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      索引號: 11341823003291464E/202009-00001 組配分類: 部門決算情況
      發(fā)布機構: 縣委組織部 主題分類: 財政、金融、審計 / 公民 / 報告
      名稱: 青陽縣委組織部2019年度部門決算 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2020-09-29
      廢止日期:
      青陽縣委組織部2019年度部門決算
      發(fā)布時間:2020-09-29 09:13 來源:縣委組織部 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

       

       

      第一部分 青陽縣委組織部概況

      一、部門職責

      二、機構設置

      第二部分 青陽縣委組織部2019年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      第三部分 青陽縣委組織部2019年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

      八、其他重要事項的情況說明

      第四部分  名詞解釋 

      青陽縣委組織部2019年度部門決算情況

      第一部分 青陽縣委組織部概況

      一、部門職責

      根據(jù)青辦秘〔2019〕64號文件精神,組織部增加、加強或者調(diào)整以下職責:統(tǒng)一管理公務員工作,對外保留縣公務員局牌子;加強全縣領導班子和領導干部隊伍特別是優(yōu)秀年輕干部隊伍建設職責;統(tǒng)一管理縣委機構編制委員會辦公室;加掛縣委非公有制經(jīng)濟和社會組織工作委員會牌子,負責全縣非公黨建工作的綜合協(xié)調(diào)、政策制定等;縣委組織部掛老干部局牌子。同時做好宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策,研究和指導全縣黨的建設特別是基層組織建設,抓好黨員教育管理,負責辦理干部考察選拔使用各項程序步驟,抓好干部培訓,建設高素質(zhì)領導班子和干部隊伍,加強干部管理監(jiān)督,做好縣人才和老干部工作,并完成縣委和省、市組織部門交辦的其他任務。

      二、機構設置

      從決算單位構成看,青陽縣委組織部2019年度部門決算包括本級機關決算1戶,與之前沒有變動。 

      第二部分 青陽縣委組織部2018年度部門決算表

      收入支出決算總表

       

       

       

      公開01表

      部門:

       

       

      金額單位:萬元

      收入

      支出

      項 目

      決算數(shù)

      項目

      決算數(shù)

      欄 次

       

       

       

      一、財政撥款收入

      588.79

      一、一般公共服務支出

      549.69

      二、上級補助收入

       

      二、外交支出

       

      三、事業(yè)收入

       

      三、國防支出

       

      四、經(jīng)營收入

       

      四、公共安全支出

       

      五、附屬單位上繳收入

       

      五、教育支出

       

      六、其他收入

       

      六、科學技術支出

       

       

       

      七、文化體育與傳媒支出

       

       

       

      八、社會保障和就業(yè)支出

      23.05

       

       

      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      3.31

       

       

      十、節(jié)能環(huán)保支出

       

       

       

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

       

       

       

      十二、農(nóng)林水支出

       

       

       

      十三、交通運輸支出

       

       

       

      十四、資源勘探信息等支出

       

       

       

      十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

       

       

       

      十六、金融支出

       

       

       

      十七、援助其他地區(qū)支出

       

       

       

      十八、國土海洋氣象等支出

       

       

       

      十九、住房保障支出

      12.73

       

       

      二十、糧油物資儲備支出

       

       

       

      二十一、其他支出

       

       

       

      二十二、債務還本支出

       

       

       

      二十三、債務付息支出

       

      本年收入合計

      588.79

      本年支出合計

      588.79

       用事業(yè)基金彌補收支差額

       

      結余分配

       

       年初結轉和結余

       

           年末結轉和結余

       

       

       

       

       

      總計

      588.79

      總計

      588.79

      收入決算表

                                                   

       

       

       

       

       

       公開02表

      部門:

       

       

       

       

      金額單位:萬元

      項目

      本年收入合計

      財政撥款收入

      上級補助收入

      事業(yè)

      收入

      經(jīng)營

      收入

      附屬單位上繳收入

      其他收入

      支出功能分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      合計

      588.79

      588.79

       

       

       

       

       

      201

      一般公共服務支出

      549.69

      549.69

       

       

       

       

       

      20132

      組織事務

      549.69

      549.69

       

       

       

       

       

      2013201

      行政運行

      521.52

      521.52

       

       

       

       

       

      2013299

      其他組織事務支出

      28.16

      28.16

       

       

       

       

       

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      23.05

      23.05

       

       

       

       

       

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      21.18

      21.18

       

       

       

       

       

      2080599

      其他行政事業(yè)單位離退休支出

      21.18

      21.18

       

       

       

       

       

      20808

      撫恤

      1.87

      1.87

       

       

       

       

       

      2080801

      死亡撫恤

      1.87

      1.87

       

       

       

       

       

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      3.31

      3.31

       

       

       

       

       

      21011

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

      3.31

      3.31

       

