一、部門職責
(一)團結、動員婦女投身改革開放和社會主義經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態(tài)文明建設,在中國特色社會主義偉大實踐中發(fā)揮積極作用。
(二)代表婦女參與國家和社會事務的民主決策、民主管理、民主監(jiān)督,參與有關法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的制定,參與社會管理和公共服務,推動保障婦女權益法律政策和婦女、兒童發(fā)展綱要的實施。
(三)維護婦女兒童合法權益,傾聽婦女意見,反映婦女訴求,向各級國家機關提出有關建議,要求并協(xié)助有關部門或單位查處侵害婦女兒童權益的行為,為受侵害的婦女兒童提供幫助。
(四)教育和引導廣大婦女踐行社會主義核心價值觀,發(fā)揚自尊、自信、自立、自強的精神,提高綜合素質(zhì),實現(xiàn)全面發(fā)展。宣傳馬克思主義婦女觀,推動落實男女平等基本國策,營造有利于婦女全面發(fā)展的社會環(huán)境。宣傳表彰優(yōu)秀婦女典型,培養(yǎng)、推薦女性人才。
(五)關心婦女工作生活,拓寬服務渠道,建設服務陣地,發(fā)展公益事業(yè),壯大巾幗志愿者隊伍,加強婦女之家建設。加強與女性社會組織和社會各界的聯(lián)系,推動全社會為婦女兒童和家庭服務。
(六)承擔縣委、縣政府、市婦聯(lián)交辦的有關事項。
二、機構設置
從決算單位構成看,青陽縣婦聯(lián)2019年度部門決算包括:局本級決算和局屬事業(yè)單位決算,與預算比較,未變動。
詳細情況見下表:
三、青陽縣婦聯(lián)2019年度部門決算說明
(一)收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計220.42萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉(zhuǎn)結余),支出總計220.42萬元(含結余分配和年末結轉(zhuǎn)結余)。與2018年相比,收、支總計各增加19.53萬元,增長9.72%,原因是:增加了省市婦女創(chuàng)業(yè)扶持項目資金和大學生資助款。
(二)收入決算情況說明
2019年度收入合計220.42萬元,其中:財政撥款收入220.42萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元;經(jīng)營收入0萬元,;其他收入0萬元。
(三)支出決算情況說明
2019年度支出合計220.42萬元,其中:基本支出132.82萬元,占60.2%;項目支出87.6萬元,占39.8%;經(jīng)營支出0萬元。
(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計220.42萬元(含年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余),支出總計220.42萬元(含年末財政撥款結轉(zhuǎn)和結余)。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加19.53萬元,增長9.72%,原因是:原因是:增加了省市婦女創(chuàng)業(yè)扶持項目資金和大學生資助款。
(五)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1、一般公共預算財政撥款收入決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款收入220.42萬元,占本年收入的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款收入增加19.53萬元,增長9.72%,原因是:增加了省市婦女創(chuàng)業(yè)扶持項目資金和大學生資助款。
2、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出220.42萬元,占本年支出100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增加19.53萬元,增長9.72%,原因是:增加了省市婦女創(chuàng)業(yè)扶持項目資金和大學生資助款。
3、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2019年一般公共預算財政撥款支出220.42萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出208.13萬元,占94%;社會保障和就業(yè)(類)支出5.36萬元,占2.43%;住房保障(類)支出5.08萬元,占2.3%;醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育(類)支出1.85萬元,占0.8%。
4、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為86.66萬元,支出決算為220.42萬元,完成年初預算的154.35%。決算數(shù)超出預算數(shù)的主要原因是項目支出和各類捐助款未納入年初預算。其中基本支出132.82萬元,占60.2%;項目支出87.6萬元,占39.8%。具體情況如下:
(1)、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)。年初預算為76.22萬元,支出決算為120.53萬元,完成年初預算的58.13%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要是因為:增加了省市婦女創(chuàng)業(yè)扶持項目資金和大學生資助款。
(2)、其他群眾團體事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
(3)、社會保障和就業(yè)支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為5.36萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是年初預算社會保障和就業(yè)支出納入行政運行經(jīng)費。
(4)、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為1.85萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初預算醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出納入行政運行經(jīng)費。
(5)、住房保障支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為5.08萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初預算住房保障支出納入行政運行經(jīng)費。
(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出132.82萬元,其中人員經(jīng)費78.84萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經(jīng)費57.98萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
(七)政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
婦聯(lián)沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
(八)其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費支出情況
2019年度,青陽縣婦聯(lián)機關運行經(jīng)費132.82萬元,比2018年增加31.3萬元,增加30.83%,主要原因是增加了省市婦女創(chuàng)業(yè)扶持項目資金和大學生資助款。
2、政府采購支出情況
2019年度,青陽縣婦聯(lián)政府采購支出總額1.63元,其中:政府采購貨物支出1.63萬元。
3、國有資產(chǎn)占有使用情況
截止到2019年12月31日,青陽縣婦聯(lián)共有車輛0輛。
(九)名詞解釋
1、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3、上級補助收入:批事業(yè)單位人主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
4、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5、其他收入:指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
6、年初結轉(zhuǎn)和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7、結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
8、年末結轉(zhuǎn)和結余:指單位按有關規(guī)定結轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
11、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
12、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置科)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支原各類公務接待(含外賓接待)支出。
13、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表