索引號(hào): | 12341823666205731A/202009-00009 | 組配分類: | 部門決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽縣公共資源交易服務(wù)中心 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 公民 / 報(bào)告 |
名稱: | 青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2019年部門決算情況 | 文號(hào): | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-09-29 | |
廢止日期: |
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2019年部門決算情況
2020年9月
目 錄
第一部分 青陽縣公共資源交易服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2019年部門決算情況
第一部分 青陽縣公共資源交易服務(wù)中心概況
一、部門職能
(一)負(fù)責(zé)為建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)、政府采購、土地使用權(quán)出讓、國有產(chǎn)權(quán)交易等公共資源交易及其他公共資源項(xiàng)目進(jìn)場交易提供平臺(tái)服務(wù);
(二)負(fù)責(zé)公共資源交易平臺(tái)的建設(shè)、管理和運(yùn)行維護(hù)工作;
(三)依法依規(guī)為公共資源交易活動(dòng)提供項(xiàng)目受理、各類交易項(xiàng)目的信息發(fā)布服務(wù);
(四)負(fù)責(zé)招標(biāo)(采購)文件范本的運(yùn)用和實(shí)施;
(五)負(fù)責(zé)開評(píng)標(biāo)交易場地和時(shí)間安排、交易服務(wù)保障、現(xiàn)場交易秩序維護(hù);
(六)負(fù)責(zé)進(jìn)場交易項(xiàng)目的保證金托管、專家服務(wù);
(七)負(fù)責(zé)交易項(xiàng)目數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析與報(bào)送工作;
(八)負(fù)責(zé)網(wǎng)上商城等專項(xiàng)交易系統(tǒng)的運(yùn)行與維護(hù);
(九)負(fù)責(zé)項(xiàng)目交易過程的檔案管理并按有關(guān)規(guī)定提供檔案查詢服務(wù);
(十)協(xié)助行政監(jiān)督部門調(diào)查處理公共資源交易活動(dòng)的違法違規(guī)行為;
(十一)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2019年度部門決算只有中心本級(jí)決算。
序號(hào) |
單位名稱 |
1 |
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心本級(jí) |
|
|
第二部分 青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2019年部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
公開01表 |
||
部門: |
|
|
金額單位:萬元 |
||
收入 |
支出 |
||||
項(xiàng) 目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
金額 |
||
欄 次 |
|
|
|
||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
194.66 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
171.55 |
||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
三、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
||
四、事業(yè)收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
五、經(jīng)營收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
六、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
||
七、其他收入 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
||
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
9.66 |
||
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
3.31 |
||
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
||
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
||
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
||
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
||
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
||
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
10.14 |
||
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.00 |
||
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 |
||
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
||
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
||
本年收入合計(jì) |
194.66 |
本年支出合計(jì) |
194.66 |
||
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
0.00 |
||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
||
|
|
|
|
||
總計(jì) |
194.66 |
總計(jì) |
194.66 |
收入決算表
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|||
部門: |
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
小計(jì) |
其中:教育 收費(fèi) |
||||||||
欄次 |
合計(jì) |
194.66 |
194.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
171.55 |
171.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
171.55 |
171.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010601 |
行政運(yùn)行 |
54.90 |
54.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010650 |
事業(yè)運(yùn)行 |
116.65 |
116.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
9.66 |
9.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
9.56 |
9.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
9.56 |
9.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20827 |
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.1 |
0.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082701 |
財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.1 |
0.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.31 |
3.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.31 |
3.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.43 |
2.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
部門: |
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
194.66 |
119.55 |
75.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
171.55 |
96.44 |
75.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
171.55 |
96.44 |
75.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010601 |
行政運(yùn)行 |
54.90 |
54.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010650 |
事業(yè)運(yùn)行 |
116.65 |
41.54 |
75.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
9.66 |
9.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
9.56 |
9.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
9.56 |
9.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20827 |
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.1 |
0.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082701 |
財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.1 |
0.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.31 |
3.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.31 |
3.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.43 |
2.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
公開04表 |
|||
部門: |
|
|
金額單位:萬元 |
|||
收入 |
支出 |
|||||
項(xiàng) 目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
194.66 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
171.55 |
0.00 |
||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
三、國防支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
9.66 |
0.00 |
||
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
3.31 |
0.00 |
||
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
10.14 |
0.00 |
||
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
0.00 |
||
本年收入合計(jì) |
194.66 |
本年支出合計(jì) |
194.66 |
0.00 |
||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
0.00 |
||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
|
|
|
||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
|
|
|
||
總計(jì) |
194.66 |
總計(jì) |
|
0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
||
部門: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||
|
合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
194.66 |
119.55 |
75.11 |
194.66 |
119.55 |
75.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
171.55 |
96.44 |
75.11 |
171.55 |
96.44 |
75.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
171.55 |
96.44 |
75.11 |
171.55 |
96.44 |
75.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010601 |
行政運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.90 |
54.90 |
0.00 |
54.90 |