       

       

       

       

      2101101

      行政單位醫(yī)療

      3.31

      3.31

       

       

       

       

       

      221

      住房保障支出

      12.73

      12.73

       

       

       

       

       

      22102

      住房改革支出

      12.73

      12.73

       

       

       

       

       

      2210201

      住房公積金

      12.73

      12.73

       

       

       

       

       

       

       

      支出決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開03表

      部門:

       

       

       

       

       

       

      金額單位:萬元

      項目

      本年支出合計

      基本   支出

      項目   支出

      上繳上級支出

      經(jīng)營   支出

      對附屬單位補助支出

      支出功能分類科目編碼

      科目名稱

      合計

      588.79

      588.79

       

       

       

       

      201

      一般公共服務支出

      549.69

      549.69

       

       

       

       

      20132

      組織事務

      549.69

      549.69

       

       

       

       

      2013201

      行政運行

      521.52

      521.52

       

       

       

       

      2013299

      其他組織事務支出

      28.16

      28.16

       

       

       

       

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      23.05

      23.05

       

       

       

       

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      21.18

      21.18

       

       

       

       

      2080599

      其他行政事業(yè)單位離退休支出

      21.18

      21.18

       

       

       

       

      20808

      撫恤

      1.87

      1.87

       

       

       

       

      2080801

      死亡撫恤

      1.87

      1.87

       

       

       

       

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      3.31

      3.31

       

       

       

       

      21011

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

      3.31

      3.31

       

       

       

       

      2101101

      行政單位醫(yī)療

      3.31

      3.31

       

       

       

       

      221

      住房保障支出

      12.73

      12.73

       

       

       

       

      22102

      住房改革支出

      12.73

      12.73

       

       

       

       

      2210201

      住房公積金

      12.73

      12.73

       

       

       

       

        

      財政撥款收入支出決算總表

       

       

       

      公開04表

      部門:

       

       

      金額單位:萬元

      收入

      支出

      項    目

      決算數(shù)

      項目(按功能分類)

      決算數(shù)

      一、一般公共預算財政撥款

      588.79

      一、一般公共服務支出

      549.69

      二、政府性基金預算財政撥款

       

      二、外交支出

       

       

       

      三、國防支出

       

       

       

      四、公共安全支出

       

       

       

      五、教育支出

       

       

       

      六、科學技術支出

       

       

       

      七、文化體育與傳媒支出

       

       

       

      八、社會保障和就業(yè)支出

      23.05

       

       

      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      3.31

       

       

      十、節(jié)能環(huán)保支出

       

       

       

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

       

       

       

      十二、農(nóng)林水支出

       

       

       

      十三、交通運輸支出

       

       

       

      十四、資源勘探信息等支出

       

       

       

      十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

       

       

       

      十六、金融支出

       

       

       

      十七、援助其他地區(qū)支出

       

       

       

      十八、國土海洋氣象等支出

       

       

       

      十九、住房保障支出

      12.73

       

       

      二十、糧油物資儲備支出

       

       

       

      二十一、其他支出

       

       

       

      二十二、債務還本支出

       

       

       

      二十三、債務付息支出

       

      本年收入合計

      588.79

      本年支出合計

      588.79

      年初財政撥款結轉和結余

       

      年末財政撥款結轉和結余

       

      一般公共預算財政撥款

       

       

       

      政府性基金預算財政撥款

       

       

       

      合計

      588.79

      合計

      588.79

       

       

      一般公共預算財政撥款收入支出決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開05表

      部門:

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      金額單位:萬元

      科目編碼

      科目名稱

      年初結轉和結余

      本年收入

      本年支出

      年末結轉和結余

      合計

      基本支出結轉

      項目支出結轉和結余

      合計

      基本支出

      項目支出

      合計

      基本支出

      項目支出

      合計

      基本支出結轉

      項目支出結轉和結余

      項目支出結轉

      項目支出結余

       

      合計

       

       

       

      588.79

      588.79

       

      588.79

      588.79

       

       

       

       

       

      201

      一般公共服務支出

       

       

       

      549.69

      549.69

       

      549.69

      549.69

       

       

       

       

       

      20132

      組織事務

       

       

       

      549.69

      549.69

       

      549.69

      549.69

       

       

       

       

       

      2013201

      行政運行

       

       

       

      521.52

      521.52

       

      521.52

      521.52

       

       

       

       

       

      2013299

      其他組織事務支出

       

       

       

      28.16

      28.16

       

      28.16

      28.16

       

       

       

       

       

      208

      社會保障和就業(yè)支出

       

       

       

      23.05

      23.05

       

      23.05

      23.05

       

       

       

       

       

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

       

       

       

      21.18

      21.18

       

      21.18

      21.18

       

       

       

       

       

      2080599

      其他行政事業(yè)單位離退休支出

       

