|
|
|
||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
3.31 |
3.31 |
|
|
|
|
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.31 |
3.31 |
|
|
|
|
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
3.31 |
3.31 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
12.73 |
12.73 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
12.73 |
12.73 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公積金 |
12.73 |
12.73 |
|
|
|
|
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
公開04表 |
|
部門: |
|
|
金額單位:萬元 |
|
收入 |
支出 |
|||
項 目 |
決算數(shù) |
項目(按功能分類) |
決算數(shù) |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
588.79 |
一、一般公共服務支出 |
549.69 |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科學技術支出 |
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
23.05 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
3.31 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
12.73 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、債務還本支出 |
|
|
|
|
二十三、債務付息支出 |
|
|
本年收入合計 |
588.79 |
本年支出合計 |
588.79 |
|
年初財政撥款結轉和結余 |
|
年末財政撥款結轉和結余 |
|
|
一般公共預算財政撥款 |
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
|
|
|
|
合計 |
588.79 |
合計 |
588.79 |
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
||
部門: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||||||||
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
|||||
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
|||||||||||||||
|
合計 |
|
|
|
588.79 |
588.79 |
|
588.79 |
588.79 |
|
|
|
|
|
||
201 |
一般公共服務支出 |
|
|
|
549.69 |
549.69 |
|
549.69 |
549.69 |
|
|
|
|
|
||
20132 |
組織事務 |
|
|
|
549.69 |
549.69 |
|
549.69 |
549.69 |
|
|
|
|
|
||
2013201 |
行政運行 |
|
|
|
521.52 |
521.52 |
|
521.52 |
521.52 |
|
|
|
|
|
||
2013299 |
其他組織事務支出 |
|
|
|
28.16 |
28.16 |
|
28.16 |
28.16 |
|
|
|
|
|
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
23.05 |
23.05 |
|
23.05 |
23.05 |
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
21.18 |
21.18 |
|
21.18 |
21.18 |
|
|
|
|
|
||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
|
|
|
21.18 |
21.18 |
|
21.18 |
21.18 |
|
|
|
|
|
||
20808 |
撫恤 |
|
|
|
1.87 |
1.87 |
|
1.87 |
1.87 |
|
|
|
|
|
||
2080801 |
死亡撫恤 |
|
|
|
1.87 |
1.87 |
|
1.87 |
1.87 |
|
|
|
|
|
||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
|
|
3.31 |
3.31 |
|
3.31 |
3.31 |
|
|
|
|
|
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
|
3.31 |
3.31 |
|
3.31 |
3.31 |
|
|
|
|
|
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
|
|
|
3.31 |
3.31 |
|
3.31 |
3.31 |
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
12.73 |
12.73 |
|
12.73 |
12.73 |
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
12.73 |
12.73 |
|
12.73 |
12.73 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公積金 |
|
|
|
12.73 |
12.73 |
|
12.73 |
12.73 |
|
|
|
|
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
部門: |
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
301 |
工資福利支出 |
257.11 |
302 |
商品和服務支出 |
267.12 |
310 |
資本性支出 |
|
30101 |
基本工資 |
123.05 |
30201 |
辦公費 |
208.86 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
30102 |
津貼補貼 |
22.51 |
30202 |
印刷費 |
1.07 |
31002 |
辦公設備購置 |
|
30103 |
獎金 |
58.24 |
30203 |
咨詢費 |
|
31003 |
專用設備購置 |
|
30106 |
伙食補助費 |
4.06 |
30204 |
手續(xù)費 |
|
31005 |
基礎設施建設 |
|
30107 |
績效工資 |
|
30205 |
水費 |
0.28 |
31006 |
大型修繕 |
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 |
28.16 |
30206 |
電費 |
2.02 |
31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
|
30207 |
郵電費 |
6.34 |
31008 |
物資儲備 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
3.74 |
30208 |
取暖費 |
|
31009 |
土地補償 |
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
0.82 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
31010 |
安置補助 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
1.40 |
30211 |
差旅費 |
10.98 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
30113 |
住房公積金 |
12.73 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
|
31012 |
拆遷補償 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
|
30213 |
維修(護)費 |
3.84 |
31013 |
公務用車購置 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
2.35 |
30214 |
租賃費 |
0.056 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
64.55 |
30215 |
會議費 |
6.28 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓費 |
12.12 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
30302 |
退休費 |
21.18 |
30217 |
公務招待費 |
8.30 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
30303 |
退職(役)費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
312 |
對企業(yè)補助 |
|
30304 |
撫恤金 |
1.87 |
30224 |
被裝購置費 |
|
31201 |
資本金注入 |
|
30305 |
生活補助 |
|
30225 |
專用燃料費 |
|
31203 |
政府投資基金股權投資 |
|
30306 |
救濟費 |
|
30226 |
勞務費 |
|
31204 |