54.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010650 |
事業(yè)運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
116.65 |
41.54 |
75.11 |
116.65 |
41.54 |
75.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.66 |
9.66 |
0.00 |
9.66 |
9.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.56 |
9.56 |
0.00 |
9.56 |
9.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.56 |
9.56 |
0.00 |
9.56 |
9.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20827 |
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.1 |
0.1 |
0.00 |
0.1 |
0.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082701 |
財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.1 |
0.1 |
0.00 |
0.1 |
0.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.31 |
3.31 |
0.00 |
3.31 |
3.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.31 |
3.31 |
0.00 |
3.31 |
3.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.43 |
2.43 |
0.00 |
2.43 |
2.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
部門: |
|
|
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|
金額單位:萬元 |
||
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
301 |
工資福利支出 |
110.79 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
8.76 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工資 |
27.88 27.88 |
30201 |
辦公費(fèi) |
0.18 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
18.23 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.00 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
30103 |
獎(jiǎng)金 |
12.35 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
30107 |
績效工資 |
24.06 |
30205 |
水費(fèi) |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) |
9.56 |
30206 |
電費(fèi) |
0.29 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
0.87 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
3.31 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.10 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.74 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
30113 |
住房公積金 |
10.14 |
30212 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.00 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
30199 |
其他工資福利支出 |
5.16 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.00 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.28 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)招待費(fèi) |
0.51 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
30303 |
退職(役)費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.56 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
3.47 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
30399 |
對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
0.00 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.86 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
110.79 1111111111111111111110.79 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
8.76 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
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公開07表 |
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部門: |
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單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
|
|
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注:縣公共資源交易服務(wù)中心沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故此表無數(shù)據(jù)。
第三部分 青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計(jì)194.66萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計(jì)194.66萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2018年相比,收、支總計(jì)各減少56.7萬元,下降22.56%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,人員調(diào)動(dòng)減少。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計(jì)194.66萬元,其中:財(cái)政撥款收入194.66萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元;經(jīng)營收入0萬元;其他收入0萬元。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計(jì)194.66萬元,其中:基本支出119.55萬元,占61.42%;項(xiàng)目支出75.11萬元,占38.58%;經(jīng)營支出0萬元。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)194.66萬元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)194.66萬元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少56.7萬元,下降22.56%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,人員調(diào)動(dòng)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入194.66萬元,占本年收入的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少56.7萬元,下降22.56%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革,人員調(diào)動(dòng)減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出194.66萬元,占本年支出的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少56.7萬元,下降22.56%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革,人員調(diào)動(dòng)減少。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出194.66萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支171.55萬元,占88.13%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出9.66萬元,占4.96%;衛(wèi)生健康(類)支出3.31萬元,占1.70%;住房保障(類)支出10.14萬元,占5.21%。
(四) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為187.9萬元,支出決算為194.66萬元,完成年初預(yù)算的103.60%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一般公共服務(wù)支出增加。其中:基本支出119.55萬元,占61.42%;項(xiàng)目支出75.11萬元,占35.58%。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為162.37萬元,支出決算為171.55萬元,完成年初預(yù)算的105.65%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支付了2018年度交易平臺(tái)運(yùn)行服務(wù)費(fèi)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為13.73萬元,支出決算為9.66萬元,完成年初預(yù)算的70.36%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少和社會(huì)保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。
3.衛(wèi)生健康(類)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為4.15萬元,支出決算為3.31萬元,完成年初預(yù)算的79.76%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少和醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。
4.住房保障(類)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為7.66萬元,支出決算為10.14萬元,完成年初預(yù)算的132.38%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資增加導(dǎo)致公積金繳納額增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出119.55萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)110.79萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等;公用經(jīng)費(fèi)8.76萬元,主要包括:辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2019年縣公共資源交易服務(wù)中心沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度,青陽縣公共資源交易服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.76萬元,比2018年減少80.97萬元,下降90.24%,主要原因是大部分機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)在項(xiàng)目支出中列支。
(二)政府采購支出情況
2019年度,青陽縣公共資源交易服務(wù)中心政府采購支出總額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日,青陽縣公共資源交易服務(wù)中心共有車輛0輛。
(四)關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
2019年青陽縣公共資源交易服務(wù)中心無財(cái)政批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入:指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
主辦單位:青陽縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
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