       

       

      21.18

      21.18

       

      21.18

      21.18

       

       

       

       

       

      20808

      撫恤

       

       

       

      1.87

      1.87

       

      1.87

      1.87

       

       

       

       

       

      2080801

      死亡撫恤

       

       

       

      1.87

      1.87

       

      1.87

      1.87

       

       

       

       

       

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

       

       

       

      3.31

      3.31

       

      3.31

      3.31

       

       

       

       

       

      21011

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

       

       

       

      3.31

      3.31

       

      3.31

      3.31

       

       

       

       

       

      2101101

      行政單位醫(yī)療

       

       

       

      3.31

      3.31

       

      3.31

      3.31

       

       

       

       

       

      221

      住房保障支出

       

       

       

      12.73

      12.73

       

      12.73

      12.73

       

       

       

       

       

      22102

      住房改革支出

       

       

       

      12.73

      12.73

       

      12.73

      12.73

       

       

       

       

       

      2210201

      住房公積金

       

       

       

      12.73

      12.73

       

      12.73

      12.73

       

       

       

       

       

      一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      公開06表

      部門:

       

       

       

       

       

      金額單位:萬元

      科目編碼

      科目名稱

      決算數(shù)

      科目編碼

      科目名稱

      決算數(shù)

      科目編碼

      科目名稱

      決算數(shù)

      301

      工資福利支出

      257.11

      302

      商品和服務支出

      267.12

      310

      資本性支出

      30101

        基本工資

      123.05

      30201

        辦公費

      208.86

      31001

        房屋建筑物購建

      30102

        津貼補貼

      22.51

      30202

        印刷費

      1.07

      31002

        辦公設備購置

      30103

        獎金

      58.24

      30203

        咨詢費

       

      31003

        專用設備購置

      30106

        伙食補助費

      4.06

      30204

        手續(xù)費

       

      31005

        基礎設施建設

      30107

        績效工資

       

      30205

        水費

      0.28

      31006

        大型修繕

      30108

      機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費

      28.16

      30206

        電費

      2.02

      31007

      信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

      30109

        職業(yè)年金繳費

       

      30207

        郵電費

      6.34

      31008

        物資儲備

      30110

        職工基本醫(yī)療保險繳費

      3.74

      30208

        取暖費

       

      31009

        土地補償

      30111

        公務員醫(yī)療補助繳費

      0.82

      30209

        物業(yè)管理費

       

      31010

        安置補助

      30112

        其他社會保障繳費

      1.40

      30211

        差旅費

      10.98

      31011

        地上附著物和青苗補償

      30113

        住房公積金

      12.73

      30212

      因公出國(境)費用

       

      31012

        拆遷補償

      30114

        醫(yī)療費

       

      30213

        維修(護)費

      3.84

      31013

        公務用車購置

      30199

        其他工資福利支出

      2.35

      30214

        租賃費

      0.056

      31019

        其他交通工具購置

      303

      對個人和家庭的補助

      64.55

      30215

        會議費

      6.28

      31021

        文物和陳列品購置

      30301

        離休費

       

      30216

        培訓費

      12.12

      31022

        無形資產(chǎn)購置

      30302

        退休費

      21.18

      30217

        公務招待費

      8.30

      31099

        其他資本性支出

      30303

        退職(役)費

       

      30218

        專用材料費

       

      312

      對企業(yè)補助

      30304

        撫恤金

      1.87

      30224

        被裝購置費

       

      31201

        資本金注入

      30305

        生活補助

       

      30225

        專用燃料費

       

      31203

        政府投資基金股權投資

      30306

        救濟費

       

      30226

        勞務費

       

      31204

        費用補貼

      30307

        醫(yī)療費補助

      3.31

      30227

        委托業(yè)務費

       

      31205

        利息補貼

      30308

        助學金

       

      30228

        工會經(jīng)費

      3.82

      31299

        其他對企業(yè)補助

      30309

        獎勵金

      20.95

      30229

        福利費

       

      313

      對社會保障基金補助

      30310

        個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

       

      30231

      公務用車運行維護費

       

      31302

        對社會保險基金補助

      30399

      對其他個人和家庭的補助支出

      17.23

      30239

        其他交通費用

      3.08

      31303

        補充全國社會保障基金

       

      30240

        稅金及附加費用

       

      399

      其他支出

       

      30299

      其他商品和服務支出

       

      39906

        贈與

       

      307

      債務利息及費用支出

       

      39907

        國家賠償費用支出

       

      30701

        國內(nèi)債務付息

       

      39908

        對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

       

      30702

        國外債務付息

       

      39999

        其他支出

       

      30703

        國內(nèi)債務發(fā)行費用

       

       

      30704

        國外債務發(fā)行費用

       

      人員經(jīng)費合計

      321.67

      公用經(jīng)費合計

      267.12

       