費用補貼 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
3.31 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
|
31205 |
利息補貼 |
|
30308 |
助學金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
3.82 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|
30309 |
獎勵金 |
20.95 |
30229 |
福利費 |
|
313 |
對社會保障基金補助 |
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
|
31302 |
對社會保險基金補助 |
|
30399 |
對其他個人和家庭的補助支出 |
17.23 |
30239 |
其他交通費用 |
3.08 |
31303 |
補充全國社會保障基金 |
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
|
39906 |
贈與 |
|
|
|
|
307 |
債務利息及費用支出 |
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
|
|
|
30701 |
國內(nèi)債務付息 |
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
|
|
|
30702 |
國外債務付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30703 |
國內(nèi)債務發(fā)行費用 |
|
|
|
|
|
|
30704 |
國外債務發(fā)行費用 |
|
|
|
|
|
人員經(jīng)費合計 |
321.67 |
公用經(jīng)費合計 |
267.12 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
|
部門: |
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||
項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||
支出功能分類 科目編碼 |
科目名稱(項目) |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
注:青陽縣委組織部沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 青陽縣委組織部2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計588.79萬元,支出總計588.79萬元。與2018年相比,收、支總計各增加222.58萬元,增長60.77%,主要原因:一是因機構改革,原縣老干部局機關并入組織部,人員增多,工資及辦公開支增加;二是組織部牽頭組織開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,集中抽調(diào)人員集中辦公,新增辦公設備和場所,日常辦公開支增加。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計588.79萬元,其中:財政撥款收入588.79萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計588.79萬元,其中:基本支出588.79萬元,占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計588.79萬元,支出總計588.79萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加222.58萬元,增長60.77%,主要原因:一是因機構改革,原縣老干部局機關并入組織部,人員增多,工資及辦公開支增加;二是組織部牽頭組織開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,集中抽調(diào)人員集中辦公,新增辦公設備和場所,日常辦公開支增加。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款收入588.79萬元,占本年收入的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款收入增加222.58萬元,增長60.77%。主要原因:一是因機構改革,原縣老干部局機關并入組織部,人員增多,工資及辦公開支增加;二是組織部牽頭組織開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,集中抽調(diào)人員集中辦公,新增辦公設備和場所,日常辦公開支增加。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出588.79萬元,占本年支出的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增加222.58萬元,增長60.77%。主要原因:一是因機構改革,原縣老干部局機關并入組織部,人員增多,工資及辦公開支增加;二是組織部牽頭組織開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,集中抽調(diào)人員集中辦公,新增辦公設備和場所,日常辦公開支增加。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2019年一般公共預算財政撥款支出588.79萬元,主要用于以下方面:“一般公共服務”2019年度決算549.69萬元,其中:“行政運行”決算521.52萬元,主要用于基本行政運行和人員工資。“其他一般公共服務支出”決算28.16萬元,主要用于其他組織事務。“社會保障和就業(yè)”2019年度決算23.05萬元,其中:“歸口管理的行政單位離退休”決算21.18萬元,主要用于退休人員支出;“死亡撫恤”決算1.87萬元,主要用于遺屬補助支出。“醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育”2019年度決算3.31萬元,其中:“行政單位醫(yī)療”決算3.31萬元,主要用于醫(yī)療保障方面的支出。“住房保障支出”2019年度決算12.73萬元,其中:“住房公積金”決算12.73萬元,主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金支出。
(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為386.19萬元,支出決算為588.79萬元,完成年初預算的152.46%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是因機構改革,原縣老干部局機關并入組織部,人員增多,工資及辦公開支增加;二是組織部牽頭組織開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,集中抽調(diào)人員集中辦公,新增辦公設備和場所,日常辦公開支增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出588.79萬元,其中人員經(jīng)費321.67萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、資金、社會保障繳費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、退休費、撫恤金、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出;公用經(jīng)費267.12萬元,主要包括:辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
縣委組織部沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況。
2019年度,青陽縣委組織部機關運行經(jīng)費267.12萬元,與2018年相比,機關運行經(jīng)費增加203.59萬元。主要原因:一是因機構改革,原縣老干部局機關并入組織部,人員增多,工資及辦公開支增加;二是組織部牽頭組織開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,集中抽調(diào)人員集中辦公,新增辦公設備和場所,日常辦公開支增加。
(二)政府采購支出情況。
2019年度,青陽縣委組織部政府采購支出總額5.40萬元,其中:政府采購貨物支出5.40萬元,占政府采購支出總額的100%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
縣委組織部自公車改革之后,僅一輛公務用車(定點停放)保障縣領導公差使用。截止到2019年12月31日,單位無價值50萬元以上的通用設備,無價值100萬元以上的專用設備。
(四)關于2019年度預算績效情況說明。
根據(jù)預算績效管理要求,縣委組織部2019年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標,實行部門自評或第三方評價。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
三、年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置科)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支原各類公務接待(含外賓接待)支出。
七、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
主辦單位:青陽縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運維電話:0566-5038187 不良信息舉報
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會
皖ICP備05015023號-1 皖公網(wǎng)安備 34172302000005號 網(wǎng)站標識碼:3417230025 本站支持IPV6訪問