      政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開07表

      部門:

       

       

       

       

       

       

      金額單位:萬元

      項目

      年初結轉和結余

      本年收入

      本年支出

      年末結轉和結余

      支出功能分類

      科目編碼

      科目名稱(項目)

      小計

      基本支出  

      項目支出

      合計

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      注:青陽縣委組織部沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。

       

      第三部分 青陽縣委組織部2019年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      2019年度收入總計588.79萬元,支出總計588.79萬元。與2018年相比,收、支總計各增加222.58萬元,增長60.77%,主要原因:一是因機構改革,原縣老干部局機關并入組織部,人員增多,工資及辦公開支增加;二是組織部牽頭組織開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,集中抽調(diào)人員集中辦公,新增辦公設備和場所,日常辦公開支增加。

      二、收入決算情況說明

      2019年度收入合計588.79萬元,其中:財政撥款收入588.79萬元,占100%。

      三、支出決算情況說明

      2019年度支出合計588.79萬元,其中:基本支出588.79萬元,占100%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2019年度財政撥款收入總計588.79萬元,支出總計588.79萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加222.58萬元,增長60.77%,主要原因:一是因機構改革,原縣老干部局機關并入組織部,人員增多,工資及辦公開支增加;二是組織部牽頭組織開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,集中抽調(diào)人員集中辦公,新增辦公設備和場所,日常辦公開支增加。

      五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

      (一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

      2019年度一般公共預算財政撥款收入588.79萬元,占本年收入的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款收入增加222.58萬元,增長60.77%。主要原因:一是因機構改革,原縣老干部局機關并入組織部,人員增多,工資及辦公開支增加;二是組織部牽頭組織開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,集中抽調(diào)人員集中辦公,新增辦公設備和場所,日常辦公開支增加。

      (二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

      2019年度一般公共預算財政撥款支出588.79萬元,占本年支出的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增加222.58萬元,增長60.77%。主要原因:一是因機構改革,原縣老干部局機關并入組織部,人員增多,工資及辦公開支增加;二是組織部牽頭組織開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,集中抽調(diào)人員集中辦公,新增辦公設備和場所,日常辦公開支增加。

      (三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

      2019年一般公共預算財政撥款支出588.79萬元,主要用于以下方面:“一般公共服務”2019年度決算549.69萬元,其中:“行政運行”決算521.52萬元,主要用于基本行政運行和人員工資。“其他一般公共服務支出”決算28.16萬元,主要用于其他組織事務。“社會保障和就業(yè)”2019年度決算23.05萬元,其中:“歸口管理的行政單位離退休”決算21.18萬元,主要用于退休人員支出;“死亡撫恤”決算1.87萬元,主要用于遺屬補助支出。“醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育”2019年度決算3.31萬元,其中:“行政單位醫(yī)療”決算3.31萬元,主要用于醫(yī)療保障方面的支出。“住房保障支出”2019年度決算12.73萬元,其中:“住房公積金”決算12.73萬元,主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金支出。 

      (四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

      2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為386.19萬元,支出決算為588.79萬元,完成年初預算的152.46%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是因機構改革,原縣老干部局機關并入組織部,人員增多,工資及辦公開支增加;二是組織部牽頭組織開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,集中抽調(diào)人員集中辦公,新增辦公設備和場所,日常辦公開支增加。 

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2019年度財政撥款基本支出588.79萬元,其中人員經(jīng)費321.67萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、資金、社會保障繳費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、退休費、撫恤金、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出;公用經(jīng)費267.12萬元,主要包括:辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用支出等。

      七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

      縣委組織部沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

      八、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經(jīng)費支出情況。

      2019年度,青陽縣委組織部機關運行經(jīng)費267.12萬元,與2018年相比,機關運行經(jīng)費增加203.59萬元。主要原因:一是因機構改革,原縣老干部局機關并入組織部,人員增多,工資及辦公開支增加;二是組織部牽頭組織開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,集中抽調(diào)人員集中辦公,新增辦公設備和場所,日常辦公開支增加。

      (二)政府采購支出情況。

      2019年度,青陽縣委組織部政府采購支出總額5.40萬元,其中:政府采購貨物支出5.40萬元,占政府采購支出總額的100%。

      (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

      縣委組織部自公車改革之后,僅一輛公務用車(定點停放)保障縣領導公差使用。截止到201912月31日,單位無價值50萬元以上的通用設備,無價值100萬元以上的專用設備。

      (四)關于2019年度預算績效情況說明

      根據(jù)預算績效管理要求,縣委組織部2019年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標,實行部門自評或第三方評價。

      第四部分  名詞解釋

      一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

      二、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      三、年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

      四、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      五、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

      六、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置科)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支原各類公務接待(含外賓接待)支出。

      七、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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